Информация
по основным параметрам областного бюджета Акмолинской области на годы
Параметры областного бюджета Акмолинской области на годы сформированы в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, на основе прогноза социально-экономического развития области на годы, стратегических планов государственных органов. При этом были учтены мероприятия по реализации поручений Главы государства, озвученные в ежегодных посланиях народу Казахстана, а также изменения в законодательстве, влияющие на объем бюджета в целом.
Областной бюджет, утвержденный решением Акмолинского областного маслихата 10 декабря 2010 года № 4С-29-2 «Об областном бюджете на годы», тщательно отрабатывался с участием всех политических партий и общественных объединений, акимата области, администраторов бюджетных программ и местных исполнительных органов. В нем предусмотрено финансирование мероприятий государственных и отраслевых программ в сфере образования, здравоохранения, в области жилищно-коммунального хозяйства, обеспечения питьевой водой, агропромышленного комплекса, языковой политики.
В связи с уточнением показателей социально-экономического развития страны, внесением изменений в законодательные акты Республики Казахстан, перераспределением средств на приоритетные направления, изменением сумм целевых трансфертов были внесены изменения и дополнения:
- решением Акмолинского областного маслихата от 15 марта 2011 года № 4С-31-2 «О внесении изменений в решение Акмолинского областного маслихата от 01.01.01 года № 4С-29-2 «Об областном бюджете на годы»;
- решением Акмолинского областного маслихата от 10 июня 2011 года № 4С-33-5 «О внесении изменений и дополнения в решение Акмолинского областного маслихата от 01.01.01 года № 4С-29-2 «Об областном бюджете на годы»;
- решением Акмолинского областного маслихата от 18 августа 2011 года № 4С-36-6 «О внесении изменений и дополнения в решение Акмолинского областного маслихата от 01.01.01 года № 4С-29-2 «Об областном бюджете на годы».
Табл. 1
Основные параметры областного бюджета Акмолинской области на годы
млн. тенге
|
2011 год |
2012 год |
2013 год | |
|
Поступления |
96 883,3 |
86 789,6 |
75 771,2 |
|
Доходы, из них: |
92 944,3 |
85 981,4 |
74 963,0 |
|
Налоговые поступления |
9 229,3 |
9 425,1 |
10 173,2 |
|
Неналоговые поступления |
283,6 |
45,4 |
42,3 |
|
Доходы от операций с капиталом |
8,0 |
2,5 |
2,2 |
|
Поступления трансфертов, в том числе: |
83 353,4 |
76 508,4 |
64 745,4 |
|
Бюджетные изъятия |
915,3 |
1 167,3 |
1 430,8 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
751,7 |
518,9 |
518,9 |
|
Поступления от продажи финансовых активов государства |
1,0 |
0 |
0 |
|
Поступление кредитов из РБ |
1 222,3 |
289,3 |
289,3 |
|
Привлечение бюджетных средств |
1 964,0 | ||
|
Расходы |
96 883,3 |
86 789,6 |
75 771,2 |
Поступления
В составе поступлений на трехлетний период прогноз доходов сформирован с учетом индекса роста цен до 8%.
В результате, прогноз доходов (без учета поступления трансфертов) областного бюджета на 2011 год определен в сумме 9 тыс. тенге или 1,5 % к ВВП, с превышением факта 2010 года на тыс. тенге, в том числе за счет:
- увеличения заработной платы работникам бюджетной со второго полугодия 2011 года с учетом Послания Президента Республики Казахстан народу Казахстана;
- увеличения ставок за эмиссию в окружающую среду (решение сессии областного маслихата от 01.01.2001 года №4С-31-4);
- других факторов.
Прогноз доходов областного бюджета (без учета поступления трансфертов) на 2012 год определен в сумме 9 тыс. тенге, на 2013 год в сумме 10 тыс. тенге с ростом против 2012 года на тыс. тенге.
Бюджетные изъятия (изъятия из местных бюджетов в областной бюджет) запланированы на годы в размере тыс. тенге, 1 тыс. тенге и 1 тыс. тенге соответственно.
