Д О К Л А Д

Главы администрации Тейковского муниципального района

о достигнутых значениях показателей для оценки

эффективности деятельности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов за 2009 год

и их планируемых значениях на 3 – летний период

Ивановской области

Подпись ____________

Дата «29» апреля 2010г.


1. Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления

Тейковского муниципального района

(официальное наименование городского округа (муниципального района)

№ п/п

Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления

Единица измерения

Отчетные значения

Плановое значение

Примечание

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

I. Экономическое развитие

Дорожное хозяйство и транспорт

1.

Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен:

капитальный ремонт

процентов

текущий ремонт

процентов

2

Доля автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием, переданных на техническое обслуживание немуниципальным и (или) государственным предприятиям на основе долгосрочных договоров (свыше 3 лет)

процентов

3.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения

процентов

45,9

45,4

45,9

46,4

46,9

4.

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)

процентов

10,05

9,1

9,0

9,0

9,0

Развитие малого и среднего предпринимательства

5.

Число субъектов малого предпринимательства

единиц на 10000 человек населения

6.

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций

процентов

Улучшение инвестиционной привлекательности

7.

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства - всего

га

в том числе:

для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства

га

для комплексного освоения в целях жилищного строительства

га

8.

Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района)

процентов

9.

Средняя продолжительность периода с даты принятия решения о предоставлении земельного участка для строительства или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) по предоставлению земельных участков до даты получения разрешения на строительство

дней

10.

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию:

объектов жилищного строительства, в том числе индивидуального жилищного строительства, - в течение 3 лет

га

иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет

га

Сельское хозяйство

11.

Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе (для муниципальных районов)

процентов

75

66,7

100

100

100

12.

Доля фактически используемых сельскохозяйственных угодий в общей площади сельскохозяйственных угодий муниципального района

процентов

51,1

47,8

52

53

53

II. Доходы населения

13.

Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа (муниципального района)

процентов

64,0

68,5

79

84,1

91,1

14.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников:

крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа (муниципального района)

рублей

8718,1

9736,4

10505,6

12396,6

15123,8

муниципальных детских дошкольных учреждений

рублей

4203,3

6422,9

7037,6

7544,3

7843,7

учителей муниципальных общеобразовательных учреждений

рублей

5857,0

9674,8

9674,8

10632,0

11354,9

прочих работающих в муниципальных общеобразовательных учреждениях (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс)

рублей

3334,0

6130,2

6828,9

7320,5

7818,3

врачей муниципальных учреждений здравоохранения

рублей

13372,5

18100,6

20600,2

23484,0

23484,0

среднего медицинского персонала муниципальных учреждений здравоохранения

рублей

6980,3

9507,3

9623,1

10970,3

10970,3

III. Здоровье

15.

Удовлетворенность населения медицинской помощью

процентов числа опрошен-ных

16.

Доля населения, охваченного профилактическими осмотрами

процентов

99,9

100,0

100,0

100,0

100,0

17.

Доля амбулаторных учреждений, имеющих медицинское оборудование в соответствии с табелем оснащения

процентов

18.

Доля муниципальных медицинских учреждений:

применяющих медико-экономические стандарты оказания медицинской помощи

процентов

х

х

х

х

х

переведенных на оплату медицинской помощи по результатам деятельности

процентов

х

х

х

х

х

переведенных на новую систему оплаты труда, ориентированную на результат

процентов

х

х

х

х

х

переведенных преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования

процентов

х

х

х

х

х

19.

Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет:

на дому - всего

единиц

31

21

21

21

21

в том числе

от инфаркта миокарда, инсульта

единиц

0-4

0-4

0-3

0-3

0-3

по 2008г. 0-случаев смерти от инфаркта миокарда, 4 - случая смерти от инсульта. В 2009г. 0-случае смерти от инфаркта, 4 - случая смерти от инсульта

в первые сутки в стационаре - всего

единиц

0

0

0

0

0

в том числе

от инфаркта миокарда,

единиц

0

0

0

0

0

от инсульта

единиц

20.

Число случаев смерти детей до 18 лет:

единиц

0

2

0

0

0

на дому

единиц

0

1

0

0

0

в первые сутки в стационаре

единиц

0

0

0

0

0

21.

Число работающих в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения (на конец года) - всего

человек

109,0

90,7

91,0

92,0

93,0

в том числе:

число врачей в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения (на конец года)

человек

7,92

6,42

7,00

7,00

7,00

из них

участковых врачей и врачей общей практики

человек

5

5,62

5,62

5,62

5,62

число среднего медицинского персонала в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения (на конец года)

человек

38,8

40,13

41,0

42,0

43,0

из них

участковых медицинских сестер и медицинских сестер врачей общей практики

человек

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

22.

Уровень госпитализации в муниципальные учреждения здравоохранения

человек на 100 человек населения

16,9

16,9

16,9

16,9

16,9

23.

Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре муниципальных учреждений здравоохранения

дней

12,7

12,5

12,5

12,5

12,5

24.

Среднегодовая занятость койки в муниципальных учреждениях здравоохранения

дней

341,0

323,7

323,0

323,0

323,0

25.

Число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения на 10000 человек населения

штук

28,1

23,28

20,87

20,87

20,87

26.

Стоимость содержания одной койки в муниципальных учреждениях здравоохранения в сутки

рублей

625,7

470,32

467,5

467,5

467,5

27.

