за 2010 год и их планируемых значениях на 3-летний период

ДОКЛАД

,
(ф. и.о. главы местной администрации городского округа (муниципального района))
и. о.главы Администрации Краснокутского муниципального района
(наименование городского округа (муниципального района))
о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов
за 2010 год и их планируемых значениях на 3-летний период

Подпись _______________

Дата __ ______ ____ г.

Показатели эффективности деятельности органов
местного самоуправления городского округа (муниципального района)
КРАСНОКУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(официальное наименование городского округа (муниципального района))


Единица измерения

Отчетная информация

Примечание

2009

2010

2011

2012

2013

I. Экономическое развитие

Дорожное хозяйство и транспорт

1.

Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный ремонт

процентов

1,1

3,9

4,4

5,0

7,0

Доля отремонтированных а/дорог общего пользования местного значения увеличивается за счет сбора местных налогов и поступления дотаций из области

2.

Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт

-"-

4,3

5,9

6,5

7,0

9,0

Доля отремонтированных а/дорог общего пользования местного значения увеличивается за счет сбора местных налогов и поступления дотаций из области

3.

Доля автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием, переданных на техническое обслуживание немуниципальным и (или) негосударственным предприятиям на основе долгосрочных договоров (свыше 3 лет)

-"-

28,7

28,7

30,2

31,7

33,3

Доля увеличивается за счет передачи дополнительных объектов обслуживания

4.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения

процентов

62,5

63,2

64,7

66,2

67,8

Доля протяженности а/дорог общего пользования местного значения увеличивается за счет капитального ремонта а\д с грунтовым покрытием

5.

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)

-"-

-

-

-

-

-

Все населенные пункты имеют регулярные автобусные сообщения с административным центром

6.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дорожное хозяйство

тыс. рублей

-

721,6

-

-

-

Ремонт межпоселковых дорог

7.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дорожное хозяйство в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств

-"-

-

-

-

-

-

Не запланировано из-за отсутствия денежных средств

8.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на транспорт

-"-

805,1

-

-

-

-

Приобретение транспорта, закупка которого осуществляется с использованием субсидии

9.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на транспорт в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств

тыс. рублей

805,1

-

-

-

-

Приобретение транспорта закупка которого осуществляется с использованием субсидии

Развитие малого и среднего предпринимательства

10.

Число субъектов малого и среднего предпринимательства

единиц

на 10 тыс. человек населения

285

286

290

295

300

На территории района зарегистрированы 976 предпринимателей и 52 малых предприятий

11.

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций

процентов

11,5

12,0

12,5

13,0

13,5

В малом бизнесе трудится около 1000 человек

12.

Доля общего годового объема заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, размещение заказов на которые осуществляется у субъектов малого предпринимательства, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2006 г. N 642, размещенных путем проведения торгов, запроса котировок, участниками которых являются субъекты малого предпринимательства, в общем годовом объеме заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с указанным перечнем, размещенных путем проведения торгов, запроса котировок

процентов

11,3

15,7

16

17

18

Размещение заказов у субъектов малого предпринимательства планируется в годах соответственно со ст. 15 « Особенности участия субъектов малого предпринимательства в размещении заказа» ФЗ № 94 от 01.01.2001 года « О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» не менее 10% - не более 20% общего годового объема поставок товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, размещение заказов на которые осуществляется у субъектов малого предпринимательства, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2006 г. N 642

13.

Доля муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, включенного в перечни муниципального имущества в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

-"-

-

-

-

-

-

отсутствует

14.

Доля вновь созданных в течение года субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства

процентов

-

-

-

-

-

Индивидуальные предприниматели в количестве 104 созданы за счет средств центра занятости

15.

Площадь зарегистрированных на территории муниципального образования бизнес-инкубаторов, промышленных парков, технопарков, научных парков, инновационно-технологических центров и иных объектов, относящихся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в расчете на 100 малых и средних компаний

кв. метров

-

-

-

-

-

В районе нет бизнес-инкубаторов

16.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства - всего

тыс. рублей

-

-

-

-

-

Отсутствие финансовых средств

в том числе:

в расчете на одно малое и среднее предприятие муниципального образования

рублей

-

-

-

-

-

в расчете на одного жителя муниципального образования

рублей

-

-

-

-

-

Улучшение инвестиционной привлекательности

17.

