ДОКЛАД

Главы Новгородского муниципального района

Новгородской области

о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Новгородского муниципального района за 2010 год

и их планируемых значениях на 3-летний период

Подпись __________________________

Дата «29» апреля 2011 г.

ДОКЛАД

о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Новгородского муниципального района за 2010 год

и их планируемых значениях на 3-летний период

4. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 38,4км (в соответствии с формой №3-ДГ (мо) Новгородстат за 2009 год). Снижение протяженности дорог в 2011 – 2013 годы связано с проводимой паспортизацией, в ходе которой уточняется протяженность дорог. Все дороги не отвечают нормативным требованиям.

5. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района).

По состоянию на 31.года 1,48% населения проживают в населенных пунктах, с которыми отсутствует автобусное сообщение.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

В том числе:

1. В 6-ти населенных пунктах, которые находятся на расстоянии от автобусных остановок от 500 метров до 1 км, проживает 66 человек (д. д. Малое Лучно, Локоток, Вейско, Осмоево, Льзень, Заречье);

2. В 4-х населенных пунктах, отделённых водной преградой, проживает 52 человека (дд. Войцы, Малая Горка, Сидорково, Сковородка);

3. В 35-ти населенных пунктах в настоящее время нет дорог с твердым покрытием, что не позволяет установить автобусное сообщение.

Уменьшение количества населения, проживающего в отдаленных населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения, в годах обусловлено демографическими изменениями в составе населения данных населенных пунктов муниципального района.

6. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дорожное хозяйство.

Средства в консолидированном бюджете муниципального района по разделу «Дорожное хозяйство» не планируются.

7. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дорожное хозяйство в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств.

Средства в консолидированном бюджете муниципального района не планируются.

8. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на транспорт.

За 2009 год компенсация выпадающих доходов, организациям, осуществляющим перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования в городском и пригородном сообщении, составила 83266 тыс. руб.

За 2010 год – 10905,0 тыс. руб. По сравнению с 2009 годом расходы уменьшились, в связи с изменение полномочий в соответствии с действующим законодательством.

На годы расходы на выпадающие доходы предусмотрены в размере 10952,0 тыс. рублей в каждом году.

9. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на транспорт в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств

В бюджете муниципального района не планируются.

12. Доля общего годового объема заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, размещение заказов на которые осуществляется у субъектов малого предпринимательства, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2006 г. № 000, размещенных путем проведения торгов, запроса котировок, участниками которых являются субъекты малого предпринимательства, в общем годовом объеме заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с указанным перечнем, размещенных путем проведения торгов, запроса котировок.

Доля общего годового объема заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, размещение заказов на которые осуществляется у субъектов малого предпринимательства, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2006 г. № 000, размещенных путем проведения торгов, запроса котировок, участниками которых являются субъекты малого предпринимательства, в общем годовом объеме заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с указанным перечнем, размещенных путем проведения торгов, запроса котировок в 2009 году составила 0,74%, в 2010 году 8,42%, на 2011 год составит 9,1%, на 2012 год 9,4%, на 2013 год 10%.

При этом стоимость заключенных контрактов с субъектами малого и среднего предпринимательства по процедурам, проведенным для субъектов малого и среднего предпринимательства в 2009 году составила 166 тыс. рублей, в 2010 году 3672 тыс. рублей, на 2011 год составит 3150 тыс. рублей, на 2012 год составит 3737 тыс. рублей, на 2013 год составит 3920 тыс. рублей.

Общий объем поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг, определенный в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг, установленным Правительством Российской Федерации в 2009 году составила 22578 тыс. рублей, в 2010 году составила 43596 тыс. рублей, на 2011 год составит 34591 тыс. рублей, на 2012 год 39614 тыс. рублей, на 2013 год 41553 тыс. рублей.

13. Доля муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, включенного в перечни муниципального имущества в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Доля муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, включенного в перечни государственного имущества в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 2009 году составляла 0,08 %, в 2010 году и периоды годы планируется сохранение данного показателя на прежнем уровне - 0,08 %, поскольку доля муниципального имущества, сдаваемого в аренду незначительна, соответственно гарантированный перечень вышеуказанной категории объектов также небольшой. Решением Думы Новгородского муниципального района № 000 от 01.01.2001 утвержден Порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества Новгородского муниципального района в целях предоставления его во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также об условиях предоставления такого имущества в аренду (далее - Порядок). В соответствии с вышеуказанным Порядком постановлением Главы Администрации Новгородского муниципального района № 000 от 01.01.2001 утвержден соответствующий перечень, который опубликован в газете «Звезда» и размещен в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Новгородского муниципального района в январе 2010 года. Ведение перечня осуществляется комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Новгородского муниципального района, в данный перечень включены 3 объекта, какие-либо изменения в указанный перечень не вносились.

14. Доля вновь созданных в течение года субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства.

В рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Новгородском муниципальном районе на годы», утвержденной решением Думы Новгородского муниципального района от 01.01.2001 года, оказана поддержка 4-м субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным в 2010 году:

- блин» - создание сети торговых киосков для обеспечения населения качественной и свежей продукцией из теста (блинов).

- КФХ – организация пасечного хозяйства.

- ИП – предприятия по строительству рубленых бань.

- ИП – создание студии по проведению культурно-массовых мероприятий, звукозаписи, вокалу и организации досуга населения.

Доля вновь созданных в течение года субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства в 2010 году составила 4,65%. В 2009 году выплат не производилось. На годы планируется освоение финансовых средств и значение показателя составит 4,21%, 3,81% и 3,45% соответственно.

15. Площадь зарегистрированных на территории муниципального образования бизнес-инкубаторов, промышленных парков, технопарков, научных парков, инновационно-технологических центров и иных объектов, относящихся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в расчете на 100 малых и средних компаний.

На территории Новгородского муниципального района нет объектов относящихся к инфраструктуре поддержки малого и среднего предпринимательства, перечисленных в определении пункта 15.

16. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства, всего

В 2009 году на развитие и поддержку малого предпринимательства в 2009 году средства не направлялись. На развитие и поддержку малого предпринимательства в 2010 году направлено 1295,0 тыс. руб., в том числе 793,5 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 264,5 тыс. рублей – средства областного бюджета, 237,0 тыс. рублей – средства бюджета Новгородского муниципального района. Данные средства были использованы на проведение ежегодных конкурсов среди субъектов малого и среднего предпринимательства, получение статистических сведений о деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства. Также были предоставлены гранты начинающим субъектам малого предпринимательства для создания собственного дела и оказана финансовая поддержка на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам в рамках действующего законодательства.

В 2011 году в бюджете Новгородского муниципального района на вышеуказанные мероприятия запланированы средства в сумме 437,0 тыс. рублей, в 2012 – 40,7 тыс. рублей; в 2013 – 42,3 тыс. рублей.

в расчете на одно малое и среднее предприятие муниципального образования в 2010 году расходы составили – 585,71 рублей.

в расчете на одного жителя муниципального образования в 2010 году расходы составили 22,52 рубля.

19. Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на предоставление земельного участка для строительства до даты принятия решения о предоставлении земельного участка для строительства или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов).

Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на предоставление земельного участка для строительства до даты принятия решения о предоставлении земельного участка для строительства или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) составляет 30 дней.

20. Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на получение разрешения на строительство до даты получения разрешения на строительство.

Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на получение разрешения на строительство до даты получения разрешения на строительство составляет 10 дней.

22. Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального района).

Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета Новгородского муниципального района отсутствует.

23. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 человека.

Высокий уровень инвестиций в основной капитал в 2009 году обусловлен тем, что в преддверии празднования 1150-тия Великого Новгорода и 29-х международных Ганзейских дней были направлены большие финансовые средства на реконструкцию и ремонт дорог на территории Новгородского муниципального района, строительство базовых станции сотовой радиотелефонной связи, реконструкцию и ремонт подстанционного оборудования и сетей. Совокупный объем инвестиций по видам экономической деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» и «Транспорт и связь» за 2009 год составил 1093,5 млн. рублей или 39,9% от общего объема инвестиций в основной капитал 2009 года.

Таким образом, объем инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя в 2009 году составил 26493,5 рублей.

Основное снижение объемов инвестиций в основной капитал в 2010 году пришлось на производство и распределение электроэнергии, газа и воды, транспорт и связь, обрабатывающие производства.

При этом необходимо отметить, что низкий уровень инвестиций в основной капитал в сфере промышленного производства обусловлен и переносом реализации крупного инвестиционного проекта - строительство завода МДФ». В 2010 году данное строительство не возобновлялось. При общей стоимости проекта в 5200 млн. рублей, на строительные работы, поставку и монтаж технологических линий планировалось около 4200 млн. рублей. Всего с начала реализации проекта в 2007 году произведено инвестиционных затрат на приобретение оборудования и изыскательские работы на сумму 2389 млн. рублей. Первоначально руководство компании планировало в августе 2010 года вывести предприятие на полную мощность. Таким образом, в 2010 году объем инвестиций МДФ» должен был составить около 2800 млн. рублей.

Объем инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя в 2010 году составил 20867,1 рублей, что составляет 78,8% к 2009 году.

В 2011 году в Новгородском муниципальном районе планируется продолжение реализации более 8 крупных инвестиционных проектов в сельском хозяйстве и промышленности, а также запланировано продолжение реализации 5 проектов, находящихся в настоящее время в прединвестиционной фазе, согласовывающих место размещения объектов или проводящих разработку проектно-сметной документации.

На года планируемый объем инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя составит 21910,3 рублей, 23005,8 рублей, 24156 рублей соответственно.

24. Число прибыльных сельскохозяйственных организаций (для муниципальных районов).

