Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто
- 30% recurring commission
- Выплаты в USDT
- Вывод каждую неделю
- Комиссия до 5 лет за каждого referral
ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 01.01.01 г. N 1179-р
1. В соответствии со статьей 103 Устава Красноярского края, Законом Красноярского края от 01.01.2001 N 6-1930 "О Правительстве Красноярского края и иных органах исполнительной власти Красноярского края", Постановлением Правительства Красноярского края от 01.01.2001 N 83-п "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ и перечня показателей результативности деятельности органов исполнительной власти края и структурных подразделений администрации Губернатора края" утвердить ведомственную целевую программу "Развитие и модернизация автомобильных дорог Красноярского края на период 2годов" (прилагается).
2. Контроль за выполнением Распоряжения возложить на заместителя Губернатора Красноярского края - заместителя председателя Правительства Красноярского края .
3. Признать утратившим силу Распоряжение Правительства Красноярского края от 01.01.2001 N 197-р.
4. Опубликовать Распоряжение в "Ведомостях высших органов государственной власти Красноярского края".
5. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
Первый заместитель
Губернатора края -
председатель
Правительства края
Э. Ш.АКБУЛАТОВ
Приложение
к Распоряжению
Правительства Красноярского края
от 01.01.01 г. N 1179-р
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ КРАСНОЯРСКОГО
КРАЯ НА ПЕРИОД 2ГОДОВ"
1. ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
|
Наименование |
"Развитие и модернизация автомобильных дорог | ||||
|
Наименование |
Министерство промышленности, энергетики, транспорта и | ||||
|
Основание |
Постановление Правительства Красноярского края от | ||||
|
Цели Программы |
1. Обеспечение сохранности и модернизация существующей | ||||
|
Задачи Программы |
1. Выполнение текущих регламентных мероприятий по | ||||
|
Целевые |
1. Общая протяженность краевой сети автомобильных | ||||
|
Показатели |
1. Протяженность краевых дорог, работы по содержанию | ||||
|
Общий объем |
Всего |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
|
,7 |
894 |
6359891 |
32 |
5 | |
|
Инвестиционный |
1587000 |
34 |
10 |
0 |
0 |
|
Федеральный |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Краевой бюджет |
87 |
454 |
4772891 |
32 |
5 |
2. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
2.1. Цели и задачи
Главной целью в области развития территориального дорожного комплекса является удовлетворение общественной коммуникативной потребности в беспрепятственном круглогодичном, комфортном и безопасном перемещении пассажиров и грузов по территории края с использованием автодорожных путей сообщения.
Цели Программы:
1. Обеспечение сохранности и модернизация существующей краевой дорожной сети и искусственных сооружений.
2. Развитие сети автомобильных дорог в направлениях, обеспечивающих социально-экономические потребности жителей Красноярского края и хозяйствующих на его территории экономических субъектов.
3. Обеспечение сохранности и модернизация существующей сети муниципальных межпоселенческих автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.
Для достижения поставленных целей предусматривается решение следующих задач:
1. Выполнение текущих регламентных мероприятий по содержанию краевых автодорог и сооружений на них.
2. Выполнение работ по плановому нормативному ремонту краевых автомобильных дорог и сооружений на них (включая ликвидацию ранее допущенного недоремонта сети).
3. Строительство и реконструкция автомобильных дорог, обеспечивающих участие края в транснациональном и внутрироссийском транзите.
4. Строительство и реконструкция автомобильных дорог, обеспечивающих формирование эффективных внутрикраевых транспортных коридоров и автодорожную доступность территорий Красноярского края.
5. Строительство и реконструкция автомобильных дорог, обеспечивающих формирование промышленных кластеров на территории Красноярского края.
6. Выполнение текущих регламентных мероприятий по содержанию муниципальных межпоселенческих автомобильных дорог и сооружений на них.
7. Выполнение работ по плановому нормативному ремонту муниципальных межпоселенческих автомобильных дорог и сооружений на них (включая ликвидацию ранее допущенного недоремонта сети).
2.2. Расходные обязательства и формирование доходов
Общий объем финансирования в период 2годов составляет 10100,6 млн. рублей, в том числе:
Инвестиционный фонд Российской Федерации - 1587,0 млн. рублей;
краевой бюджет - 8513,6 млн. рублей.
Расходные обязательства министерства промышленности, энергетики, транспорта и связи Красноярского края и формирование доходов приведены в приложении N 1.
Доходы краевого бюджета от дорожной отрасли, которыми управляет министерство промышленности, энергетики, транспорта и связи Красноярского края, отсутствуют.
2.3. Планируемые результаты деятельности
Для осуществления мониторинга оценки реализации Программы и степени достижения целей и решения задач установлены следующие целевые показатели и показатели результативности.
Целевые показатели:
1. Общая протяженность краевой сети автомобильных дорог.
2. Ввод законченных восстановительным ремонтом краевых автомобильных дорог общего пользования (ликвидация недоремонта).
3. Ввод законченных плановым ремонтом краевых автомобильных дорог общего пользования.
4. Ввод законченных ремонтом мостов и путепроводов на краевых автомобильных дорогах общего пользования.
5. Ввод законченных строительством и реконструкцией краевых автомобильных дорог общего пользования.
6. Ввод законченных строительством и реконструкцией мостов (путепроводов) на краевых автомобильных дорогах общего пользования.
7. Общая протяженность дорог зимнего использования (автозимников).
8. Общая протяженность муниципальных межпоселенческих автомобильных дорог общего пользования, содержание которых осуществляется за счет средств краевого бюджета.