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства - всего

га

2,7

3,9

3,0

2,7

2,4

Предоставлены в год по заявлениям физических и юридических лиц для строительства

в том числе:

для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства

-"-

1,5

1,7

1,5

1,5

1,2

В т. ч.для жилищного и индивидуального строительства

для комплексного освоения в целях жилищного строительства

-"-

17.1.

Доля земельных участков в городском округе (муниципальном районе), предоставленных для строительства (кроме жилищного) по результатам торгов, в общей площади земельных участков в городском округе (муниципальном районе), предоставленных для строительства (кроме жилищного)

процентов

-

-

11

12

12

Планируется предоставление земельных участков для строительства ( кроме жилищного) по результатам торгов – в среднем 4-5 аукционов в год

17.2.

Доля земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, право постоянного (бессрочного) пользования которыми переоформлено в соответствии с требованиями Федерального закона "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации", в общем количестве земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, право постоянного (бессрочного) пользования на которые подлежит переоформлению

процентов

-

-

-

0,01

-

В г право постоянного ( бессрочного пользования земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которых не разграничена не переоформлялась в соответствии с требованиями ФЗ» О введении в действие ЗК РФ».В 2г планируется переоформление права постоянного ( бессрочного) пользования земельных участков в соответствии с ФЗ

18.

Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района)

процентов

89,2

91,5

91,5

91,5

91,5

Не облагается налогом земли общего пользования, лесопосадки, реки

19.

Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на предоставление земельного участка для строительства до даты принятия решения о предоставлении земельного участка для строительства или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов)

дней

60

60

60

60

60

Продолжительность периода с даты подачи заявления до фактически принятия решения не превышает 60 дней, включая период публикации объявления о проведи и торгов в СМИ

20.

Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на получение разрешения на строительство до даты получения разрешения на строительство

-"-

30

30

30

30

30

На основании федерального закона,

Три дня на отказ, 10 дней на рассмотрение, 30 дней на оформление

21.

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию:

Разрешение выдается на основании торгов и действительно 10 лет

объектов жилищного строительства - в течение 3 лет

кв. метров

2000

2000

2000

2000

2000

иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет

-"-

500

500

500

500

500

22.

Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального района)

тыс. рублей

-

-

-

-

-

За счет средств районного бюджета строительство не производится,. Района участвует в софинансировании федеральных и областных программах

23.

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя

рублей

24825

27573

33000

31800

34400

Расчет произведен на основании индексов – дефляторов основных показателей прогноза социально-экономического развития РФ, общий объем инвестиций в 2009 г-2,1 млд. руб, 2010 г-2,2 млд. руб

Сельское хозяйство

24.

Число прибыльных сельскохозяйственных организаций (для муниципальных районов)

единиц

39

23

27

36

45

Снижение показателя в 2010 году связано с неурожаем в следствии засухи года

25.

Общее число сельскохозяйственных организаций (для муниципальных районов)

-"-

96

92

92

93

95

Снижение показателя из-за прекращения деятельности некоторых небольших сельхозорганизаций в 2010 году в следствии засухи года

26.

Площадь фактически используемых сельскохозяйственных угодий муниципального района

га

206,8

209,1

209,1

209,1

209,1

В среднем в год увеличение на 10-15 га

27.

Общая площадь сельскохозяйственных угодий муниципального района

-"-

248,2

248,2

248,2

248,2

248,2

Постоянный показатель на протяжении ряда лет

28.

Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни муниципального района

процентов

97,1

98,3

98,3

98,3

98,3

Проблемы с оформлением земли

Доходы населения

29.

Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа (муниципального района)

процентов

85,1

93,1

96,0

96

96

С введением новой системой оплаты труда работников бюджетной сферы, с действием нацпроектов, , индексацией заработной платы оплата труда работников бюджетной сферы достигает среднемесячной по крупным и средним предприятиям

30.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников:

крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа (муниципального района)

рублей

8993

10023

10210

10400

10720

Темп роста заработной платы рассчитан на основании прогнозных показателей социально-экономического развития РФ

муниципальных дошкольных образовательных учреждений

-"-

4896

5894

6277

7093

8015

В 2011 г. Планируется индексация на 6,5% к 2010 г,

В 2012 – планируется индексация 13% к 2011 г.,

В 2013 г. – планируется индексация на 13% к 2012 г.