25. Общее число сельскохозяйственных организаций (для муниципальных районов).

В целях статистического учета в 2009 году к группе крупных и средних сельскохозяйственных предприятий Новгородского муниципального района были отнесены следующие организации:

1. бекон»;

2. ;

3. Новгородская»;

4. ;

5. -Лиси»;

6. ;

7. ;

8. ;

9. МУСХП «Вяжищи».

Из 9 крупных и средних сельскохозяйственных организаций Новгородского муниципального района по результатам работы за 2010 год (предварительные данные) убыток ожидается в МУСП «Вяжищи» и -Лиси». Удельный вес прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных организаций в их общем числе составит 77,8% (уровень 2009 года).

-Лиси» специализируется на торговле замороженными дикорастущими грибами и ягодами. Недостаточное количество осадков в силу засушливого лета в текущем году стало причиной неполучения запланированного объема производства, а соответственно и объема реализации, в результате чего выручка от реализации продукции не смогла покрыть расходы организации.

Убыток в МУСП «Вяжищи» ожидается за счет выбраковки лизингового скота.

На годы планом развития сельскохозяйственных организаций района во всех предусматривается получение прибыли.

26. Площадь фактически используемых сельскохозяйственных угодий муниципального района.

За 2010 год площадь фактически используемых сельскохозяйственных угодий района составила 29088 га, что на 908 га больше, чем за 2009 год.

В 2011 году анализируемый показатель составит 30698 га, что больше на 1610 га, чем в 2010 году. Доля использования составит 56,1%.

К 2013 году площадь фактически используемых сельскохозяйственных угодий района достигнет 31716 га, доля использования составит 58%.

Рост площади фактически используемых сельскохозяйственных угодий района на протяжении всего планируемого периода ожидается за счет дальнейшего расширения посевных площадей, более эффективного использования естественных сенокосов и пастбищ.

27. Общая площадь сельскохозяйственных угодий муниципального района.

Общая площадь сельскохозяйственных угодий района в 2010 году составила 54686 га, что на 4% меньше, чем в 2009 году. Уменьшение данного показателя обусловлено переводом сельхозугодий в другую категорию земель.

На протяжении гг. значение данного показателя планируется на уровне 54686 га.

28. Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни муниципального района.

Доля обрабатываемой пашни в 2010 году составила 75,3%, что на 5,68 процентных пунктов больше, чем в 2009 году. В 2011 году ожидается – 80,32%, в 2012 – 81,3%, в 2013 – 83,5%. Рост данного показателя на протяжении анализируемого периода обусловлен увеличением посевных площадей и площадей, занятых под парами.

Обрабатываемая пашня в 2010 году по сравнению с 2009 годом увеличилась на 1 011 га. К 2013 году данный показатель достигнет значения 26752 га.

29. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа (муниципального района).

Показатель рассчитан как отношение средней заработной платы муниципальных служащих к средней заработной плате по крупным и средним предприятиям. За 2010 год показатель по расчету составил 74,2% против 76,6% в 2009 году.

30. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников:

- крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа (муниципального района):

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций (без малых предприятий и микро предприятий) за 2010 год составила 16965,2 рублей или 114,9% к 2009 году. По итогу 2009 года среднемесячная заработная плата составляла 14768,4 рублей.

Прогнозируемые значения заработной платы на года составляют 19510 рублей, 21460 рублей и 23820 рублей соответственно.

муниципальных дошкольных образовательных учреждений;

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников дошкольных образовательных учреждений в отчетном 2010 году составила 9996,9 руб., что на 587,7 руб. выше показагода (9409,2 руб.) Это повышение произошло в связи с введением в системе образования новой системы оплаты труда. Планируемое значение показателя в 2011 году составит 10050 руб., в 2012 году 10180 руб., в 2013 году 10200 руб.

муниципальных общеобразовательных учреждений:

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений в 2009 году составила 13903,4 руб., в отчетном 2010 году 16485 руб., что выше показателя прошлого года на 2581,6 руб. Это повышение обусловлено введением в общеобразовательных учреждениях новой системы оплаты труда, а также, проведенной в районе работе по снижению неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами. Прогнозируемое значение показателя в 2011 году составит 16500 руб., в 2012 году – 16587 руб., 2013 году – 16723 руб.

учителей муниципальных общеобразовательных учреждений;

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных учреждений также увеличилась в 2010 году и составила 15916 руб., что выше показагода на 720,5 руб. (2009 год – 15195,49 руб.). Это также объясняется введением новой системы оплаты труда, проведенной работой по снижению неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами, а также выделением дополнительного фонда оплаты труда учителям за внеурочную деятельность. Прогнозируемое значение показателя в 2011 году составит 17624,65 руб., в 2012 году – 18213,26 руб., 2013 году – 18699,61 руб.

прочего персонала муниципальных общеобразовательных учреждений (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебного процесса);

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата прочего персонала муниципальных общеобразовательных учреждений значительно возросла в отчетном 2010 году и составила 15646,36 руб., в 2009 году этот показатель составлял 13186,37 руб. Этот рост, прежде всего связан с введением в систему образования новой системы оплаты труда, также значительное повышение показателя произошло благодаря проведенной работе по снижению неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами. Прогнозируемое значение показателя в 2011 году составит 15803 руб., в 2012 году – 15869,2 руб., 2013 году – 15880,5 руб.

- муниципальных учреждений здравоохранения:

врачей муниципальных учреждений здравоохранения:

Заработная плата врачей муниципальных учреждений здравоохранения за 2010 год составила 20753 руб., отношение к 2009 году – 103,4%.

В 2011, 2012, 2013 годах среднемесячная заработная плата врачей муниципальных учреждений здравоохранения предположительно составит 21400, 21500, 22000 руб. соответственно.

среднего медицинского персонала муниципальных учреждений здравоохранения:

За 2010 год заработная плата среднего медицинского персонала муниципальных учреждений здравоохранения составила 11083 руб., и по сравнению с 2009 годом (9547 руб.) произошел рост 116,1%.

Прогнозируется рост среднемесячной заработной платы среднего медицинского персонала: в 2011 году до 11500 руб., 2012 году - 12000 руб., в 2013 году - 12700 руб.

прочего персонала муниципальных учреждений здравоохранения;

прочего персонала, в том числе младшего медицинского персонала, муниципальных учреждений здравоохранения:

В 2010 году заработная плата прочего персонала, в том числе младшего медицинского персонала, муниципальных учреждений здравоохранения составила 9313 рублей, что на 0,5% меньше чем в 2009 году. В прогнозируемых годах планируется незначительное повышение данного показателя – 9400 рублей, 9500 рублей и 9600 рублей соответственно.

32. Охват населения (17 лет и старше) профилактическими осмотрами на туберкулез.

Охват населения (17 лет и старше) профилактическими осмотрами на туберкулез в 2010 году составил 51,82% (24335 человек), в 2009 году – 24036 человек (50%). Данный показатель обусловлен отсутствием собственной диагностической базы, флюорографической и рентген установки в НММУ «Центральная районная поликлиника», недостаточным финансированием (35%) от потребности и отсутствием камерной обработки очагов туберкулеза.

На года планируется увеличить охват населения 17 лет и старше) профилактическими осмотрами на туберкулез до 55%, 60% и 65% соответственно.

33. Охват населения (17 лет и старше) профилактическими осмотрами на злокачественные новообразования

В 2010 году показатель составил 12,76%.

Показатель обусловлен отсутствием необходимого диагностического оборудования и проведением необходимых исследований по договорам с медицинскими учреждениями г. Великий Новгород, а также в рамках проведения дополнительной диспансеризации работающих граждан.

На года планируется увеличить охват населения 17 лет и старше) профилактическими осмотрами на злокачественные образования до 12,78%, 13,84% и 14,91% соответственно.

35. Общее число амбулаторных учреждений городского округа (муниципального района).

К амбулаторным учреждениям относится НММУ «Центральная районная поликлиника».

36. Число муниципальных медицинских учреждений, применяющих стандарты оказания медицинской помощи.

Все учреждения здравоохранения используют в своей работе медико-экономические показатели (стандарты) оказания медицинской помощи:

- ММУ «Пролетарская районная больница №1»

- НММУ «Центральная районная поликлиника».

37. Число муниципальных медицинских учреждений, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат.

В соответствии с Постановлением Главы муниципального района «О введении новых систем оплаты труда в муниципальных бюджетных учреждениях Новгородского муниципального района» все организации здравоохранения Новгородского района переведены на новую систему оплаты труда в 4 квартале 2009 года. Разработано и утверждено Приказом Главного врача НММУ «Центральная районная поликлиника» Д новое Положение об оплате труда, заключены дополнительные соглашения с работниками учреждений.

Все организации здравоохранения переведены на оплату труда по результатам деятельности. Фонд оплаты труда организаций здравоохранения, работающих в системе обязательного медицинского страхования, зависит от выполнения объёмных показателей оказания медицинской помощи по базовой программе обязательного медицинского страхования.

38. Число муниципальных медицинских учреждений, переведенных преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования.

Финансирование учреждений здравоохранения Новгородского муниципального района осуществляется из двух источников, частично за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования, частично за счет средств бюджетов.

Учреждений, переведенных преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования нет.

39. Число муниципальных медицинских учреждений городского округа (муниципального района).

По состоянию на 2010 год к числу муниципальных медицинских учреждений муниципального района относится ММУ «Пролетарская районная больница» и НММУ «Центральная районная поликлиника».

В 2009 году муниципальных медицинских учреждений было три (проведена реорганизация ММУ Тесово-Нетыльская районная больница №2 в 2010 году).

40. Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет.