Средняя стоимость койко-дня в муниципальных стационарных медицинских учреждениях

рублей

291,0

537,2

432,8

432,8

432,8

28.

Объем медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями здравоохранения, в расчете на одного жителя:

стационарная медицинская помощь

койко-день

0,9

0,81

0,8

0,8

0,8

амбулаторная помощь

посещение

3,7

3,76

4,5

5,2

6

дневные стационары всех типов

койко-день

0,61

1,22

1,3

1,35

1,4

скорая медицинская помощь

вызов

0,34

0,334

0,335

0,335

0,335

29.

Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи муниципальными учреждениями здравоохранения:

стационарная медицинская помощь

рублей

967,8

907,1

900,4

900,4

900,4

амбулаторная помощь

рублей

259,2

391,9

395,9

395,9

395,9

дневные стационары всех типов

рублей

92,7

116,5

170,8

170,8

170,8

скорая медицинская помощь

рублей

443,3

463,8

475,2

475,2

475,2

IV. Дошкольное и дополнительное образование детей

30.

Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования детей

процентов числа опрошен-ных

31.

Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования детей

процентов числа опрошен-ных

32.

Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей от 3 до 7 лет

процентов

41,7

41

45

47

49

33.

Удельный вес детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности

процентов

79,0

87,6

90,0

92,0

95,0

34

Доля детских дошкольных муниципальных учреждений в общем числе организаций, в том числе субъектов малого предпринимательства, оказывающих услуги по содержанию детей в таком учреждении, услуги по дошкольному образованию и получающих средства бюджета городского округа (муниципального района) на оказание таких услуг

процентов

35.

Доля детей в возрасте от 5 до 7 лет, получающих дошкольные образовательные услуги

процентов

40,8

41,1

46,0

50,0

55,0

V. Образование (общее)

36.

Удовлетворенность населения качеством общего образования

процентов числа опрошен-ных

37.

Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, в числе выпускников общеобразовательных муниципальных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене

процентов

84,3

64,6

70,0

100,0

100,0

38.

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных:

на нормативное подушевое финансирование

процентов

60

100

100

100

100

на новую систему оплаты труда, ориентированную на результат

процентов

10

50

55,6

100

100

39.

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений с числом учащихся на 3-й ступени обучения (10 - 11 классы) менее 150 человек в городской местности и менее 84 человек в сельской местности в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений

процентов

100

100

100

100

100

40.

Численность учащихся, приходящихся на одного работающего в муниципальных общеобразовательных учреждениях – всего

человек

2,5

2,8

2,9

3,0

3,1

в том числе:

на одного учителя

человек

6,0

7,7

7,8

7,9

8,0

на одного прочего работающего в муниципальных общеобразовательных учреждениях (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс)

человек

41.

Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях:

человек

в городских поселениях

человек

17

0

0

0

0

в сельской местности

человек

12,8

12

12,5

14,0

14,0

VI. Физическая культура и спорт

42.

Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом

процентов

7,6

9,2

9,5

10

10,5

Увеличение числа занимающихся среди молодежи

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство

43.

Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами:

непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме

процентов

3,8

3,2

2,7

0,0

0,0

управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом

процентов

5,5

5,5

10

20

20

управление муниципальным или государственным учреждением либо предприятием

процентов

31,7

25,9

7,3

0

0

управление управляющей организацией другой организационно-правовой формы

процентов

59

65,4

80

80

80

управление хозяйственным обществом с долей участия в уставном капитале субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) не более 25 процентов

процентов

0

0

0

0

0

44.

Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электро - снабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района)

процентов

45.

Доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и (или) оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций, осуществляющих данные виды деятельности на территории городского округа (муниципального района), кроме товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов

процентов

46.

Доля объема отпуска коммунальных ресурсов, счета за которые выставлены по показаниям приборов учета

процентов

47.

Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги

процентов

48.

Процент подписанных паспортов готовности жилищного фонда и котельных (по состоянию на 15 ноября отчетного года)

процентов

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

49.

Отношение тарифов для промышленных потребителей к тарифам для населения:

процентов

по водоснабжению

процентов

по водоотведению

процентов

VIII. Доступность и качество жилья

50.

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя - всего

кв. метров

30,99

31,54

32,0

32,5

33,0

в том числе

введенная в действие за год

кв. метров

0,09

0,09

0,1

0,2

0,3

51.

Число жилых квартир в расчете на 1000 человек населения - всего

единиц

в том числе

введенных в действие за год

единиц

52.

Объем жилищного строительства, предусмотренный в соответствии с выданными разрешениями на строительство жилых зданий:

общая площадь жилых помещений

кв. метров

число жилых квартир

единиц

53.

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет

процентов

2,7

27,0

49,0

70,0

100,0

54.

Год утверждения или внесения последних изменений:

в генеральный план городского округа (схему территориального планирования муниципального района)

год

в правила землепользования и застройки городского округа (муниципального района)

год

в комплексную программу развития коммунальной инфраструктуры

год

IX. Организация муниципального управления

55.

Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района), в том числе их информационной открытостью

процентов числа опрошен-ных

56.

Доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений (бюджетных и автономных) в городском округе (муниципальном районе)

процентов

0

0

0

0

0

57.

Доля собственных доходов местного бюджета (за исключением безвозмездных поступлений, поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений и доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями) в общем объеме доходов бюджета муниципального образования

процентов

13,6

11,1

11,8

11,3

13,5

58.

Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов

процентов

129

596

597

598

600

Разнообразие проводимых мероприятий для различных категорий населения

59.

Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания)

процентов

60.

Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в общей стоимости основных фондов организаций муниципальной формы собственности (на конец года)

процентов

0

7,7

0

0

0

61.

Доля кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений

процентов

0

0

0

0

0

62.

Доля объектов капитального строительства, по которым не соблюдены нормативные или плановые сроки ввода в эксплуатацию, в общем количестве объектов капитального строительства

процентов

0

0

0

0

0

в том числе

доля объектов капитального строительства муниципальной формы собственности, по которым не соблюдены нормативные или плановые сроки ввода в эксплуатацию, в общем количестве объектов капитального строительства муниципальной формы собственности

процентов

0

0

0

0

0

63.

Утверждение бюджета на 3 года (данный показатель оценивается в случае, если субъект Российской Федерации перешел на 3-летний бюджет)

да (нет)

нет

да

да

да

да

64.

Среднегодовая численность постоянного населения

тыс. человек

12,54

12,36

12,13

11,88

11,63

65.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования - всего

тыс. рублей

0

7

7

8

3

За счет уменьшения объема безвозмезных перечисленийи из областного бюджета

в том числе:

на бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств

тыс. рублей

28676,0

12984,2

13816,4

41409,2

3600,6

За счет областной субсидии на строительство газопровода высокого давления Суново-Елховка-Сокатово в сумме: в 2010г,0 тыс. руб., в 2011г,5 тыс. руб.

на образование (общее, дошкольное)

тыс. рублей

57391,0

77605,1

72269,9

69908,6

72445,0

из них:

бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств

тыс. рублей

2421,0

2425,3

1181,9

926,7

944,7

расходы на оплату труда и начисления на оплату труда

тыс. рублей

31626,0

40180,1

40176,5

40569,1

41236,8

За счет введения новой системы оплаты труда работников бюджетной сферы с 1 января 2009 года и доведения заработной платы до утвержденного федерального минимального размера

на здравоохранение

тыс. рублей

15095,0

20740,7

19598,0

15093,7

15597,9

В гг. нет рассходов на денежные выплаты медикам за счет средств областной субсидии

из них:

бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств

тыс. рублей

1112,0

1278,2

151,5

0

0

расходы на оплату труда и начисления на оплату труда

тыс. рублей

3302,0

4120,9

4634,9

4305,6

4305,6

За счет введения новой системы оплаты труда работников бюджетной сферы с 1 января 2009 года и доведения заработной платы до утвержденного федерального минимального размера

на культуру

8782,0

12839,6

11284,4

11729,9

12137,5

из них:

бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств

тыс. рублей

668,0

978,0

140,1

238,4

335,6

расходы на оплату труда и начисления на оплату труда

тыс. рублей

4577,0

6353,9

6867,5

6853,5

6647,7

За счет введения новой системы оплаты труда работников бюджетной сферы с 1 января 2009 года и доведения заработной платы до утвержденного федерального минимального размера

на физическую культуру и спорт

136,0

149,5

198,6

182,0

184,4

из них:

бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств

тыс. рублей

6,0

16,0

15,0

10,0

10,0

расходы на оплату труда и начисления на оплату труда

тыс. рублей

0

0

0

0

0

на жилищно-коммунальное хозяйство

0

72617,9

34350,9

58275,5

21021,1

В 2011г. - областная субсидия на строительство газопровода высокого давления Суново-Елховка-Сокатово - 38126,5 тыс. руб., в 2010г,0 тыс. руб.

из них:

бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств

тыс. рублей

15995

6856,2

10665,4

39585,6

1241,1

расходы на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения

тыс. рублей

51668,0

48473,9

7245,5

4492,8

5250,6

В связи с прекращением исполнения государственных полномочий с 2010г. по предоставлению субсидий организациям, поставляющим топливную энергию населению на нужды отопления жилищного фонда на возмещение недополненных доходов от разницы между тарифами

расходы на покрытие убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги

тыс. рублей

0

0

0

0

0

на содержание работников органов местного самоуправления

тыс. рублей

30239,5

31387,8

32251,3

34203,2

35281,7

из них:

в расчете на одного жителя муниципального образования

тыс. рублей

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

на развитие и поддержку малого предпринимательства

0,0

50,0

100,0

0,0

0,0

из них:

в расчете на одно малое предприятие муниципального образования

тыс. рублей

0

0

0

0

0

в расчете на одного жителя муниципального образования

тыс. рублей

0

0

0

0

0

на транспорт

0

0

0

0

0

из них:

бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств

тыс. рублей

0

0

0

0

0

на дорожное хозяйство

тыс. рублей

из них:

бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств

тыс. рублей

0

0

0

0

0

Х. Благоустройство территорий

66

67

68

69

Перечень

дополнительных показателей для оценки эффективности деятельности

органов местного самоуправлениягородских округов

и муниципальных районов Ивановской области

№ п/п

Единица измерения

Отчетная информация

Примечание

N <*> - 1, 2008г.

N <*>, 2009г.

N <*>+ 1, 2010г.

N <*> + 2, 2011г.

N <*> + 3, 2012г.

