Информация

по основным параметрам областного бюджета Акмолинской области на годы

Параметры областного бюджета Акмолинской области на годы сформированы в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, на основе прогноза социально-экономического развития области на годы, стратегических планов государственных органов. При этом были учтены мероприятия по реализации поручений Главы государства, озвученные в ежегодных посланиях народу Казахстана, а также изменения в законодательстве, влияющие на объем бюджета в целом.

Областной бюджет, утвержденный решением Акмолинского областного маслихата 10 декабря 2010 года № 4С-29-2 «Об областном бюджете на годы», тщательно отрабатывался с участием всех политических партий и общественных объединений, акимата области, администраторов бюджетных программ и местных исполнительных органов. В нем предусмотрено финансирование мероприятий государственных и отраслевых программ в сфере образования, здравоохранения, в области жилищно-коммунального хозяйства, обеспечения питьевой водой, агропромышленного комплекса, языковой политики.

В связи с уточнением показателей социально-экономического развития страны, внесением изменений в законодательные акты Республики Казахстан, перераспределением средств на приоритетные направления, изменением сумм целевых трансфертов были внесены изменения и дополнения:

- решением Акмолинского областного маслихата от 15 марта 2011 года № 4С-31-2 «О внесении изменений в решение Акмолинского областного маслихата от 01.01.01 года № 4С-29-2 «Об областном бюджете на годы»;

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

- решением Акмолинского областного маслихата от 10 июня 2011 года № 4С-33-5 «О внесении изменений и дополнения в решение Акмолинского областного маслихата от 01.01.01 года № 4С-29-2 «Об областном бюджете на годы»;

- решением Акмолинского областного маслихата от 18 августа 2011 года № 4С-36-6 «О внесении изменений и дополнения в решение Акмолинского областного маслихата от 01.01.01 года № 4С-29-2 «Об областном бюджете на годы».

Табл. 1

Основные параметры областного бюджета Акмолинской области на годы

млн. тенге

2011 год

2012 год

2013 год

Поступления

96 883,3

86 789,6

75 771,2

Доходы, из них:

92 944,3

85 981,4

74 963,0

Налоговые поступления

9 229,3

9 425,1

10 173,2

Неналоговые поступления

283,6

45,4

42,3

Доходы от операций с капиталом

8,0

2,5

2,2

Поступления трансфертов, в том числе:

83 353,4

76 508,4

64 745,4

Бюджетные изъятия

915,3

1 167,3

1 430,8

Погашение бюджетных кредитов

751,7

518,9

518,9

Поступления от продажи финансовых активов государства

1,0

0

0

Поступление кредитов из РБ

1 222,3

289,3

289,3

Привлечение бюджетных средств

1 964,0

Расходы

96 883,3

86 789,6

75 771,2

Поступления

В составе поступлений на трехлетний период прогноз доходов сформирован с учетом индекса роста цен до 8%.

В результате, прогноз доходов (без учета поступления трансфертов) областного бюджета на 2011 год определен в сумме 9 тыс. тенге или 1,5 % к ВВП, с превышением факта 2010 года на тыс. тенге, в том числе за счет:

- увеличения заработной платы работникам бюджетной со второго полугодия 2011 года с учетом Послания Президента Республики Казахстан народу Казахстана;

- увеличения ставок за эмиссию в окружающую среду (решение сессии областного маслихата от 01.01.2001 года №4С-31-4);

- других факторов.

Прогноз доходов областного бюджета (без учета поступления трансфертов) на 2012 год определен в сумме 9 тыс. тенге, на 2013 год в сумме 10 тыс. тенге с ростом против 2012 года на тыс. тенге.

Бюджетные изъятия (изъятия из местных бюджетов в областной бюджет) запланированы на годы в размере тыс. тенге, 1 тыс. тенге и 1 тыс. тенге соответственно.

Табл. 2

Бюджетные изъятия

тыс. тенге

Наименование

2011 год

2012 год

2013 год

Всего

город Кокшетау

Взаимоотношения между республиканским и областным бюджетами определены в Законе Республики Казахстан от 30 ноября 2010 года «Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами города республиканского значения, столицы на годы».