9. Общая протяженность подъездов к садоводческим обществам, содержание которых осуществляется за счет средств краевого бюджета.
Показатели результативности:
1. Протяженность краевых дорог, работы по содержанию которых выполняются в объеме требований действующих нормативов (стандартов).
2. Удельный вес количества ДТП (от общего количества) в результате неудовлетворительных дорожных условий.
3. Протяженность краевых дорог с обеспеченными нормативными потребительскими свойствами.
4. Протяженность краевых дорог, не отвечающих нормативным требованиям, требующих незамедлительного ремонта.
5. Суммарное количество мостов (путепроводов) с неудовлетворительными транспортно-эксплуатационными характеристиками.
6. Протяженность законченных строительством и реконструкцией автомобильных дорог, обеспечивающих участие края в транснациональном и внутрироссийском транзите.
7. Протяженность законченных строительством и реконструкцией автомобильных дорог, обеспечивающих формирование эффективных внутрикраевых транспортных коридоров и автодорожную доступность территорий.
8. Протяженность законченных строительством и реконструкцией автомобильных дорог, обеспечивающих формирование промышленных кластеров на территории края.
9. Протяженность муниципальных межпоселенческих дорог, работы по содержанию которых выполняются в объеме требований действующих нормативов (стандартов).
10. Протяженность муниципальных межпоселенческих автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям.
Значения целевых показателей и показателей результативности по годам реализации Программы приведены в приложении N 2.
Целевые показатели на долгосрочный период приведены в приложении N 3.
2.4. Распределение расходов по целям,
задачам и мероприятиям
Распределение финансирования по целям, задачам и мероприятиям по годам реализации Программы приведено в приложении N 4.
Перечень объектов капитального строительства приведен в приложении N 4а.
Распределение объемов финансирования по источникам и направлениям расходования средств приведено в приложении N 5.
Распределение планируемых объемов финансирования Программы по кодам классификации операций сектора государственного управления (в целом по Программе) приведено в приложении N 6.
Распределение планируемых объемов финансирования по кодам классификации операций сектора государственного управления по целям и задачам Программы приведено в приложении N 7.
2.5. План действий органа исполнительной власти края
по реализации программных мероприятий
на очередной финансовый год
План действий органа исполнительной власти края по реализации программных мероприятий на очередной финансовый год с указанием ответственных и сроков реализации приведен в приложении N 8.
Приложение N 1
к Программе
РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ,
ЭНЕРГЕТИКИ, ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
И ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ
тыс. руб.
|
N |
Наименование |
Отчетный период (текущий и два |
Плановый период | |||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 | ||
|
1 |
Закон Красноярского |
43 | ||||
|
2 |
Постановление |
32 |
47 |
37 |
0,0 | |
|
3 |
Закон Красноярского |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
|
4 |
Закон Красноярского |
16500,0 | ||||
|
Всего по Программе |
53 |
32 |
47 |
37 |
0,0 |
Приложение N 2
к Программе
ЦЕЛИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ЗАДАЧИ,
ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
|
N п/п |
Цели, задачи, |
Ед. |
Вес |
Источник |
Отчетный период |
Плановый период | |||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 | |||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1 |
Цель N 1: обеспечение сохранности и модернизация существующей краевой дорожной сети и | ||||||||
|
1.1 |
Общая |
км |
Министерство |
12127,60 |
12127,60 |
12067,03 |
12067,03 |
12067,03 | |
|
1.2 |
Ввод законченных |
км |
Министерство |
116,10 |
168,50 |
272,60 |
141,60 |
141,60 | |
|
1.3 |
Ввод законченных |
км |
Министерство |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
1.4 |
Ввод законченных |
шт. |
Министерство |
18 |
6 |
14 |
8 |
8 | |
|
п. м |
115,00 |
112,00 |
106,00 |
92,00 |
92,00 | ||||
|
1.1 |
Задача N 1. Выполнение текущих регламентных мероприятий по содержанию краевых | ||||||||
|
1.1.1 |
Протяженность |
км |
0,2 |
Министерство |
4229,40 |
4343,90 |
4354,30 |
4354,30 |
4354,30 |
|
% |
34,87 |
35,82 |
36,08 |
36,08 |
36,08 | ||||
|
1.1.2 |
Удельный вес |
% |
0,1 |
ГИБДД по |
6,00 |
5,50 |
4,50 |
4,50 |
4,50 |
|
1.2 |
Задача N 2. Выполнение работ по плановому нормативному ремонту автомобильных дорог и | ||||||||
|
1.2.1 |
Протяженность |
км |
0,1 |
Министерство |
2820,20 |
3175,60 |
3350,75 |
3613,91 |
3613,91 |
|
% |
23,25 |
26,18 |
27,77 |
29,95 |
29,95 | ||||
|
1.2.2 |
Протяженность |
км |
0,1 |
Министерство |
3620,20 |
3626,20 |
3457,70 |
3185,10 |
3185,10 |
|
% |
29,85 |
29,90 |
28,65 |
26,40 |
26,40 | ||||
|