1

Доля улиц, оборудованных освещением в ночное время суток

% от общей площади улиц

х

х

х

х

х

Полномочия по решению этих вопросов поселениями в органы местного самоуправления Тейковского муниципального района не переданы.

2

Доля улиц, в т. ч. частной застройки, на которых организован сбор и вывоз твердых бытовых отходов

% от общей числа улиц, в т. ч. частной застройки

х

х

х

х

х

3

Площадь земельных участков, на которых проведены работы по озеленению, в т. ч. % от общей площади озеленения территорий муниципальных образований

% от общей площади озеленения территорий муниципальных образований

х

х

х

х

х

4

Доля улиц, на которых осуществляется механизированная уборка

% от общей площади улиц муниципальных образований

х

х

х

х

х


II. Информационно-аналитическая часть.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

1. Экономическое развитие:

дорожное хозяйство и транспорт;

Показатель 3 «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения»:

В 2009 году в результате, проведенной инвентаризации дорог увеличилась общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в следствии этого произошло снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Показатель 4 «Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)»:

Снижение доли населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района в 2009 году произошло за счет восстановления движения автобусного маршрута г. Тейково-д. Хомутово.

сельское хозяйство;

Показа«Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе»:

Двумя хозяйствами района из трех, относящихся к категории крупные и средние, по итогам 2009 года получили прибыль.

К крупным и средним сельскохозяйственным организациям района органы статистики относят: МУП совхоз «Всходы», МУП совхоз «Сахтыш», МУП совхоз «Сокатовский». Из них одно хозяйство – это МУП совхоз «Сокатовский» по итогам 2009 года получил убыток.

Показа«Доля фактически используемых сельскохозяйственных угодий в общей площади сельскохозяйственных угодий муниципального района»:

Наименование показателя

2007г.

2008г.

2009г.

2010г.

2011г.

Примечание

Показатели, рассчитанные Департаментом сельского хозяйства и продовольствия ивановской области

44,4

51,1

51,5

52

53

Показатели, ранее представленные в доклад администрацией района

32,3

37,3

37,9

45,6

55,8

Данный показатель в 2008 году был сосчитан согласно инструкции, как отношение площади фактически используемых сельскохозяйственных угодий к общей площади сельскохозяйственных угодий муниципального района. По району, согласно отчетам по земле, общая площадь сельскохозяйственных угодий составляет 35527 га. А Департаментом сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области, взяты показатели общей площади сельхозугодий по хозяйствам, занимающимся сельскохозяйственным производством, согласно отчетам Управления Роснедвижимости по Ивановской области, а именно за 2007г. – 27773 га, за 2008г. – 27013 га. Поэтому получились расхождения с данными Департамента по 2008 году.

На период до 2012 года планируется дополнительное вовлечение сельскохозяйственных угодий в оборот:

Ø В 2010 году предоставлены дополнительные площади крестьянскому (фермерскому) хозяйству «Нива» близ д. Суново д. Деревня Иван.

Ø Оформляются документы вновь зарегистрированному предприятию и К(Ф)Х «Провинция» на предоставление земельного участка.

Ø Вблизи с. Богатырево за счет привлечения инвесторов по инвестиционному проекту развития животноводства, разработанному МТС», который среди других инвестиционных проектов Ивановской области был представлен на международной агропромышленной выставке «Зеленая неделя», состоявшейся в Берлине.

2. Доходы населения.

Показа«Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа (муниципального района)»:

Увеличение показателя в 2009 году произошло за счет опережающего темпа роста средней заработной платы работников бюджетной сферы в сравнении с темпом ростом средней заработной платы работников коммерческих организаций района.

Показа«Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников»:

Ожидается рост среднемесячной номинальной начисленной заработной плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций в 2010г. на 7,9 %, в 2011г. на 18 %, в 2012г. на 22 %..

Увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы:

- работников детских дошкольных учреждений происходит за счет оптимизации штатного расписания в части сокращения рабочих мест по совместительству;

- учителей муниципальных общеобразовательных учреждений и прочих работающих в муниципальных общеобразовательных учреждениях за счет сокращения классов-комплектов и соответственно сокращения ставок педагогического персонала

Рост заработной платы в муниципальном учреждении здравоохранения ожидается в связи с доведением до минимального уровня и переходом на новую систему оплаты труда. В последующие годы увеличение зарплаты возможно в основном за счет оптимизации штатного расписания и расходов муниципального учреждения

3. Здоровье.

Показа«Доля населения, охваченного профилактическими осмотрами»:

Доля населения, охваченного профилактическими осмотрами в 2010 году составит 100% и сохранится в последующий плановый период.

Показа«Доля муниципальных медицинских учреждений: применяющих медико-экономические стандарты; переведенных на оплату медицинской помощи по результатам деятельности; переведенных на новую систему оплаты труда, ориентированную на результат; переведенных преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования»:

Медико-экономические стандарты оказания медицинской помощи, одноканальное финансирование через систему ОМС и оплата медицинской помощи по конечному результату в области не внедрены.

Показа«Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет: на дому – всего, в том числе от инфаркта миокарда, от инсульта; в первые сутки в стационаре – всего, в том числе от инфаркта миокарда, от инсульта »:

Смертность лиц в возрасте до 65 лет от острого инфаркт миокарда и острого нарушения мозгового кровообращения имеет существенную положительную динамику благодаря реализации программ по снижению смертности от сосудистых заболеваний.

