Приложение 2 к решению № 13-1 от 01.01.2001 Алданского районного Совета

Исполнение бюджета МО „Алданский район,, за 9 мес. 2004 года

тыс.

руб.

ЭКР

Наименования

Утвержд. годовые азначения

Уточненные годовые назначения

Уточненные назначения 9 мес.

Исполн. 9 мес. 2004 г.

% исп. 9 мес.

доходы

налогов.и неналоговые доходы

9

4

8

269569

112

дотация из PC (Я)

1

7

4

297054

98

субвенция из PC (Я)

3

7

7

155035

100,6

субсидии

1856,4

5356,4

4892,3

4905

100,0

взаимные расчеты

0

8

1

128238

101,4

всего доходов

7

10

3

0

103,1

расходы

100

государственное управление и

местное самоуправление

29678,8

34129,7

28185,09

26652

94,6

103

функционирование исполнительных органов

государственной власти

912,4

912,4

943

103,4

106

функционирование органов

местного самоуправления

29678,8

33217,3

27272,69

25709

94,3

500

правоохранительная деятельность и

обеспечение безопасности

0

767,8

767,8

738

96,1

501

органы внутренних дел

0

767,8

767,8

738

96,1

700

промышленность, энергетика

700

760

596,75

341

57,1

705

другие отрасли промышленности

возмещение разницы в ценах на дрова)

700

760

596,75

341

57,1

800

сельское хозяйство, рыболовство

6123,6

28511,2

26000,04

23762

91,4

801

сельскохозяйственное производство

8857,4

8752,44

8589

98,1

S02

земельные ресурсы

6123,6

6123,6

5124,5

3265

63,7

805

прочие мероприятия в области сельского хозяйства

13530,141

12123,10

11908

98,2

1000

транспорт, дорожное хозяйство

10672

10672

9172

9222

100,5

1001

автомобильный транспорт

10672

10672

9172

9222

100,5

1200

жилищно-коммунальное хозяйство

3

5

8

289885

112,2

1201

жилищное хозяйство

233292

8

4

264086

117,9

1202

коммунальное хозяйство

36189,3

37669,3

33565

25151

74,9

1203

прочие структуры и мероприятия ЖКХ

1400

1402,4

926,4

648

69,9

1300

предупреждение и ликвидация последствий

чрезвычайных ситуаций

0

14965,5

14965,5

13476

90,0

1302

предупреждение и ликвидация последствий ЧС

0

14965,5

14965,5

13476

90,0

1400

Образование

7

15

32

321746

95,1

1401

Дошкольное образование

7

8

72211,98

67409

93,3

1402

Общее образование

2

3

49

235271

96,2

1407

прочие расходы в области образования

25521,8

26204,0

21767,85

19066

87,6

1500

Культура, искусство и кинематография

36996,8

45248,

35465,54

42162

118,9

1501

Культура и искусство

35496,8

43748,

33965,54

40736

119,9

1502

Кинематография

1500

150

150

1426

95,1

1600

Средства массовой информации

100

1601

Телевидение и радиовещание

100

1700

Здравоохранение и физическая культура

80149,

93542,

73272,

7562

103,2

1701

Здравоохранение

7892

92199,

72236,

7472

103,4

1702

сэс

14,

14,

0,0

1703

Физическая культура и спорт

1228,

1328,

102

90

88,1

1800

Социальная политика

20469.

20760,

15524,

1377

88,7

1801

Учреждения социального обеспечения

18526,

16887,

11825,

1038

87,8

1803

Молодежная политика

69

79

61

55

90,3

1806

Прочие учреждения в области социальной политики

125

3079,

3079,

283

91,9

2101

Финансов.помощь бюджетам других уровней

350

350

350

100

3000

Трочие расходы

16825,

25333,

22730,

1618

71,2

3001

Резервный фонд

3297,

1099,

152,

1

11,2

3002

Проведение выборов

30

30

10

33,3

3004

Расходы, не отнесенные к другим подразделам

13528,

23934

2227

1606

72,1

Итог

18

94

833567

100,8

Дефицит бюджета (-), профицит бюджета (+)

-2711

-20343

-20343

21234

Источники внутреннего финансирования бюджета

1000

Изменение остатков средств бюджета на счетах

124

124

124

-1923

1001

'остатки на начало отчетного периода

124

124

124

1045

'остатки на конец отчетного периода

2969

8001

бюджетные ссуды

1586

1586

1586

-29

3031

кредит от кредитных организаций

1000

1000

1000

180