ТИПОВАЯ ФОРМА ДОКЛАДА
__________________________________________________________________________________________________________________
– ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ АТЯШЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
__________________________________________________________________________________________________________________
АТЯШЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов
за 2010 год и их планируемых значениях на 3-летний период
Подпись _______________
Дата __ ______ 2011 г.
Показатели эффективности деятельности органов
местного самоуправления городского округа (муниципального района)
___________________________________________________________________________________________________________________________
Атяшевский муниципальный район
|
Единица измерения |
Отчетная информация |
Примечание |
| ||||||
|
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
| ||||
I. Экономическое развитиеДорожное хозяйство и транспорт |
| ||||||||
|
1. |
Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный ремонт |
процентов |
| ||||||
|
2. |
Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт |
-"- |
| ||||||
|
3. |
Доля автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием, переданных на техническое обслуживание немуниципальным и (или) негосударственным предприятиям на основе долгосрочных договоров (свыше 3 лет) |
-"- |
| ||||||
|
4. |
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
процентов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
В собственности Атяшевского муниципального района дорог общего пользования не имеется |
|
|
5. |
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) |
-"- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Во всех населенных пунктах имеется регулярное автобусное сообщение |
|
|
6. |
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дорожное хозяйство |
тыс. рублей |
0,0 |
14478,3 |
180,0 |
0,0 |
0,0 |
Реконструировано дорог - 2,464 км., строительство - 469 м. |
|
|
7. |
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дорожное хозяйство в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств |
-"- |
0,0 |
14478,3 |
180,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
8. |
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на транспорт |
-"- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
9. |
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на транспорт в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств |
тыс. рублей |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
Развитие малого и среднего предпринимательства |
Развитие малого и среднего предпринимательства | ||||||||
|
10. |
Число субъектов малого и среднего предпринимательства |
единиц на 10 тыс. человек населения |
| ||||||
|
11. |
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций |
процентов |
| ||||||
|
12. |
Доля общего годового объема заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, размещение заказов на которые осуществляется у субъектов малого предпринимательства, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2006 г. № 000, размещенных путем проведения торгов, запроса котировок, участниками которых являются субъекты малого предпринимательства, в общем годовом объеме заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с указанным перечнем, размещенных путем проведения торгов, запроса котировок |
процентов |
значение по 2009 году не заполняеться |
0,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
В целях соблюдения Российского законодательства планируется на 2011г провести торги на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, размещение заказов на которые осуществляется у субъектов малого предпринимательства не менее 10% |
|
|
13. |
Доля муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, включенного в перечни муниципального имущества в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |
процентов |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
2,0 |
2,5 |
Планируется составить перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства |
|
|
14. |
Доля вновь созданных в течение года субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства |
процентов |
2,4 |
5,7 |
8,0 |
11,5 |
11,9 |
В 2,4 раза к уровню 2010г возросла поддержка вновь созданным субъектам малого и среднего предпринимательства за счет общерайонных мероприятий |
|
|
15. |