1.2.3 |
Суммарное |
шт. |
0,1 |
Министерство |
115 |
112 |
106 |
96 |
96 |
|
% |
14,70 |
14,40 |
13,60 |
12,30 |
12,30 | ||||
|
2 |
Цель N 2: развитие сети автомобильных дорог в направлениях, обеспечивающих социально - | ||||||||
|
Ввод законченных |
км |
Министерство |
142,65 |
57,92 |
10,90 |
0,00 |
0,00 | ||
|
Ввод законченных |
шт. |
Министерство |
3 |
2 |
2 |
0 |
0 | ||
|
п. м |
1411,39 |
375,86 |
1686,16 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
2.1 |
Задача N 3. Строительство и реконструкция краевых автомобильных дорог, обеспечивающих | ||||||||
|
2.1.1 |
Протяженность |
км |
0,1 |
Министерство |
58,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.2 |
Задача N 4. Строительство и реконструкция краевых автомобильных дорог, обеспечивающих | ||||||||
|
2.2.1 |
Протяженность |
км |
0,1 |
Министерство |
6,65 |
6,92 |
0,94 |
0,00 |
0,00 |
|
2.3 |
Задача N 5. Строительство и реконструкция краевых автомобильных дорог, обеспечивающих | ||||||||
|
2.3.1 |
Протяженность |
км |
0,1 |
Министерство |
77,31 |
51,00 |
9,96 |
0,00 |
0,00 |
|
3 |
Цель N 3: обеспечение сохранности и модернизация существующей сети муниципальных | ||||||||
|
3.1 |
Общая |
км |
Министерство |
6622,00 |
6746,00 |
7124,30 |
7124,30 |
7124,30 | |
|
по Эвенкийскому |
км |
4199,00 |
4323,00 |
4323,00 |
4323,00 |
4323,00 | |||
|
3.2 |
Общая |
км |
Министерство |
2213,80 |
2330,00 |
2328,00 |
2328,00 |
2328,00 | |
|
3.3 |
Общая |
км |
Министерство |
120,20 |
120,20 |
191,40 |
191,40 |
191,40 | |
|
3.4 |
Задача N 6. Выполнение текущих регламентных мероприятий по содержанию муниципальных | ||||||||
|
3.4.1 |
Протяженность |
км |
0,05 |
Министерство |
442,80 |
582,50 |
698,40 |
721,70 |
768,20 |
|
% |
20,00 |
25,00 |
30,00 |
31,00 |
33,00 | ||||
|
3.5 |
Задача N 7. Выполнение работ по плановому нормативному ремонту муниципальных | ||||||||
|
3.5.1 |
Протяженность |
км |
0,05 |
Министерство |
716 |
685 |
675,03 |
669,57 |
669,57 |
Приложение N 3
к Программе
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД
|
N |
Цели, целевые |
Ед. |
Отчетный период (текущий |
Плановый период |
Долгосрочный | ||||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 | |||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1 |
Цель N 1: обеспечение сохранности и модернизация существующей краевой | ||||||||||
|
1.1 |
Общая |
км |
12127,60 |
12127,60 |
12067,03 |
12067,03 |
12067,03 |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
1.2 |
Ввод законченных |
км |
116,1 |
168,5 |
272,6 |
141,6 |
141,6 |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
1.3 |
Ввод законченных |
км |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
1.4 |
Ввод законченных |
шт. |
18 |
6 |
14 |
8 |
8 |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
п. м |
115 |
112 |
106 |
92 |
92 |
--- |
--- |
--- |
--- | ||
|
2 |
Цель N 2: развитие сети автомобильных дорог в направлениях, обеспечивающих | ||||||||||
|
2.1 |
Ввод законченных |
км |
142,65 |
57,92 |
10,9 |
0 |
0 |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
2.2 |
Ввод законченных |
шт. |
3 |
2 |
2 |
0 |
0 |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
п. м |
1411,39 |
375,86 |
1686,16 |
0 |
0 |
--- |
--- |
--- |
--- | ||
|
3 |
Цель N 3: обеспечение сохранности и модернизация существующей сети | ||||||||||
|
3.1 |
Общая |
км |
6622 |
6746 |
7124,3 |
7124,3 |
7124,3 |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
по Эвенкийскому |
км |
4199 |
4323 |
4323 |
4323 |
4323 |
--- |
--- |
--- |
--- | |
|
3.2 |
Общая |
км |
2213,8 |
2302 |
2302 |
2302 |
2302 |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
3.3 |
Общая |
км |
120,2 |
120,2 |
191,4 |
191,4 |
191,4 |
--- |
--- |
--- |
--- |
Приложение N 4
к Программе
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ МИНИСТЕРСТВА
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭНЕРГЕТИКИ, ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ КРАСНОЯРСКОГО
КРАЯ ПО ЦЕЛЯМ, ЗАДАЧАМ И МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОГРАММЫ
|
N п/п |
Цели, задачи, |
Срок |
Объем финансирования из краевого бюджета, тыс. рублей | |||||
|
Всего за | ||||||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 | ||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1 |
ЦЕЛЬ N 1: обеспечение сохранности и модернизация существующей краевой дорожной сети и | |||||||
|
1.1 |
ЗАДАЧА N 1: | |||||||
|
1.1.1 |
Содержание |
в течение |
36 |
10 |
16 |
18 |
18 |
0,0 |
|
Количество |
0,0 |
12127,6 |
12127,6 |
11773,0 |
12067,0 |
0,0 | ||
|
1.1.1.1 |
Содержание |
16 |
0 |
6 |
8 |
8 |
0,0 | |
|
Количество |
4229,4 |
4343,9 |
4354,3 |
4354,3 | ||||
|
% от протяженности |
34,9 |
35,8 |
37,0 |
36,1 | ||||
|
1.1.1.2 |
Содержание |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 | |
|
Количество |
7898,2 |
7783,7 |
7418,7 |
7712,7 | ||||
|
% от протяженности |
65,1 |
64,2 |
63,0 |
63,9 | ||||
|
1.1.1.3 |
Целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 | |
