ДОКЛАД

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ЗУБОВО - ПОЛЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ



о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления

Зубово-Полянского муниципального района за 2010 год и их планируемых значениях на 3-летний период

Подпись _______________

Дата __ ______ ____ г.

Показатели эффективности деятельности органов
местного самоуправления Зубово-Полянского муниципального района

Единица измерения

Отчетная информация

Примечание

2009

2010

2011

2012

2013

I. Экономическое развитие

Дорожное хозяйство и транспорт

1.

Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный ремонт

процентов

2.

Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт

-"-

3.

Доля автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием, переданных на техническое обслуживание немуниципальным и (или) негосударственным предприятиям на основе долгосрочных договоров (свыше 3 лет)

-"-

4.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения

процентов

0

0

0

70

60

Значение показателя за 2годы отсутствует, т. к. дороги на баланс поселений не переданы. В предусматривается передача дорог на баланс поселений и снижение в 2013 году значения показателя за счёт частичного ремонта дорог

5.

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)

-"-

0

0

0

0

0

В районе со всеми населёнными пунктами имеется автобусное или железнодорожное сообщение.

6.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дорожное хозяйство

тыс. рублей

0

14709,2

0

0

0

В 2010 году на развитие улично–дорожной сети согласно Постановлений Правительства РМ была выделена данная сумма

7.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дорожное хозяйство в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств

-"-

0

14709,2

0

0

0

8.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на транспорт

-"-

0

0

0

0

0

Денежные средства не выделяются согласно методике расчетов доходов и расходов для формирования бюджета Республики Мордовия и параметров местных бюджетов для определения межбюджетных трансфертов на очередной финансовый год и плановый период, утвержденный приказом Министерства Финансов РМ №86 от 26 мая 2010г

9.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на транспорт в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств

тыс. рублей

0

0

0

0

0

Развитие малого и среднего предпринимательства

10.

Число субъектов малого и среднего предпринимательства

единиц

на 10 тыс. человек населения

11.

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций

процентов

12.

Доля общего годового объема заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, размещение заказов на которые осуществляется у субъектов малого предпринимательства, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2006 г. № 000, размещенных путем проведения торгов, запроса котировок, участниками которых являются субъекты малого предпринимательства, в общем годовом объеме заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с указанным перечнем, размещенных путем проведения торгов, запроса котировок

процентов

100,0

100,0

100,0

100,0

Все муниципальные заказы на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг выполняются субъектами малого и среднего предпринимательства

13.

Доля муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, включенного в перечни муниципального имущества в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

процентов

0

0

0

0

0

В районе муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц нет

14.

Доля вновь созданных в течение года субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства

процентов

90,0

95,6

97,0

97,0

94,4

В рамках данной Программы в 2010 году оказана поддержка 129 индивидуальным предпринимателям, в 2011 году планируется оказать поддержку не менее 180 единицам, в дальнейшем – не менее 200.

15.

Площадь зарегистрированных на территории муниципального образования бизнес-инкубаторов, промышленных парков, технопарков, научных парков, инновационно-технологических центров и иных объектов, относящихся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в расчете на 100 малых и средних компаний

кв. метров

0

0

0

0

0

16.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства – всего

тыс. рублей

0

0

0

0

0

Денежные средства не выделяются из-за их отсутствия в бюджете района.

в том числе:

в расчете на одно малое и среднее предприятие муниципального образования

рублей

0

0

0

0

0

в расчете на одного жителя муниципального образования

рублей

0

0

0

0

0

Улучшение инвестиционной привлекательности

17.

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства - всего

га

в том числе:

для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства

-"-

для комплексного освоения в целях жилищного строительства

-"-

17.1.

Доля земельных участков в городском округе (муниципальном

районе), предоставленных для строительства (кроме жилищного) по результатам торгов, в общей площади земельных участков в городском округе (муниципальном районе), предоставленных для строительства (кроме жилищного)

процентов

0

0

0

0

0

Земельные участки по результатам торгов в районе для строительства (кроме жилищного) не выделялись и в дальнейшем их выделение не предусмотрено.

17.2.

Доля земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, право постоянного (бессрочного) пользования которыми переоформлено в соответствии с требованиями Федерального законавведении в действие Земельного кодекса Российской Федерации", в общем количестве земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, право постоянного (бессрочного) пользования на которые подлежит переоформлению

процентов

0

0

0

0

0

Земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, право постоянного (бессрочного) пользования которыми переоформлено в соответствии с требованиями Федерального закона "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации", в районе нет

18.

Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района)

процентов

19.

Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на предоставление земельного участка для строительства до даты принятия решения о предоставлении земельного участка для строительства или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов)

дней

20.

Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на получение разрешения на строительство до даты получения разрешения на строительство

-"-

21.

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию:

объектов жилищного строительства - в течение 3 лет

кв. метров

иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет

-"-

22.

Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального района)

тыс. рублей

0

0

0

0

0

Незавершенного строительства, осуществляемого за счет средств бюджета в районе нет.

23.

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя

рублей

540,4

674,0

850,0

1050,0

1450,0

В дальнейшем предусматривается ежегодный рост данного показателя не менее чем на 25%. Данный показатель планируется повысить в основном за счёт крупных предприятий (, , ТНВ « и компания»)

Сельское хозяйство

24.

Число прибыльных сельскохозяйственных организаций (для муниципальных районов)

единиц

4

4

4

4

4

Все сельскохозяйственные предприятия в районе работают прибыльно

25.

Общее число сельскохозяйственных организаций (для муниципальных районов)

единиц

4

4

4

4

4

26.

Площадь фактически используемых сельскохозяйственных угодий муниципального района

га

41992

56968

56990

57000

57100

27.

Общая площадь сельскохозяйственных угодий муниципального района

-"-

65136

75108

75108

75108

75108

28.

Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни муниципального района

процентов

82,0

96,0

97,0

98,0

99,0

Доля будет расти за счёт увеличения площади посевных площадей

Доходы населения

29.

Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа (муниципального района)

процентов

77,2

88,8

90,0

92,5

95,0

Значение показателя будет расти из-за опережающего роста среднемесячной заработной платы бюджетных учреждений.

30.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников:

крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа (муниципального района)

рублей

9577,2

8838,7

9988

11286

12753

В 2009 году из-за финансового кризиса на предприятиях УФСИН произошло сокращение более 3000 работников со среднемесячной заработной платой около 2500 рублей, в результате чего среднемесячная заработная плата в целом по району резко выросла и составила за 2009 год 9577 рублей. В 2010 году предприятия УФСИН наладили прерванные связи с потребителями своей продукции, в производство было выведено то же количество спецконтингента со среднемесячной заработной платой около 3500 рублей. В результате этого темп роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы по району составил 92,3%.

муниципальных дошкольных образовательных учреждений

-"-

5662,7

5659,1

5772

6061

6364

Увеличение заработной платы работников бюджетной сферы в дальнейшем предусматривается, прежде всего, за счёт оптимизации штатов.

муниципальных общеобразовательных учреждений:

-"-

7628,3

7498,6

7572,1

7663,0

7747,3

Увеличение заработной платы работников бюджетной сферы в дальнейшем предусматривается, прежде всего, за счёт оптимизации штатов.

учителей муниципальных общеобразовательных учреждений

-"-

8853,3

8772

8853,3

8959,5

9058,0

прочего персонала муниципальных общеобразовательных учреждений (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебного процесса)

рублей

5510,3

5667,4

5773,1

5790,6

5854,4

муниципальных учреждений здравоохранения:

рублей

7702,0

8184,0

9542,0

10922,0

11264,5

Увеличение заработной платы работников в дальнейшем предусматривается, прежде всего, за счёт оптимизации штатов.

врачей муниципальных учреждений здравоохранения

-"-

14936,0

17198,0

18720,0

21839,5

22160,6

среднего медицинского персонала муниципальных учреждений здравоохранения

-"-

7829,0

8273,0

9065,0

10575,5

10936,6

прочего персонала, в том числе младшего медицинского персонала, муниципальных учреждений здравоохранения

рублей

6330,0

6416,0

6559,5

6703,0

6850,5

II. Здравоохранение и здоровье населения

31.

Удовлетворенность населения медицинской помощью

процентов от числа опрошенных

32.

Охват населения (17 лет и старше) профилактическими осмотрами на туберкулез

процентов

61,1

76,2

78,9

80,0

81,0

Охват увеличился за счёт роста явки лиц, подлежащих медосмотру и повышения ответственности мед. работников за здоровье населения

33.

Охват населения (17 лет и старше) профилактическими осмотрами на злокачественные новообразования

процентов

0

19,7

50,0

65,6

70,3

Охват увеличился за счёт роста явки лиц, подлежащих медосмотру и повышения ответственности мед. работников за здоровье населения

34.

