Краткая информация
по основным параметрам бюджета города Семей
на годы
С 2009 года бюджет разрабатывается на трехлетний период. Бюджетная политика направлена на повышение эффективности и результативности государственных расходов путем разработки и исполнения бюджета.
Бюджет города Семей на год разработан на основе Прогноза социально-экономического развития на годы и утвержден решением сессии городского маслихата от 29 декабря 2010 года № 33/225-IV.
В связи с уточнениями Восточно-Казахстанского областного маслихата с выделением трансфертов на приоритетные расходы в бюджет города Семей были внесены изменения и дополнения решениями маслихата от 30 марта 2011 года № 36/245-IV и 24 июня 2011 года № 38/261-IV.
Основные параметры городского бюджета на годы
млн. тенге
|
Наименование |
2011 |
2012 |
2013 |
|
Поступления |
19 944,9 |
15 959,4 |
15 249,0 |
|
Доходы |
19 450,0 |
15 959,4 |
15 249,0 |
|
Налоговые поступления |
8 786,3 |
9 686,2 |
10 303,8 |
|
Неналоговые поступления |
68,4 |
68,5 |
73,0 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
132,6 |
98,8 |
105,7 |
|
Поступления трансфертов (субвенции) |
10 462,7 |
6 105,9 |
4 766,5 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
0,7 | ||
|
Поступления займов |
494,3 | ||
|
Расходы |
20 016,7 |
15 959,4 |
15 249,0 |
|
Дефицит |
-71,8 |
Расходы городского бюджета по сферам:


Традиционно к расходам на социальную сферу относят расходы в сфере образования, социальной помощи и социального обеспечения, культуры, спорта, туризма и информационного пространства.
Расходы городского бюджета на социальную сферу, млн. тенге*
2011 год 2012 год
|
2013 год


Наибольшую долю расходов на социальную сферу составляет образование: в 2011 году – 79,5%, в 2012 году – 85,1%, в 2013 году – 84,5%.

|
|
|
Динамика расходов на образование на годы, млн. тенге
|
Показатели |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|
Общеобразовательное обучение |
4 883,2 |
5386,7 |
5419,5 |
|
Дополнительное образование для детей |
289,9 |
321,7 |
323,1 |
|
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения |
588,6 |
852,8 |
892,3 |
|
Организация профессионального обучения |
93,9 |
99,9 |
100,4 |
В целях удовлетворения потребности населения в качественных услугах организации дошкольного воспитания и обучения, увеличения государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение разработана государственная программа «Балапан» на 2010 – 2014 гг.
В бюджете 2011 года в рамках программы «Балапан» предусмотрено 130,9 млн. тенге.
Ошибка! Ошибка связи.
млн. тенге
|
Показатели |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|
Проведение культурно-массовых мероприятий |
146,5 |
150,3 |
153,2 |
|
Содержание городских библиотек |
87,8 |
96,3 |
104,4 |
|
Развитие государственного языка и других языков народов Казахстана |
3,8 |
4,1 |
4,4 |
|
Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы |
39,8 |
31 165 |
33,3 |
|
Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание |
47,2 |
45,4 |
48,5 |
|
Реализация региональных программ в сфере молодежной политики |
11,6 |
9,1 |
9,7 |
|
Развитие массового спорта и национальных видов спорта |
2,5 |
2,6 |
2,8 |
|
Проведение спортивных соревнований на городском уровне |
22,3 |
24,2 |
37,4 |
|
Подготовка и участие членов сборных команд по различным видам спорта на областных соревнованиях |
79,5 |
20,1 |
21,5 |
Далее по объему следуют расходы на социальную помощь и социальное обеспечение составляют: в 2011 году - 14 %, в 2012 году -9,3 %, в 2013 году – 9,6 %.
Расходы на социальную помощь и социальное обеспечение на год, млн. тенге
Ошибка! Ошибка связи.
Социальная поддержка села
В рамках реализации постановления Правительства Республики Казахстан от 01.01.01 года № 000 «Об утверждении размеров и Правил предоставления мер социальной поддержки специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и спорта, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты» на социальную поддержку вновь прибывшим специалистам социальной сферы предусмотрены средства на общую сумму 16 515,4 тыс. тенге, из них для:
- кредитования на приобретение жилья 6 специалистам в общей сумме 14 581,4 тыс. тенге (по 2 268,0 тыс. тенге на каждого);
- предоставления подъемных пособий 12 специалистам в общей сумме 1 270 тыс. тенге (по 105 840 тенге на каждого).
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство, млн. тенге
|
Показатели |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|
Организация сохранения государственного жилищного фонда |
2,0 |
2,2 |
2,3 |
|
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения |
40,4 |
56,6 |
60,5 |
|
Освещение улиц в населенных пунктах |
137,1 |
183,0 |
167,0 |
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
44,6 |
41,1 |
43,9 |
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
232,9 |
250,2 |
255,9 |
|
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах |
29,9 |
45,6 |
49,8 |
|
Развитие транспортной инфраструктуры |
0,0 |
199,6 |
200,0 |
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
576,1 |
906,9 |
1 116,8 |
|
Строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда |
306,6 |
6,0 |
6,0 |
|
Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
115,6 |
2,5 |
7,5 |
|
Развитие коммунального хозяйства |
296,7 |
8,0 |
0,0 |
|
Развитие системы водоснабжения |
113,1 |
18,5 |
17,0 |
|
Развитие теплоэнергетической системы |
7 265,0 |
5,0 |
0,0 |
|
Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках Программы занятости 2020 |
447,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Строительство жилья |
598,0 |
0,0 |
12,0 |