|
1.1.2 |
Содержание |
2008 |
0,0 |
45400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Краевой бюджет |
0,0 |
45400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
1.1.3 |
Устройство и |
2 |
0 |
97400,0 |
93540,0 |
97740,0 |
97740,0 |
0,0 |
|
Краевой бюджет |
0 |
97400,0 |
93540,0 |
97740,0 |
97740,0 | |||
|
Количество |
2423,0 |
2433,0 |
2801,3 |
2801,3 | ||||
|
Вспомогательные |
0,0 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
1.1.4 |
Приобретение |
2 |
0,0 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Краевой бюджет |
0,0 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
1.1.5 |
Создание |
2008 |
0,0 |
10640,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Краевой бюджет |
0,0 |
10640,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
Итого по задаче N 1 |
36 |
10 |
16 |
18 |
18 |
0,0 | ||
|
в том числе КЦП, |
36 |
10 |
16 |
18 |
18 |
0,0 | ||
|
1.2 |
ЗАДАЧА N 2: | |||||||
|
1.2.1 |
Ремонт и |
2 |
23 |
0 |
2 |
12 |
1 |
0,0 |
|
Протяженность |
3626,2 |
3457,7 |
3185,1 | |||||
|
Количество |
414,2 |
116,1 |
168,5 |
272,6 |
141,6 | |||
|
% ремонта от общей |
4,6 |
7,9 |
4,4 | |||||
|
1.2.2 |
Плановый |
2008 |
0,0 |
3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Количество |
0,0 |
152,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
% от требуемого |
10,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||
|
1.2.3 |
Ремонт |
2 |
43864,0 |
50000,0 |
38991,3 |
21932,0 |
21932,0 |
0,0 |
|
1.2.4 |
Плановый |
2008 |
0,0 |
48690,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.2.5 |
Ремонт и |
2 |
4 |
0 |
0 |
7 |
7 |
0,0 |
|
Количество |
22,0 |
18,0 |
6,0 |
14,0 |
8,0 | |||
|
Количество мостов и |
198,0 |
115,0 |
112,0 |
106,0 |
92,0 | |||
|
1.2.6 |
Ремонт и |
2008 |
0,0 |
37990,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Количество |
0,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
Итого по задаче N 2 |
37 |
13 |
15 |
19 |
18 |
0,0 | ||
|
в том числе КЦП, |
37 |
13 |
15 |
19 |
18 |
0,0 | ||
|
Количество |
414,2 |
268,1 |
168,5 |
272,6 |
141,6 |
0,0 | ||
|
Итого по цели N 1 |
63 |
33 |
31 |
37 |
36 |
0,0 | ||
|
в том числе КЦП, |
63 |
33 |
21 |
37 |
36 |
0,0 | ||
|
2 |
ЦЕЛЬ N 2: развитие сети автомобильных дорог в направлениях, обеспечивающих социально - | |||||||
|
2.1 |
ЗАДАЧА N 3: | |||||||
|
2.1.1 |
Строительство а/д |
2008 |
0,0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе КЦП, |
0,0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
Ввод в |
0,0 |
32,1 | ||||||
|
Ввод в |
0,0 |
1411,4 | ||||||
|
2.1.2 |
Реконструкция а/д |
2008 |
0,0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе КЦП, |
0,0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
Ввод в |
0,0 |
26,0 | ||||||
|
Ввод в |
0,0 | |||||||
|
Итого по задаче N 3 |
0,0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
в том числе КЦП, |
0,0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
Ввод в |
0,0 |
58,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
Ввод в |
0,0 |
1411,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
2.2 |
ЗАДАЧА N 4: | |||||||
|
2.2.1 |
Строительство а/д |
2008 |
0,0 |
45390,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе КЦП, |
0,0 |
45390,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
Ввод в |
4,1 | |||||||
|
2.2.2 |
Реконструкция |
2 |
0,0 |
10670,0 |
9000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе КЦП, |
0,0 |
10670,0 |
9000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
Ввод в |
0,0 |
278,1 | ||||||
|
2.2.3 |
Строительство а/д |
2 |
71420,0 |
0 |
45021,7 |
71420,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе КЦП, |
71420,0 |
0 |
45021,7 |
71420,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
Ввод в |
0,0 |
2,2 | ||||||
|
Ввод в |
0,0 |
62,9 | ||||||
|
2.2.4 |
Реконструкция а/д |
2 |
0,0 |
21400,0 |
16410,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе КЦП, |
0,0 |
21400,0 |
16410,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
Ввод в |
0,0 |
3,6 | ||||||
|
2.2.5 |
Строительство |
2008 |
0,0 |
15480,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе КЦП, |
0,0 |
15480,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
Ввод в |
0,0 | |||||||
|
2.2.6 |
Строительство и |
2 |
3482,4 |
68690,0 |
41735,9 |
3482,4 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе КЦП, |
3482,4 |
68690,0 |
41735,9 |
3482,4 |
0,0 |
0,0 | ||
|
Ввод в |
0,0 |
2,6 |
1,1 | |||||
|
2.2.7 |
Реконструкция а/д |
2 |
0,0 |
7000,0 |
28000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе КЦП, |
0,0 |
7000,0 |
28000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
2.2.8 |
Строительство |
2010 |
5 |
0,0 |
0,0 |
5 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе КЦП, |
5 |
0,0 |
0,0 |
5 |
0,0 |
0,0 | ||
|
Ввод в |
0,9 |
0,9 | ||||||
|
Ввод в |
78,0 |
78,0 | ||||||
|
2.2.9 |
Проектно - |
2 |
5000,0 |
26290,0 |
17373,0 |
5000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе КЦП, |