Число амбулаторных учреждений, имеющих медицинское оборудование в соответствии с табелем оснащения

единиц

35.

Общее число амбулаторных учреждений городского округа (муниципального района)

-"-

36.

Число муниципальных медицинских учреждений, применяющих стандарты оказания медицинской помощи

-"-

0

0

1

1

1

МУЗ «Зубово-Полянская ЦРБ» применяет стандарты оказания медицинской помощи.

37.

Число муниципальных медицинских учреждений, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат

-"-

2

2

1

1

1

МУЗ «Зубово-Полянская ЦРБ» работает по новой системе оплаты труда

38.

Число муниципальных медицинских учреждений, переведенных преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования

единиц

0

0

1

1

1

МУЗ «Зубово-Полянская ЦРБ» переведена на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования

39.

Число муниципальных медицинских учреждений городского округа (муниципального района)

единиц

2

2

1

1

1

До 2011 года в районе было 2 муниципальных учреждения здравоохранения: «Зубово-Полянская ЦРБ» и «Ширингушская УБ». С 2011 года в результате реорганизации МУЗ «Ширингушская УБ» путём присоединения к МУЗ «Зубово-Полянская ЦРБ» в районе осталось одно муниципальное учреждение здравоохранения

40.

Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет - всего

случаев на 100 тыс. человек населения

623,1

600,7

599,6

597,8

591,0

Снижение смертности на дому и впервые сутки в стационаре от инфаркта миокарда и от инсульта планируется за счет улучшения работы участковой терапевтической службы по профилактике гипертонической болезни, ишемической болезни сердца, атеросклероза, пропаганды здорового образа жизни

в том числе:

на дому

-"-

385,5

310,6

308,5

306,8

305,8

в том числе:

от инфаркта миокарда

-"-

9,3

7,5

7,3

6,9

6,4

от инсульта

-"-

13,1

7,5

7,2

6,8

6,1

в первые сутки в стационаре - всего

-"-

13,1

20,6

13,0

12,8

12,4

в том числе:

от инфаркта миокарда

случаев на 100 тыс. человек населения

5,6

3,7

3,4

3,1

3,0

от инсульта

-"-

5,6

1,9

1,8

1,5

1,3

41.

Число случаев смерти детей до 18 лет - всего

-"-

91,5

61,0

45,0

32,0

32,0

Снижение показателя произошло за счет: повышения качества диспансеризации беременных женщин и оказание высококвалифицированной помощи женщинам в родах, повышения качества ультразвуковых исследований с целью выявления врожденной патологии у плода.

в том числе:

на дому

-"-

40,7

40,7

0

0

0

в первые сутки в стационаре

-"-

0

11,1

0

0

0

42.

Число работающих (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек населения -

всего

человек

97,4

99,6

98,5

97,3

96,3

Число работающих увеличивается за счёт привлечения специалистов в ЦРБ на вакантные штатные ставки

в том числе:

число врачей (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на
10 тыс. человек населения

-"-

12,4

12,5

12,5

12,5

12,5

из них участковых врачей и врачей общей практики в расчете на 10 тыс. человек населения

человек

2,6

2,2

3,3

3,3

3,5

число среднего медицинского персонала (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек населения

-"-

47,4

50,1

53,0

53,0

53,0

в том числе медицинских сестер участковых и медицинских сестер врачей общей практики в расчете на 10 тыс. человек населения

человек

2,6

2,7

3,3

3,3

3,5

число прочего персонала, в том числе младшего медицинского персонала, муниципальных учреждений здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек населения

человек

52,9

57,2

57,3

57,3

57,3

43.

Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре муниципальных учреждений здравоохранения

дней

12,5

12,2

12,0

12,0

12,0

Показатель снизился, и будет продолжать снижаться за счёт догоспитального обследования больных в амбулаторных условиях, назначения лечения с первых часов поступления пациентов в соответствии со стандартами качества

44.

Среднегодовая занятость койки в муниципальных учреждениях здравоохранения

-"-

296,8

296,1

330,0

330,0

330,0

Значение показателя планируется увеличить за счёт оздоровления в стационарных условиях больных с острой патологией и больных, выявленных при профосмотрах

45.

Число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения на 10 тыс. человек населения

единиц

52,3

54,2

50,6

50,6

50,5

В целях эффективного использования ресурсов здравоохранения, уменьшения коечного фонда, проводится планомерная оптимизация коечной сети. В 2011 году было оптимизировано 20 круглосуточных коек

46.