Показа«Число случаев смерти детей до 18 лет: на дому; в первые сутки в стационаре»:

В 2009 году произошли два случая смерти детей до 18 лет:

Ø 1 – девочка, 14 лет из с. Нельша с лейкозом;

Ø 1 – девочка, 4 мес., была прописана в Тейковском районе, а проживала в г. Тейково, родилась с диагнозом – врожденные пороки развития почек и сердца, и перенатальная патология развития центральной нервной системы.

Показа«Число работающих в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек на селения (на конец года) - всего»:

Укомплектованность с учетом совмещения-совместительства составляет 100%, при высоком коэффициенте совместительства – 2,09. Укомплектованность средними медицинскими работниками – 88,7 %, при коэффициенте совместительства – 1,4.

Показа«Уровень госпитализации в муниципальных учреждениях здравоохранения»:

Уровень госпитализации соответствует потребности населения в стационарном лечении.

Показа«Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре муниципальных учреждений здравоохранения»:

Средняя продолжительность пребывания в стационаре в 2009 году составила 12,5 и является благополучным показателем.

Показа«Среднегодовая занятость койки в муниципальных учреждениях здравоохранения»:

Средняя занятость койки в году на фоне сокращения общего количества коек в 2009 году составила 323,7, что говорит о ее интенсивном использовании, при нормативе 302

Показа«Число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения на 10000 человек населения»:

Число коек соответствует нормативу.

Показа«Стоимость содержания одной койки в муниципальных учреждениях здравоохранения в сутки»:

В 2009 году данный показатель снизился по сравнению с 2008 годом в связи с приведением коечного фонда к нормативу и как следствие этого – уменьшение потребности финансирования данного количества коек из средств местного бюджета.

Показа«Средняя стоимость койко-дня в муниципальных стационарных медицинских учреждениях»:

В 2009 году произошло значительное увеличение тарифа на оказание единицы объема стационарной медицинской помощи. А с 2010г. средняя стоимость койко-дня уменьшается в связи с приведением коечного фонда к нормативу.

Показа«Объем медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями здравоохранения, в расчете на одного жителя: стационарная медицинская помощь; амбулаторная помощь; дневные стационары всех типов; скорая медицинская помощь»:

По итогам работы за 2009 год объемы медицинской помощи на одного жителя составили:

- по стационару – 0,81, данный показатель уменьшился по сравнению с 2009 годом, т. к. уменьшилось количество больничных коек;

- по амбулаторной помощи – 3,76 при нормативе 7,386. Но оказание сельским жителям амбулаторной помощи осуществляется в поликлинике ЦРБ г. Тейково и в поликлиниках областных лечебных учреждений, то норматив Территориальной программы ОМС выполняется полностью;

- по дневному стационару – 1,22 при нормативе 0,505 пациенто-дней;

- по «скорой помощи» - 0,334 вызова при нормативе 0,334 вызова.

Показа«Стоимость единицы объема оказанной помощи муниципальными учреждениями здравоохранения: стационарная медицинская помощь; амбулаторная помощь; дневные стационары всех типов; скорая медицинская помощь»:

Стационарная помощь - уменьшение стоимости содержания одной койки в сутки связано с приведением коечного фонда к нормативу и в следствии этого уменьшение потребности финансирования данного количества коек из средств местного бюджета

Амбулаторно-поликлиническая помощь, дневной стационар, скорая помощь – увеличение данных показателей связано с увеличением затрат на оплату 1 койко-дня, 1 посещения, 1 вызова скорой помощи.

4. Образование:

дошкольное и дополнительное;

Показа«Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей от 3 до 7 лет»:

Снижение в 2009 году данного показателя произошло в результате прироста числа детей до 3-х лет и наличием в районе детей, которые зарегистрированы, но фактически не проживают. Рост по показателю ожидается за счет активизации работы по привлечению детей в ДОУ. Предоставление возможности посещения ДОУ более широкому кругу населения: доля родительской платы, не превышающая 20 % от содержания 1 ребенка в учреждении, предоставление льгот детям из многодетных семей и детям-инвалидам.

Показа«Удельный вес детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности»:

Рост удельного веса детей в возрасте 5-18 лет ожидается за счет увеличения количества кружков, секций в системе дополнительного образования.

Показа«Доля детей в возрасте от 5 до 7 лет, получающих дошкольные образовательные услуги»:

Доля детей в возрасте от 5 до 7 лет, получающих дошкольные образовательные услуги, будет увеличиваться за счет организации школ раннего развития детей, функционирующих от учреждения дополнительного образования.

общее;

Показа«Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, в числе выпускников общеобразовательных муниципальных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене»:

Уменьшение данного показателя в 2009 году произошло из-за изменения методики расчета, теперь учитываются результаты каждого экзамена не ниже минимального количества баллов, установленных Рособрнадзором (по новой методике результат 2008 года – 29,3 %). Увеличение лиц, сдавших единый государственный экзамен, в числе выпускников общеобразовательных учреждений ожидается за счет улучшения качества образования.

Показа«Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных: на нормативное подушевое финансирование; на новую систему оплаты труда, ориентированную на результат»:

В 2009г. все школы перешли на нормативное подушевое финансирование.

В 2008 году на новую систему оплаты труда ориентированную на результат была переведена одна из 10 школ. С 2009г. были переведены еще 4 школы, стало 5 из 9 имеющихся. В 2011 – 2012гг. все оставшиеся школы тоже будут переведены на новую систему оплаты труда, ориентированную на результат.