Планирование общего количества случаев смерти и в т. ч. от инфарктов миокарда и инсультов крайне затруднительно, так как смертность зависит от многих причин, в том числе и от уровня оказания медицинской помощи.

За 2010 год число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет на 100000 человек населения составило 633,09 случая (в 2009 году – 726,39 случаев), при этом:

· из общего числа случаев – 285,21 случаев смерти на дому на 100000 человек населения.

· смерти от инфарктов не зарегистрировано.

· от инсульта зарегистрировано 4,32 случая смерти на 100000 человек населения.

В первые сутки в стационаре зарегистрировано 43,21 единицы на 100000 человек населения, в том числе:

· от инфарктов не зарегистрировано.

· от инсульта зарегистрирован 2,16 единицы на 100000 человек населения.

Исходя из значения показателей в 2010 году, в 2011 и последующих годах предполагаем стабильное уменьшение данного показа,61 случаев в 2011 году, на 2012 год – 615,80, на 2013 год – 605 случаев на 100000 человек населения.

41. Число случаев смерти детей до 18 лет.

Всего за 2010 год зарегистрировано 82,26 случаев детской смертности на 100000 человек населения (за 2009 год – 95,22 случаев на 100000 человек населения). Снижение детской смертности планируется за счёт улучшения диагностики врождённых аномалий несовместимых с жизнью на ранних сроках беременности, улучшения диспансеризации детского населения, усиление работы совместно с органами опеки в социально-неблагополучных семьях.

42. Число работающих в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения (на конец года) – всего.

В 2010 году сисло работающих в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения составило 72,73 человека. В 2009 году показатель составлял 76,63 человека. Снижение показателя на 5,1% обусловлено реорганизацией ММУ «Тесово-Нетыльская районная больница №2».

Прогнозируемое число работающих в муниципальных учреждениях здравоохранения в 2011 году в расчете нанаселения составит 72,64 человек. К 2013 году число работающих в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете нанаселения составит 71,91 человек.

Таким образом, существенного повышения численности работающих в медицинских учреждениях в расчёте на 10000 населения в период годов не предвидится.

Причиной оттока кадров является близость Великого Новгорода, более сложные и тяжёлые условия работы в сельской местности, сложные бытовые, в т. ч. транспортные условия.

Для обеспечения кадрами сельских врачебных амбулаторий проводится профориентация учащихся школ района и целевая подготовка медицинских кадров в учреждениях высшего и среднего профессионального образования.

В ближайшее время решение данной проблемы видится в выделении на договорной основе муниципального жилья или предоставления льготной ипотеки.

43. Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре муниципальных учреждений здравоохранения.

Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре муниципальных учреждений здравоохранения Новгородского района за 2010 год составила 12,3 дней.

Планируется сохранение данного показателя на уровне 12,5 дней в годах, за счет ранней диагностики заболеваний, усиления контроля со стороны руководства лечебных учреждений за качеством лечения и организацией профилактической работы.

Для повышения качества оказываемой населению гарантированной (бесплатной) медицинской помощи, а также улучшение медико-демографической ситуации в области действует комплексная программа развития здравоохранения Новгородской области на годы, утвержденная Постановлением Администрации Новгородской области .

44. Среднегодовая занятость койки в муниципальных учреждениях здравоохранения.

В 2010 году среднегодовая занятость койки составила 310,1 день, по сравнению с 2009 годом уменьшилась на 16,3 дня (326,4 дня). Изменение данного показателя связано с проведением капитального ремонта детского отделения ММУ «Пролетарская районная больница».

Прогноз среднегодовой занятости койки в годах составит 330 дней.

Жители района, проживающие в пригородной зоне, стационарную и в том числе специализированную помощь получают в областных и городских стационарных учреждениях здравоохранения.

45. Число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения на 10000 человек населения.

Число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения Новгородского района начеловек населения за 2010 год составил 12,24 коек, что практически на уровне 2009 года (12,36 коек).

Увеличение данного показателя за счет увеличения количества коек не представляется возможным, так как в ближайшей перспективе строительство новых стационарных учреждений здравоохранения и дополнительное развёртывание коек в имеющихся муниципальных учреждениях здравоохранения не планируется.

На 2013 планируется доведение данного показателя до 11,84 единиц начеловек населения.

46. Фактическая стоимость 1 койко-дня в муниципальных учреждениях здравоохранения без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда

Средняя стоимость койко-дня в муниципальных стационарных медицинских учреждениях Новгородского района за 2010 год составила 410,7 руб. Стоимость койко-дня увеличилась в связи с увеличением бюджетного финансирования.

В период годов увеличение данного показателя планируется до 450 руб., 480 руб., 480 руб. соответственно.

47. Фактическая стоимость вызова скорой медицинской помощи без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда

Фактическая стоимость вызова скорой медицинской помощи без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда оставляет 219,9 руб. Значительного увеличения стоимости вызова скорой медицинской помощи в годы не планируется и определяется федеральными нормативами стоимости оказания скорой медицинской помощи.

48. Объем медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями здравоохранения, в расчете на одного жителя.

Объем медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями здравоохранения, в расчете на одного жителя необходимо оценивать по 4 показателям: количества стационарной медицинской помощи, амбулаторной помощи, дневных стационаров, скорой медицинской помощи.

Объём амбулаторной медицинской помощи, предоставляемый муниципальными учреждениями здравоохранения Новгородского района, в расчете на одного жителя составил 6,67 посещений.

Количество стационарной медицинской помощи за 2010 год составляет 0,38 койко-дня, что на 5% ниже 2009 года (0,4 койко-дня). В период годов планируется поддержание показателя стационарной медицинской помощи на одном уровне (0,35 койко-дня).

В соответствии с территориальной программой Государственных гарантий в 2009 году произошло сокращение планового задания в отношении круглосуточного стационара, поэтому акцент делается на развитие дневных стационаров (за 2010 год – 0,23 пациенто-дня, за 2009 год – 0,23 пациенто - дней, план на период годов – 0,23 пациенто-дней) и амбулаторную помощь.

За счет увеличения объёма профилактической работы, а так же за счет организационной работы, направленной на увеличение числа граждан подлежащих дополнительной диспансеризации и за счет реализации комплексной программы развития здравоохранения Новгородской области на годы планируется повышение объёма амбулаторной помощи (в 2011 году – 6,8 посещений, в 2012 – 6,9 и в 2013 году - 7 посещений на одного жителя).

49. Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи муниципальными учреждениями здравоохранения.

Стоимость единицы объёма оказания медицинской помощи муниципальными учреждениями здравоохранения определяется Программой государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи.

Стоимость единицы объема оказанной муниципальными учреждениями здравоохранения стационарной медицинской помощи за 2010 год составила 729,9 руб., что на 23% больше данного показателя за 2009 год. Планируемый рост стоимости единицы объёма медицинской помощи, предоставляемой учреждениями здравоохранения обусловлен увеличением финансирования из бюджетных и внебюджетных источников, направленного на обеспечение оказания гарантированного установленного объёма бесплатной медицинской помощи гражданам РФ.

Увеличение финансирования в свою очередь обусловлено ростом стоимости коммунальных услуг, медикаментов, питания. К 2013 году прогнозируется финансирование на уровне 800 руб.

Стоимость единицы объема скорой медицинской помощи в 2010 году составила 1030,49 руб. (за 2009 год – 949,88 руб.). Стоимость единицы объема скорой медицинской помощи на период годов увеличится до 1800 руб., что соответствует федеральным нормативам стоимости оказания скорой медицинской помощи и осуществляется стацией скорой медицинской помощи г. Великого Новгорода.

50. Число муниципальных учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта

В составе НММУ «Центральная районная поликлиника» 7 структурных подразделений нуждаются в проведении капитального ремонта.

51. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение

За 2010 год расходы по отрасли «Здравоохранение» составили 53598,5 тыс. руб. или 91,2% от годовых плановых назначений. В структуре общих расходов на здравоохранение было направлено 4,8%. По сравнению с 2009 годом расходы по отрасли «Здравоохранение» увеличились на 47,3%.

В 2011 году в бюджете на данную отрасль запланировано 45647,7 тыс. рублей, в 2012 – 36076,7 тыс. рублей, в 2013 – 35166,7 тыс. рублей.

52. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств

За 2010 год бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств направлено 1800,9 тыс. руб., что в 3,6 раза больше, по сравнению с 2009 годом.

В годы планируется направить по 529,9 тыс. рублей.

53. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части текущих расходов

На текущие расходы по отрасли «Здравоохранение» в 2010 году было направлено 52642,9 тыс. рублей, что на 33,8% больше, по сравнению с 2009 годом.

На года планируется 45117,8 тыс. рублей, 35546,8 тыс. рублей, 34636,8 тыс. рублей соответственно.

54. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда.

На оплату труда и начисления за 2010 год направлено – 20864,2 тыс. рублей, что на 18,4% больше по сравнению с 2009 годом. За 2009 год на оплату труда и начисления было направлено 17617,7 тыс. руб.

В 2011 году на оплату труда и начисления будет направлено – 16411,6 тыс. руб.; в 2012 – 16272,6 тыс. руб.; в 2013 – 16272,6 тыс. руб. Сокращение расходов на вышеуказанные цели связаны с передачей полномочий по содержанию фельдшерско-акушерских пунктов в части основных статей Фонду Обязательного медицинского страхования.

56. Численность детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях

По итогам 2010 года (на 01.01.201детей в возрасте от 3 до 7 лет посещают детские сады. Из их числа в муниципальных образовательных учреждениях Новгородского муниципального района, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, воспитывается 1681 ребенок, 349 - посещают дошкольные образовательные учреждения Великого Новгорода. Кроме того, 5 детей находятся в районном приюте «Радуга», в котором также получают дошкольную образовательную услугу.