Табл. 2
Бюджетные изъятия
тыс. тенге
|
Наименование |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|
Всего |
|
1 |
1 |
|
город Кокшетау |
|
1 |
1 |
Взаимоотношения между республиканским и областным бюджетами определены в Законе Республики Казахстан от 30 ноября 2010 года «Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами города республиканского значения, столицы на годы».
В соответствии с этим Законом объем бюджетной субвенции (бюджетные средства передаваемые из республиканского бюджета местным бюджетам) составят на годы 18 911 тыс. тенге, 21 141 739 тыс. тенге и 20 875 451 тыс. тенге соответственно.
Табл. 3
Субвенции
тыс. тенге
|
Наименование |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|
Всего |
18 911 995 |
21 |
20 875 451 |
|
Аккольский |
1 |
1 |
1 |
|
Аршалынский |
|
1 |
1 |
|
Астраханский |
1 |
1 |
1 |
|
Атбасарский |
1 |
1 |
1 |
|
Буландынский |
1 |
1 |
1 |
|
Бурабайский |
|
1 |
|
|
Егиндыкольский |
|
|
|
|
Енбекшильдерский |
1 |
1 |
1 |
|
Ерейментауский |
1 |
1 |
1 |
|
Есильский |
1 |
1 |
1 |
|
Жаксынский |
1 |
1 |
1 |
|
Жаркаинский |
1 |
1 |
1 |
|
Зерендинский |
1 |
1 |
1 |
|
Коргалжинский |
|
1 |
1 |
|
Сандыктауский |
|
1 |
1 |
|
Целиноградский |
1 |
1 |
1 |
|
Шортандинский |
1 |
1 |
1 |
|
г. Степногорск |
|
|
8 623 |
Расходы
Основные направления областного бюджета Акмолинской области на 2011 год предусматривают решение первоочередных вопросов развития области. Все бюджетные расходы взаимоувязаны с направлениями и индикаторами, определенными на трехлетний период в стратегических планах государственных органов.
В расходах учтены затраты на реализацию поручения Главы государства на повышение с 1 июля 2011 года заработной платы работникам бюджетной сферы на 30%.
График 1
Расходы областного бюджета по сферам
2011 год

2012 год

2013 год

Социальный блок (социальная сфера)
Расходы на социальный блок включают в себя 4 функциональных группы, а именно: образование; здравоохранение; социальное обеспечение и социальная помощь; культура, спорт, туризм и информационное пространство.
В целом, расходы государственного бюджета на социальную сферу в 2011 году составят 34,5% от общего объема расходов или в абсолютном значении 33,2 млрд. тенге, в 2012 году – 32,8 % от общих расходов или 28,3 млрд. тенге, в 2013 году – 37,1 % от общих расходов или 28,0 млрд. тенге.
График 2
Расходы областного бюджета на социальную сферу*
2011 год

2012 год

2013 год

* Как показано выше на графике 1, расходы областного бюджета на социальную сферу от всех расходов в годах составят порядка 34,5 %, 32,8 % и 37,1 %. На данном графике 2 расходы на социальную сферу взяты за 100 % и показана доля сфер, входящих в социальный блок.
В социальной сфере основным приоритетом является выполнение всех ранее принятых социальных обязательств, направленных на повышение благосостояния граждан.