Показа«Доля муниципальных общеобразовательных учреждений с числом учащихся на 3-й ступени обучения (10 – 11 классы) менее 150 человек в городской местности и менее 84 человек в сельской местности в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений»:

Во всех школах района на 3 ступени обучения (10-11 классы) менее 84 человек. Показатель равен 100%. И он не изменится.

Показа«Численность учащихся, приходящихся на одного работающего в муниципальных общеобразовательных учреждениях всего, в том числе: на одного учителя; на одного прочего работающего в муниципальных общеобразовательных учреждениях»:

Численность учащихся, приходящихся на одного работающего в 2009 году составляла 2,8, в последующие годы планируется увеличение численности в результате оптимизации штатного расписания (сокращение рабочих мест по совместительству).

Показа«Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях: в городских поселениях; сельской местности»:

В связи со сменой юридического адреса МОУ Нерльская средняя общеобразовательная школа с 2009 года все школы зарегистрированы в сельской местности.

В 2009 году в муниципальной Морозовской средней общеобразовательной школе был открыт дополнительный класс-комплект, поэтому средняя наполняемость снизилась. В 2010г. две муниципальные средние общеобразовательные школы попадают в разряд малокомплектных школ, и по этой причине наполняемость растет медленнее. Увеличение средней наполняемости классов ожидается за счет сокращения классов-комплектов и увеличение численности учащихся.

5.Физическая культура и спорт.

Показа«Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом»:

Работа по развитию физической культуры и спорта в районе осуществляется в соответствии с районной целевой программой «Развитие физической культуры и спорта в Тейковском муниципальном районе на годы».

Внедряются новые формы работы, увеличиваются расходы местного бюджета на развитие физической культуры и спорта (2008г.- 125,7 тыс. рублей; 2009г.-130 тыс. рублей) все это способствует увеличению доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (2008г.-7,6%; 2009г. -9,2%). Строятся новые спортивные сооружения (2008г.- 43; 2009г

В учреждениях образования района большое внимание уделяется внеурочной физкультурно-оздоровительной работе. Всем учителям физической культуры осуществляется доплата за ведение внеурочной физкультурно-оздоровительной работы. В школах района проводятся спортивные соревнования по разным видам спорта, организуются спортивные досуговые мероприятия, пропагандирующие здоровый образ жизни. Один раз в месяц в школах проводятся Дни здоровья. Ребята имеют возможность посещать «Школу здорового ребенка», клуб «Познай себя».

Наряду с занятиями по физической подготовке во всех школах района, ДЮСШ действуют спортивные секции (волейбол, баскетбол, атлетическая гимнастика, конный спорт, настольный теннис, футбол, ОФП, спортивный туризм). Спортивные секции от ДЮСШ организованы во всех школах района – 28/484 человек (1566,6 тыс. руб.).

На хорошем уровне была проведена районная спартакиада школьников. Спартакиада проводится по 8 видам спорта: теннис, баскетбол, волейбол, пятиборье, легкая атлетика, футбол, мини-футбол, лыжные гонки; участие в спартакиаде принимают все школы района.

Сборные команды района учащихся принимали участие во всех зональных и областных соревнованиях (73 человека) в рамках областной спартакиады школьников. В областной спартакиаде район завоевал: легкая атлетика – 5м, баскетбол/ю – 4м, девушки – 3 м, волейбол/ю – 4м, девушки – 2 м, мини-футбол – 4 м, настольный теннис – 2 м. Район принимал участие в соревнованиях по мини – футболу «Колосок», «Мини-футбол – в школу» (зональных - 1м., в областных - 3м.), в областных спортивно-оздоровительных соревнованиях школьников «Президентские состязания», в областной спартакиаде молодежи допризывного возраста, в учебно-тренировочном сборе по спортивному ориентированию среди учащихся Ивановской области (4 место), в областных соревнованиях по конному спорту в г. Кохма (5м.), г. Кострома.

Дополнительные спортивные кружки ведутся на базе ПУ № 24 (бокс, бадминтон, волейбол, гиревой спорт, легкая атлетика, лыжные гонки), а также по месту жительства на базе учреждений культуры (шахматы, волейбол, баскетбол, шейпинг, настольный теннис). В 2009 году на базе Новолеушинской школы была открыта секция по волейболу для молодежи поселения.

Одно из главных направлений в спортивной работе - это пропаганда здорового образа жизни и популяризация массового спорта среди всех слоев населения. В течение года были проведены различные массовые спортивные мероприятия: посвященные Дням здоровья, молодежи, Победы, района, физкультурника. По – настоящему массовым стало проведение в районе недели бега «Займись спортом – сделай первый шаг!». На беговые дорожки вместе со школьниками, молодежью вышли учителя, представители администрации сельских поселений.

Проведены соревнования среди взрослых команд по волейболу, кроссу, лыжным гонкам. В состав команд входили старшеклассники, студенты и уже взрослые спортсмены. Сборные команды района принимали участие в зональных и областных соревнованиях в зачет спартакиады по лыжным гонкам, мини-футболу, волейболу, настольному теннису, шахматам (3м.), стритболу, открытой Всероссийской лыжной гонке «Лыжня России – 2009», в II сельских спортивных игр Ивановской области (3 м в соревнованиях по армспорту ). Район принимал участие в I-ой параспартакиаде Ивановской области (2 м. в толкании набивного мяча), в областном молодежном фитнес-фестивале «Движение – Жизнь!» (2м.).