Таким образом, 2035 детей в возрасте от трех до семи лет, получают дошкольную образовательную услугу в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности. Доля детей в возрасте от трех до семи лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности в общей численности детей от трех до семи лет, составляет 99% от общего числа детей, подлежащих охвату дошкольным образованием (2056). На 2012 и 2013 годы планируется сохранить данный показатель по охвату детей системой дошкольного образования на уровне 99% при несущественном изменении численности детей дошкольного возраста.

57. Численность детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в негосударственных (немуниципальных) дошкольных образовательных учреждениях

В Новгородском муниципальном районе отсутствуют негосударственные (немуниципальные) дошкольные образовательные учреждения.

58. Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальном образовании

Последние пять лет, в районе наблюдается стабильное увеличение рождаемости. Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, фактически проживающих в районе, увеличилась более чем на 200 человек. На 01.01.2011 численность детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет фактически, проживающих в Новгородском муниципальном районе составляет 2064 человека. Из их числа 8 детей с ограниченными возможностями здоровья по заключениям психолого-медико-педагогической комиссии нуждаются в учреждениях соцзащиты. Предполагается некоторое увеличение численности детей данной возрастной категории к 2013 году до 2264 человек.

59. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет:

На начало 2010/2011 учебного года очередь в муниципальные образовательные учреждения Новгородского муниципального района составляет 175 детей, из них 154-ти предоставлена возможность посещать группы кратковременного пребывания, но родители желают устроить детей в группы полного пребывания. На 01.01.2011 года 21 ребенок остался состоять в очереди на устройство в детский сад, что составляет 0,67% от общей численности (3134) детей в возрасте от 1 года до 6 лет, фактически проживающих на территории района.

В 2010 году возвращено групповое помещение муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 35 «Детский сад комбинированного вида» д. Новая Мельница, занимаемое ранее государственным образовательным учреждением для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи. Открыта еще одна группа общеразвивающей направленности (20 мест). Благодаря этому очередь сократилась более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В 2010 году начались работы по реконструкции, переданного в муниципальную собственность, здания закрытого государственного образовательного учреждения начального профессионального образования «Профессиональное училище № 16» д. Сырково под детский сад.

Однако, увеличение рождаемости детей в районе не позволяет удовлетворить полностью потребности населения в устройстве детей в дошкольные образовательные учреждения. В районе недостаточно детских садов.

Наиболее остро проблема устройства детей в детские сады наблюдается в городских поселениях района (Панковка, Пролетарий), где на 100 мест приходится 149 детей. В Сырковском сельском поселении проживает 175 детей в возрасте от 0 до 7 лет. Проектная вместимость здания дошкольных групп МАОУ «Сырковская СОШ» 66 человек.

Кроме того, по одному групповому помещению (на 20 мест каждое) муниципальных автономных дошкольных образовательных учреждений № 20 «Детский сад комбинированного вида» п. Панковка и № 27 «Детский сад комбинированного вида» д. Савино занимают учреждения здравоохранения. Эти помещения были переданы Администрацией Новгородского района центральной районной поликлинике в 90-е годы прошлого века, когда наблюдалась самая низкая рождаемость детей и по настоящее время не возвращены.

Дошкольные группы в д. Болотная (филиал МАОУ «Сырковская СОШ») расположены в помещениях, арендуемых у социального приюта «Радуга».

Отсутствие детского сада в д. Волховец Волотовского сельского поселения и ее удаленность от дошкольных образовательных учреждений Новгородского муниципального района не позволяет полностью решить проблему устройства детей жителей деревни в детские сады. На территории Волотовского сельского поселения проживают более 100 детей.

Все выше перечисленное является предпосылкой к тому, что доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, состоящих на учете для определения в дошкольные образовательные учреждения, все-таки будет увеличиваться и к 2013 году достигнет значения 1,65%.

60. Коэффициент посещаемости муниципальных дошкольных образовательных учреждений:

Среднегодовая численность воспитанников дошкольных учреждений за 2010 год составила 1929 детей. Среднее количество рабочих дней муниципальных образовательных учреждений Новгородского муниципального района, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования за год – 242. Общее количество проведенных дней воспитанниками в детских садах района – 364052. По данным статотчета формы № 85К за 2010 год 188,7 – дней посещено одним ребенком в год Коэффициент посещаемости муниципальных образовательных учреждений Новгородского муниципального района, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, составил 0,78. Стабильно на высоком уровне сохраняется посещаемость детьми дошкольных учреждений. Это свидетельствует о востребованности детских садов и удовлетворенности родителей качеством дошкольных образовательных услуг, предоставляемых в муниципальных образовательных учреждениях. Поэтому и на годы предполагается сохранить данный показатель на прежнем уровне.

61. Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений:

В 2009 году в муниципальном районе функционировало 14 муниципальных дошкольных образовательных учреждений и два образовательных учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста (16 ед.). В результате проведения в 2010 году реорганизации муниципальных автономных общеобразовательных учреждений (МАОУ Трубичинская ООШ, МОАУ «Савинская ООШ», МАОУ «Ермолинская СОШ») в форме выделения муниципальных автономных дошкольных образовательных учреждений (МАДОУ №25 «Детский сад комбинированного вида» д. Трубичино, МАДОУ №27 «Детский сад комбинированного вида» д. Савино, МАДОУ №17 «Детский сад комбинированного вида» д. Ермолино) и переименования муниципального образовательного учреждения для детей дошкольного и младшего возраста «Серговская начальная школа – детский сад» в «Детский сад № 5 д. Сергово», увеличилось на 4 количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений. С 01.09.2010 года в районе функционируют 18 муниципальных дошкольных образовательных учреждений. Кроме того, в район функционирует 1 муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Ильменская начальная школа – детский сад».

62. Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта

В муниципальном районе отсутствуют дошкольные образовательные учреждения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта.

63. Доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений:

В муниципальных образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования, организуют и осуществляют образовательный процесс 260 педагогических работников, из них 116 имеют высшее профессиональное образование. Доля лиц с высшим профессиональным образованием составляет 44,6%, что выше прошлого года на 2,3%. Учитывая, что педагогические работники продолжают повышать свой образовательный уровень, доля лиц с высшим профессиональным образованием будет повышаться и достигнет к 2013 году 47,5%.

64. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование

За 2010 год на дошкольное образование направлено 2 тыс. руб., что составляет 31,7% от всех расходов по отрасли. За 2009 год на дошкольное образование было направлено 94094,8 тыс. руб., что на 8,2% меньше по сравнению с 2010 годом.

На 2011 год планируемый объем расходов составит 2 тыс. рублей. На года – 2 тыс. рублей.

65. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств

За 2010 год на увеличение стоимости основных средств было израсходовано 5,5 тыс. руб. В 2009 году на данную статью расходов было направлено 3380,3 тыс. рублей. Уменьшение расходов связано с изменением статуса бюджетных учреждений на автономные. Расходы на увеличение стоимости основных средств по автономным учреждениям отражаются по КОСГУ 241.

66. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда

На оплату труда и начисления за 2010 год направлено 7077,9 тыс. руб. По данной статье отражены расходы на оплату труда и начислениям работников централизованной бухгалтерии. В 2009 году на эти статьи расходов было направлено 38041,7 тыс. руб. Фонд оплаты труда в 2010 году уменьшился в связи с изменением статуса бюджетных учреждений на автономные. Расходы на оплату труда и начислениям на оплату труда по автономным учреждениям отражаются по КОСГУ 241.

В годах ежегодно на эти расходы будет направлено по 7550 тыс. рублей.

69. Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзаменам по данным предметам.

По итогам 2009 года по показателю «Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам» составила 99,32% (из 147 выпускников, участвовавших в ЕГЭ, 146 выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку и математике). По результатам государственной (итоговой) аттестации лишь один выпускник из Лесновской средней школы не сдал экзамены по двум обязательным предметам

В 2010 году по данному показателю достигнуто значение в 100% (из 110 выпускников сдававших ЕГЭ по этим двум предметам набрали баллы, не ниже границы, установленной Рособрнадзором, свидетельствующей об освоении выпускниками государственного образовательного стандарта по этим предметам).

В 2009 году введено в образовательную практику новое федеральное Положение о государственной (итоговой) аттестации, в котором закреплено требование обязательности её прохождения и получения положительных отметок каждым выпускником не менее, чем по двум обязательным предметам – русскому языку и математике. В связи с этим усилено внимание педагогических коллективов школ к преподаванию этих предметов на ступени среднего полного общего образования. Происходит процесс осознания важности этих предметов для успешного завершения школьного образования учащимися и родителями. Школами района разрабатываются и утверждаются учебные планы, в которых для успешной сдачи экзаменов по этим предметам ведется преподавание на профильном уровне, т. е. увеличивается количество часов по сравнению с базовым уровнем. Кроме того, в школах района за счет часов школьного компонента образовательного учреждения учебного плана ведется преподавание элективных курсов, в ходе которых осуществляется непосредственная подготовка учащихся к выпускным экзаменам. Используются возможности школ по организации различных тестирований учащихся, проводимых различными федеральными организациями путем использования Интернет технологий. Все это позволило выпускникам средних общеобразовательных школ района успешно сдавать единый государственный экзамен.

Прогнозируется, что в последующие с 2011 по 2013 годы цифровые значения по этому показателю будут соответствовать 100%.

70. Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по русскому языку.