Площадь зарегистрированных на территории муниципального образования бизнес-инкубаторов, промышленных парков, технопарков, научных парков, инновационно-технологических центров и иных объектов, относящихся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в расчете на 100 малых и средних компаний |
кв. метров |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
Также в сфере информационных технологий оказывают услуги индивидуальные предприниматели открывшие свое дело по линии Центра Занятости населения (в 2010 году 1 человек, в 1 кв. 2011г-2). Ими арендуется 28кв. м. площади |
|
|
16. |
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства – всего |
тыс. рублей |
32,1 |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
В районе действует муниципальная программа развития малого и среднего предпринимательства гг., разрабатывается новая программа на гг, в которой предусматривается объем финансирования на поддержку малого и среднего предпринимательства ежегодно не менее 200 тыс. руб. |
|
|
в том числе: |
| ||||||||
|
в расчете на одно малое и среднее предприятие муниципального образования |
рублей |
75,7 |
0,0 |
277,8 |
0,0 |
0,0 |
| ||
|
в расчете на одного жителя муниципального образования |
рублей |
1,6 |
0,0 |
9,9 |
0,0 |
0,0 |
| ||
Улучшение инвестиционной привлекательности |
Улучшение инвестиционной привлекательности | ||||||||
|
17. |
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства - всего |
га |
| ||||||
|
в том числе: |
| ||||||||
|
для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства |
-"- |
| |||||||
|
для комплексного освоения в целях жилищного строительства |
-"- |
| |||||||
|
17.1. |
Доля земельных участков в городском округе (муниципальном районе), предоставленных для строительства (кроме жилищного) по результатам торгов, в общей площади земельных участков в городском округе (муниципальном районе), предоставленных для строительства (кроме жилищного) |
процентов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
17.2. |
Доля земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, право постоянного (бессрочного) пользования которыми переоформлено в соответствии с требованиями Федерального закона "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации", в общем количестве земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, право постоянного (бессрочного) пользования на которые подлежит переоформлению |
процентов |
66,97 |
68,80 |
100 |
100 |
100 |
Проводится работа по переоформлению права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками в соответствии с Федеральным законом от 01.01.2001 г. . В 2011 году работа по переоформлению прав будет завершена |
|
|
18. |
Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района) |
процентов |
| ||||||
|
19. |
Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на предоставление земельного участка для строительства до даты принятия решения о предоставлении земельного участка для строительства или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) |
дней |
| ||||||
|
20. |
Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на получение разрешения на строительство до даты получения разрешения на строительство |
-"- |
| ||||||
|
21. |
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию: |
| |||||||
|
объектов жилищного строительства - в течение 3 лет |
кв. метров |
| |||||||
|
иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет |
-"- |
| |||||||
|
22. |
Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального района) |
тыс. рублей |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Объемов незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета района не имеется |
|
|
23. |
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя |
рублей |
4375,7 |
3176,0 |
15608,0 |
5584,7 |
10256,4 |
На 2011 год планируется увеличение показателя в 4,9р. в связи с введением в эксплуатацию животноводческой фермы КФХ в с. Козловка, стоимость проекта 100 млн. руб. и свиноводческого комплекса в с. Козловка, проект на 210,6 млн. руб. |
|
Сельское хозяйство |
Сельское хозяйство | ||||||||
|
24. |
Число прибыльных сельскохозяйственных организаций (для муниципальных районов) |
единиц |
13 |
12 |
14 |
14 |
14 |
2010г. двенадцать хозяйств завершили с прибылью, 2 с убытками и уровень убыточности – 60,7% |
|
|
25. |
Общее число сельскохозяйственных организаций (для муниципальных районов) |
единиц |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
| |
|
26. |
Площадь фактически используемых сельскохозяйственных угодий муниципального района |