В соответствии с этим Законом объем бюджетной субвенции (бюджетные средства передаваемые из республиканского бюджета местным бюджетам) составят на годы 18 911  тыс. тенге, 21 141 739 тыс. тенге и 20 875 451 тыс. тенге соответственно.

Табл. 3

Субвенции

тыс. тенге

Наименование

2011 год

2012 год

2013 год

Всего

18 911 995

21

20 875 451

Аккольский

1

1

1

Аршалынский

1

1

Астраханский

1

1

1

Атбасарский

1

1

1

Буландынский

1

1

1

Бурабайский

1

Егиндыкольский

Енбекшильдерский

1

1

1

Ерейментауский

1

1

1

Есильский

1

1

1

Жаксынский

1

1

1

Жаркаинский

1

1

1

Зерендинский

1

1

1

Коргалжинский

1

1

Сандыктауский

1

1

Целиноградский

1

1

1

Шортандинский

1

1

1

г. Степногорск

8 623

Расходы

Основные направления областного бюджета Акмолинской области на 2011 год предусматривают решение первоочередных вопросов развития области. Все бюджетные расходы взаимоувязаны с направлениями и индикаторами, определенными на трехлетний период в стратегических планах государственных органов.

В расходах учтены затраты на реализацию поручения Главы государства на повышение с 1 июля 2011 года заработной платы работникам бюджетной сферы на 30%.

График 1

Расходы областного бюджета по сферам

2011 год

2012 год

2013 год

Социальный блок (социальная сфера)

Расходы на социальный блок включают в себя 4 функциональных группы, а именно: образование; здравоохранение; социальное обеспечение и социальная помощь; культура, спорт, туризм и информационное пространство.

В целом, расходы государственного бюджета на социальную сферу в 2011 году составят 34,5% от общего объема расходов или в абсолютном значении 33,2 млрд. тенге, в 2012 году – 32,8 % от общих расходов или 28,3 млрд. тенге, в 2013 году – 37,1 % от общих расходов или 28,0 млрд. тенге.

График 2

Расходы областного бюджета на социальную сферу*

2011 год

2012 год

2013 год

* Как показано выше на графике 1, расходы областного бюджета на социальную сферу от всех расходов в годах составят порядка 34,5 %, 32,8 % и 37,1 %. На данном графике 2 расходы на социальную сферу взяты за 100 % и показана доля сфер, входящих в социальный блок.

В социальной сфере основным приоритетом является выполнение всех ранее принятых социальных обязательств, направленных на повышение благосостояния граждан.

Табл. 4

Основные социальные показатели в годах

Показатели

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Валовой региональный продукт (ВРП), млрд. тенге

577,2

622,5

676,6

740,1

ВРП на душу населения, тыс. тенге

786,4

849,2

920,5

1004,5

Численность населения, тыс. человек

734,2

733,0

735,0

736,8

Среднегодовой прожиточный минимум, тенге

12 016

12 414

13 283

14 146

Уровень безработицы, %

5,8

5,6

5,6

5,5

Минимальный размер заработной платы

14 952

15 999

17 119

18 317

Среднемесячная заработная плата, тенге

54 468

60 145

63 750

67 570

Месячный расчетный показатель (МРП)

1 413

1 512

1 618

1 731

Стипендия в средне-специальных учебных заведениях

9 375

12 187

12 187

12 187

Образование

Табл. 5

Расходы на образование на годы

Ошибка! Ошибка связи. В сфере развития образования в годах предусматривается:

- за счет средств республиканского бюджета строительство и реконструкция, разработка проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы 5-ти общеобразовательных школ и 5-ти детских дошкольных учреждений на сумму 4 417,1 млн. тенге;

- за счет трансфертов из областного бюджета строительство и реконструкция, разработка проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы 11-ти общеобразовательных школ и 13-ти детских дошкольных учреждений на сумму 2 709,5 млн. тенге;

- за счет средств областного бюджета предусмотрен проект «Разработка проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы, строительство пристройки к учебному корпусу колледжа культуры им. Акана Сері, г. Кокшетау» на сумму 159,4 млн. тенге;

Всего на реализацию развития образования предусматривается 7 286,1 млн. тенге (в 2011 году – 3 283,1 млн. тенге, в 2012 году – 2 185,8 млн. тенге, в 2013 году – 1 817,2 млн. тенге).