муниципальных общеобразовательных учреждений:

-"-

9771

10275

10943

12366

13974

учителей муниципальных общеобразовательных учреждений

-"-

13365

13646

14533

16422

18557

прочего персонала муниципальных общеобразовательных учреждений (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебного процесса)

рублей

7665

7635

8131

9188

10382

муниципальных учреждений здравоохранения:

-"-

7757

9400

9920

10300

10300

Индексация заработной платы с 1.06.2011 года

врачей муниципальных учреждений здравоохранения

-"-

22069

22320

22990

23659

23659

среднего медицинского персонала муниципальных учреждений здравоохранения

-"-

10296

10320

10630

10930

10930

прочего персонала, в том числе младшего медицинского персонала, муниципальных учреждений здравоохранения

рублей

5732

5730

5902

6074

6074

II. Здравоохранение и здоровье населения

31.

Удовлетворенность населения медицинской помощью

процентов от числа опрошенных

75,2

82,2

85,0

85,0

85,0

В связи с реализацией ПНП и модернизацией здравоохранения

32.

Охват населения (17 лет и старше) профилактическими осмотрами на туберкулез

процентов

86,8

90,0

92,0

93,0

93,0

Активизация работы участковой службы

33.

Охват населения (17 лет и старше) профилактическими осмотрами на злокачественные новообразования

процентов

97,2

95,5

94,3

98,9

99

Активизация работы участковой и онкологической службы

34.

Число амбулаторных учреждений, имеющих медицинское оборудование в соответствии с табелем оснащения

единиц

Амбулаторных учреждений нет

35.

Общее число амбулаторных учреждений городского округа (муниципального района)

-"-

Амбулаторных учреждений нет

36.

Число муниципальных медицинских учреждений, применяющих стандарты оказания медицинской помощи

-"-

1

1

1

1

1

Здравоохранение района представлено стационаром –ЦРБ, поликлиникой, участковой больницей с. Дьяковка и 26 ФАПами

37.

Число муниципальных медицинских учреждений, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат

-"-

1

1

1

1

1

С 1 января 2009 года учреждение переведено на новую систему оплаты труда, ориентированную на результат

38.

Число муниципальных медицинских учреждений, переведенных преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования

-"-

-

-

-

1

1

С 2012 года учреждение будет переведено на одноканальное финансирование

39.

Число муниципальных медицинских учреждений городского округа (муниципального района)

единиц

1

1

1

1

1

Здравоохранение района включает в себя ЦРБ – стационар на 134 койку, районную поликлинику на 260 посещений в смену, Дьяковской участковой больницей на 10 коек, 26 ФАПами.

40.

Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет - всего

случаев на 100 тыс. человек населения

563,2

592,9

518,5

518,5

518,5

Возросла смертность населения в связи с трудными летними климатическими условиями и нарушенной социальной адаптацией

в том числе:

на дому

-"-

48,0

81,0

71

71

71

Увеличение частоты забовеваний сердечно-сосудистой системы и онкозаболеваний

в том числе:

от инфаркта миокарда

-"-

1

1

1

1

1

Недостаточная ориентация населения на здоровый образ жизни

от инсульта

-"-

7

6

6

6

6

в первые сутки в стационаре - всего

-"-

23

21

19

14

14

В результате качества оказания мед. помощи в соответствии со стандартами

в том числе:

от инфаркта миокарда

случаев на 100 тыс. человек населения

0,2

0,3

0,2

0,2

0,1

от инсульта

-"-

0,2

0,4

0,2

0,2

0,1

41.

Число случаев смерти детей до 18 лет - всего

-"-

6

6

2

0

0

Совершенствовать работу АПК

в том числе:

на дому

-"-

1

1

в первые сутки в стационаре

-"-

42.