В 2009 году 147 выпускников общеобразовательных школ района приняли участие в едином государственном экзамене по русскому языку. Количество выпускников, принявших участие в ЕГЭ по русскому языку в 2010 году, составило 110 человек. Сокращение численности выпускников, принявших участие в ЕГЭ в 2010 году по сравнению с 2009 годом, обусловлено общим сокращением численности контингента выпускников 9-х классов, желающих получать среднее (полное) общее образование в условиях общеобразовательных учреждений. Прогнозируется, что численность выпускников общеобразовательных учреждений района, участвующих в едином государственном экзамене в 2011 году, составит 102 чел.; в 2012 году – 97 чел.; в 2013 году – 95 чел.

71. Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку.

В 2009 году из 147 выпускников, участвовавших в ЕГЭ, экзамены в форме ЕГЭ по русскому языку сдали 146 человек. В 2010 году – из 110 выпускников участвующих в ЕГЭ, ЕГЭ по русскому языку сдали 110 человек. В ходе мониторинга показателя отмечается положительная динамика по проценту, сдавших ЕГЭ по данному предмету, с 99,32% до 100%. Данное обстоятельство обусловлено более тщательной подготовкой выпускников, которая организована общеобразовательными учреждениями района, к государственной (итоговой) аттестации.

Прогнозируется, что в последующие с 2011 по 2013 годы все выпускники, планирующие сдавать ЕГЭ по данному предмету получат положительные результаты, т. е сдадут этот экзамен: в 2011 году – 102 чел.; в 2012 году – 97 чел.; в 2013 году – 95 чел.

72. Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по математике.

В 2009 году 147 выпускников общеобразовательных школ района приняли участие в едином государственном экзамене по математике. Количество выпускников, принявших участие в ЕГЭ по математике в 2010 году, составило 110 человек. Сокращение численности выпускников, принявших участие в ЕГЭ в 2010 году по сравнению с 2009 годом, обусловлено общим сокращением численности контингента выпускников 9-х классов, желающих получать среднее (полное) общее образование в условиях общеобразовательных учреждений. Прогнозируется, что численность выпускников общеобразовательных учреждений района, участвующих в едином государственном экзамене в 2011 году, составит 102 чел.; в 2012 году – 97 чел.; в 2013 году – 95 чел.

73. Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по математике.

В 2009 году из 147 выпускников, участвовавших в ЕГЭ, экзамены в форме ЕГЭ по математике сдали 146 человек; в 2010 году – из 110 выпускников участвующих в ЕГЭ, его сдали 110 человек. В ходе мониторинга показателя отмечается положительная динамика по проценту, сдавших ЕГЭ по данному предмету, с 99,32% до 100%. Данное обстоятельство обусловлено более тщательной подготовкой выпускников к единому государственному экзамену.

Прогнозируется, что в последующие с 2011 по 2013 годы все выпускники, планирующие сдавать ЕГЭ по данному предмету получат положительные результаты, т. е сдадут этот экзамен: в 2011 году – 102 чел.; в 2012 году – 97 чел.; в 2013 году – 95 чел.

74. Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании

По итогам государственной (итоговой) аттестации 2009 года численность выпускников общеобразовательных учреждений Новгородского муниципального района, не получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании составила 1 человек. Выпускник из Лесновской средней школы не сдал экзамены по двум обязательным предметам, и как следствие получил справку установленного образца. Данный выпускник продолжил обучение в учреждении начального профессионального образования Великого Новгорода.

В 2010 году в районе отсутствовали выпускники, не получившие аттестат о среднем (полном) общем образовании.

Прогнозируется, что в последующие с 2011 по 2013 годы, что все выпускники школ района завершат обучение по программам среднего полного общего образования и будут отсутствовать выпускники, которые не получат аттестаты о среднем (полном) общем образовании.

75. Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений.

Общая численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений в Новгородском районе представлена обучающимися, завершившими в текущем году освоение программ среднего (полного) общего образования и обучавшимися в школе в течение 11 лет (по дневной форме обучения). Таких учащихся в 2009 году было 148 человек; в 2010 году -115 человек.

Прогнозируется, что численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений составит : в 2011 году – 103 чел.; в 2012 году – 97 чел.; в 2013 году – 95 чел.

76. Доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений:

Благодаря усилиям руководителей общеобразовательных учреждений в 2010 году возросла доля учителей, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, с 3,95% до 5,62%. За 2010 год общая численность учителей в общеобразовательных учреждениях, расположенных в городских поселениях, составляет 59 человек а в сельских поселениях 188 человек. Соответственно, доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет от общей численности учителей, составляет 5,62%. До 2013 года доля учителей, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, останется на прежнем уровне в связи с тем, что взамен уходящих на пенсию учителей придут молодые специалисты.

77. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности:

В 2009 году статус городского населенного пункта относились пгт Панковка, Пролетарий, Тесово-Нетыльский. С 2010 года статус городского населенного пункта – рабочего поселка Тесово-Нетыльский – изменен на сельский населенный пункт. Таким образом, с 2010 года и до 2013 года в городской местности расположены два муниципальных общеобразовательных учреждения: Панковская и Пролетарская средние школы.

78. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности:

В 2009 году в муниципальном районе 16 общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности. Из них два (в деревне Сергово и Ильмень) относятся к учреждениям для детей дошкольного и младшего школьного возраста.

На начало 2010/2011 учебного года муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Серговская начальная школа-детский сад» реорганизовано в муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 5 «Детский сад д. Сергово». Поэтому в 2010 году остается только одно учреждение типа «начальная школа-детский сад», а к 14 муниципальным общеобразовательным учреждениям, расположенным в сельской местности, добавляется из городского поселения Тесово-Нетыльская средняя общеобразовательная школа. Поэтому общее количество не изменяется и остается в количестве 16 единиц в годах.

79. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта:

В муниципальном районе отсутствуют общеобразовательные учреждения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта.

80. Численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской местности (среднегодовая):

Численность обучающихся в городской местности в отчетном 2010 году снизилась в сравнении с 2009 годом на 126 человек и составила 984 учащихся. В 2009 году этот показатель составлял 1110 человек. Это снижение произошло путем изменения с 2010 года статуса городской школы - Тесово - Нетыльская на сельскую, перенеся тем самым контингент воспитанников в учреждения сельской местности. На последующие три года планируется увеличение контингента учащихся. Прогнозируемое значение показателя в 2011 году составит 1085 учащихся, в 2012 году – 1109 учащихся, в 2013 году – 1114 учащихся.

81. Численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности (среднегодовая):

Среднегодовая численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности в 2010 году составила 2374 человек. В предыдущем 2009 году этот показатель составлял 1931 человек. Увеличение контингента на 443 обучающихся произошло путем изменения статуса городской Тесово – Нетыльской школы в сельскую школу. Контингент детей перешел в учреждения сельской местности. В дальнейшем также планируется увеличение контингента, и прогнозируемое значение обучающихся в 2011 году составит 2466 человек, в 2012 году – 2503 человека, в 2013 году – 2505 человек.

82. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях:

По итогам 2010 года 2337 учащихся имеют 1 и 2 группу здоровья, что составляет 72,2% от общего числа обучающихся (3237ч). По сравнению с 2009 годом количество таких детей увеличилось на 88 человек или 1,43%.

Во всех общеобразовательных учреждениях разработаны комплексные планы работы, направленные на сохранение и укрепление здоровья. В пяти школах реализуются целевые программы «Здоровье».

В рамках президентской инициативы «Наша новая школа» общеобразовательными учреждениями района решаются задачи по оптимизации учебно-воспитательного процесса, формированию у учащихся ценностей здорового образа жизни, укреплению материально-технической базы учреждений, повышению санитарно-гигиенического благополучия школьной среды обитания. Эти задачи нашли свое отражение и в муниципальной программе развития образования на годы.

Проводимая работа комитетом образования и образовательными учреждениями района обеспечит стабилизацию или некоторое улучшение прогнозируемых значений: в 2011 году - 72,2% (2449 ч.), в 2,6% (2496 ч.), в 2,6 % (2426 ч.) к общему числу обучающихся.

83. Численность работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая):

Численность работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности в отчетном 2010 году составила 87 человек, что на 50 работников меньше показагода – 137 человек. Это снижение все также явилось следствием изменения статуса городской Тесово – Нетыльской школы в сельскую школу. Еще одна причина - проведенная работа по снижению неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами. Прогнозируемое значение показателя в 2011 году составит 85 работников, в 2012 году – 84 работника, в 2013 году – 84 работника.

84. Численность работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая):

Численность работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности в отчетном 2010 году составила 407 человек, что на 65 работников меньше показагода – 461 человек. Основная причина снижения численности работников - проведенная работа по снижению неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами, т. к. большая часть излишней численности работников приходилась именно на сельскую местность. В дальнейшем прогнозируется снижение численности работников, и значение показателя в 2011 году составит 362 человека, в 2012 году – 354 человек, в 2013 году – 347 человек.

85. Численность учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая):

Численность учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности в отчетном 2010 году составила 59 человек, что на 23 человека меньше показагода – 82 человека. Это снижение все также явилось следствием изменения статуса городской Тесово – Нетыльской школы в сельскую школу. Дальнейшее сокращение количества учителей городских школ невозможно, поскольку это может привести к невыполнению утвержденного государственного стандарта. Прогнозируемое значение показателя в 2011 году составит 57 работников, в 2012 году –57 работников, в 2013 году – 57 работников.

86. Численность учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая):

Численность учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности в отчетном 2010 году составила 190 человек, что на 5 человека меньше показагода – 195 человек. Это незначительное снижение - причина проведенной работы по снижению неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами. Работа по снижению неэффективных расходов продолжается, однако, дальнейшее сокращение количества учителей невозможно, поскольку это может привести к невыполнению утвержденного государственного стандарта. Прогнозируемое значение показателя в 2011 году составит 180 работников, в 2012 году – 178 работника, в 2013 году – 175 работника.