Здравоохранение

Всего в областном бюджете на трехлетний период предусмотрены средства в сумме 37 648,1 млн. тенге, из них в 2011 году – 14 443,5 млн. тенге, в 2012 году – 13 484,5 млн. тенге, в 2013 году – 13 144,4  млн. тенге.

Табл. 6

Расходы сферы здравоохранения на годы

млн. тенге Ошибка! Ошибка связи.

Табл. 7

Целевые трансферты из республиканского бюджета на 2011 год в сфере здравоохранения

млн. тенге

Наименование мероприятий

2011 год

Всего расходов:

3 092,2

На обеспечение и расширение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи

1 212,6

На закуп лекарственных средств, вакцин и других иммунобиологических препаратов

1 050,3

На материально-техническое оснащение медицинских организаций здравоохранения на местном уровне

825,2

Межсекторальное и межведомственное взаимодействие по вопросам охраны здоровья граждан

4,1

В целях дальнейшего реформирования системы здравоохранения Правительством разработана Государственная программа развития здравоохранения Республики Казахстан «Саламатты Қазақстан» на годы. Всего на реализацию Госпрограммы развития здравоохранения Республики Казахстан «Саламатты Қазақстан» в Акмолинской области предусмотрено 49,7 млн. тенге.

Табл. 8

Основными задачами определены:

- усиление межсекторального и межведомственного взаимодействия по вопросам охраны здоровья граждан и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия;

- развитие и совершенствование Единой национальной системы здравоохранения;

- совершенствование медицинского и фармацевтического образования, развитие медицинской науки и фармацевтической деятельности.

В результате проводимых мероприятий в области будут достигнуты следующие целевые индикаторы:

Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения к 2013 году до 67,2, к 2015 году – до 67,6 лет;

Снижение материнской смертности к 2013 году до 15,7, к 2015 году – до 12,3 на 100 тыс. родившихся живыми;

Снижение младенческой смертности к 2013 году до 13,4, к 2015 году – до 11,6 на 1000 родившихся живыми;

Снижение общей смертности к 2013 году до 9,59, к 2015 году – 8,51 на 1000 населения;

Снижение заболеваемости туберкулезом к 2013 году до 110, к 2015 году – до 98 на 100 тыс. населения;

Удержание распространенности ВИЧ-инфекции в возрастной группе 15-49 лет в пределах 0,09-0,085%.

На строительство, реконструкцию и сейсмоусиление объектов здравоохранения предусмотрено 3 665,7 млн. тенге (в 2011 году – 601,8 млн. тенге, в 2012 году – 1 826 млн. тенге, в 2013 году – 1 238 млн. тенге).

Социальная помощь и социальное обеспечение

В социальной сфере основным приоритетом является выполнение всех ранее принятых социальных обязательств, направленных на повышение благосостояния граждан.

В целом на социальную помощь и социальное обеспечение в областном бюджете на годы предусмотрено 8 779,8 млн. тенге (в 2011 году – 2 848,3 млн. тенге, в 2012 году – 2 927,4 млн. тенге, в 2013 году – 3 004,1 млн. тенге).

Табл. 9

Расходы на социальную помощь и социальное обеспечение

на годы.

млн. тенге

Наименование мероприятий

2011 год

2012 год

2013 год

Всего расходов:

2 848,3

2 927,4

3 004,1

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

66,9

72,0

73,2

Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа

427,4

385,1

414,6

Социальная поддержка инвалидов

110,5

139,0

125,3

Капитальные расходы государственных органов

3,8

Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях)

363,2

416,2

414,5

Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях)

253,1

244,0

255,1

Размещение государственного социального заказа в неправительственном секторе за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета

43,0

Целевые текущие трансферты из республиканского бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию мероприятий Программы занятости 2020

173

Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей

1 315,4

1 581,3

1 626,6

Социальная реабилитация

36,7

39,3

40,8

Обучение предпринимательству участников Программы занятости 2020

9,1

Прочие расходы

46,2

50,6

54,1

Табл. 10

Целевые трансферты из республиканского бюджета на 2011 год в сфере социальной помощи и социального обеспечения.