Число работающих (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек населения -

всего

человек

142

138

138

138

138

Оптимизация кадров в соответствии с модернизацией здравоохранения

в том числе:

число врачей (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на
10 тыс. человек населения

-"-

14

14

13

14

14

Численность приведена П в соответствие с нормативами

из них участковых врачей и врачей общей практики в расчете на 10 тыс. человек населения

человек

4

4

3

3

3

число среднего медицинского персонала (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек населения

-"-

69

69

69

68

68

в том числе медицинских сестер участковых и медицинских сестер врачей общей практики в расчете на 10 тыс. человек населения

-"-

4

4

4

4

4

число прочего персонала, в том числе младшего медицинского персонала, муниципальных учреждений здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек населения

человек

27

27

25

24

24

43.

Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре муниципальных учреждений здравоохранения

дней

11,1

10,5

10,5

10,5

10,5

Приведение в соответствии с нормативами показателей работы в стационаре коечного фонда

44.

Среднегодовая занятость койки в муниципальных учреждениях здравоохранения

-"-

326

351,5

340

340

340

Приведение в соответствии с нормативами показателей работы в стационаре занятости койки

45.

Число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения на 10 тыс. человек населения

единиц

61,8

57,6

54,5

54,5

54,5

Приведение в соответствии коечного фонда на численность населения

46.

Фактическая стоимость 1 койко-дня в муниципальных учреждениях здравоохранения без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда

рублей

220

210

220

220

220

Приведение с нормативами по обеспечению медикаментами и питанием

47.

Фактическая стоимость вызова скорой медицинской помощи без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда

-"-

218

180

180

180

180

Приведение с нормативами по обеспечению медикаментами

48.

Объем медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями здравоохранения в расчете на одного жителя:

стационарная медицинская помощь

койко-дней

1,7

1,5

1,2

1,2

1,2

Приведение в соответствии с численностью населения

амбулаторная помощь

посещений

5,6

6,2

6,2

6,2

6,2

дневные стационары всех типов

пациенто-дней

0,4

0,4

0,5

0,5

0,5

скорая медицинская помощь

вызовов

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

49.

Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи муниципальными учреждениями здравоохранения:

стационарная медицинская помощь

рублей

866

870

875

880

880

Увеличение за счет стоимости тарифов на медицинские услуги

амбулаторная помощь

-"-

212

215

218

218

218

дневные стационары всех типов

-"-

77

80

85

85

90

скорая медицинская помощь

-"-

354

355

355

355

355

50.

Число муниципальных учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта

единиц

51.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение

тыс. рублей

33833

34201

48288

54346

55430

Рост за счет стоимости медицинских услуг

52.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств

-"-

14,9

427,8

293,1

351,7

355

Приобретение медицинского оборудование при модернизации здравоохранения

53.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части текущих расходов

тыс. рублей

19116,7

16023,6

21288,2

25545

25600

Переход на одноканальное финансирование на 01.01.2012 г Прочие включают в себя: ГСМ, зап. части, медикаменты, питание, коммунальные услуги и т. д.

54.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда

Всего с ОМС

-"-

20796

71277

21022

72130

23365

79020

28050

81320

28050

81320

С 1 .06.2011 года индексация заработной платы 6,5 %, , с 2011 года увеличены отчисления единого социального налога с 26,2 до 34,2

III. Дошкольное образование

55.

Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования

процентов от числа опрошенных

89

90

97

97

98

Открытие дополнительных групп

56.

Численность детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях

человек

1100

1099

1115

1121

1126

Открытие дополнительных групп

57.

Численность детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в негосударственных (немуниципальных) дошкольных образовательных учреждениях

человек

-

-

-

-

-

-

из них численность детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в негосударственных (немуниципальных) дошкольных образовательных учреждениях за счет средств бюджета городского округа (муниципального района)

-"-

-

-

-

-

-

-

58.

Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальном образовании

-"-

1518

1515

1517

1517

1520

Улучшение демографической ситуации

59.

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет

процентов

5

5

4

4

4,5

Открытие дополнительных групп

60.

Коэффициент посещаемости муниципальных дошкольных образовательных учреждений

единиц

0,6

0,68

0,7

0,7

0,7

Рост посещаемости

61.

Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений

единиц

26

26

26

26

26

Рост посещаемости

62.

Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта

-"-

15

15

12

10

10

По мере поступления финансирования в бюджет

63.

Доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений

процентов

19

14,2

23

23

25

Заочное обучение в вузах

64.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование

тыс. рублей

55009,1

50734,8

61358,6

73630,3

88356,38

В 2012 году планируется индексация на 20 % по сравнению с 2011 годом, в 2013- на 20% к 2012 году

65.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств

-"-

1768,6

690,4

156,1

187,32

224,8

В 2012 году планируется индексация на 20 % по сравнению с 2011 годом, в 2013- на 20% к 2012 году

66.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда

-"-

39103,2

36854,7

40689,7

45979,4

51956,7

В 2011 г. Планируется индексация на 6,5% к 2010 г,

В 2012 – планируется индексация 13% к 2011 г.,

В 2013 г. – планируется индексация на 13% к 2012 г.

IV. Общее и дополнительное образование

67.

Удовлетворенность населения качеством общего образования

процентов от числа опрошенных

73

76

82

85

90

Оснащение школ оборудованием, привлечение квалифицированных кадров, улучшение нормативной базы

68.

Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования детей

-"-

90

99

99

99

99

Реализация творческих способностей детей

69.

Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам

процентов

99,1

99,6

99,7

99

100

Адаптация детей старшего звена, качественная подготовка

70.

Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по русскому языку

человек

208

176

249

210

200

Адаптация детей старшего звена, качественная подготовка

71.

Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку

-"-

208

169

249

210

200

Адаптация детей старшего звена, качественная подготовка

72.

Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по математике

человек

208

176

249

210

200

Адаптация детей старшего звена, качественная подготовка

73.

Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по математике

-"-

208

169

249

210

200

Адаптация детей старшего звена, качественная подготовка

74.

Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании

-"-

1

1

1

1

1

Индивидуальная работа с учащимися

75.

Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений

-"-

208

170

249

210

200

Изменение количества учащихся

76.

Доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений

процентов

5

10

12

12

14

Уход (обновление) педагогических кадров

77.

Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности

единиц

3

3

3

3

3

Адаптация детей старшего звена, качественная подготовка

78.

Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности

-"-

15

15

15

15

15

Адаптация детей старшего звена, качественная подготовка

79.

Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта

-"-

16

16

18

18

18

По мере поступления финансирования в бюджет

80.

Численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской местности (среднегодовая)

человек

1569

1604

1590

1666

1693

Улучшение демографической ситуации, продолжение обучения или уход учащихся в средне специальные учреждения

81.

Численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности (среднегодовая)

-"-

1598

1513

1504

1516

1489

82.

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях

процентов

-

-

-

-

-

-

83.

Численность работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая)

человек

206

198

195

193

191

Реструктуризация ОУ

84.

Численность работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая)

-"-

473

469

467

464

460

85.

Численность учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая)

-"-

111

107

105

102

100

86.

Численность учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая)

-"-

207

200

198

196

195

87.

Численность прочего персонала (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебного процесса) муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая)

человек

82

91

89

86

85

88.

Численность прочего персонала (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебного процесса) муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая)

-"-

251

269

264

261

259

89.

Количество классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской местности (среднегодовое)

единиц

76

74

74

80

82

Улучшение демографической ситуации, продолжение обучения или уход учащихся в средне специальные учреждения

90.

Количество классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности (среднегодовое)

единиц

158

155

155

143

141

91.

Средняя стоимость содержания одного класса в муниципальных общеобразовательных учреждениях в городском округе (муниципальном районе)

рублей

-

-

-

-

-

92.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование

тыс. рублей

8

6

7

5

В 2012 г. Планируется индексация на 20 % к 2011 г.,

В 2013 г. Планируется индексация на 20% к 2012 г.

93.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств

-"-

7459,2

2772,2

1304,2

1565,04

1878,05

94.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части текущих расходов

-"-

2

3

7

8

8

95.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда

тыс. рублей

107912

3

9

8

149249

В 2012 г., планируется индексация на 13% к 2011 г.

В 2013 г. Планируется индексация на 13% к 2012 г.

96.

Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на нормативное подушевое финансирование

единиц

18

18

18

18

18

Сохранение новой системы оплаты труда

97.

Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат

-"-

18

18

18

18

18

Сохранение новой системы оплаты труда

98.

Численность детей в возрасте лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности

человек

5333

5353

5355

5358

5360

Набор (выпуск) учащихся

99.

Численность детей в возрасте лет в городском округе (муниципальном районе)

-"-

2099

1987

1990

1995

2000

Улучшение демографической ситуации в районе

100.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование

тыс. рублей

2315,2

2172,9

2259,6

2711,5

3253,8

В 2012 г. Планируется индексация на 20 % к 2011 г.,

В 2013 г. Планируется индексация на 20% к 2012

101.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств

тыс. рублей

22,5

23,0

-

27,6

33,12

В 2012 г. Планируется индексация на 20 % к 2011 г.,

В 2013 г. Планируется индексация на 20% к 2012

102.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда

-"-

1827

1790,4

1880,7

2125,2

2401,5

В 2012 г., планируется индексация на 13% к 2011 г.

В 2013 г. Планируется индексация на 13% к 2012 г.

V. Физическая культура и спорт

103.

Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом

человек

3850

4000

4200

4500

4800

Количество коллективов физкультуры 46 единиц

104.

Уровень фактической обеспеченности учреждениями физической культуры и спорта в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности:

процентов

спортивными залами

-"-

80

80

80

80

80

плоскостными спортивными сооружениями

-"-

80

80

80

85

85

плавательными бассейнами

-"-

105.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на физическую культуру и спорт

тыс. рублей

1973,0

862,5

1000,0

1000,0

1000,0

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

106.

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя - всего

кв. метров

22,0

22,0

22,1

22,2

22,3

Ежегодно в районе вводится жилья около 6,0 тыс. кв. м.

в том числе введенная в действие за год

-"-

0,2

0,1

0,2

0,2

0,2

107.

Число жилых квартир в расчете на 1 тыс. человек населения - всего

единиц

374

375,4

380,0

381

382

В районе проживает 34,6 тыс. чел

в том числе введенных в действие за год

-"-

1,0

1,5

1,0

1,0

1,0

108.

Объем жилищного строительства, предусмотренный в соответствии с выданными разрешениями на строительство жилых зданий:

Ежегодно выдается 40-45 разрешений на строительство жилья

общая площадь жилых помещений

кв. метров

5547

5500

5500

5500

6000

число жилых квартир

единиц

42

40

41

42

45

109.

Год утверждения или внесения последних изменений:

2011

Генеральный план города, правила землепользования и застройки г. Красный Кут находится на стадии разработки, утверждение планируется в декабре 2011 г.

в генеральный план городского округа (схему территориального планирования муниципального района)

год

-

-

-

-

-

Схема территориального планирования утверждена в 2008 году

в правила землепользования и застройки городского округа (административного центра муниципального района)

-"-

в комплексную программу развития коммунальной инфраструктуры

-"-

-

-

2011

-

-

Программа развития коммунальной инфраструктуры утверждена постановлением администрации района № 000 от 01.01.2001 года

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство

110.

Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами

процентов от числа опрошенных

80

80

80

80

80

Неудовлетворенность населения к качеству коммунальных услуг по отоплению и водоснабжению и работой УК

111.

Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами:

непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме

процентов

7,8

5,5

8,4

8,6

8,6

Жители многоквартирных домов выбирают непосредственный способ управления

управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом

-"-

14,5

15,0

15,0

15,0

15,0

Данный способ управления многоквартирными домами не находит развития у населения

управление муниципальным или государственным учреждением либо предприятием

-"-

-

-

-

-

-

отсутствует

управление управляющей организацией частной формы собственности

-"-

76,8

79,5

76,6

76,4

76,4

Данный показатель увеличивается с вводом нового жилого фонда и выбором непосредственного способа управления

управление хозяйственным обществом с долей участия в уставном капитале субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) не более 25 процентов

-"-

-

-

-

-

-

отсутствует

112.

Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района)

процентов

50,0

58,3

58,5

58,5

59,0

Создаются кооперативы по оказанию услуг по водоснабжению сельского населения водой

113.

Доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и (или) оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций, осуществляющих данные виды деятельности на территории городского округа (муниципального района), кроме товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов

процентов

85,0

76,0

76,0

760,

76,0,

В районе функционирует 4 управляющие компании, которые обслуживают 134 многоквартирных жилых домов.