5000,0 |
26290,0 |
17373,0 |
5000,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
Итого по задаче N 4 |
9 |
0 |
8 |
9 |
0,0 |
0,0 | ||
|
в том числе КЦП, |
9 |
0 |
8 |
9 |
0,0 |
0,0 | ||
|
Ввод в |
0,9 |
6,7 |
6,9 |
0,9 |
0,0 |
0,0 | ||
|
Ввод в |
78,0 |
0,0 |
340,9 |
78,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
2.3 |
ЗАДАЧА N 5: | |||||||
|
Развитие |
2 |
500,0 |
75720,0 |
13000,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
в том числе КЦП, |
500,0 |
75720,0 |
13000,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
Ввод в |
10,0 |
77,3 |
51,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
Ввод в |
1608,2 |
0,0 |
34,9 |
1608,2 |
0,0 |
0,0 | ||
|
2.3.1 |
Строительство а/д |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
в том числе КЦП, |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
Ввод в |
0,0 |
18,6 | ||||||
|
2.3.2 |
Реконструкция а/д |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
в том числе КЦП, |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
Ввод в |
0,0 |
58,7 |
18,5 | |||||
|
2.3.3 |
Строительство а/д |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
в том числе КЦП, |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
Ввод в |
0,0 |
0,0 |
32,5 | |||||
|
Ввод в |
0,0 |
34,9 | ||||||
|
2.3.4 |
Строительство |
2 |
500,0 |
1200,0 |
0,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе КЦП, |
500,0 |
1200,0 |
0,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
Ввод в |
10,0 |
10,0 | ||||||
|
Ввод в |
1608,2 |
1608,2 | ||||||
|
2.3.5 |
Строительство |
2008 |
0,0 |
3900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе КЦП, |
0,0 |
3900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
2.3.6 |
Проектно - |
2 |
0,0 |
70620,0 |
13000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе КЦП, |
0,0 |
70620,0 |
13000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
Развитие |
2008 |
0,0 |
20000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
в том числе КЦП, |
0,0 |
20000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
Ввод в |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
Ввод в |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
2.3.7 |
Строительство |
2008 |
0,0 |
20000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе КЦП, |
0,0 |
20000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
Ввод в |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
Ввод в |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
Развитие |
2008 |
0,0 |
16480,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
в том числе КЦП, |
0,0 |
16480,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
Ввод в |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
2.3.8 |
Строительство а/д |
2008 |
0,0 |
3350,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе КЦП, |
0,0 |
3350,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
2.3.9 |
Строительство а/д |
2008 |
0,0 |
13130,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе КЦП, |
0,0 |
13130,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
Итого по задаче N 5 |
500,0 |
0 |
13000,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
в том числе КЦП, |
500,0 |
0 |
13000,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
Ввод в |
10,0 |
77,3 |
51,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
Ввод в |
1608,2 |
0,0 |
34,9 |
1608,2 |
0,0 |
0,0 | ||
|
ИТОГО по цели N 2 |
9 |
10 |
8 |
9 |
0,0 |
0,0 | ||
|
в том числе КЦП, |
9 |
10 |
8 |
9 |
0,0 |
0,0 | ||
|
Ввод в |
10,9 |
142,1 |
57,9 |
10,9 |
0,0 |
0,0 | ||
|
Ввод в |
1686,2 |
1411,4 |
375,9 |
1686,2 |
0,0 |
0,0 | ||
|
3 |
ЦЕЛЬ N 3: обеспечение сохранности и модернизация существующей сети муниципальных | |||||||
|
3.1 |
ЗАДАЧА N 6: | |||||||
|
3.1.1 |
Содержание |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|
в том числе КЦП, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 | ||
|
Количество |
2213,8 |
2302,0 |
2302,0 |
2302,0 |
0,0 | |||
|
3.1.2 |
Содержание |
2 |
0,0 |
25000,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе КЦП, |
0,0 |
25000,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
Количество |
418,0 |
52,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||
|
3.1.3 |
Устройство и |
2 |
0,0 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе КЦП, |
0,0 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
Количество |
4323,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||||
|
3.1.4 |
Ремонт и содержание |
2 |
22000,0 |
45960,0 |
2820,7 |
11000,0 |
11000,0 |
0,0 |
|
в том числе КЦП, |
22000,0 |
45960,0 |
2820,7 |
11000,0 |
11000,0 |
0,0 | ||
|
Количество |
120,2 |
191,4 |
191,4 | |||||
|
Итого по задаче N 6 |
0 |
0 |
7 |
0 |
0 |
0,0 | ||
|
в том числе КЦП, |
0 |
0 |
7 |
0 |
0 |
0,0 | ||
|
Количество |
4986,8 |
2631,8 |
6797,8 |
2493,4 |
2493,4 |
0,0 | ||
|
3.2 |
ЗАДАЧА N 7: | |||||||
|
3.2.1 |
Ремонт |
2 |
93688,2 |
0 |
1 |
46844,1 |
46844,1 |
0,0 |
|