млн. тенге

Наименование мероприятий

2011 год

Всего расходов:

584,5

На введение стандартов специальных социальных услуг

75,6

На размещение государственного заказа в неправительственном секторе

43,0

На развитие сети отделений дневного пребывания в медико-социальных учреждениях

6,5

На поддержку частного предпринимательства в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020»

2,8

На реализацию мероприятий Программы занятости 2020

173,0

Одна из главных задач, поставленных главой государства в Послании народу Казахстана — укрепление благосостояния казахстанцев. Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан разработало Программу занятости до 2020 года.

Реализация программы будет осуществляться в 3 этапа:

- первый этап - 2011 год будет являться пилотным годом;

- второй этап - 2012–2015 годы время внедрения программы занятости;

- третий этап - 2015–2020 период полномасштабной реализации программы.

Целью новой программы является повышение доходов населения путем содействия устойчивой и продуктивной занятости, которая должна быть достигнута через решение нескольких задач. Это вовлечение в продуктивную экономическую деятельность самозанятого, безработного и малообеспеченного населения, а также развитие кадрового потенциала для реализации государственной программы форсированного — инновационного развития и совершенствование системы оказания социальной помощи гражданам.

По поручению Главы государства разработана и утверждена Программа занятости 2020, основной целью которой является обеспечение устойчивой занятости, как основного фактора повышения уровня жизни населения.

Для реализации основных направлений Программы Акмолинской области предусмотрено 1,1 млрд. тенге, в том числе:

- по первому направлению «Обучение и трудоустройство самозанятого, безработного и малообеспеченного населения» - 430,5 млн. тенге, из которых:

407,6 млн. тенге – на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров. Участники Программы, которые не могут быть трудоустроены на существующих в базе данных вакансиях, будут направлены на курсы профессиональной подготовки кадров по востребованным на рынке труда специальностям;

22,9 млн. тенге – на частичное субсидирование государством в течение 12 месяцев на следующих условиях:

первые 6 месяцев не более 50 % заработной платы;

вторые 3 месяца не более 30 % заработной платы;

последние 3 месяца – не более 15 % заработной платы.

В 2011 году размер субсидий в месяц на заработную плату участникам Программы, трудоустроенным на социальные рабочие места, с учетом налогов и социальных отчислений будет составлять первые 6 месяцев не более 26 тыс. тенге.

по второму направлению «Содействие развитию предпринимательства на селе» - 199,1 млн. тенге, из них:

9,1 млн. тенге – на обучение основам предпринимательства граждан, желающих и имеющих возможность организовать свое дело;

76 млн. тенге – на организацию или расширение собственного дела.

Данное направление является приоритетным в части создания условий и приближения кредитных ресурсов до заемщиков из числа самозанятых (предпринимателей), безработных и малообеспеченных граждан, которые связывают свою жизнь с селом.

114 млн. тенге – на развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры объектов бизнеса на селе - подведение недостающей инфраструктуры к имеющимся объектам - дороги, канализация, тепло и водоснабжение, телефонные и электрические сети;

по третьему направлению «Повышение мобильности трудовых ресурсов» - 276,5 млн. тенге - на строительство и (или) приобретения типового арендного жилья для содействия добровольному переезду граждан Республики Казахстан из населенных пунктов с низким экономическим потенциалом в центры экономического роста.

В рамках данного направления также предусмотрено 5,6 млн. тенге на предоставление субсидий по переезду для переселения граждан.

Кроме того, 144,5 млн. тенге предусмотрено направить на создание центров занятости с целью координации работы в рамках реализации Программы занятости 2020.

Культура, спорт, туризм и информационное пространство

На сферу культуры, спорта, туризма и информационное пространство в годах предусмотрено – 8,4 млрд. тенге (в 2011 году – 3,2 млрд. тенге, в 2012 году – 2,5 млрд. тенге, в 2013 году – 2,7 млрд. тенге).

Это субсидии на проведение мероприятий культурно-досуговой работы, театрального и музыкального искусства, а также обеспечение сохранности историко-культурного наследия и его популяризация среди населения.

Табл. 11

Расходы Управления культуры на годы

млн. тенге Ошибка! Ошибка связи.

В текущем году за счет средств областного бюджета реализуется проект по реконструкции со строительством пристройки к зданию Акмолинского областного историко-краеведческого музея по улице Калинина, 35 в г. Кокшетау (в том числе корректировка ПСД с проведением государственной экспертизы) на сумму 145 350,7 тысяч тенге.