87. Численность прочего персонала (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебного процесса) муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая):

Среднегодовая численность прочего персонала муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности в отчетном 2010 году составила 28 человек, что на 27 человек меньше показагода – 55 человек. Снижение показателя - изменения статуса городской Тесово – Нетыльской школы в сельскую школу. Еще одной причиной является проведенная работа по снижению неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами. В дальнейшем прогнозируется снижение численности работников, но незначительное, т. к. среднегодовая численность прочих работников городской местности практически равна нормативному значению. Прогнозируемое значение показателя в 2011 году составит 28 работников, в 2012 году – 27 работников, в 2013 году – 27 работников.

88. Численность прочего персонала (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебного процесса) муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая):

Среднегодовая численность прочего персонала муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности в отчетном 2010 году составила 217 человек, что на 49 человек меньше показагода – 266 человек. Основной причиной снижения численности работников является проведенная работа в 2010 году по снижению неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами. Прогнозируется дальнейшее снижение численности прочих работников сельской местности, т. к. большая часть неэффективных расходов приходится именно на эту категорию рабочих. Прогнозируемое значение показателя в 2011 году составит 182 человека, в 2012 году – 176 человек, в 2013 году – 172 работника.

89. Количество классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской местности (среднегодовое):

Среднегодовое количество классов муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности в отчетном 2010 году составило 37 классов, что на 10 классов меньше значения 2009 года – 47 классов. Это произошло в следствие изменения статуса городской Тесово – Нетыльской школы в сельскую школу. Прогнозируемое значение этого показателя в 2011 году – 37 классов, в 2012 году и в 2013 году - 38 класса. Увеличение количества классов планируется из-за увеличения числа классов – комплектов общеобразовательных учреждений и снижения классов – комплектов для детей с ограниченными возможностями здоровья.

90. Количество классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности (среднегодовое):

Среднегодовое количество классов муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности в отчетном 2010 году составило 124 класса, что на 5 классов больше показагода – 119 классов. Это увеличение показателя - следствие изменения статуса городской Тесово – Нетыльской школы в сельскую школу. Количество классов Тесово – Нетыльской школы перешли в классы учреждений сельской местности. Значение этого показателя прогнозируется в 2011 году – 118 классов, 2012 году и в 2013 году - 121 класс.

91. Средняя стоимость содержания одного класса в муниципальных общеобразовательных учреждениях в городском округе (муниципальном районе)

Средняя стоимость содержания одного класса в муниципальных общеобразовательных учреждениях в городском округе (муниципальном районе) в отчетном 2010 году составила 247404 руб., что на 78448 руб. больше показагода – 168956 руб. Значение показателя на 2011, 2012 и 2013 годы планируется в размере 245455 руб., 249297 руб. и 249297 рублей соответственно.

92. Общий объем расходов на общее образование.

За 2010 год на общее образование направлено 1 тыс. руб., что составляет 57,4% от всех расходов по отрасли. За 2009 год на общее образование было направлено 1 тыс. руб., что на 9,5% меньше по сравнению с 2010 годом.

93. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств.

В связи с изменением статуса бюджетных учреждений на автономные расходы на увеличение стоимости основных средств отражаются по КОСГУ 241.

94. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части текущих расходов

На текущие расходы по общему образованию в 2010 году было направлено 6 тыс. рублей, что на 10,6% больше, по сравнению с 2009 годом.

В 2011 году планируется направить 4 тыс. рублей; в 2012 – 2 тыс. рублей; в 2013 – 8 тыс. рублей.

95. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда.

На оплату труда и начисления за 2010 год направлено 860,4 тыс. руб. В аналогичном периоде 2009 года на эти статьи расходов было направлено 66983,8 тыс. руб. Фонд оплаты труда в 2010 году уменьшился в связи с изменением статуса бюджетных учреждений на автономные. Расходы на оплату труда и начислениям на оплату труда по автономным учреждениям отражаются по КОСГУ 241.

96. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на нормативное подушевое финансирование:

Количество муниципальных общеобразовательных учреждений переведенных на нормативно подушевое финансирование в отчетном 2010 году составило 18 единиц. В 2009 году – 19 учреждений. Это объясняется, тем, что в 2010 году согласно реструктуризации сети муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Серговская начальная школа - детский сад» стало дошкольным образовательным учреждением №5 «Детский сад» д. Сергово. Значение показателя в 2011году, 2012 году, 2013 году планируется неизменным, и составит 18 единиц.

97. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат:

Количество муниципальных общеобразовательных учреждений переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда ориентированную на результат в отчетном 2010 году составило 18 единиц. В 2009 году – 19 учреждений. Это объясняется, тем, что в 2010 году согласно реструктуризации сети муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Серговская начальная школа - детский сад» стало дошкольным образовательным учреждением №5 «Детский сад» д. Сергово. Значение показателя в 2011году, 2012 году, 2013 году планируется неизменным, и составит 18 единиц.

98. Численность детей в возрасте лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности:

За 2010 год общее количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы собственности, составило 6787 детей. Сюда вошли 951 ребенок дошкольного возраста от 5 до 7 лет и 5836 человек от 7 до 18 лет школьного возраста (включая контингент Центра внешкольной работы, Подберезской вспомогательной школы-интерната). От общего числа детей (6928 чел.) в возрасте 5-18 лет, зарегистрированных на территории муниципального района, процент охвата занятостью дополнительным образованием составляет 97,96%. По сравнению с 2009 годом занятость дополнительным образованием возросла на 2,46%. Комитетом образования ведется учет занятости детей дополнительным образованием. В ближайшей перспективе планируется открыть новые, востребованные объединения по разным направленностям, чтобы повысить показатель до 100% и сохранить его.

99. Численность детей в возрасте лет в городском округе (муниципальном районе)

Для расчета детей, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях организационно-правовой формы и формы собственности, за основу берутся сведения, полученные из территориального Новгородстата. По отношению к 2009 году общая численность уменьшилась на 22 человека и составила 6928 человек. Это же количество прогнозируется до 2013 года.

100. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование

За 2010 год на дополнительное образование направлено 17700,8 тыс. руб., что составляет 5,5% от всех расходов по отрасли. За 2009 год на дополнительное образование было направлено 15134,7 тыс. руб., что на 17% меньше по сравнению с 2010 годом.

В 2011 году на данную статью расходов планируется направить 22090 тыс. рублей, в 2012 – 20642 тыс. рублей, в 2013 – 17672 тыс. рублей.

101. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств

В 2010 году на увеличение стоимости основных средств было израсходовано 226,5 тыс. рублей. Приобретены сценические костюмы, оргтехника и радиомикрофоны для детских музыкальных школ. В 2009 году на данную статью расходов было направлено 33,3 тыс. рублей.

В годах на вышеуказанные цели запланировано по 150 тыс. рублей.

102. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда

На оплату труда и начисления за 2010 год направлено 8163 тыс. руб. За 2009 год на оплату труда и начисления было направлено 12081,1 тыс. руб., что на 67,6% больше, по сравнению с 2010 годом. Фонд оплаты труда в 2010 году уменьшился в связи с изменением статуса бюджетного учреждения по дополнительному образованию на автономное.

В 2011 году на данные цели запланировано 8883 тыс. рублей; в гг. по 8883 тыс. рублей ежегодно.

103. Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

В 2010 году к систематическим занятиям физической культурой и спортом привлечено 8328 человек, что на 665 человек больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (7663 человек).

В 2010 году отделом спорта комитета культуры, молодёжной политики и спорта Администрации Новгородского муниципального района были возобновлены традиции проведения соревнований среди трудовых коллективов предприятий, учреждений, организаций муниципального района. В результате в 12 крупных организациях были восстановлены коллективы физкультуры, что явилось причиной повышения удельного веса систематически занимающихся.

За 2010 год отделом спорта проведено 41 районное мероприятие, в котором приняло участие 4215 спортсменов, что на одно мероприятие больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Спортсменами района в командных видах спорта завоёвано 6 первых, 3 вторых и одно третье место, в индивидуальных видах 19 золотых, 18 серебряных и 9 бронзовых наград.

Плановый показатель систематически занимающихся на 2011 год составляет 8470 человек.

104. Уровень фактической обеспеченности учреждениями физической культуры и спорта в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности

В 2010 году уровень фактической обеспеченности учреждениями физической культуры и спорта в муниципальном районе от нормативной базы по спортивным залам составил 23,14%, плоскостными спортивными сооружениями 156,65%, плавательными бассейнами 1,73%.

105. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на физическую культуру и спорт.

В 2010 году на физическую культуру и спорт направлено 859,2 тыс. руб., что на 10% больше по сравнению с 2009 годом.

В 2011 году на данную статью расходов в рамках муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Новгородском муниципальном районе на гг» запланировано 873,0 тыс. руб., в 2012 году – 721,0 тыс. руб.; в 2013 – 788 тыс. рублей.

106. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя.

За 2009 год общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя составила 25,11 кв. м., в том числе введенная в действие за год – 0,54 кв. м.

В соответствии с выданными разрешениями на ввод в эксплуатацию многоквартирных жилых домов, а также объектов индивидуального жилищного строительства за 2010 года общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя составила 25,63 кв. м., в том числе введенная за этот период – 0,79 кв. м. За 2010 год введено в эксплуатацию три 4-х квартирных жилых дома в д. Новая Мельница, один 12-ти квартирный жилой дом в п. Тесово-Нетыльском, 620 объектов индивидуального жилищного строительства.