в том числе КЦП, |
93688,2 |
0 |
1 |
46844,1 |
46844,1 |
0,0 | ||
|
Количество |
12,5 |
31,0 |
9,9 |
5,5 |
7,0 | |||
|
3.2.2 |
Ремонт и |
2 |
0 |
44980,0 |
32000,0 |
96383,0 |
31083,0 |
0,0 |
|
в том числе КЦП, |
0 |
44980,0 |
32000,0 |
96383,0 |
31083,0 |
0,0 | ||
|
Количество |
11,0 |
4,0 |
2,0 |
8,0 |
3,0 | |||
|
ИТОГО по задаче N 7 |
2 |
0 |
1 |
1 |
77927,1 |
0,0 | ||
|
в том числе КЦП, |
2 |
0 |
1 |
1 |
77927,1 |
0,0 | ||
|
Количество |
12,5 |
31,0 |
9,9 |
5,5 |
7,0 |
0,0 | ||
|
Итого по цели N 3 |
2 |
0 |
8 |
1 |
1 |
0,0 | ||
|
в том числе КЦП, |
2 |
0 |
8 |
1 |
1 |
0,0 | ||
|
Итого по |
74 |
53 |
37 |
47 |
37 |
0,0 | ||
|
в том числе КЦП, |
74 |
43 |
37 |
47 |
37 |
0,0 | ||
|
Ввод в |
10,9 |
142,1 |
57,9 |
10,9 |
0,0 |
0,0 | ||
|
Ввод в |
1686,2 |
1411,4 |
375,9 |
1686,2 |
0,0 |
0,0 |
Кроме того:
|
Государственная |
2009 |
0,0 |
0,0 |
16500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
Управление дорожным |
в течение |
5 |
7 |
3 |
5 |
5 |
5 |
Кроме того, субсидии муниципальным образованиям:
┌───────┬───────────────────┬───────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┐
│1 │Модернизация │ │ 8│ 6│ 0│ 8│ 0,0│ 0,0│
│ │транспортной схемы │ │ │ │ │ │ │ │
│ │г. Красноярска │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│1.1 │Модернизация │2│ 8│ 6│ 0│ 8│ 0,0│ 0,0│
│ │городской улично - │ │ │ │ │ │ │ │
│ │дорожной сети │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│2 │Развитие дорожной │ │ 0,0│ 4│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│
│ │инфраструктуры │ │ │ │ │ │ │ │
│ │городов края │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│2.1 │г. Ачинск │2008 │ 0,0│ 0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│
├───────┼───────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│2.2 │г. Боготол │2008 │ 0,0│ 23470,4│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│
├───────┼───────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│3 │Ремонт и содержание│2009 │ 0,0│ 0,0│ 5│ 0,0│ 0,0│ 0,0│
│ │внегородских │ │ │ │ │ │ │ │
│ │автодорог │ │ │ │ │ │ │ │
│ │муниципального │ │ │ │ │ │ │ │
│ │образования │ │ │ │ │ │ │ │
│ │г. Норильск │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │в том числе КЦП, │ │ 0,0│ 0,0│ 5│ 0,0│ 0,0│ 0,0│
│ │ДЦП "Дороги │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Красноярья" │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│4 │Эвенкийский │ │ 0│ 0,0│ 0,0│ 0│ 0│ 0,0│
│ │муниципальный район│ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │Устройство и │2│ 0│ 0,0│ 0,0│ 0│ 0│ 0,0│
│ │содержание │ │ │ │ │ │ │ │
│ │автозимников │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │в том числе КЦП, │ │ 0│ 0,0│ 0,0│ 0│ 0│ 0,0│
│ │ДЦП "Дороги │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Красноярья" │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │Количество │ │ │ │ │ 4323,0│ 4323,0│ │
│ │километров │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│5 │КЦП "Повышение │ │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0,0│ 0,0│
│ │эффективности │ │ │ │ │ │ │ │
│ │деятельности │ │ │ │ │ │ │ │
│ │органов местного │ │ │ │ │ │ │ │
│ │самоуправления │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Красноярского края │ │ │ │ │ │ │ │
│ │на 2│ │ │ │ │ │ │ │
│ │годы" │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤
КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
│6.1 │Развитие и │2│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0,0│ 0,0│
│ │модернизация │ │ │ │ │ │ │ │
│ │улично-дорожной │ │ │ │ │ │ │ │
│ │сети городских │ │ │ │ │ │ │ │
│ │округов, городских │ │ │ │ │ │ │ │
│ │и сельских │ │ │ │ │ │ │ │
│ │поселений │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │Итого по субсидиям │ │ 8│10│ 5│ 8│ 0│ 0,0│
│ │муниципальным │ │ │ │ │ │ │ │
│ │образованиям │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │в том числе КЦП, │ │ 0,0│ 0,0│ 5│ 0│ 0│ 0,0│
│ │ДЦП "Дороги │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Красноярья" │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │в том числе КЦП │ │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0,0│ 0,0│
│ │"Повышение │ │ │ │ │ │ │ │
│ │эффективности │ │ │ │ │ │ │ │
│ │деятельности │ │ │ │ │ │ │ │
│ │органов местного │ │ │ │ │ │ │ │
│ │самоуправления │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Красноярского края"│ │ │ │ │ │ │ │
└───────┴───────────────────┴───────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┘
|
ВСЕГО по |
87 |
60 |
45 |
40 |
32 |
5 | ||
|
в том числе КЦП, |
74 |
43 |
32 |
47 |
37 |
0,0 | ||
|
в том числе КЦП |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
Кроме того: инфраструктурные объекты, финансирование которых планируется осуществлять за счет средств краевого бюджета, направляемых на реализацию инвестиционных проектов и (или) на строительство объектов, обеспечивающих реализацию инвестиционных проектов, включая разработку проектно-сметной и разрешительной документации.