Табл. 4
Основные социальные показатели в годах
|
Показатели |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
|
Валовой региональный продукт (ВРП), млрд. тенге |
577,2 |
622,5 |
676,6 |
740,1 |
|
ВРП на душу населения, тыс. тенге |
786,4 |
849,2 |
920,5 |
1004,5 |
|
Численность населения, тыс. человек |
734,2 |
733,0 |
735,0 |
736,8 |
|
Среднегодовой прожиточный минимум, тенге |
12 016 |
12 414 |
13 283 |
14 146 |
|
Уровень безработицы, % |
5,8 |
5,6 |
5,6 |
5,5 |
|
Минимальный размер заработной платы |
14 952 |
15 999 |
17 119 |
18 317 |
|
Среднемесячная заработная плата, тенге |
54 468 |
60 145 |
63 750 |
67 570 |
|
Месячный расчетный показатель (МРП) |
1 413 |
1 512 |
1 618 |
1 731 |
|
Стипендия в средне-специальных учебных заведениях |
9 375 |
12 187 |
12 187 |
12 187 |
Образование
Табл. 5
Расходы на образование на годы
Ошибка! Ошибка связи. В сфере развития образования в годах предусматривается:
- за счет средств республиканского бюджета строительство и реконструкция, разработка проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы 5-ти общеобразовательных школ и 5-ти детских дошкольных учреждений на сумму 4 417,1 млн. тенге;
- за счет трансфертов из областного бюджета строительство и реконструкция, разработка проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы 11-ти общеобразовательных школ и 13-ти детских дошкольных учреждений на сумму 2 709,5 млн. тенге;
- за счет средств областного бюджета предусмотрен проект «Разработка проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы, строительство пристройки к учебному корпусу колледжа культуры им. Акана Сері, г. Кокшетау» на сумму 159,4 млн. тенге;
Всего на реализацию развития образования предусматривается 7 286,1 млн. тенге (в 2011 году – 3 283,1 млн. тенге, в 2012 году – 2 185,8 млн. тенге, в 2013 году – 1 817,2 млн. тенге).
Здравоохранение
Всего в областном бюджете на трехлетний период предусмотрены средства в сумме 37 648,1 млн. тенге, из них в 2011 году – 14 443,5 млн. тенге, в 2012 году – 13 484,5 млн. тенге, в 2013 году – 13 144,4 млн. тенге.
Табл. 6
Расходы сферы здравоохранения на годы
млн. тенге Ошибка! Ошибка связи.
Табл. 7
Целевые трансферты из республиканского бюджета на 2011 год в сфере здравоохранения
млн. тенге
|
Наименование мероприятий |
2011 год |
|
Всего расходов: |
3 092,2 |
|
На обеспечение и расширение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи |
1 212,6 |
|
На закуп лекарственных средств, вакцин и других иммунобиологических препаратов |
1 050,3 |
|
На материально-техническое оснащение медицинских организаций здравоохранения на местном уровне |
825,2 |
|
Межсекторальное и межведомственное взаимодействие по вопросам охраны здоровья граждан |
4,1 |
В целях дальнейшего реформирования системы здравоохранения Правительством разработана Государственная программа развития здравоохранения Республики Казахстан «Саламатты Қазақстан» на годы. Всего на реализацию Госпрограммы развития здравоохранения Республики Казахстан «Саламатты Қазақстан» в Акмолинской области предусмотрено 49,7 млн. тенге.
Табл. 8

Основными задачами определены:
- усиление межсекторального и межведомственного взаимодействия по вопросам охраны здоровья граждан и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия;
- развитие и совершенствование Единой национальной системы здравоохранения;
- совершенствование медицинского и фармацевтического образования, развитие медицинской науки и фармацевтической деятельности.
В результате проводимых мероприятий в области будут достигнуты следующие целевые индикаторы:
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения к 2013 году до 67,2, к 2015 году – до 67,6 лет;
Снижение материнской смертности к 2013 году до 15,7, к 2015 году – до 12,3 на 100 тыс. родившихся живыми;
Снижение младенческой смертности к 2013 году до 13,4, к 2015 году – до 11,6 на 1000 родившихся живыми;
Снижение общей смертности к 2013 году до 9,59, к 2015 году – 8,51 на 1000 населения;
Снижение заболеваемости туберкулезом к 2013 году до 110, к 2015 году – до 98 на 100 тыс. населения;
Удержание распространенности ВИЧ-инфекции в возрастной группе 15-49 лет в пределах 0,09-0,085%.