Начаты работы по разработке проектно-сметной документации, проведению государственной экспертизы, строительство областного Дома дружбы в г. Кокшетау на сумму 71 242 тыс. тенге.

Табл. 12

Расходы Управления туризма, физической культуры и спорта

на годы

млн. тенге Ошибка! Ошибка связи.

На развитие объектов спорта из областного бюджета выделено 161 940 тысяч тенге:

- строительство спортивного модуля, г. Атбасар Атбасарский район – 35 000 тысяч тенге;

- разработка ПСД, проведение ГЭ, строительство яхт-клуба, г. Кокшетау – 13 340 тысяч тенге;

- разработка ПСД, проведение ГЭ, реконструкция лыжероллерной трассы и реконструкция лыжной базы на сопке Букпа, г. Кокшетау – 113 600 тысяч тенге.

В виде целевых трансфертов бюджетам районов и городов на развитие объектов спорта направлено тысяч тенге.

Табл. 13

Расходы Управления по развитию языков на годы

млн. тенге Ошибка! Ошибка связи.

Расходы областного бюджета на реализацию Государственной программы функционирования и развития языков на годы

Управлением по развитию языков на 2011 год разработан План мероприятий развития и функционирования языков в Акмолинской области.

Стратегическое направление программы (плана) – создание толерантной языковой среды как фактора единства народа Казахстана.

Цель – развитие государственного языка и лингвистического капитала населения.

Задача – расширение социально-коммуникативных и консолидирующих функций государственного языка и сохранение лингвистического капитала казахстанцев.

На проведение мероприятий в 2011 году предусмотрено из областного бюджета 5 613 тыс. тенге, в том числе: 464,1 тыс. тенге – на фестиваль языков народа Казахстана; 173,7 тыс. тенге - на проведение областной олимпиады «Тілдарын – 2011» среди молодежи по казахскому, русскому и английскому языкам; 214 тыс. тенге – на проведение областного конкурса среди молодежи «Жігіттің сұлтаны», посвященного 20-летию Независимости; 214 тыс. тенге – на проведение конкурса «Государственный язык и СМИ».

На мероприятия по обеспечению сохранности архивного фонда на трехлетний период предусмотрено 506,5 млн. тенге (в 2011 году - 162,0 млн. тенге, в 2012 году - 170,8 млн. тенге, в 2013 году - 173,7 млн. тенге).

На реализацию региональных программ в сфере молодежной политики, на услуги по проведению государственной информационной политики предусмотрено 1 369,8 млн. тенге (в 2011 году - 427,3 млн. тенге, в 2012 году - 457,5 млн. тенге, в 2013 году - 485,0 млн. тенге).

Меры по социальной поддержке специалистов социальной сферы села

В Акмолинской области реализуются меры социальной поддержки специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и спорта, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты (предоставляются единовременные подъемные пособия в размере 70 месячных расчетных показателей и льготные бюджетные кредиты для приобретения жилья в размере 1500 МРП).

За годы запланирована выдача подъемных пособии 1 059 специалисту на сумму 134 млн. тенге.

Табл. 14

2011 год

2012 год

2013 год

Сумма, тыс. тенге

Человек

Сумма, тыс. тенге

Человек

Сумма, тыс. тенге

Человек

69 870

453

33 234

314

30 905

292

Также, из республиканского бюджета на годы предусмотрено выделение 338 бюджетных кредитов для приобретения жилья на сумму 767 млн. тенге.

Табл. 15

2011 год

2012 год

2013 год

Сумма, тыс. тенге

Человек

Сумма, тыс. тенге

Человек

Сумма, тыс. тенге

Человек

190

80

68

Жилищно-коммунальное хозяйство

В сфере жилищно – коммунального хозяйства на трехлетний период предусмотрено 29,0 млрд. тенге, в том числе 2011 год – 13,8 млрд. тенге, 2012 год – 10,8 млрд. тенге, 2013 год – 4,4 млрд. тенге.