га |
78548 |
78548 |
78548 |
88279 |
88279 |
| |
|
27. |
Общая площадь сельскохозяйственных угодий муниципального района |
-"- |
88279 |
88279 |
88279 |
88279 |
88279 |
| |
|
28. |
Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни муниципального района |
процентов |
96 |
96 |
100 |
100 |
100 |
Планируется увеличение в 2011 году до 100% за счет ввода в структуру площадей ранее неиспользуемых земель |
|
Доходы населения |
Доходы населения | ||||||||
|
29. |
Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа (муниципального района) |
процентов |
80,6 |
81,6 |
83,2 |
85 |
85 |
| |
|
30. |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: |
| |||||||
|
крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа (муниципального района) |
рублей |
8802,5 |
9325,1 |
10444 |
12010 |
13812 |
Рост в 2010г к 2009г всего на 5,9%, природно-климатические условия 2010 года не дали осуществить намеченные планы в производстве сельскохозяйственной продукции района, что явилось основной причиной уменьшения фонда заработной платы предприятий |
| |
|
муниципальных дошкольных образовательных учреждений |
-"- |
5930,2 |
5934,3 |
6207,3 |
6517,7 |
6713,2 |
В 2010 году з/п осталась на уровне, с 1 июня 2011 года планируется увеличение на 6,5% |
| |
|
муниципальных общеобразовательных учреждений: |
-"- |
6991,39 |
7473,00 |
7542,7 |
7643,9 |
7807,4 |
Возросла в связи с оптимизацией штатов, с 1 июня 2011 года планируется увеличение на 6,5% |
| |
|
учителей муниципальных общеобразовательных учреждений |
-"- |
8129,8 |
9023,2 |
9205,5 |
9286,9 |
9564,2 |
Возросла в связи с оптимизацией штатов, с 1 июня 2011 года планируется увеличение на 6,5% |
| |
|
прочего персонала муниципальных общеобразовательных учреждений (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебного процесса) |
рублей |
4923,3 |
5009,12 |
5022,5 |
5076,1 |
5099,4 |
Возросла в связи с оптимизацией штатов, с 1 июня 2011 года планируется увеличение на 6,5% |
| |
|
муниципальных учреждений здравоохранения: |
рублей |
8672 |
8992 |
10485 |
12000,7 |
12377,0 |
Оплата труда работников здравоохранения увеличилась, прежде всего, с внедрением и реализацией национального проекта «Здоровье» и применением новой системы оплаты труда, ориентированной на конечный результат |
| |
|
врачей муниципальных учреждений здравоохранения |
-"- |
18439 |
20408 |
22214 |
25916,3 |
26297,3 |
Заработная плата врачей увеличилась на 10,7 %, на 2011 год планируется увеличение на 8,8% |
| |
|
среднего медицинского персонала муниципальных учреждений здравоохранения |
-"- |
8321 |
8199 |
8984 |
10480,9 |
10838,8 |
Заработная плата среднего медперсонала в 2010 году уменьшилась на 1,5%, это произошло за счет сокращения 6 ставок в связи с оптимизацией коечного фонда, в 2011 году планируется увеличить их заработную плату на 9,6% |
| |
|
прочего персонала, в том числе младшего медицинского персонала, муниципальных учреждений здравоохранения |
рублей |
6345,2 |
6524,0 |
6671,0 |
6818,1 |
6968,1 |
За счет увеличения на 5,5 ставок прочего персонала, в том числе младшего медицинского персонала их заработная плата в 2010 году увеличилась на 2,8%, на 2011 год планируется прирост на 2,3%. Увеличение роста заработной платы предусмотрено в соответствии с программой по модернизации на гг по Республике Мордовия |
| |
II. Здравоохранение и здоровье населения |
II. Здравоохранение и здоровье населения | ||||||||
|
31. |
Удовлетворенность населения медицинской помощью |
процентов от числа опрошенных |
| ||||||
|
32. |
Охват населения (17 лет и старше) профилактическими осмотрами на туберкулез |
процентов |
84,1 |
77,9 |
85,7 |
88,0 |
89,7 |
Снижение на 7,4%. Планируется рост за счет организации выездов специалистов непосредственно в населенные пункты для оказания медицинской помощи населению и работы выездной флюорографической установки, что позволит охватить флюорографическим обследованием большее количество населения |
|
|
33. |
Охват населения (17 лет и старше) профилактическими осмотрами на злокачественные новообразования |
процентов |
69,0 |
70,4 |
73,7 |
75,8 |
78,9 |
Возрос на 2% и составил – 70,4%. Планируется на 2011 год рост на 4,7 %, за счет реализации мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями, которые включают в себя: взятие мазков на онкоцитологию, проведение обследований на онкомаркеры лиц старше 45 лет, совершенствование диагностических и лечебных мероприятий |
|
|
34. |
Число амбулаторных учреждений, имеющих медицинское оборудование в соответствии с табелем оснащения |