На строительство, реконструкцию и сейсмоусиление объектов здравоохранения предусмотрено 3 665,7 млн. тенге (в 2011 году – 601,8 млн. тенге, в 2012 году – 1 826 млн. тенге, в 2013 году – 1 238 млн. тенге).
Социальная помощь и социальное обеспечение
В социальной сфере основным приоритетом является выполнение всех ранее принятых социальных обязательств, направленных на повышение благосостояния граждан.
В целом на социальную помощь и социальное обеспечение в областном бюджете на годы предусмотрено 8 779,8 млн. тенге (в 2011 году – 2 848,3 млн. тенге, в 2012 году – 2 927,4 млн. тенге, в 2013 году – 3 004,1 млн. тенге).
Табл. 9
Расходы на социальную помощь и социальное обеспечение
на годы.
млн. тенге
|
Наименование мероприятий |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|
Всего расходов: |
2 848,3 |
2 927,4 |
3 004,1 |
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения |
66,9 |
72,0 |
73,2 |
|
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа |
427,4 |
385,1 |
414,6 |
|
Социальная поддержка инвалидов |
110,5 |
139,0 |
125,3 |
|
Капитальные расходы государственных органов |
3,8 | ||
|
Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях) |
363,2 |
416,2 |
414,5 |
|
Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях) |
253,1 |
244,0 |
255,1 |
|
Размещение государственного социального заказа в неправительственном секторе за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета |
43,0 | ||
|
Целевые текущие трансферты из республиканского бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию мероприятий Программы занятости 2020 |
173 | ||
|
Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей |
1 315,4 |
1 581,3 |
1 626,6 |
|
Социальная реабилитация |
36,7 |
39,3 |
40,8 |
|
Обучение предпринимательству участников Программы занятости 2020 |
9,1 | ||
|
Прочие расходы |
46,2 |
50,6 |
54,1 |
Табл. 10
Целевые трансферты из республиканского бюджета на 2011 год в сфере социальной помощи и социального обеспечения.
млн. тенге
|
Наименование мероприятий |
2011 год |
|
Всего расходов: |
584,5 |
|
На введение стандартов специальных социальных услуг |
75,6 |
|
На размещение государственного заказа в неправительственном секторе |
43,0 |
|
На развитие сети отделений дневного пребывания в медико-социальных учреждениях |
6,5 |
|
На поддержку частного предпринимательства в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» |
2,8 |
|
На реализацию мероприятий Программы занятости 2020 |
173,0 |
Одна из главных задач, поставленных главой государства в Послании народу Казахстана — укрепление благосостояния казахстанцев. Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан разработало Программу занятости до 2020 года.
Реализация программы будет осуществляться в 3 этапа:
- первый этап - 2011 год будет являться пилотным годом;
- второй этап - 2012–2015 годы время внедрения программы занятости;
- третий этап - 2015–2020 период полномасштабной реализации программы.
Целью новой программы является повышение доходов населения путем содействия устойчивой и продуктивной занятости, которая должна быть достигнута через решение нескольких задач. Это вовлечение в продуктивную экономическую деятельность самозанятого, безработного и малообеспеченного населения, а также развитие кадрового потенциала для реализации государственной программы форсированного — инновационного развития и совершенствование системы оказания социальной помощи гражданам.
По поручению Главы государства разработана и утверждена Программа занятости 2020, основной целью которой является обеспечение устойчивой занятости, как основного фактора повышения уровня жизни населения.
Для реализации основных направлений Программы Акмолинской области предусмотрено 1,1 млрд. тенге, в том числе:
- по первому направлению «Обучение и трудоустройство самозанятого, безработного и малообеспеченного населения» - 430,5 млн. тенге, из которых:
407,6 млн. тенге – на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров. Участники Программы, которые не могут быть трудоустроены на существующих в базе данных вакансиях, будут направлены на курсы профессиональной подготовки кадров по востребованным на рынке труда специальностям;
22,9 млн. тенге – на частичное субсидирование государством в течение 12 месяцев на следующих условиях:
первые 6 месяцев не более 50 % заработной платы;
вторые 3 месяца не более 30 % заработной платы;
последние 3 месяца – не более 15 % заработной платы.