Для дальнейшего развития спорта в районе необходимо: развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом, популяризация массового спорта среди всех слоев населения, повысить мотивацию тренерского состава, ответственность органов местного самоуправления за результаты развития физической культуры и спорта в поселениях и др.

6.Жилищно-коммунальное хозяйство.

Показа«Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами»:

Практически по всем показателям данного пункта наблюдается положительная тенденция это связано с соблюдением планов-графиков по проведению капитального ремонта многоквартирных домов.

Показа«Процент подписанных паспортов готовности жилищного фонда и котельных (по состоянию на 15 ноября отчетного года)»:

Паспорта готовности жилищного фонда и котельных составляются и отправляются в контролирующие органы своевременно (до 15 ноября текущего года).

7. Доступность и качество жилья.

Показа«Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя – всего, в том числе введенная в действие за год»:

Увеличивается доля жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя, это связано с вводом в эксплуатацию вновь построенных жилых объектов.

Показа«Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет»:

В поселениях составлены и соблюдаются графики постановки на кадастровый учет земельных участков под многоквартирные дома. Оформление земельных участков ведется исходя из имеющихся денежных средств в бюджете на текущий год.

8. Организация муниципального управления.

Показа«Доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений (бюджетных и автономных) в городском округе (муниципальном районе)»

Муниципальных автономных учреждений не открывалось и в трехлетний период не планируется.

Показа«Доля собственных доходов местного бюджета (за исключением безвозмездных поступлений, поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений и доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями) в общем объеме доходов бюджета муниципального образования»:

Доля собственных доходов местного бюджета (за исключением безвозмездных поступлений, поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений и доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями) в общем, объеме доходов бюджета муниципального образования уменьшились с 2009 года за счет снижения объема безвозмездных поступлений с областного бюджета.

Показа«Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»:

Удельный вес населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях в 2009г составил 596% (2008г – 585%).В настоящее время структура сети учреждений культуры представлена 12 муниципальными учреждениями, из них: клубно-библиотечного типа – 6, библиотечного – 3, клубного – 2, учреждение дополнительного образования – 1 (ДШИ). В рамках Года культуры большое внимание в течение всего периода уделялось укреплению материально-технической базы учреждений культуры, в связи с чем были увеличены расходы местного бюджета (2008г - 9727,8 тыс. руб., 2009г - 13449,0тыс. руб.). Дополнительно на ремонт танцевального зала и фасада здания ДК п. Нерль областной Думой было выделено 500,0 тыс. рублей. Администраций района был выделен 1 миллион рублей на приобретение библиотечной мебели и книжных стеллажей, театральных кресел и осветительной аппаратуры, одежды сцены, ремонт зрительного зала РДК, пошив обуви для хореографического отделения ДШИ. Состоялось открытие нового помещения Новогоряновской библиотеки. Особое внимание уделялось укреплению противопожарной безопасности, в 5 учреждениях культуры установлены противопожарные сигнализации. Целью развития в сфере культуры является сохранение и укрепление культурных и исторических традиций, привлечение населения к активному участию в культурной жизни района. С этой целью на базе учреждений культуры работает 91 клубное формирование (кружки, любительские объединения по различным направлениям), в которых занимается 1192 чел. В течение года проведено 2821 мероприятие (в т. ч. детских - 773), в которых приняло участие 74793 чел. Творческие коллективы и отдельные исполнители района стали лауреатами и дипломантами международных, Всероссийских и областных фестивалей и конкурсов, высоких побед в областных конкурсах добились работники районной библиотеки. По итогам областной «Ярмарки идей» район получил гранд на проведение областного фестиваля по творчеству . Любое значимое событие в районе не проходит без участия учреждений культуры, проводятся различные творческие конкурсы и фестивали, выставки, народные праздники и гуляния по популяризации народной культуры. Большую работу учреждения культуры ведет по патриотическому, духовно-нравственному воспитанию.

Для дальнейшего повышения эффективности участия населения в культурно-массовых мероприятиях необходимо дальнейшее укрепление материально-технической базы учреждений культуры района, внедрение новых технологий, решение вопроса о закреплении специалистов культуры на селе. Снижение показателя по платным услугам во многом зависит от низкого уровня доходов сельского населения, не позволяющего потреблять услуги культуры по рыночным ценам.

Количество платных мероприятий – 552, количество участвующих в них 15869 чел. Количество бесплатных мероприятий – 2269, количество участвующих в них 58924 чел.

Показа«Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в общей стоимости основных фондов организаций муниципальной формы собственности (на конец года)»:

В 2009 году открыто конкурсное производство в отношении МУ «МПП ЖКХ Тейковского муниципального района» и доля основных фондов этого предприятия составляет 7,7 % в общей стоимости основных фондов организаций муниципальной формы собственности (на конец года).

Показа«Доля кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений»:

Кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений Тейковского муниципального района в 2008 г., 2009г. не допускалось и к 2012 году не будет допущена.

Показа«Утверждение бюджета на 3 года (данный показатель оценивается в случае если субъект Российской Федерации перешел на 3-летний бюджет)»:

С 2009 г. бюджет утвержден на трехлетний период.

