Краткая информация

по основным параметрам бюджета города Семей

на годы

С 2009 года бюджет разрабатывается на трехлетний период. Бюджетная политика направлена на повышение эффективности и результативности государственных расходов путем разработки и исполнения бюджета.

Бюджет города Семей на год разработан на основе Прогноза социально-экономического развития на годы и утвержден решением сессии городского маслихата от 29 декабря 2010 года № 33/225-IV.

В связи с уточнениями Восточно-Казахстанского областного маслихата с выделением трансфертов на приоритетные расходы в бюджет города Семей были внесены изменения и дополнения решениями маслихата от 30 марта 2011 года № 36/245-IV и 24 июня 2011 года № 38/261-IV.

Основные параметры городского бюджета на годы

млн. тенге

Наименование

2011

2012

2013

Поступления

19 944,9

15 959,4

15 249,0

Доходы

19 450,0

15 959,4

15 249,0

Налоговые поступления

8 786,3

9 686,2

10 303,8

Неналоговые поступления

68,4

68,5

73,0

Поступления от продажи основного капитала

132,6

98,8

105,7

Поступления трансфертов (субвенции)

10 462,7

6 105,9

4 766,5

Погашение бюджетных кредитов

0,7

Поступления займов

494,3

Расходы

20 016,7

15 959,4

15 249,0

Дефицит

-71,8

Расходы городского бюджета по сферам:

Традиционно к расходам на социальную сферу относят расходы в сфере образования, социальной помощи и социального обеспечения, культуры, спорта, туризма и информационного пространства.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Расходы городского бюджета на социальную сферу, млн. тенге*

2011 год 2012 год

63%

 

2013 год

Подпись:

Наибольшую долю расходов на социальную сферу составляет образование: в 2011 году – 79,5%, в 2012 году – 85,1%, в 2013 году – 84,5%.

Динамика расходов на образование на годы, млн. тенге

Показатели

2011 год

2012 год

2013 год

Общеобразовательное обучение

4 883,2

5386,7

5419,5

Дополнительное образование для детей

289,9

321,7

323,1

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

588,6

852,8

892,3

Организация профессионального обучения

93,9

99,9

100,4

В целях удовлетворения потребности населения в качественных услугах организации дошкольного воспитания и обучения, увеличения государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение разработана государственная программа «Балапан» на 2010 – 2014 гг.

В бюджете 2011 года в рамках программы «Балапан» предусмотрено 130,9 млн. тенге.

Ошибка! Ошибка связи.

млн. тенге

Показатели

2011 год

2012 год

2013 год

Проведение культурно-массовых мероприятий

146,5

150,3

153,2

Содержание городских библиотек

87,8

96,3

104,4

Развитие государственного языка и других языков народов Казахстана

3,8

4,1

4,4

Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы

39,8

31 165

33,3

Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание

47,2

45,4

48,5

Реализация региональных программ в сфере молодежной политики

11,6

9,1

9,7

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

2,5

2,6

2,8

Проведение спортивных соревнований на городском уровне

22,3

24,2

37,4

Подготовка и участие членов сборных команд по различным видам спорта на областных соревнованиях

79,5

20,1

21,5

Далее по объему следуют расходы на социальную помощь и социальное обеспечение составляют: в 2011 году - 14 %, в 2012 году -9,3 %, в 2013 году – 9,6 %.

Расходы на социальную помощь и социальное обеспечение на год, млн. тенге

Ошибка! Ошибка связи.

Социальная поддержка села

В рамках реализации постановления Правительства Республики Казахстан от 01.01.01 года № 000 «Об утверждении размеров и Правил предоставления мер социальной поддержки специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и спорта, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты» на социальную поддержку вновь прибывшим специалистам социальной сферы предусмотрены средства на общую сумму 16 515,4 тыс. тенге, из них для:

- кредитования на приобретение жилья 6 специалистам в общей сумме 14 581,4 тыс. тенге (по 2 268,0 тыс. тенге на каждого);

- предоставления подъемных пособий 12 специалистам в общей сумме 1 270 тыс. тенге (по 105 840 тенге на каждого).

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство, млн. тенге

Показатели

2011 год

2012 год

2013 год

Организация сохранения государственного жилищного фонда

2,0

2,2

2,3

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

40,4

56,6

60,5

Освещение улиц в населенных пунктах

137,1

183,0

167,0

Обеспечение санитарии населенных пунктов

44,6

41,1

43,9

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

232,9

250,2

255,9

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

29,9

45,6

49,8

Развитие транспортной инфраструктуры

 0,0

199,6

200,0

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

576,1

906,9

1 116,8

Строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда

306,6

6,0

6,0

Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

115,6

2,5

7,5

Развитие коммунального хозяйства

296,7

8,0

0,0

Развитие системы водоснабжения

113,1

18,5

17,0

Развитие теплоэнергетической системы

7 265,0

5,0

0,0

Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках Программы занятости 2020

447,0

0,0

0,0

Строительство жилья

598,0

0,0

12,0