Табл. 16

Расходы на жилищно – коммунальное хозяйство на годы

млн. тенге

Наименование мероприятий

2011 год

2012 год

2013 год

Всего расходов:

13 796,0

10 816,6

4 401,7

Целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда

586,0

586,0

586,0

Целевые трансферты на развитие из областного бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда

217,7

105,8

Целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

3 395,0

3 152,0

1 875,0

Целевые трансферты на развитие из областного бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

40,5

Целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения

6 372,2

5 457,5

826,1

Целевые трансферты на развитие из областного бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения

261,8

721,6

629,6

Целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках Программы занятости 2020

174,2

Газификация населенных пунктов

500,0

Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие коммунального хозяйства

836,0

658,5

400,0

Целевые текущие трансферты из местных бюджетов

905,9

Целевые трансферты на развитие из местных бюджетов

467,5

124,0

45,8

Прочие

39,3

38,2

39,2

Основными стратегическими направлениями в жилищно-коммунальной сфере определены развитие систем водоснабжения и водоотведения, обеспечение бесперебойного электро - и теплоснабжения, модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства.

В соответствии с Государственной программой жилищного строительства в Республике Казахстан на годы за счет дополнительных целевых трансфертов из республиканского бюджета планируется более 8,4 млрд. тенге на строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (в том числе на развитие с. Косшы Целиноградского района – 5,1 млрд. тенге), 1,8 млрд. тенге (586 млн. тенге ежегодно) – на строительство государственного арендного (коммунального) жилья, доступного для широких слоев населения.

За счет средств областного бюджета ведутся работы по разработке ПСД, проведение ГЭ, строительство 45-квартирного жилого дома для молодых специалистов, работников бюджетной сферы (проект Жас-Отау) в г. Кокшетау.

На обеспечение стабильной работы теплоснабжающих предприятий за счет трансфертов из областного бюджета в 2011 году предусмотрено 539,8 млн. тенге – это капитальный ремонт котельных, замена котлов, создание запаса твердого топлива для коммунальных предприятий, подготовка к отопительному периоду объектов теплоснабжения.

На реконструкцию и строительство котельных и тепловых сетей целевыми трансфертами на развитие выделено 750,8 млн. тенге. Кроме того, в г. Кокшетау идет строительство новой чаши золоотвала.

Во всех регионах области проводятся ремонтные и профилактические мероприятия, принимаются меры по обеспечению устойчивой работы коммунальных предприятий.

Запланированы средства на решение вопроса реконструкции и строительства сетей электроснабжения в г. Кокшетау, Аршалынском, Бурабайском, Жаркаинском, Целиноградском и Шортандинском районах.

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

В областном бюджете предусмотрены средства на государственную поддержку реального сектора.

Из республиканского бюджета в 2011 году на финансирование мероприятий в сфере сельского хозяйства выделены целевые текущие трансферты в общей сумме 4 058,1 млн. тенге, в том числе:

Табл. 17

Целевые трансферты из республиканского бюджета на 2011 год в сфере сельского хозяйства.

млн. тенге

Наименование мероприятий

2011 год

Всего расходов:

4 058,1

Поддержка семеноводства

415,4

Государственная поддержка племенного животноводства

1 515,0

Централизованный закуп изделий и атрибутов ветеринарного назначения для проведения идентификации сельскохозяйственных животных, ветеринарного паспорта на животное и их транспортировка (доставка) местным исполнительным органам районов (городов областного значения)

94,1

Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию мер по оказанию социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов

69,9

Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения

556,0

Cубсидирование повышения продуктивности и качества товарного рыбоводства

19,3

Субсидирование повышения продуктивности и качества продукции животноводства

1 194,0

Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на проведение противоэпизоотических мероприятий

191,4

Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения

3,0

Кроме того, за счет средств областного бюджета на реализацию мероприятий в сфере сельского хозяйства предусмотрено:

Табл. 18

Расходы на реализацию мероприятий в сфере сельского хозяйства на годы

млн. тенге

Наименование мероприятий

2011 год

2012 год

2013 год

Всего расходов:

3 543,8

3 722,6

3 662,7

Государственная поддержка племенного животноводства

95,4

102,0

109,2

Государственная поддержка повышения урожайности и качества производимых сельскохозяйственных культур

1 143,6

1 221,4

1 154,3

Удешевление стоимости горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ

2 301,2

2 395,6

2 395,6

Обезвреживание пестицидов (ядохимикатов)

3,6

3,6

3,6

Для реализации эффективных технологических решений производства животноводческой продукции, проведения селекционно-племенной работы и ее научного сопровождения, в том числе мероприятий Программы развития мясного скотоводства на годы на развитие племенного животноводства в целом на три года выделяется – 6,9 млрд. тенге (в том числе в 2011 году - 2,6 млрд. тенге, в 2012 году - 2,1 млрд. тенге, в 2013 году - 2,2 млрд. тенге)

На охрану, защиту, воспроизводство лесов и лесоразведение и охрану животного мира в годах из областного бюджета будет направлено 1 505,2 млн. тенге.