114.

Доля энергетических ресурсов, расчеты за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых на территории городского округа, муниципального района:

электрическая энергия

процентов

98,9

99,9

100

100

100

Установка приборов учета по программе энергоэффективности

тепловая энергия

-"-

3,

3,8

4,0

4,5

5,0

горячая вода

-"-

11,4

11,4

13,0

20,0

30,0

холодная вода

-"-

20,8

26,4

28,7

30,0

35,0

природный газ

-"-

89,0

93,0

95,0

98,0

100

115.

Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги

-"-

96,1

96,5

97,0

97,0

97,0

С увеличением строительства жилого фонда уровень оплаты за коммунальные услуги растет

116.

Доля подписанных паспортов готовности

(по состоянию на 15 ноября отчетного года):

жилищного фонда

-"-

100

100

100

100

100

Паспорта готовности к отопительному сезону своевременно готовы

котельных

-"-

100

100

100

100

100

117.

Отношение тарифов для промышленных потребителей к тарифам для населения:

по водоснабжению

единиц

100

100

100

100

100

Тарифы утверждаются уполномоченным органом

по водоотведению

-"-

100

100

100

100

100

118.

Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства

процентов

Убыточных организаций нет

119.

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет

процентов

100

97,7

98

98,

100

Земля под новыми многоквартирными домами находится в стадии оформления

120.

Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными

-"-

0,37

0,37

0,2

0,2

0,2

В 2011 году 60 человек будут переселены из ветхого аварийного жилья

121.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на жилищно-коммунальное хозяйство - всего

тыс. рублей

73058,7

62566,4

16601,8

17680,8

18600,2

Программа сельского развития села: водопроводная сеть с Усатово, газификация ст. Тимофеева, дороги

в том числе:

объем бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств

-"-

12044,2

10106,3

600,0

-

-

Приобретение техники

расходы на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения

-"-

отсутствует

расходы на покрытие убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги

-"-

отсутствует

VIII. Организация муниципального управления

122.

Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района), в том числе их информационной открытостью

процентов от числа опрошенных

53,5

53,0

54,

55,5

56,5

Разграничение полномочий позволяет приблизить местную власть к населению, своевременно реагировать на решение проблем

123.

Доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений (бюджетных и автономных) в городском округе (муниципальном районе)

процентов

0,89

0,89

В районе создано в июне 2010 года МАУ « СПБ», В 2011 Г МАУ »Городское»

124.

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)

-"-

26,8

49,5

47,0

52,2

52,5

в 2009 году дополнительный норматив по НДФЛ составляет 23%, всего отчисления в МБ - 53%. В 2010 году дополнительный норматив-19,6 %, всего - 49,6 %. В 2011 г. дополнительный -19,6, всего - 49,6%. В 2012 г рост 111%, в 2013 г рост к ,6%

125.

Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов

-"-

14,5

14,7

15

15,2

15,4

С улучшением материально - технической базы учреждений культуры , проведение больших городских и районных праздников, конкурсов и фестивалей

126.

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности:

клубами и учреждениями клубного типа

процентов

100

100

100

100

100

В каждом селе работают дома культуры

библиотеками

-"-

100

100

100

100

100

В каждом селе функционируют библиотеки

парками культуры и отдыха

-"-

-

-

-

-

-

127.

Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания)

процентов от числа опрошенных

75

78

80

80

82

При условии модернизации музыкального и светового оборудования и обеспечения всех учреждений культуры современными техническими средствами, создания спортивных баров

128.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру

тыс. рублей

30245,1

25739,1

30915,2

41128,24

50517,9

Увеличение за счет капитального ремонта объектов

129.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств

-"-

6089

56

0

4030

6000

В 2012 году планируется замена отопления в РДК и капитальный ремонт крыши. В 2013 году газификация объектов СДК с Ямское и с. Лавровка и ремонт крыши

130.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда

тыс. рублей

18509

19438,2

24517,9

29421,5

35305,8

Повышение заработной платы работников культуры, в 2011 году с 1 июня на 6,5 % и до 1 января 2012 года еще на 3,5 %.