В 2011 году размер субсидий в месяц на заработную плату участникам Программы, трудоустроенным на социальные рабочие места, с учетом налогов и социальных отчислений будет составлять первые 6 месяцев не более 26 тыс. тенге.
– по второму направлению «Содействие развитию предпринимательства на селе» - 199,1 млн. тенге, из них:
9,1 млн. тенге – на обучение основам предпринимательства граждан, желающих и имеющих возможность организовать свое дело;
76 млн. тенге – на организацию или расширение собственного дела.
Данное направление является приоритетным в части создания условий и приближения кредитных ресурсов до заемщиков из числа самозанятых (предпринимателей), безработных и малообеспеченных граждан, которые связывают свою жизнь с селом.
114 млн. тенге – на развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры объектов бизнеса на селе - подведение недостающей инфраструктуры к имеющимся объектам - дороги, канализация, тепло и водоснабжение, телефонные и электрические сети;
– по третьему направлению «Повышение мобильности трудовых ресурсов» - 276,5 млн. тенге - на строительство и (или) приобретения типового арендного жилья для содействия добровольному переезду граждан Республики Казахстан из населенных пунктов с низким экономическим потенциалом в центры экономического роста.
В рамках данного направления также предусмотрено 5,6 млн. тенге на предоставление субсидий по переезду для переселения граждан.
Кроме того, 144,5 млн. тенге предусмотрено направить на создание центров занятости с целью координации работы в рамках реализации Программы занятости 2020.
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
На сферу культуры, спорта, туризма и информационное пространство в годах предусмотрено – 8,4 млрд. тенге (в 2011 году – 3,2 млрд. тенге, в 2012 году – 2,5 млрд. тенге, в 2013 году – 2,7 млрд. тенге).
Это субсидии на проведение мероприятий культурно-досуговой работы, театрального и музыкального искусства, а также обеспечение сохранности историко-культурного наследия и его популяризация среди населения.
Табл. 11
Расходы Управления культуры на годы
млн. тенге Ошибка! Ошибка связи.
В текущем году за счет средств областного бюджета реализуется проект по реконструкции со строительством пристройки к зданию Акмолинского областного историко-краеведческого музея по улице Калинина, 35 в г. Кокшетау (в том числе корректировка ПСД с проведением государственной экспертизы) на сумму 145 350,7 тысяч тенге.
Начаты работы по разработке проектно-сметной документации, проведению государственной экспертизы, строительство областного Дома дружбы в г. Кокшетау на сумму 71 242 тыс. тенге.
Табл. 12
Расходы Управления туризма, физической культуры и спорта
на годы
млн. тенге Ошибка! Ошибка связи.
На развитие объектов спорта из областного бюджета выделено 161 940 тысяч тенге:
- строительство спортивного модуля, г. Атбасар Атбасарский район – 35 000 тысяч тенге;
- разработка ПСД, проведение ГЭ, строительство яхт-клуба, г. Кокшетау – 13 340 тысяч тенге;
- разработка ПСД, проведение ГЭ, реконструкция лыжероллерной трассы и реконструкция лыжной базы на сопке Букпа, г. Кокшетау – 113 600 тысяч тенге.
В виде целевых трансфертов бюджетам районов и городов на развитие объектов спорта направлено тысяч тенге.
Табл. 13
Расходы Управления по развитию языков на годы
млн. тенге Ошибка! Ошибка связи.
Расходы областного бюджета на реализацию Государственной программы функционирования и развития языков на годы
Управлением по развитию языков на 2011 год разработан План мероприятий развития и функционирования языков в Акмолинской области.
Стратегическое направление программы (плана) – создание толерантной языковой среды как фактора единства народа Казахстана.
Цель – развитие государственного языка и лингвистического капитала населения.
Задача – расширение социально-коммуникативных и консолидирующих функций государственного языка и сохранение лингвистического капитала казахстанцев.