Уделено внимание вопросу улучшения водоснабжения и водоотведения, который остается по-прежнему актуальным.

Для обеспечения качественной питьевой водой, включая капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения, разработку проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы, строительство и реконструкцию систем водоснабжения предусмотрено 26,5 млрд. тенге (2011 году – 8,4 млрд. тенге, в 2012 году – 11,8 млрд. тенге; на 2013 год – 6,3 млрд. тенге).

Табл. 19

Расходы на объекты водоснабжения

млн. тенге

Наименование мероприятий

2011 год

2012 год

2013 год

Всего расходов:

8 417,0

11 758,4

6 290,4

Развитие систем водоснабжения и водоотведения

7 441,0

11 085,2

5 587,3

реализация проектов по водоснабжению и водоотведению областных центров, крупных и малых городов и городов

6 372,2

5 457,5

826,1

реализация проектов по водоснабжению и водоотведению сельских населенных пунктов *

1 068,8

5 627,7

4 761,2

Разработка проектно-сметной документации и проведение госэкспертизы

126,5

116,1

122,6

разработка проектно-сметной документации и проведение госэкспертизы по проектам водоснабжения и водоотведения

126,5

116,1

122,6

Капитальный ремонт системы водоснабжения и водоотведения

849,5

557,1

580,5

реализация проектов по проведению капитального ремонта объектов водоснабжения и водоотведения

849,5

557,1

580,5

*- за счет средств республиканского бюджета в 2011 года – 874,3 млн. тенге, 2012 году - 4 983,2 млн. тенге, 2013 году – 4 254,2 млн. тенге.

Будет продолжена реализация крупных проектов по реконструкции системы водообеспечения в городах Кокшетау и Степногорске.

Транспорт и коммуникации

Расходы областного бюджета (с учетом целевых трансфертов из республиканского бюджета) в сфере транспорта и коммуникаций будут направлены на финансирование мероприятий по обеспечению функционирования автомобильных дорог областного и районного значения, строительству и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры.

Табл. 20

Объемы расходов в сфере транспорта и коммуникаций на годы

млн. тенге

Наименование мероприятий

2011 год

2012 год

2013 год

Всего расходов:

5 530,6

2 643,0

2 006,8

Развитие транспортной инфраструктуры

778,4

800,0

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

3 265,6

1 508,7

1 614,3

Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения (улиц города)

469,6

Целевые текущие трансферты из местных бюджетов

915,7

293,5

350,5

Целевые трансферты на развитие из местных бюджетов

60,2

Прочие

41,1

40,8

42,1

Социально - экономическое развитие населенных пунктов, прилегающих к городу Астане на годы

По поручению Главы государства акиматом Акмолинской области совместно с отраслевыми Министерствами разработан Комплексный план социально-экономического развития населенных пунктов, прилегающих к г. Астане, на годы.

Комплексный план представляет собой реализацию первоочередных проектов по развитию социальной и инженерной инфраструктуры в пристоличных населенных пунктах, что станет базой для успешного развития агломерационной зоны в целом.

Планируется ремонт и реконструкция сетей водоснабжения, строительство подстанций и распределительных сетей электроснабжения, строительство котельной и сетей теплоснабжения в а. Акмол, ремонт улично-дорожной сети, строительство детских садов, школ, строительство поликлиники и ЦРБ в а. Акмол, СВА, медицинских пунктов и ФАПов.

Параметры областного бюджета позволяют в полной мере обеспечить все действующие обязательства, при сохранении уровня социальной поддержки граждан и одновременном создании условий для дальнейшего развития области, повышения эффективности экономики и бюджетной сферы.