|
Развитие |
0,00 |
25000,00 |
35000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
в том числе КЦП, |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
Ввод в |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
Ввод в |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
2.3.13 |
Реконструкция а/д |
2008 |
0,00 |
8000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе КЦП, |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
Ввод в |
0,00 | |||||||
|
2.3.14 |
Реконструкция а/д |
2 |
0,00 |
12000,00 |
5000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе КЦП, |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
Ввод в |
0,00 | |||||||
|
2.3.15 |
Строительство |
2 |
0,00 |
5000,00 |
30000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе КЦП, |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
Ввод в |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
Строительство и |
00 |
0,00 |
0,00 |
00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
в том числе КЦП, |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
Ввод в |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
Ввод в |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
2.3.16 |
Строительство а/д |
2010 |
00 |
0,00 |
0,00 |
00 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе КЦП, |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
Ввод в |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
Ввод в |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
Итого |
00 |
25000,00 |
35000,00 |
00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
в том числе КЦП, |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
Ввод в |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
Ввод в |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Приложение N 4а
к Программе
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
|
N |
Наименование |
Остаток |
Объем капитальных вложений, тыс. | ||||
|
предыдущий |
текущий год и |
по годам | |||||
|
2010 |
2011 |
2012 | |||||
|
Главный распорядитель - министерство промышленности, энергетики, | |||||||
|
1 |
Мостовой переход |
0,00 |
100 |
0,00 |
0,00 | ||
|
в том числе: | |||||||
|
федеральный |
0,00 |
100 |
0,00 |
0,00 | |||
|
2 |
Автомобильная |
0,00 |
71420,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
в том числе: | |||||||
|
краевой бюджет |
0,00 |
71420,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
Выезд из г. |
0,00 |
50 |
0,00 |
0,00 | |||
|
в том числе: | |||||||
|
краевой бюджет |
0,00 |
50 |
0,00 |
0,00 | |||
|
Смотровая |
41740,00 |
3482,40 |
0,00 |
0,00 | |||
|
в том числе: | |||||||
|
краевой бюджет |
41740,00 |
3482,40 |
0,00 |
0,00 | |||
|
Итого |
41740,00 |
190 |
0,00 |
0,00 | |||
|
в том числе: | |||||||
|
федеральный |
0,00 |
100 |
0,00 |
0,00 | |||
|
краевой бюджет |
41740,00 |
90 |
0,00 |
0,00 |
Приложение N 5
к Программе
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
ПО ИСТОЧНИКАМ И НАПРАВЛЕНИЯМ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ
|
Источники и направления |
Объем финансирования, тыс. рублей | |||
|
всего |
в том числе по годам | |||
|
2010 год |
2011 год |
2012 год | ||
|
Всего |
,70 |
600 |
320 |
50 |
|
в том числе: | ||||
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
Инвестиционный фонд РФ |
100 |
100 |
0,00 |
0,00 |
|
краевой бюджет |
870 |
400 |
320 |
50 |
|
из них внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджеты муниципальных |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
из них капитальные вложения |
190 |
190 |
890,00 |
890,00 |
|
в том числе: |
0,00 | |||
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
Инвестиционный фонд РФ |
100 |
100 |
0,00 |
0,00 |
|
краевой бюджет |
90 |
90 |
890,00 |
890,00 |
|
из них внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджеты муниципальных |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Приложение N 6
к Программе
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ (В ЦЕЛОМ ПО ПРОГРАММЕ)
тыс. рублей
|
Коды классификации операций |
Всего |
В том числе по годам | ||
|
2010 |
2011 |
2012 | ||
|
Сумма средств краевого бюджета, |
60 |
32 |
5 | |
|
в том числе: | ||||
|
211 |
0 |
96008,0 |
96008,0 |
96008,0 |
|
212 |
4329,9 |
1443,3 |
1443,3 |
1443,3 |
|
213 |
62268,9 |
20756,3 |
20756,3 |
20756,3 |
|
221 |
4627,5 |
1542,5 |
1542,5 |
1542,5 |
|
222 |
2348,7 |
782,9 |
782,9 |
782,9 |
|
223 |
7569,2 |
2556,4 |
2556,4 |
2456,4 |
|
224 |
5901,6 |
1967,2 |
1967,2 |
1967,2 |
|
225 |
77 |
32 |
31 |
3403,4 |
|
226 |
8 |
2 |
65174,8 |
11573,8 |
|
290 |
11498,9 |
6871,3 |
2371,3 |
2256,3 |
|
310 |
15 |
15 |
890,0 |
890,0 |
|
340 |
33013,2 |
11004,4 |
11004,4 |
11004,4 |
|
251 |
8 |
8 |
0 |
Приложение N 7
к Программе
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ (ПО КАЖДОЙ ЗАДАЧЕ ПРОГРАММЫ)
|
Коды классификации операций |
Всего |
в том числе по годам | ||
|
2010 год |
2011 год |