единиц |
| ||||||
|
35. |
Общее число амбулаторных учреждений городского округа (муниципального района) |
-"- |
| ||||||
|
36. |
Число муниципальных медицинских учреждений, применяющих стандарты оказания медицинской помощи |
-"- |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
| |
|
37. |
Число муниципальных медицинских учреждений, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат |
-"- |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
С переходом учреждения здравоохранения на новую систему оплаты труда, ориентированную на конечный результат, повысилась материальная заинтересованность медицинских работников в повышении эффективности проводимых ими профилактических и лечебных мероприятий, направленных в конечном итоге на снижение уровня заболеваемости, снижение уровня смертности |
|
|
38. |
Число муниципальных медицинских учреждений, переведенных преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования |
единиц |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
| |
|
39. |
Число муниципальных медицинских учреждений городского округа (муниципального района) |
единиц |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
| |
|
40. |
Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет - всего |
случаев на 100 тыс. человек населения |
812,3 |
818,8 |
811,8 |
805,7 |
797,4 |
Рост произошел за счет увеличения умерших лиц от онкологических новообразований, лиц не состоящих на диспансерном учете и злоупотребляющих алкоголем, а также за счет увеличения случаев смерти от травм, отравлений, несчастных случаев |
|
|
в том числе: на дому |
-"- |
515,8 |
554,4 |
510,4 |
507,3 |
504,1 |
| ||
|
в том числе: от инфаркта миокарда |
-"- |
6,4 |
6,4 |
6,1 |
5,9 |
5,6 |
| ||
|
от инсульта |
-"- |
19,0 |
0,0 |
15,6 |
14,9 |
13,2 |
Открытие межрайонного сосудистого центра в 2010 году в п. Комсомольский, в котором получают необходимую диагностику и лечение больные с сосудистой патологией, позволило снизить смертность от инсультов и инфарктов в первые сутки в стационаре до нуля. Также снизилась смертность лиц от сердечно – сосудистых заболеваний на дому: от инсульта в 2010 году до нуля (19,0 – 2009г.), от инфаркта миокарда удержать уровень 2009 года 6,4 случаев на 100 тыс. человек населения |
| |
|
в первые сутки в стационаре - всего |
-"- |
38,7 |
11,6 |
10,6 |
9,5 |
9,2 |
Снижение числа случаев смерти в первые сутки в стационаре обусловлено преемственностью между амбулаторно - поликлиническим звеном, скорой медицинской помощью и стационарным звеном, применением современных лекарственных препаратов, использованием современного диагностического оборудования и регулярным повышением квалификации врачебного и среднего медицинского персонала |
| |
|
в том числе: от инфаркта миокарда |
случаев на 100 тыс. человек населения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| ||
|
от инсульта |
-"- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| ||
|
41. |
Число случаев смерти детей до 18 лет - всего |
-"- |
44,2 |
28,2 |
29,0 |
28,5 |
28,0 |
За отчетный год, более чем на 36%, произошло снижение случаев смерти детей до 18 лет. В абсолютных цифрах умер один ребенок до 18 лет, в 2009 году – 3 ребенка |
|
|
в том числе: на дому |
-"- |
28,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Своевременный профилактический осмотр, выявление заболеваний на ранних стадиях при помощи внедрения новых технологий и медицинского оборудования, открытие перинатальных центров в республике позволило свести до минимума случаи смертности детей до года как на дому, так и в стационаре |
| |
|
в первые сутки в стационаре |
-"- |
30,3 |
28,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| ||
|
42. |
Число работающих (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек населения - всего |
человек |
165,5 |
162,4 |
161,7 |
160,3 |
159,6 |
Незначительно в 2010 году сократилось, в результате приведения штатов к нормативным показателям, в основном из – за сокращения численности среднего медицинского персонала |
|
|
в том числе: число врачей (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на |
-"- |
21,5 |
20,5 |
19,7 |
19,6 |
19,5 |
| ||
|
из них участковых врачей и врачей общей практики в расчете на 10 тыс. человек населения |
человек |
6,0 |
6,0 |
5,6 |
5,1 |
4,7 |
| ||
|
число среднего медицинского персонала (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек населения |
-"- |
86,0 |
82,9 |
80,7 |
79,5 |
77,4 |