На проведение мероприятий в 2011 году предусмотрено из областного бюджета 5 613 тыс. тенге, в том числе: 464,1 тыс. тенге – на фестиваль языков народа Казахстана; 173,7 тыс. тенге - на проведение областной олимпиады «Тілдарын – 2011» среди молодежи по казахскому, русскому и английскому языкам; 214 тыс. тенге – на проведение областного конкурса среди молодежи «Жігіттің сұлтаны», посвященного 20-летию Независимости; 214 тыс. тенге – на проведение конкурса «Государственный язык и СМИ».
На мероприятия по обеспечению сохранности архивного фонда на трехлетний период предусмотрено 506,5 млн. тенге (в 2011 году - 162,0 млн. тенге, в 2012 году - 170,8 млн. тенге, в 2013 году - 173,7 млн. тенге).
На реализацию региональных программ в сфере молодежной политики, на услуги по проведению государственной информационной политики предусмотрено 1 369,8 млн. тенге (в 2011 году - 427,3 млн. тенге, в 2012 году - 457,5 млн. тенге, в 2013 году - 485,0 млн. тенге).
Меры по социальной поддержке специалистов социальной сферы села
В Акмолинской области реализуются меры социальной поддержки специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и спорта, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты (предоставляются единовременные подъемные пособия в размере 70 месячных расчетных показателей и льготные бюджетные кредиты для приобретения жилья в размере 1500 МРП).
За годы запланирована выдача подъемных пособии 1 059 специалисту на сумму 134 млн. тенге.
Табл. 14
|
2011 год |
2012 год |
2013 год | |||
|
Сумма, тыс. тенге |
Человек |
Сумма, тыс. тенге |
Человек |
Сумма, тыс. тенге |
Человек |
|
69 870 |
453 |
33 234 |
314 |
30 905 |
292 |
Также, из республиканского бюджета на годы предусмотрено выделение 338 бюджетных кредитов для приобретения жилья на сумму 767 млн. тенге.
Табл. 15
|
2011 год |
2012 год |
2013 год | |||
|
Сумма, тыс. тенге |
Человек |
Сумма, тыс. тенге |
Человек |
Сумма, тыс. тенге |
Человек |
|
190 |
80 |
68 |
Жилищно-коммунальное хозяйство
В сфере жилищно – коммунального хозяйства на трехлетний период предусмотрено 29,0 млрд. тенге, в том числе 2011 год – 13,8 млрд. тенге, 2012 год – 10,8 млрд. тенге, 2013 год – 4,4 млрд. тенге.
Табл. 16
Расходы на жилищно – коммунальное хозяйство на годы
млн. тенге
|
Наименование мероприятий |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|
Всего расходов: |
13 796,0 |
10 816,6 |
4 401,7 |
|
Целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда |
586,0 |
586,0 |
586,0 |
|
Целевые трансферты на развитие из областного бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда |
217,7 |
105,8 | |
|
Целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
3 395,0 |
3 152,0 |
1 875,0 |
|
Целевые трансферты на развитие из областного бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
40,5 | ||
|
Целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения |
6 372,2 |
5 457,5 |
826,1 |
|
Целевые трансферты на развитие из областного бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения |
261,8 |
721,6 |
629,6 |
|
Целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках Программы занятости 2020 |
174,2 | ||
|
Газификация населенных пунктов |
500,0 | ||
|
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие коммунального хозяйства |
836,0 |
658,5 |
400,0 |
|
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов |
905,9 | ||
|
Целевые трансферты на развитие из местных бюджетов |
467,5 |
124,0 |
45,8 |
|
Прочие |
39,3 |
38,2 |
39,2 |
Основными стратегическими направлениями в жилищно-коммунальной сфере определены развитие систем водоснабжения и водоотведения, обеспечение бесперебойного электро - и теплоснабжения, модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства.