В соответствии с выданными разрешениями на строительство в 2011 году прогнозируется увеличение общей площади жилых помещений на одного жителя до 26,24 кв. м. В этот период планируется ввести в эксплуатацию 120-ти квартирный жилой дом общей жилой площадью 6200 кв. м., 40 квартирный жилой дом в п. Панковка общей жилой площадью 2200 кв. м., а также продолжится ввод в эксплуатацию индивидуальных жилых домов, построенных за счет всех источников финансирования. В 2011 году планируется достигнуть показатель общей площади жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя, введенного в эксплуатацию до 0,97 кв. м.

В 2012 году прогнозируется динамичный рост по вводу в эксплуатацию объектов жилищного строительства общей площадью, в том числе и за счет средств индивидуальных застройщиков. Показатель общей площади составит 27,07 кв. м в среднем на одного жителя, по введенным в действие за 2012 год показатель составит 1,05 кв. м, что выше, чем в 2011 году.

В 2013 году показатель общей площади жилых помещений составит 27,99 кв. м в среднем на одного жителя всего. Планируется ввод в эксплуатацию индивидуальных жилых домов и 341-квартирного жилого дома в д. Григорово общей площадью 16478,85 кв. м В среднем на одного жителя показатель общей площади жилых помещений по введенным в действие составит 1,15 кв. м.

107. Число жилых квартир в расчете на 1000 человек населения – всего, в том числе введенных в действие за год.

За 2009 год число жилых квартир в расчете на 1000 человек населения составило 503,81 ед., в том числе введенных за год – 10,72 ед.

Данный показатель (число жилых квартир в расчете на 1000 человек населения) за отчетный период 2010 года составил 511,04 ед., в том числе введенных в действие за год 11,2 ед.

Планируется число жилых квартир в расчете на 1000 человек населения:

в 2011 году 520,03 ед., в том числе введенных за год – 11,2 ед.,

в 2012 году 531,79 ед., в том числе введенных за год – 11,39 ед.,

в 2013 году 544,03 ед., в том числе введенных за год - 11,61 ед.

В 2011 году планируется довести данный показатель до 12,4 ед. В 2011 году планируется ввести два многоквартирных жилых дома:

120-ти квартирный жилой дом в д. Трубичино мкр. Стипенка поз. №3 и 40-квартирный жилой дом в п. Панковка.

С 2009 года по 2013 год строительство и ввод в эксплуатацию многоквартирных домов будет осуществляться, согласно выданным разрешениям на строительство.

В результате работ по разработке и утверждению генеральных планов городских и сельских поселений Новгородского муниципального района (срок утверждения до 01.01.2012 года), а также работ по подготовке проектов межевания земельных участков для размещения на территории района новых жилых массивов наблюдается динамичное увеличение данного показателя.

111. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами.

Представленные показатели отражают фактически сложившуюся в районе ситуацию с выбором собственниками помещений в многоквартирных домах способа управления домами в соответствии с Жилищным кодексом РФ.

Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в разрезе количества многоквартирных домов в 2009 году составила:

88,46% - непосредственное управление в многоквартирном доме;

1,92% - управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом;

9,62% - управление управляющей организацией другой организационно-правовой формы.

В 2010 году, данные показатели составили:

90,47% - непосредственное управление в многоквартирном доме;

1,91% - управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом;

7,63% - управление управляющей организацией другой организационно-правовой формы.

В 2011 году планируемые значения данных показателей составят:

87,16% - непосредственное управление в многоквартирном доме;

2,53% - управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом;

10,32% - управление управляющей организацией другой организационно-правовой формы.

В 2012 году планируемые значения данных показателей составят:

84,97% - непосредственное управление в многоквартирном доме;

3,97% - управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом;

11,06% - управление управляющей организацией другой организационно-правовой формы.

В 2013 году планируемые значения данных показателей составят:

83,23% - непосредственное управление в многоквартирном доме;

4,97% - управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом;

11,8% - управление управляющей организацией другой организационно-правовой формы.

116. Доля подписанных паспортов готовности (по состоянию на 15 ноября отчетного года).

Доля подписанных паспортов готовности жилищного фонда и котельных по состоянию на 15.11.2010 составил 100%.

118. Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства.

Среди организаций, оказывающих услуги жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального района, убыточных нет.

120. Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными.

Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными в 2009 году составляла 0,83%. В 2010 году этот показатель составил 0,78% за счет расселения аварийного дома №22 по ул. Советская Тесово-Нетыльского городского поселения, а также отдельной квартиры в п. Пролетарий. В 2011 году этот показатель составит 0,72% за счет расселения аварийного дома №24 по ул. Советская Тесово-Нетыльского городского поселения. К 2013 году плановое значение показателя составит не более 0,62%.

121. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на жилищно-коммунальное хозяйство всего:

На жилищно-коммунальное хозяйство за 2010 год направлено 0 тыс. руб., что составляет 92,7% от уточненного годового плана на жилищно-коммунальное хозяйство. Расходы за 2010 год увеличились на 15,1% по сравнению с 2009 годом, в связи с увеличением объема финансирования на благоустройство территорий муниципальных образований, в связи с проведенными мероприятиями по областным и муниципальным программам (модернизация, газификация поселений), проведенным капитальным ремонтом жилищного фонда за счет средств, поступивших из федерального Фонда содействия реформирования жилищно - коммунального хозяйства и областного бюджета.

На жилищно-коммунальное хозяйство в 2011 году планируется направить 28,9% от общих расходов бюджета, в 2012 году – 25,7%, в 2013 – 24,3 %.

В том числе:

объем бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств.

За 2010 год на увеличение основных средств направлено 15149,7 тыс. рублей.

За 2009 год бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств составили 1604,7 тыс. руб.

В 2011 году планируется направить 24849 тыс. рублей.

расходы на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения

Расходы на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения составили за 2010 год – 8 тыс. руб., или 55,1% от общих расходов по ЖКХ. По сравнению с этим же периодом 2009г. расходы сократились на 16,7%.

расходы на покрытие убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальное хозяйство

расходы не производились.

123. Доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений (бюджетных и автономных) в городском округе (муниципальном районе).

Доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений (бюджетных и автономных) в городском округе (муниципальном районе) в 2009 году составила 32,69%, в 2010 году составила 34,58%, на 2011 год составит 38,2%, на 2012 год составит 39,4%, на 2013 год составит 47%.

124. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций).

За 2009 год налоговые и неналоговые доходы в консолидированном бюджете муниципального района составили в сумме 36 тыс. руб., общий объем собственных доходов консолидированного бюджета (без учета субвенций) – 2 тыс. руб.

Доля налоговых и неналоговых доходов составила 66,66%.

За 2010 год налоговые и неналоговые доходы в консолидированном бюджете муниципального района составили в сумме 7 тыс. руб. Общий объем собственных доходов консолидированного бюджета (без учета субвенций) – 3 тыс. руб.

Доля налоговых и неналоговых доходов составила 50,52%, что на 16,5 процентных пункта меньше чем в 2009 году.

В 2011 году налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета запланированы в сумме 288432 тыс. руб., общий объем собственных доходов бюджета (без учета субвенций) на 2011 год запланирован в сумме 2 тыс. руб.

Доля налоговых и неналоговых доходов в 2011 году составит 58,4 %.

В 2012 году налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета запланированы в сумме 307469 тыс. руб., общий объем собственных доходов бюджета (без учета субвенций) на 2012 год запланирован в сумме 2 тыс. руб.

Доля налоговых и неналоговых доходов в 2012 году составит 76,3 %.

В 2013 году налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета запланированы в сумме 2 тыс. руб., общий объем собственных доходов бюджета (без учета субвенций) на 2013 год запланирован в сумме 2 тыс. руб.

Доля налоговых и неналоговых доходов в 2013 году составит 77,6 %.

125. Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов

В 2010 году составила 232,69% (на 16% больше по сравнению с 2009 годом). Плановый показатель на 2011 год – 230,59%. Численность населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления муниципального района в 2010 году составила 133815 человек (на 10471 чел. больше по сравнению с 2009 годом). Плановый показатель на 2011 год – 230,59%, 2012 год – 227,64%, 2013 год – 225,39%.

126. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности:

Количество зрительских мест в клубных учреждениях 5570, что составляет 42% от нормативной потребности в зрительских местах в клубах и учреждениях клубного типа согласно социальным нормативам и нормам по распоряжению Правительства Российской Федерации от 01.01.01 г.. Количество библиотек в районе – 32, что составляет 97% от нормативной потребности. Увеличение количества учреждений культуры не планируется. Данное количество учреждений достаточно для обслуживания населения района культурно-досуговой и библиотечной деятельностью. Малые населенные пункты обслуживаются нестационарными формами.

127. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания).

В 2010 году составила 91,87% от числа опрошенных (на 7,67% больше по сравнению с 2009 годом). Плановый показатель на 2011 год – 92%. Во время опроса жителей Новгородского района высказывались предложения не по качеству культурного обслуживания, а в основном по укреплению материально-технической базы учреждений культуры района, оснащение современным оборудованием.

128. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру.

В 2010 году на культуру направлено 63419,3 тыс. руб. или 93% от годовых назначений по отрасли. В 2009 году на данную отрасль было направлено 56097,4 тыс. руб. или на 13% меньше. На отрасль «Культура» в 2011 году планируется направить 67141,2 тыс. руб., в 2012 году – 57903,2 тыс. руб., в 2013 – 57582,2 тыс. рублей.

129. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств.

В 2010 году израсходовано 1631,1 тыс. руб. Средства были направлены на приобретение музыкально-осветительной аппаратуры, оргтехники, проектора, противопожарной сигнализации для Пролетарского ДК, Савинского ДК, Сырковского ДК.