Уменьшилось за счет оптимизации штатного расписания |
| |
|
в том числе медицинских сестер участковых и медицинских сестер врачей общей практики в расчете на 10 тыс. человек населения |
человек |
6,0 |
6,0 |
5,6 |
5,1 |
4,7 |
| ||
|
число прочего персонала, в том числе младшего медицинского персонала, муниципальных учреждений здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек населения |
человек |
58,0 |
58,5 |
58,2 |
57,6 |
57,2 |
| ||
|
43. |
Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре муниципальных учреждений здравоохранения |
дней |
11,2 |
11,1 |
11,8 |
12,0 |
12,0 |
| |
|
44. |
Среднегодовая занятость койки в муниципальных учреждениях здравоохранения |
-"- |
353,5 |
343,8 |
338,4 |
335,0 |
333,7 |
За счет реструктуризации коечного фонда, с внедрением в 2010 году стационарозамещающих видов помощи наметился положительный момент по снижению уровня среднегодовой занятости койки на 2,7% и составила 343,8 дней, произошло снижение средней продолжительности пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре на 0,9%, (и составило11,1 дней) |
|
|
45. |
Число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения на 10 тыс. человек населения |
единиц |
55,0 |
50,0 |
48,9 |
47,4 |
46,9 |
| |
|
46. |
Фактическая стоимость 1 койко-дня в муниципальных учреждениях здравоохранения без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда |
рублей |
321,2 |
493,1 |
549,6 |
583,7 |
583,7 |
Фактическая стоимость 1 койко-дня в 2010 году, без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда, возросла в связи с повышением расходов на медикаменты, коммунальные услуги на 53,5%. |
|
|
47. |
Фактическая стоимость вызова скорой медицинской помощи без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда |
-"- |
89,1 |
142,9 |
173,3 |
201,5 |
201,5 |
Фактическая стоимость вызова скорой помощи без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда возросла на 60,4% за счет расходов на ремонт помещения скорой помощи, увеличения стоимости ГСМ, коммунальных услуг |
|
|
48. |
Объем медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями здравоохранения в расчете на одного жителя: |
| |||||||
|
стационарная медицинская помощь |
койко-дней |
1,970 |
1,711 |
1,591 |
1,480 |
1,480 |
В 2010 была продолжена реструктуризация коечного фонда, было сокращено 10 коек, что привело к снижении объема стационарной медицинской помощи на 13,1% |
| |
|
амбулаторная помощь |
посещений |
8,780 |
7,915 |
8,097 |
8,174 |
8,174 |
Снижение посещений на одного жителя на 10%. В связи с реконструкцией здания поликлиники в гг. планируется рост до 2,5% |
| |
|
дневные стационары всех типов |
пациенто-дней |
1,720 |
1,913 |
1,967 |
1,978 |
1,978 |
Увеличился на 11,2%, на гг. планируется дальнейшее увеличение |
| |
|
скорая медицинская помощь |
вызовов |
0,320 |
0,286 |
0,289 |
0,289 |
0,289 |
Оказание экстренной и неотложной медицинской помощи населению скорой помощью, при обслуживании хронических больных медицинскими работниками первичного звена, дало возможность сократить общее количество вызовов на 10,6%, что не противоречит нормативам Программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи населению Республики Мордовия |
| |
|
49. |
Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи муниципальными учреждениями здравоохранения: |
| |||||||
|
стационарная медицинская помощь |
рублей |
764,5 |
939,5 |
1047,1 |
1112,0 |
1330,8 |
Увеличение расходов на медикаменты, на ремонт помещений коммунальные услуги, покупки УЗИ аппарата привело к увеличению стоимости единицы объема стационарной помощи на 22,9% |
| |
|
амбулаторная помощь |
-"- |
130,6 |
164,0 |
174,7 |
186,4 |
233,2 |
Увеличение расходов на медикаменты, на ремонт помещений коммунальные услуги, покупки УЗИ аппарата привело к увеличению стоимости единицы объема амбулаторной помощи на 25,6% |
| |
|
дневные стационары всех типов |
-"- |
204,3 |
167,0 |
217,9 |
258,7 |
276,9 |
Увеличение объема оказания медицинской помощи дневными стационарами всех типов, при сохранении того же объема расходов, привело к уменьшению стоимости единицы оказанной дневными стационарами на 18,3% в 2010 году |
| |
|
скорая медицинская помощь |
рублей |
537,5 |
674,7 |
721,6 |
768,5 |
860,9 |
Увеличение расходов на медикаменты, на ремонт помещений коммунальные услуги, покупки УЗИ аппарата привело к увеличению стоимости единицы объема скорой помощи на 25,5% |
| |
|
50. |
Число муниципальных учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта |
единиц |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
| |
|
51. |
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение |
тыс. рублей |
45815,0 |
43172,9 |
14765,4 |
14795,8 |
15400,3 |
В 2009 году МУЗ «Атяшевская ЦРБ» приобретены основные средства на сумму 1879,2 тыс. руб., в т. ч. автотранспорт 2 ед. на сумму 730,0 тыс. руб. и дорогостоящее оборудование на сумму более 1 млн. руб. В связи с сокращением 10 коек в 2010 году уменьшились расходы на текущее содержание и ФОТ. На планируемый период годы будет производится многоканальное финансирование в т. ч за счет ФОМС и бюджета. |
|
|
52. |
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств |
-"- |
1879,2 |
438,7 |
167,1 |
100,0 |
100,0 |
| |
|
53. |
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части текущих расходов |
тыс. рублей |
43935,9 |
42734,3 |
14598,3 |
14695,8 |
15300,3 |
| |
|
54. |
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда |
-"- |
35116,4 |
34720,2 |
7028,6 |
6623,6 |
6728,6 |
| |
III. Дошкольное образование |
III. Дошкольное образование | ||||||||
|
55. |
Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования |
процентов от числа опрошенных |
| ||||||
|
56. |
Численность детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях |
человек |
356 |
389 |
430 |
430 |
430 |
| |
|
57. |
Численность детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в негосударственных (немуниципальных) дошкольных образовательных учреждениях |
человек |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| |
|
из них численность детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в негосударственных (немуниципальных) дошкольных образовательных учреждениях за счет средств бюджета городского округа (муниципального района) |
-"- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ||
|
58. |
Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальном образовании |
человек |
751 |
751 |
760 |
760 |
760 |
Увеличилась за счет повышения рождаемости |
|
|
59. |
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет |
процентов |
7,9 |
7,2 |
7,0 |
6,0 |
5,0 |
По сравнении с 2000 г. показатель увеличился на 9,7% в связи с тем, что в истекшем году был проведен капитальный ремонт здания МДОУ «Козловский детский сад», продолжена реконструкция здания МДОУ «Атяшевский детский сад №2» поселка Атяшево, в котором была дополнительно открыта третья группа |
|
|
60. |
Коэффициент посещаемости муниципальных дошкольных образовательных учреждений |
единиц |
значение по 2009 году не заполняеться |
0,82 |
0,85 |
0,90 |
0,90 |
Коэффициент посещаемости муниципальных дошкольных образовательных учреждений достаточно высокий. Это еще раз подтверждает о доверии родителей дошкольным образовательным учреждениям района, планируется увеличение этого показателя на 2011 год до 0,85 единиц, 2012 – 2013 гг до 0,90 единиц, за счет повышения качества учебно-воспитательного процесса |
|
|
61. |
Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений |
единиц |
12 |
12 |
12 |
13 |
13 |
| |
|
62. |
Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта |
-"- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Аварийных зданий не имеется |
|
|
63. |
Доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений |
процентов |
72,5 |
67,3 |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
Снижение данного показателя объясняется с выходом на заслуженный отдых педагогов с высшим образованием |
|
|
64. |
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование |
тыс. рублей |
22415,3 |
24555,4 |
19237,5 |
19856,4 |
20250,4 |
Расходы на дошкольное образование в 2010 году увеличились по сравнению с отчетным 2009 годом на 2140,1тыс. руб. с связи с открытием дополнительных групп |
|
|
65. |
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств |
-"- |
1061,6 |
715,8 |
518,4 |
738,5 |
803,1 |
| |
|
66. |
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда |
-"- |
11271,2 |
12054,0 |
14152,8 |
14152,6 |
14152,6 |
| |
IV. Общее и дополнительное образование |
IV. Общее и дополнительное образование | ||||||||
|
67. |
Удовлетворенность населения качеством общего образования |
процентов от числа опрошенных |
| ||||||
|
68. |
Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования детей |
-"- |
| ||||||
|
69. |
Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам |
процентов |
99,4 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Все выпускники 2010 года сдали ЕГЭ по русскому языку и математике, в последующие годы планируется 100 % сдача ЕГЭ по данным предметам |