В соответствии с Государственной программой жилищного строительства в Республике Казахстан на годы за счет дополнительных целевых трансфертов из республиканского бюджета планируется более 8,4 млрд. тенге на строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (в том числе на развитие с. Косшы Целиноградского района – 5,1 млрд. тенге), 1,8 млрд. тенге (586 млн. тенге ежегодно) – на строительство государственного арендного (коммунального) жилья, доступного для широких слоев населения.
За счет средств областного бюджета ведутся работы по разработке ПСД, проведение ГЭ, строительство 45-квартирного жилого дома для молодых специалистов, работников бюджетной сферы (проект Жас-Отау) в г. Кокшетау.
На обеспечение стабильной работы теплоснабжающих предприятий за счет трансфертов из областного бюджета в 2011 году предусмотрено 539,8 млн. тенге – это капитальный ремонт котельных, замена котлов, создание запаса твердого топлива для коммунальных предприятий, подготовка к отопительному периоду объектов теплоснабжения.
На реконструкцию и строительство котельных и тепловых сетей целевыми трансфертами на развитие выделено 750,8 млн. тенге. Кроме того, в г. Кокшетау идет строительство новой чаши золоотвала.
Во всех регионах области проводятся ремонтные и профилактические мероприятия, принимаются меры по обеспечению устойчивой работы коммунальных предприятий.
Запланированы средства на решение вопроса реконструкции и строительства сетей электроснабжения в г. Кокшетау, Аршалынском, Бурабайском, Жаркаинском, Целиноградском и Шортандинском районах.
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
В областном бюджете предусмотрены средства на государственную поддержку реального сектора.
Из республиканского бюджета в 2011 году на финансирование мероприятий в сфере сельского хозяйства выделены целевые текущие трансферты в общей сумме 4 058,1 млн. тенге, в том числе:
Табл. 17
Целевые трансферты из республиканского бюджета на 2011 год в сфере сельского хозяйства.
|
млн. тенге | |
|
Наименование мероприятий |
2011 год |
|
Всего расходов: |
4 058,1 |
|
Поддержка семеноводства |
415,4 |
|
Государственная поддержка племенного животноводства |
1 515,0 |
|
Централизованный закуп изделий и атрибутов ветеринарного назначения для проведения идентификации сельскохозяйственных животных, ветеринарного паспорта на животное и их транспортировка (доставка) местным исполнительным органам районов (городов областного значения) |
94,1 |
|
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию мер по оказанию социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов |
69,9 |
|
Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения |
556,0 |
|
Cубсидирование повышения продуктивности и качества товарного рыбоводства |
19,3 |
|
Субсидирование повышения продуктивности и качества продукции животноводства |
1 194,0 |
|
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на проведение противоэпизоотических мероприятий |
191,4 |
|
Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения |
3,0 |
Кроме того, за счет средств областного бюджета на реализацию мероприятий в сфере сельского хозяйства предусмотрено:
Табл. 18
Расходы на реализацию мероприятий в сфере сельского хозяйства на годы
|
млн. тенге | |||
|
Наименование мероприятий |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|
Всего расходов: |
3 543,8 |
3 722,6 |
3 662,7 |
|
Государственная поддержка племенного животноводства |
95,4 |
102,0 |
109,2 |
|
Государственная поддержка повышения урожайности и качества производимых сельскохозяйственных культур |
1 143,6 |
1 221,4 |
1 154,3 |
|
Удешевление стоимости горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ |
2 301,2 |
2 395,6 |
2 395,6 |
|
Обезвреживание пестицидов (ядохимикатов) |
3,6 |
3,6 |
3,6 |
Для реализации эффективных технологических решений производства животноводческой продукции, проведения селекционно-племенной работы и ее научного сопровождения, в том числе мероприятий Программы развития мясного скотоводства на годы на развитие племенного животноводства в целом на три года выделяется – 6,9 млрд. тенге (в том числе в 2011 году - 2,6 млрд. тенге, в 2012 году - 2,1 млрд. тенге, в 2013 году - 2,2 млрд. тенге)
На охрану, защиту, воспроизводство лесов и лесоразведение и охрану животного мира в годах из областного бюджета будет направлено 1 505,2 млн. тенге.