2012 год | ||
|
Цель 1. Обеспечение сохранности и |
63 |
37 |
36 |
0,0 |
|
63 |
37 |
36 |
0,0 | |
|
223 |
200,0 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
|
225 |
63 |
37 |
26 |
0,0 |
|
226 |
0 |
0 |
50621,0 |
0,0 |
|
290 |
4710,0 |
4605,0 |
105,0 |
0,0 |
|
310 |
0,00 | |||
|
Задача 1. Выполнение текущих |
36 |
18 |
18 |
0,0 |
|
в том числе: | ||||
|
36 |
18 |
18 |
0,0 | |
|
223 |
200,0 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
|
225 |
36 |
18 |
18 |
0,0 |
|
226 |
44537,0 |
40326,0 |
4211,0 |
0,0 |
|
290 |
4500,0 |
4500,0 |
0,0 |
0,0 |
|
310 |
0,0 | |||
|
0,0 | ||||
|
Задача 2. Выполнение работ по |
37 |
19 |
18 |
0,0 |
|
в том числе: | ||||
|
37 |
19 |
18 |
0,0 | |
|
223 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
225 |
37 |
19 |
18 |
0,0 |
|
226 |
0 |
89525,0 |
46410,0 |
0,0 |
|
290 |
210,0 |
105,0 |
105,0 |
0,0 |
|
Цель 2. Развитие сети |
19 |
19 |
0,0 |
0,0 |
|
310 |
10 |
10 |
0,0 |
0,0 |
|
226 |
5822,4 |
5822,4 |
0,0 |
0,0 |
|
290 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
310 |
5 |
5 |
0,0 |
0,0 |
|
Задача 3. Строительство и |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: | ||||
|
310 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
226 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
290 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
310 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Задача 4. Строительство и |
9 |
9 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: | ||||
|
226 |
5322,4 |
5322,4 |
0,0 |
0,0 |
|
290 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
310 |
5 |
5 |
0,0 |
0,0 |
|
Задача 5. Строительство и |
10 |
10 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: | ||||
|
310 |
10 |
10 |
0,0 |
0,0 |
|
226 |
500,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
|
290 |
0,0 | |||
|
Цель 3. Обеспечение сохранности и |
2 |
1 |
1 |
0,0 |
|
225 |
2 |
1 |
1 |
0,0 |
|
226 |
7460,0 |
4480,0 |
2980,0 |
0,0 |
|
290 |
20,0 |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
|
Задача 6. Выполнение текущих |
0 |
21000,0 |
0 |
0,0 |
|
в том числе: | ||||
|
225 |
0 |
21000,0 |
0 |
0,0 |
|
Задача 7. Выполнение работ по |
2 |
14 227,1 |
77927,1 |
0,0 |
|
в том числе: | ||||
|
225 |
2 |
13737,1 |
74937,1 |
0,0 |
|
226 |
7460,0 |
4480,0 |
2980,0 |
0,0 |
|
290 |
20,0 |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
|
Итого по мероприятиям программы |
94 |
57 |
37 |
0,0 |
|
223 |
200,0 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
|
225 |
75 |
38 |
37 |
0,0 |
|
226 |
0 |
4 |
53601,0 |
0,0 |
|
290 |
4730,0 |
4615,0 |
115,0 |
0,0 |
|
310 |
15 |
15 |
0,0 |
0,0 |
Приложение N 8
к Программе
План ДЕЙСТВИЙ ОРГАНА ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ КРАЯ
НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
|
N |
Мероприятие, осуществляемое |
Срок |
Ответственный |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Цель N 1. Обеспечение сохранности и модернизация существующей краевой | |||
|
Задача N 1. Выполнение текущих регламентных мероприятий по содержанию | |||
|
1 |
Разработка проекта постановления |
3 - 4 |
Министерство |
|
2 |
Утверждение перечня закрепления |
4 квартал |
Министерство |
|
3 |
Утверждение распределения |
4 квартал |
Министерство |
|
4 |
Разработка конкурсной |
3 - 4 |
Министерство |
|
5 |
Контроль за целевым |
1 - 4 |
Министерство |
|
Задача N 2. Выполнение работ по плановому нормативному ремонту краевых | |||
|
6 |
Разработка постановления |
3 - 4 |
Министерство |
|
7 |
Разработка конкурсной |
3 - 4 |
Министерство |
|
8 |
Утверждение титульных списков на |
4 квартал |
Министерство |
|
9 |
Контроль за целевым |
1 - 4 |
Министерство |
|
Цель N 2: Развитие сети автомобильных дорог в направлениях, | |||
|
Задача N 3. Строительство и реконструкция автомобильных дорог, | |||
|
Задача N 4. Строительство и реконструкция автомобильных дорог, | |||
|
Задача N 5. Строительство и реконструкция автомобильных дорог, | |||
|
10 |
Разработка постановления |
2 - 3 |
Министерство |
|
11 |
Разработка конкурсной |
3 - 4 |
Министерство |
|
12 |
Утверждение титульных списков на |
4 квартал |
Министерство |
|
13 |
Контроль за целевым |
1 - 4 |
Министерство |
|
Цель N 3. Обеспечение сохранности и модернизация существующей сети | |||
|
Задача N 6. Выполнение текущих регламентных работ по содержанию | |||
|
14 |
Утверждение перечня |
3 - 4 |
Министерство |
|
15 |
Утверждение распределения |
4 квартал |
Министерство |
|
16 |
Утверждение перечня подъездов к |
2 квартал |
Министерство |
|
17 |
Утверждение регламента |
2 квартал |
Министерство |
|
18 |
Контроль за целевым |
1 - 4 |
Министерство |
|
Задача N 7. Выполнение работ по плановому нормативному ремонту | |||
|
19 |
Разработка конкурсной |
3 - 4 |
Министерство |
|
20 |
Утверждение титульных списков на |
4 квартал |
Министерство |
|
21 |
Контроль за целевым |
1 - 4 |
Министерство |