На увеличение стоимости основных средств по разделу «Культура» в 2011 году будет направлено 804,4 тыс. руб., в 2012 году – 682,4 тыс. руб., в 2013 – 579,4 тыс. руб.

130. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в части расходов на оплату труда и начисления на оплату труда

В 2010 году расходы на оплату труда и начисления составили 44773,8 тыс. руб. или 67,2% от общего числа расходов по данной отрасли. В 2009 году на оплату труда и начисления было направлено 40187,2 тыс. руб., что на 10% меньше по сравнению с 2010 годом.

В 2011 году планируется направить - 49040 тыс. рублей; в 2012 году – 48600 тыс. рублей, в 2013 – 48600 тыс. рублей.

131. Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости).

Полная учетная стоимость основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства на конец года в 2009 и 2010 годах составила 0 руб., на годы составит 0 руб.

Полная учетная стоимость основных фондов организаций муниципальной формы собственности (на конец года) в 2010 году составила руб., на 2011 год составит руб., на 2012 год составит руб., на 2013 год составит руб.

Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости) в 2009 и 2010 годах составила 0%, на годы составит 0%.

132. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений

Кредиторской задолженности по оплате труда в бюджетных учреждениях муниципального района по состоянию на 01.01.2010 г. не было, и на 01.01.2011 г. отсутствует.

133. Доля трудоустроенных граждан, в общей численности граждан, обратившихся за содействием в государственные службы занятости населения с целью поиска подходящей работы.

По данным Государственного учреждения «Центр занятости населения Новгородского района» (далее ГУ ЦЗН) доля трудоустроенных граждан, в общей численности граждан, обратившихся с целью поиска подходящей работы, составила в 2010 году 45,74%, что на 5,7 процентных пункта выше 2009 года.

Численность обратившихся в ГУ ЦЗН за 2010 год составила 1994 человека, из них трудоустроено 912 человек. Численность обратившихся в ГУ ЦЗН за 2009 год составляла 2685 человек, из них трудоустроено было 1073 человека. На 2011 год прогнозируемое количество обратившихся в ГУ ЦЗН составит 1500 человек. На год так же прогнозируется сокращение обратившихся граждан с целью поиска подходящей работы и составит соответственно 1100 и 1000 человек. При этом доля трудоустроенных граждан составит не менее 50% с ростом к 2013 году до 51%.

134. Утверждение бюджета на 3 года.

Начиная с 2008 года, бюджет муниципального района принимается на 3 года. Показатели проекта бюджета предусмотрены раздельно на текущий год и на плановый период (2 последующих года), имея в виду, что показатели планового периода в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса будут уточняться при составлении и утверждении проекта бюджета на следующий год.

135. Среднегодовая численность постоянного населения.

136. Численность населения на начало года.

137. Численность населения на конец года.

По данным Территориального органа федеральной службы статистики по Новгородской области (Новгородстат) численность населения Новгородского муниципального района по состоянию на 01.01.2010 года составила 57194 человек (на 01.01.2009 численность составляла 56636 человек).

Среднегодовая численность постоянного населения муниципального района за 2009 год составила 56922 человек, за 2010 год – 57508 человек (по данным Новгородстат). Прогнозируется на 2011 – 2013 годы 58050 человек, 58820 человек и 59450 человек населения соответственно.

138. Общий объем расходов бюджета муниципального образования - всего

В 2010 года исполнение по расходам консолидированного бюджета составило 14 тыс. руб. или 96,3% от годовых плановых значений. В 2009 году расходы бюджета составляли 18 тыс. руб., что на 10,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.

На социально - культурную сферу в 2010 году направлено 8 тыс. руб., или 55,1% от плановых ассигнований, в том числе на отрасль образования направлено 5 тыс. руб., на культуру, кинематографию и средства массовой информации – 67828,4 тыс. руб., на здравоохранение и спорт – 54467,7 тыс. руб., на социальную политику – 2 тыс. руб. В 2009 году на соцкультсферу было направлено 4 тыс. руб., что на 23,6%, меньше по сравнению с 2010 годом. Средства в основном направляются на защищенные статьи бюджета (заработную плату и начисления, питание, медикаменты) и социальные выплаты (детские компенсации, льготы по областным и федеральным законам).

в том числе в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств.

В 2010 году на увеличение стоимости основных средств из бюджета направлено 13541,5 тыс. руб., что составляет 2,7% от общих годовых расходов. По сравнению с 2009 годом расходы на увеличение стоимости основных средств возросли на 5,3%.

На увеличение стоимости основных средств в 2011, 2012, 2013 годах предполагается направить 13352,3 тыс. руб., 10141,3 тыс. руб. и 12579,3 тыс. руб. соответственно.

139. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления

На содержание органов местного самоуправления в 2010 году было направлено 7 тыс. руб. или 9,7% от общих расходов бюджета. В 2009 году на содержание органов местного самоуправления было направлено 0 тыс. руб.

в том числе в расчете на одного жителя муниципального образования.

Расходы на органы местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования за 2010 год составили 1892,15 руб. В 2009 году эти расходы составляли 1909,09 руб.

На 2011 год запланировано 1943,65 рублей, в 2012 году – 1919,87 рублей, в 2013 году – 1838,32 рубля.

141. Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями в электронном виде.

В соответствии с приложением к распоряжению Правительства Российской Федерации от 01.01.2001 г. первый и второй этапы в 2010 году выполнены по 44 муниципальным услугам. В 2009 году данный показатель равен 0. В 2010 году – 48 единиц. В 2011 году планируется выполнить первый и второй этапы, которые состоят из размещения информации об услуге в Сводном реестре государственных и муниципальных услуг и на Едином портале государственных муниципальных услуг и размещения форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг, и обеспечения доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде, еще в отношении 16 муниципальных услуг.

В 2012 году планируется завершить работу по первому и второму этапам в отношении всех 69 оказываемых органами местного самоуправления муниципальных услуг и обеспечить возможность для заявителей в целях получения услуги предоставлять документы в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, а также обеспечить возможность для заявителей осуществлять с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг мониторинг хода предоставления услуги в отношении 34 муниципальных услуг. В 2013 году будет вестись работа по обеспечению возможности получения в 2014 году результатов предоставления услуги в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

142. Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями.

Органами местного самоуправления Новгородского муниципального района в соответствии с действующим законодательством (в основном с Федеральным законом от 01.01.2001 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации») предоставляется 69 муниципальных услуг. В 2011, 2012 и 2013 годах планируется проводить работу по мониторингу действующего законодательства на предмет изменения полномочий органов местного самоуправления, чтобы своевременно готовить административные регламенты по оказанию муниципальных услуг. В зависимости от изменения законодательства и будет меняться количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Новгородского муниципального района.

143. Количество первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями в электронном виде.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.01.2001 г. утвержден Сводный перечень первоочередных государственных и муниципальных услуг и определены этапы перехода на предоставление услуг в электронном виде. Во исполнение данного распоряжения в 2010 году выполнены первый и второй этапы (размещена информация об услуге в Сводном реестре государственных и муниципальных услуг и на Едином портале государственных муниципальных услуг и размещены формы заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг, и обеспечения доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде) в отношении 27 муниципальных услуг. В 2009 году данный показатель равен 0. В 2011 году планируется выполнить первый и второй этапы в отношении 10 муниципальных услуг. В 2012 году планируется обеспечить возможность для заявителей в целях получения услуги предоставлять документы в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, а также обеспечить возможность для заявителей осуществлять с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг мониторинг ходя предоставления услуги в отношении 37 муниципальных услуг. В 2013 году будет вестись работа по обеспечению возможности получения в 2014 году результатов предоставления услуги в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

144. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах.

Потребление энергетических ресурсов в многоквартирных домах производится по следующим направлениям:

Электрическая энергия: в 2010 году на 1 проживающего приходилось0,74 кВт/ч, что на 0,3 кВт/ч больше чем в 2009 году. В годах планируется снижение данного показателя до 0,72; 0,7; 0,67 кВт/ч соответственно.

Тепловая энергия: в 2010 году на 1 кв. метр общей площади приходилось 0,21 Гкал, что практически соответствовало уровню 2009 года. В годах планируется сохранение данного параметра на уровне 0,20 Гкал.

Горячая вода: в 2010 году на 1 проживающего приходилось 15,73 куб метров горячей воды, что на 0,65 куб. метра больше, чем в 2009 году. В годах планируется существенное снижение данного показателя до 15,25 куб. метра, 14,77 и 14,3 куб. метра соответственно.

Холодная вода: в 2010 году на 1 проживающего приходилось 59,47 куб метров воды, что на 11,77 куб. метра меньше, чем в 2009 году. В годах планируется существенное снижение данного показателя до 57,64 куб. метра, 55,82 и 54,03 куб. метра соответственно.

Природный газ: в 2010 году на 1 проживающего приходилось 134,47 куб метров газа, что на 26 куб. метров больше, чем в 2009 году. В годах планируется существенное снижение данного показателя до 130,38 куб. метра, 126,29 и 122,26 куб. метра соответственно.

145. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями.

Удельная величина потребления муниципальными бюджетными учреждениями в расчете на одного человека среднегодового населения Новгородского муниципального района в 2010 году составила: электроэнергии 0,06 кВт*ч, тепловой энергии 0,18 Гкал, горячей воды 0,23 куб. м, холодной воды, 2,84 куб. м, природного газа 2,43 куб. м. На период годы запланировано снижение потребления энергетических ресурсов на 3% ежегодно в соответствии с Федеральным законом от 01.01.01 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".