Фактическая стоимость 1 койко-дня в муниципальных учреждениях здравоохранения без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда

рублей

333,7

464,1

517,2

549,4

549,4

Стоимость содержания одной койки увеличивается исходя из утверждённых на эти годы бюджетных ассигнований

47.

Фактическая стоимость вызова скорой медицинской помощи без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда

-"-

13,6

64,1

77,7

90,4

90,4

Стоимость вызова скорой медицинской помощи увеличивается исходя из утверждённых на эти годы бюджетных ассигнований

48.

Объем медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями здравоохранения в расчете на одного жителя:

стационарная медицинская помощь

койко-дней

1,600

1,580

1,470

1,366

1,366

Снижение объёмов произойдёт за счёт сокращения коечного фонда

амбулаторная помощь

посещений

5,090

4,857

4,969

5,016

5,016

Увеличение объёмов планируется за счёт роста посещений с профилактической целью

дневные стационары всех типов

пациенто-дней

0,250

0,266

0,273

0,275

0,275

Значение показателя планируется увеличить за счёт увеличения числа коек дневного стационара

скорая медицинская помощь

вызовов

0,210

0,228

0,230

0,230

0,230

49.

Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи муниципальными учреждениями здравоохранения:

Планируется дальнейшее увеличение стоимостных показателей в связи с внедрением эффективных методов диагностики и лечения, созданием современной материально-технической базы учреждений, а также проведением мероприятий по сокращению неэффективных расходов. Планируется дополнительное проведение мероприятий по реструктуризации и оптимизации коечной сети. Высвободившиеся за счет этого средства будут направлены на увеличение расходов на единицу объема медицинской помощи.

стационарная медицинская помощь

рублей

749,0

842,8

939,3

997,5

1193,8

амбулаторная помощь

-"-

116,0

133,4

142,1

151,6

189,7

дневные стационары всех типов

-"-

132,0

137,1

178,9

212,4

227,3

скорая медицинская помощь

рублей

346,0

489,1

515,4

548,9

614,89

50.

Число муниципальных учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта

единиц

1

1

1

1

0

Капитальный ремонт здания МУЗ «Зубово-Полянская ЦРБ» планируется завершить к 2013 году

51.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение

тыс. рублей

85011,9

90779,2

30677,4

24742,1

25724,1

Общий объем расходов бюджета района на здравоохранение, в том числе объем расходов бюджета района на здравоохранение в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств, объем расходов бюджета района на здравоохранение в части текущих расходов, объем расходов бюджета района на здравоохранение в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда определены согласно методике расчётов доходов и расходов для формирования бюджета Республики Мордовия и параметров местных бюджетов для определения межбюджетных трансфертов на очередной финансовый год и плановый период, утверждённой приказом министерства финансов Республики Мордовия № 86 от 26-го мая 2010 года.

52.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств

-"-

588,7

481,6

3804,9

0

0

53.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части текущих расходов

тыс. рублей

84423,2

90297,6

26872,5

24742,1

25724,1

54.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда

-"-

64327,4

68824,6

12350,0

11271,4

11271,4

III. Дошкольное образование

55.

Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования

процентов от числа опрошенных

56.

Численность детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях

человек

1092

1106

1150

1200

1250

Рост численности детей предусматривается за счет открытия дополнительных дошкольных групп

57.

Численность детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в негосударственных (немуниципальных) дошкольных образовательных учреждениях

человек

0

0

0

0

0

Все дети получают дошкольную образовательную услугу в муниципальных учреждениях

из них численность детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в негосударственных (немуниципальных) дошкольных образовательных учреждениях за счет средств бюджета городского округа (муниципального района)

-"-

0

0

0

0

0

58.

Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальном образовании

человек

2213

2213

2285

2300

2320

Численность будет расти за счёт увеличения рождаемости населения

59.

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет

процентов

0

5,3

0

0

0

В 2012 году планируется ввести в эксплуатацию детский сад на 70 мест в п. Зубова Поляна и осуществить капитальный ремонт Ясно-Полянского детского сада.

60.

Коэффициент посещаемости муниципальных дошкольных образовательных учреждений

единиц

значение по 2009 году не заполняется

0,75

1,0

1,0

1,0

Коэффициент посещаемости муниципальных дошкольных образовательных учреждений в текущем и в последующих годах планируется довести до 100% за счёт увеличения детей, относящихся к 1-2 группам здоровья.

61.

Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений

единиц

18

18

18

19

19

Количество муниципальных дошкольных учреждений в 2012 году увеличится за счёт ввода в эксплуатацию детского сада на 70 мест в п. Зубова Поляна.

62.

Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта

-"-

5

5

5

4

4

В 2012 году планируется отремонтировать здание Ясно-Полянского детского сада

63.

Доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений

процентов

25,8

27,1

29,5

35,0

37,0

Предусматривается рост показателя за счет привлечения специалистов с педагогических ВУЗов и повышения квалификации работающих специалистов.

64.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование

тыс. рублей

41932,0

42664,5

42630,5

43036,0

43850,1

Общий объём расходов бюджета на дошкольное образование, в том числе в части инвестиций на увеличение стоимости основных средств и в части расходов на оплату труда определён согласно методике расчётов доходов и расходов для формирования бюджета Республики Мордовия и параметров местных бюджетов для определения межбюджетных трансфертов на очередной финансовый год и плановый период, утверждённой приказом министерства финансов Республики Мордовия № 86 от 01.01.01 года

65.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств

-"-

643,7

883,9

95,1

95,1

95,1

66.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда

-"-

28048,7

27860,8

30352,5

30352,5

30352,5

IV. Общее и дополнительное образование

67.

Удовлетворенность населения качеством общего образования

процентов от числа опрошенных

68.

Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования детей

-"-

69.

Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам

процентов

100,0

98,4

99,0

99,0

99,0

В дальнейшем планируется рост данного показателя до 99,0% за счёт повышения качества оказываемых образовательных услуг

70.

Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по русскому языку

человек

395

329

308

284

393

71.

Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку

-"-

395

324

306

282

390

Единый государственный экзамен сдали в 2010 году 98,5% выпускников от всего числа, участвовавших в ЕГЭ. До 2013 года значение данного показателя планируется довести до 99,2%

72.

Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по математике

человек

395

329

308

284

393

73.

Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по математике

-"-

395

329

305

281

391

Единый государственный экзамен сдали в 2010 году 100% выпускников от всего числа, участвовавших в ЕГЭ

74.

Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании

-"-

3

1

1

1

1

75.

Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений

-"-

402

335

310

284

393

76.

Доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений

процентов

14,5

14,9

15,5

15,9

16,0

Рост показателя предусматривается за счёт привлечения в образование района выпускников педагогических ВУЗов

77.

Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности

единиц

6

6

6

6

6

78.

Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности

-"-

33

32

31

31

31

79.

Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта

-"-

17

13

15

14

10

В 2012 году будет осуществлен капитальный ремонт здания Вышинской СОШ, в 2013 – Мордовско-Полянской СОШ, Пичпандинской СОШ, Дубительской СОШ, Мордовско-Пимбурской СОШ.

80.

Численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской местности (среднегодовая)

человек

2490

2458

2450

2498

2550

81.

Численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности (среднегодовая)

-"-

2410

2254

2150

2143

2129

82.

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях

процентов

70,3

70,2

84,3

84,9

85,2

Долю планируется увеличить за счет введения в школах третьего часа физкультуры и за счет экспериментального проекта «Спортивная суббота».

83.

Численность работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая)

человек

353

341

342

342

342

84.

Численность работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая)

-"-

885

839

824

819

819

85.

Численность учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая)

-"-

212

212

212

212

212

86.

Численность учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая)

человек

540

484

469

474

474

87.

Численность прочего персонала (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебного процесса) муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая)

человек

141

129

130

130

130

88.

Численность прочего персонала (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебного процесса) муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая)

-"-

345

355

355

345

345

89.

Количество классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской местности (среднегодовое)

единиц

127

124

119

113

115

90.

Количество классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности (среднегодовое)

единиц

293

289

277

259

259

Количество классов планируется уменьшить с приведением в соответствие с фактической наполняемости классов нормативной.

91.

Средняя стоимость содержания одного класса в муниципальных общеобразовательных учреждениях в городском округе (муниципальном районе)

рублей

67630,0

77271,8

6

1

6

Увеличение показателя планируется за счет сокращения классов

92.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование

тыс. рублей

8

0

6

5

5

Общий объём расходов бюджета на общее образование, в том числе в части инвестиций на увеличение стоимости основных средств и в части расходов на оплату труда определён согласно методике расчётов доходов и расходов для формирования бюджета Республики Мордовия и параметров местных бюджетов для определения межбюджетных трансфертов на очередной финансовый год и плановый период, утверждённой приказом министерства финансов Республики Мордовия № 86 от 01.01.01 года

93.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств

-"-

4372,1

5085,4

3349,2

3445,0

3795,9

94.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части текущих расходов

тыс. рублей

9

6

4

5

6

95.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда

тыс. рублей

4

6

7

6

7

96.

Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на нормативное подушевое финансирование

единиц

39

38

37

37

37

Все муниципальные общеобразовательные учреждения переведены на нормативное подушевое финансирование

97.

Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат

-"-

39

38

37

37

37

Все муниципальные общеобразовательные учреждения переведены на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат

98.

Численность детей в возрасте лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности

человек

2532

2235

2104

2204

2255

99.

Численность детей в возрасте лет в городском округе (муниципальном районе)

-"-

7376

7376

7400

7450

7500

100.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование

тыс. рублей

13134,3

12302,8

14535,8

14761,3

14837,0

Общий объём расходов бюджета на дополнительное образование, в том числе в части инвестиций на увеличение стоимости основных средств и в части расходов на оплату труда определён согласно методике расчётов доходов и расходов для формирования бюджета Республики Мордовия и параметров местных бюджетов для определения межбюджетных трансфертов на очередной финансовый год и плановый период, утверждённой приказом министерства финансов Республики Мордовия № 86 от 01.01.01 года

101.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств

тыс. рублей

70,4

0

39,5

41,5

41,5

102.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда

-"-

12292,8

11390,0

11580,7

13239,9

13239,9

V. Физическая культура и спорт

103.

Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом

человек

17052

18100

19200

20300

21400

Увеличение планируется за счет открытия новых спортивных секций по традиционным видам спорта для района и новым видам спорта.

104.

Уровень фактической обеспеченности учреждениями физической культуры и спорта в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности:

процентов

Уровень будет повышаться за счет ввода в эксплуатацию ряда объектов спортивно-массового значения.

спортивными залами

-"-

78,8

79,3

80,0

81,0

82,0

плоскостными спортивными сооружениями

-"-

50,0

69,8

71,0

73,0

75,0

плавательными бассейнами

-"-

0

0

0

0

0

105.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на физическую культуру и спорт

тыс. рублей

256,7

15389,6

14468,9

282,6

296,8

Общий объём расходов бюджета на физическую культуру и спорт, в том числе в части инвестиций на увеличение стоимости основных средств и в части расходов на оплату труда определён согласно методике расчётов доходов и расходов для формирования бюджета Республики Мордовия и параметров местных бюджетов для определения межбюджетных трансфертов на очередной финансовый год и плановый период, утверждённой приказом министерства финансов Республики Мордовия № 86 от 01.01.01 года

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

106.

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя - всего

кв. метров

20,1

20,4

21

21,3

21,7

Значение показателя будет увеличиваться в связи с ежегодным ростом ввода жилой площади и сокращением численности населения

в том числе введенная в действие за год

-"-

0,2

0,2

0,23

0,24

0,25

107.

Число жилых квартир в расчете на 1 тыс. человек населения - всего

единиц

394

399

403

410

415

Значение показателя будет увеличиваться в связи с ежегодным ростом ввода жилой площади и сокращением численности населения

в том числе введенных в действие за год

-"-

2,7

2,7

2,9

3,0

3,1

108.

Объем жилищного строительства, предусмотренный в соответствии с выданными разрешениями на строительство жилых зданий:

общая площадь жилых помещений

кв. метров

число жилых квартир

единиц

109.

Год утверждения или внесения последних изменений:

в генеральный план городского округа (схему территориального планирования муниципального района)

год

в правила землепользования и застройки городского округа (административного центра муниципального района)

-"-

в комплексную программу развития коммунальной инфраструктуры

-"-

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство

110.

Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами

процентов от числа опрошенных

111.

Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами:

В районе продолжается работа по развитию рынка управления многоквартирными домами, в частности по созданию ТСЖ, что позволит получить средства на проведение капитального ремонта многоквартирных домов

непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме

процентов

72,0

70,0

68,9

67,8

66,7

управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом

-"-

4,0

10,0

10,1

10,2

10,3

управление муниципальным или государственным учреждением либо предприятием

-"-

0

0

0

0

0

управление управляющей организацией частной формы собственности

-"-

24,0

20,0

21,0

22,0

23,0

управление хозяйственным обществом с долей участия в уставном капитале субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) не более 25 процентов

-"-

24,0

20,0

21,0

22,0

23,0

112.

Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района)

процентов

113.

Доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и (или) оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций, осуществляющих данные виды деятельности на территории городского округа (муниципального района), кроме товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов

процентов

114.

Доля энергетических ресурсов, расчеты за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых на территории городского округа, муниципального района:

электрическая энергия

процентов

тепловая энергия

-"-

горячая вода

-"-

холодная вода

-"-

природный газ

-"-

115.

Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги

-"-

116.

Доля подписанных паспортов готовности

(по состоянию на 15 ноября отчетного года):

жилищного фонда

-"-

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

котельных

-"-

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

117.

Отношение тарифов для промышленных потребителей к тарифам для населения:

по водоснабжению

единиц

по водоотведению

-"-

118.

Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства

процентов

0

0

0

0

0

Все предприятия жилищно-коммунального хозяйства района работают прибыльно.

119.

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет

процентов

30,7

30,8

40,0

40,1

40,2

Доля будет расти из-за того, что условием проведения работ по капитальному ремонту многоквартирных работ является осуществление кадастрового учета земельных участков

120.

Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными

-"-

0,6

0,55

0,5

0,4

0,3

Значение показателя планируется снизить за счет реализации программы по содействию реформированию жилищно-коммунального хозяйства

121.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на жилищно-коммунальное хозяйство - всего

тыс. рублей

88708,1

57897,2

27997,2

14137,1

14850,1

Общий объём расходов бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство, в том числе в части инвестиций на увеличение стоимости основных средств и в части расходов на оплату труда определён согласно методике расчётов доходов и расходов для формирования бюджета Республики Мордовия и параметров местных бюджетов для определения межбюджетных трансфертов на очередной финансовый год и плановый период, утверждённой приказом министерства финансов Республики Мордовия № 86 от 01.01.01 года

в том числе:

объем бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств

-"-

31045,5

24673,4

919,3

0

0

расходы на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения

-"-

0

0

0

0

0

расходы на покрытие убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги

-"-

0

0

0

0

0

VIII. Организация муниципального управления

122.

Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района)

процентов от числа опрошенных

в том числе их информационной открытостью

-"-

123.

Доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений (бюджетных и автономных) в городском округе (муниципальном районе)

процентов

0

0

0

2

4

В районе осуществляется оценка оказываемых бюджетными учреждениями муниципальных услуг т возможность создания автономных учреждений путем изменения существующих бюджетных муниципальных учреждений

124.

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)

процентов

31,9

34,7

37,6

33,7

36,3

В дальнейшем рост показателя будет происходить за счет развития собственной доходной базы района

125.

Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов

-"-

48,0

51,0

54,0

57,0

60,0

Доля будет расти из-за повышения качества оказываемых культурно-досуговых услуг

126.

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности:

клубами и учреждениями клубного типа

процентов

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

библиотеками

-"-

91,0

91,0

91,0

91,0

91,0

парками культуры и отдыха

-"-

0

0

0

0

0

127.

Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания)

процентов от числа опрошенных

128.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру

тыс. рублей

17470,5

15561,4

19329,4

19644,5

20212,2

Общий объём расходов бюджета на культуру, в том числе в части инвестиций на увеличение стоимости основных средств и в части расходов на оплату труда определён согласно методике расчётов доходов и расходов для формирования бюджета Республики Мордовия и параметров местных бюджетов для определения межбюджетных трансфертов на очередной финансовый год и плановый период, утверждённой приказом министерства финансов Республики Мордовия № 86 от 01.01.01 года

129.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств

-"-

1010,1

349,4

227,8

56,6

60,2

130.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда

тыс. рублей

12062,4

11571,8

13160,2

13160,2

13160,2

131.

Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости)

процентов

4,78

1,5

0

0

0

В настоящее время на стадии банкротства находятся 2 предприятия – Зубово-Полянское и Явасское МУП ЖКХ. В текущем году процесс банкротства закончится.

132.

Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений

процентов

0

0

0

0

0

Недопущение появления задолженности предусматривается за счет дополнительного поступления собственных доходов.

133.

Доля трудоустроенных граждан, в общей численности граждан, обратившихся за содействием в государственные службы занятости населения с целью поиска подходящей работы

-"-

61,6

62,0

66,5

68,2

70,0

В гг нетрудоустроенными остались обратившиеся в ГУ «Зубово-Полянский ЦЗН» 1381 человек – безработные с сельских поселений, где нет вакантных рабочих мест. В дальнейшем рост показателя будет расти из-за сокращения численности обратившихся в ЦЗН.