Показа«Среднегодовая численность постоянного населения»:

Среднегодовая численность в 2009 году уменьшилась на 1,4 %, в сравнении с 2008 годом, в 2010 году численность планируется на уровне 98,1 % по отношению к 2009г., в 2011г. – 97,9 %, в 2012г. – 97,9 %, за счет увеличения числа родившихся и снижения числа умерших.

Показа«Общий объем расходов бюджета муниципального образования – всего»:

Общий объем расходов консолидированного бюджета Тейковского муниципального района уменьшился по сравнению с 2008 г. на 1,2 %. В 2010г. общий объем расходов уменьшится за счет уменьшения Объема безвозмездных перечислений из областного бюджета, в том числе за счет уменьшения размера дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности району и поселениям и субвенции на предоставление субсидий организациям, поставляющим тепловую энергию населению на нужды отопления жилищного фонда. Бюджетные инвестиции в 2009 году составили 12984,2 тыс. руб. или 45,3% к 2008 году, в результате уменьшения субсидий на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности. Увеличение бюджетных инвестиций в 2010 году и 2011 году связано с выделением из областного бюджета субсидии на строительство газопровода высокого давления Суново – Елховка – Сокатово в сумме 8000 тыс. руб. в 2010 году и 38126,5 тыс. руб. в 2011 году.

Расходы на образование (общее, дошкольное) увеличились по сравнению с 2008 г. на 35,2 %, в том числе на оплату труда и начисления на оплату труда увеличились на 27,0 % за счет введения новой системы оплаты труда работников бюджетной сферы с 1 января 2009 года и доведения заработной платы до утвержденного минимального размера оплаты труда. В 2009 году за счет средств областных субвенций и субсидий проведены расходы в общей сумме 32441,4 тыс. руб., в т. ч. на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных школ в сумме 788,2 тыс. руб., на предоставление мер соц. поддержки отдельных категорий работников муниципальных учреждений социальной сферы и иных учреждений в сельской местности и поселках в сумме 1938,1 тыс. руб., на внедрение комплексных мер модернизации образования в сумме 931,2 тыс. руб., на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды в сумме 27396,7 тыс. руб., на реализацию областной целевой программы «Пожарная безопасность образовательных учреждений Ивановской области на 2006 – 2008 г. г.» в сумме 400,0 тыс. руб., на повышение оплаты труда отдельным категориям работников дошкольных учреждений в сумме 33,7 тыс. руб., на выполнение воспитателям дополнительных функций по работе с семьями воспитанников в сумме 3,3 тыс. руб., на организацию бесплатного питания учащихся 1 – 4 классов муниципальных общеобразовательных учреждений в сумме 450,2 тыс. руб., на укрепление материально-технической базы учреждений в 2009 году в сумме 500 тыс. руб.

За счет средств районного бюджета проведены расходы, связанные с противопожарными и антитеррористическими мероприятиями, ремонтом общеобразовательных школ и переоборудованием школьных автобусов в соответствии с новыми требованиями в общей сумме 11201,2 тыс. руб.

Расходы на здравоохранение увеличились по сравнению с 2008 г. на 37,4 %, в том числе на оплату труда и начисления на оплату труда увеличились на 24,8 % за счет введения новой системы оплаты труда работников бюджетной сферы с 1 января 2009 года и доведения заработной платы до утвержденного минимального размера оплаты труда. В 2009 г. проведены расходы по ремонту учреждений здравоохранения в сумме 6221,8 тыс. руб. в связи с лицензированием ФАПов, ремонтов больниц, а также приобретения необходимого медицинского оборудования в больницы и фельдшерско-акушерские пункты.

Расходы на здравоохранение в г. уменьшены, в связи с отсутствием расходов за счет средств областных субсидий на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов.

Расходы на культуру в 2009 г. увеличились на 46,2 %, в том числе на оплату труда и начисления на оплату труда увеличились на 38,8% за счет введения новой системы оплаты труда работников бюджетной сферы с 1 января 2009 года и доведения заработной платы до утвержденного минимального размера оплаты труда. В 2009 г. в учреждения культуры приобретена мебель, проведен капитальный ремонт в Доме культуры п. Нерль за счет средств областной субсидии в сумме 500 тыс. руб., а также проведен ремонт районного Дома культуры.

Расходы на физическую культуру и спорт в 2009г. составили 149,5 тыс. руб., по сравнению с 2008 г. увеличение составило 9,9 %.

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство исполнены в сумме 72617,9тыс. руб. или 67,3 % к уровню 2008 г. В связи с уменьшением средств выделяемых с областного бюджета на капитальное вложение в объекты муниципальной собственности.

Доля расходов на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в 2009 г. составила 6856,2 тыс. руб. или 42,9 % к уровню 2008г. Проведены расходы по строительству распределительного газопровода по п. Нерль в сумме 859,8 тыс. руб. (в т. ч. строительство блочной газовой котельной для средней школы п. Нерль), строительству газопровода среднего давления Лемешки – Зиново, газификации жилищного фонда п. Нерль, д. Большое Клочково, д. Зиново приобретение газопровода д. Горки.

Доходы на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения в 2009 г. составили 48473,9 тыс. руб. за счет средств областной субвенции и средств районного бюджета. К уровню 2008 г. данные расходы составили 93,8 %.

Расходы на содержание работников органов местного самоуправления в 2009 г. увеличились на 3,8 % к уровню 2008 г. за счет увеличения роста коммунальных тарифов, а также доведения оплаты труда до установленного федерального минимума.