Уделено внимание вопросу улучшения водоснабжения и водоотведения, который остается по-прежнему актуальным.
Для обеспечения качественной питьевой водой, включая капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения, разработку проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы, строительство и реконструкцию систем водоснабжения предусмотрено 26,5 млрд. тенге (2011 году – 8,4 млрд. тенге, в 2012 году – 11,8 млрд. тенге; на 2013 год – 6,3 млрд. тенге).
Табл. 19
Расходы на объекты водоснабжения
млн. тенге
|
Наименование мероприятий |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|
Всего расходов: |
8 417,0 |
11 758,4 |
6 290,4 |
|
Развитие систем водоснабжения и водоотведения |
7 441,0 |
11 085,2 |
5 587,3 |
|
реализация проектов по водоснабжению и водоотведению областных центров, крупных и малых городов и городов |
6 372,2 |
5 457,5 |
826,1 |
|
реализация проектов по водоснабжению и водоотведению сельских населенных пунктов * |
1 068,8 |
5 627,7 |
4 761,2 |
|
Разработка проектно-сметной документации и проведение госэкспертизы |
126,5 |
116,1 |
122,6 |
|
разработка проектно-сметной документации и проведение госэкспертизы по проектам водоснабжения и водоотведения |
126,5 |
116,1 |
122,6 |
|
Капитальный ремонт системы водоснабжения и водоотведения |
849,5 |
557,1 |
580,5 |
|
реализация проектов по проведению капитального ремонта объектов водоснабжения и водоотведения |
849,5 |
557,1 |
580,5 |
*- за счет средств республиканского бюджета в 2011 года – 874,3 млн. тенге, 2012 году - 4 983,2 млн. тенге, 2013 году – 4 254,2 млн. тенге.
Будет продолжена реализация крупных проектов по реконструкции системы водообеспечения в городах Кокшетау и Степногорске.
Транспорт и коммуникации
Расходы областного бюджета (с учетом целевых трансфертов из республиканского бюджета) в сфере транспорта и коммуникаций будут направлены на финансирование мероприятий по обеспечению функционирования автомобильных дорог областного и районного значения, строительству и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры.
Табл. 20
Объемы расходов в сфере транспорта и коммуникаций на годы
млн. тенге
|
Наименование мероприятий |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|
Всего расходов: |
5 530,6 |
2 643,0 |
2 006,8 |
|
Развитие транспортной инфраструктуры |
778,4 |
800,0 | |
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
3 265,6 |
1 508,7 |
1 614,3 |
|
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения (улиц города) |
469,6 | ||
|
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов |
915,7 |
293,5 |
350,5 |
|
Целевые трансферты на развитие из местных бюджетов |
60,2 | ||
|
Прочие |
41,1 |
40,8 |
42,1 |
Социально - экономическое развитие населенных пунктов, прилегающих к городу Астане на годы
По поручению Главы государства акиматом Акмолинской области совместно с отраслевыми Министерствами разработан Комплексный план социально-экономического развития населенных пунктов, прилегающих к г. Астане, на годы.
Комплексный план представляет собой реализацию первоочередных проектов по развитию социальной и инженерной инфраструктуры в пристоличных населенных пунктах, что станет базой для успешного развития агломерационной зоны в целом.
Планируется ремонт и реконструкция сетей водоснабжения, строительство подстанций и распределительных сетей электроснабжения, строительство котельной и сетей теплоснабжения в а. Акмол, ремонт улично-дорожной сети, строительство детских садов, школ, строительство поликлиники и ЦРБ в а. Акмол, СВА, медицинских пунктов и ФАПов.
Параметры областного бюджета позволяют в полной мере обеспечить все действующие обязательства, при сохранении уровня социальной поддержки граждан и одновременном создании условий для дальнейшего развития области, повышения эффективности экономики и бюджетной сферы.