134.

Утверждение бюджета на 3 года (данный показатель оценивается, если субъект Российской Федерации перешел на 3-летний бюджет)

да/нет

да

да

да

да

да

В районе осуществляется трехлетнее бюджетное планирование.

135.

Среднегодовая численность постоянного населения

тыс. человек

60,6

59,5

58,8

58,4

57,9

Снижение численности населения происходит из-за превышения смертности над рождаемостью и миграционным оттоком за пределы района.

136.

Численность населения на начало года

-"-

61,3

59,9

59

58,6

58,1

137.

Численность населения на конец года

тыс. человек

59,9

59,0

58,6

58,1

57,7

138.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования - всего

тыс. рублей

3

9

2

1

1

Расходы снизятся в 2011 году на 11% из-за перехода МУЗ «Зубово-Полянская ЦРБ» на одноканальное финансирование через систему ОМС

в том числе в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств

-"-

4278,3

17840,7

24485,3

887,1

889,7

138.1

Общий объем расходов консолидированного бюджета муниципального района

-"-

4

6

6

7

4

Расходы снизятся в 2011 году на 11% из-за перехода МУЗ «Зубово-Полянская ЦРБ» на одноканальное финансирование через систему ОМС

139.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления - всего

-"-

43307,4

42448,5

34302,5

32448,7

32519,7

Снижение произошло и будет происходить за счет приведения фактических штатов органов местного самоуправления к нормативным

в том числе в расчете на одного жителя муниципального образования

рублей

711,2

714,0

576,7

545,0

546,0

140.

Доля расходов бюджета городского округа (муниципального района), формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета городского округа (муниципального района), без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий

процентов

0,8

8,5

2,3

0

0

141.

Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями в электронном виде

единиц

0

2

34

60

82

В электронном виде предоставляются услуги МУЗ «Зубово-Полянская ЦРБ»:запись на прем к врачу, выдача рецептов льготным категориям граждан.

142.

Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями

-"-

82

82

82

82

82

143.

Количество первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями в электронном виде

-"-

0

2

34

34

34

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

144.

Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах:

Значение показателей будет снижаться за счет выполнения мероприятий в области энергосбережения

электрическая энергия

кВт·ч на 1 проживающего

613,55

664,38

664,45

625,12

606,37

тепловая энергия

Гкал на 1 кв. метр общей площади

0,26

0,26

0,26

0,26

0,26

горячая вода

куб. метров на 1 проживающего

0

0

0

0

0

холодная вода

-"-

40,2

40,2

38,99

37,82

36,69

природный газ

-"-

223,2

223,2

216,5

210

203,7

145.

Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями

Значение показателей будет снижаться за счет выполнения мероприятий в области энергосбережения

электрическая энергия

кВт·ч на

1 человека населения

59,92

59,08

57,31

55,59

53,92

тепловая энергия

Гкал на

1 кв. метр общей площади

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

горячая вода

куб. метров на 1 человека населения

0

0

0

0

0

холодная вода

-"-

2,38

1,93

2,15

2,09

2,03

природный газ

-"-

24,7

32,2

31,23

30,29

29,38

X. Благоустройство территории

146.

Наличие площадок для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

Значение показателя будет увеличиваться в связи с тем, что при строительстве и капитальном ремонте многоквартирных жилых домов одновременно осуществляется строительство детских площадок

147.

Наличие площадок для занятия физической культурой

кв. м / чел.

7,2

7,8

7,9

8,3

8,5

Значение показателя увеличивается за счет строительства в каждом поселении стандартных футбольных полей и волейбольных площадок. В 2012 году в п. Зубова Поляна планируется строительство стадиона и миниBMX трек по велоспорту

148.

Доля общей протяженности освещенных частей улиц, проездов к их общей протяженности на конец отчетного года

процентов

50,0

54,0

59,0

60,0

65,0

Удельный вес увеличивается за счет притока частных инвестиций – частных предприятий, расположенных на территории городских и сельских поселений

149.

Наличие на территории муниципального образования полигона для твердых бытовых отходов, соответствующего установленным санитарным правилам и нормам

единиц

0

0

2

2

2

В настоящее время ведутся проектные работы по строительству двух полигонов в п. Зубова Поляна и п. Явас. При условии выделения средств на эти цели из республиканского бюджета они будут введены в эксплуатацию в 2011году