131.

Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости)

процентов

5

3

-

-

-

На стадии банкротства МУП « Благоустройство»

132.

Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений

-"-

-

-

-

-

-

Задолженности по заработной плате районе нет

133.

Доля трудоустроенных граждан, в общей численности граждан, обратившихся за содействием в государственные службы занятости населения с целью поиска подходящей работы

-"-

37,0

65,3

66,7

76,0

76,

Рост вакансий в районе за счет модернизации производства, инвестиционных проектов и рост инвестиций

134.

Утверждение бюджета на 3 года (данный показатель оценивается, если субъект Российской Федерации перешел на 3-летний бюджет)

да/нет

нет

нет

нет

нет

нет

135.

Среднегодовая численность постоянного населения

тыс. человек

34,7

34,690

34,6

34,5

34,4

Ежегодно в районе наблюдается естественная убыль населения 2008-84, , чел, миграция следующая 2008-+3 чел,2009-+125,-2010-+167

136.

Численность населения на начало года

-"-

34,7

34,774

34,6

34,5

34,4

137.

Численность населения на конец года

-"-

34,8

34,607

34,5

34,4

34,3

138.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования - всего

тыс. рублей

4

1

6

6

1

С 2011 года увеличен единый соц. налог ( 32,4)предусмотрена индексация заработной платы с 1.06.2011 года на 6,5 %, на уровень инфляции 2012 г-6,1 %,2013 г-5,4 %

в том числе в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств

-"-

15337,7

10460,3

600,0

636,6

671,0

Приобретение по программе автомобильного транспорта и коммунальной техники

138.1.

Общий объем расходов консолидированного бюджета муниципального района

-"-

4

1

6

6

1

С 2011 года увеличен единый соц. налог ( 32,4)предусмотрена индексация заработной платы с 1.06.2011 года на 6,5 %, на уровень инфляции 2012 г-6,1 %,2013 г-5,4 %

139.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления - всего

-"-

42266,8

46343,1

49626,4

52653,6

55496,9

Увеличен единый социальный налог

в том числе в расчете на одного жителя муниципального образования

рублей

1218

1335

1434

1526

1612

Рост за счет единого социального налога

140.

Доля расходов бюджета городского округа (муниципального района), формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета городского округа (муниципального района), без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий

процентов

4,8

7,2

1,9

2,0

2,1

Окончание действия программ в 2009 году -2010 г. Расходы на данные программы с 2011 года не предусмотрены

141.

Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями в электронном виде

единиц

0

0

122

122

122

В районе разработаны 122 регламента на оказание муниципальных услуг, которые должны быть включены в реестр субъекта

142.

Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями

-"-

0

122

122

122

122

Увеличение муниципальных услуг не планируется

143.

Количество первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями в электронном виде

-"-

0

0

26

26

26

Опубликовано в реестре субъекта

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

144.

Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах:

электрическая энергия

кВт·ч на 1 проживающего

135,8

132,2

134,4

143,1

147,4

В связи с увеличением числа электроприборов ( оргтехника, кондиционеры)

тепловая энергия

Гкал на 1 кв. метр общей площади

0,18

0,18

0,18

0,18

0,18

Утвержденный норматив

горячая вода

куб. метров на 1 проживающего

1,51

1,8

2,3

3,0

3,5

В связи с установкой водонагревателей и газовых колонок

холодная вода

-"-

0,72

0,73

0,74

0,75

0,76

С увеличением объемов потребления

природный газ

-"-

19,0

19,0

19,0

19,0

19,0

Утвержденный норматив

145.

Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями

электрическая энергия

кВт·ч на

1 человека населения

68,4

83,1

67,7

64,8

63,3

По утвержденным лимитам

тепловая энергия

Гкал на

1 человека населения

0,205

0,156

0,135

0,127

0,127

Перевод учреждений бюджетной сферы на автономное отопление

горячая вода

куб. метров на 1 человека населения

1,824

1,824

1,824

1,824

1,824

Утвержденные нормативы

холодная вода

-"-

1,96

0,82

0,82

0,82

0,81

Установка узлов учета

природный газ

-"-

67,4

82,4

80,6

77,8

74,9

Перевод МУ на автономное отопление