|
|
70. |
Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по русскому языку |
человек |
179 |
136 |
116 |
133 |
150 |
| |
|
71. |
Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку |
-"- |
178 |
136 |
116 |
133 |
150 |
100 % выпускников 2010 года участвовали в сдаче ЕГЭ по русскому языку и планируется 100 % участие в ЕГЭ в последующие годы |
|
|
72. |
Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по математике |
человек |
179 |
136 |
116 |
133 |
150 |
100% выпускников 2010 года участвовали в ЕГЭ по математике и планируется 100% участие в ЕГЭ в последующие годы |
|
|
73. |
Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по математике |
-"- |
178 |
136 |
116 |
133 |
150 |
100% выпускников 2010 года сдали ЕГЭ по математике, в плановый период ожидается100 % сдача ЕГЭ по данному предмету |
|
|
74. |
Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании |
-"- |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
в 2010 году 100% выпускников получили аттестат о среднем (полном) образовании, планируется 100 % выполнение данного показателя в последующие годы |
|
|
75. |
Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений |
-"- |
179 |
137 |
116 |
133 |
150 |
Численность выпускников на планируемый период не уменьшается |
|
|
76. |
Доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений |
процентов |
1,8 |
2,8 |
2,8 |
2,8 |
2,8 |
С трудоустройством молодых специалистов, возросла доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений в 2010 году по отношению к 2009 году на 55,6% |
|
|
77. |
Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности |
единиц |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
| |
|
78. |
Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности |
-"- |
23 |
22 |
20 |
18 |
18 |
Сокращается в связи с оптимизацией сети |
|
|
79. |
Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта |
-"- |
13 |
8 |
8 |
6 |
5 |
Уменьшается в связи с улучшением материально-технической базы общеобразовательных учреждений |
|
|
80. |
Численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской местности (среднегодовая) |
человек |
694 |
718 |
739 |
751 |
747 |
Увеличивается в связи с увеличением численности учащихся, подвоза детей из сельских населенных пунктов |
|
|
81. |
Численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности (среднегодовая) |
-"- |
1192 |
1049 |
966 |
943 |
921 |
Уменьшается в связи с сокращением количества учащихся |
|
|
82. |
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях |
процентов |
79,0 |
84,1 |
84,3 |
84,9 |
85,2 |
|
|
|
83. |
Численность работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая) |
человек |
112 |
109 |
109 |
109 |
109 |
Показатель приближен к нормативу и в последующие годы изменений не планируется |
|
|
84. |
Численность работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая) |
-"- |
426 |
383 |
374 |
360 |
351 |
Численность работников сокращается в целях доведения нагрузки до ставки |
|
|
85. |
Численность учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая) |
-"- |
73 |
64 |
64 |
64 |
64 |
Численность работников сокращается в целях доведения нагрузки до ставки |
|
|
86. |
Численность учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая) |
человек |
274 |
238 |
227 |
222 |
215 |
Сократилось в связи с оптимизацией штатов |
|
|
87. |
Численность прочего персонала (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебного процесса) муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая) |
человек |
39 |
45 |
45 |
45 |
45 |
Показатель на планируемый период объективно увеличился за счет организации подвоза детей, связан с введением дополнительных штатных единиц |
|
|
88. |
Численность прочего персонала (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебного процесса) муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая) |
-"- |
152 |
145 |
147 |
138 |
136 |
Сокращается за счет оптимизации сети общеобразовательных учреждений |
|
|
89. |
Количество классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской местности (среднегодовое) |
единиц |
34 |
35 |
35 |
35 |
34 |
Увеличивается за счет подвозимых детей и на планируемый период количество классов остается стабильным |
|
|
90. |
Количество классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности (среднегодовое) |
единиц |
158 |
137 |
131 |
123 |
114 |
Количество классов сокращается в связи с оптимизацией сети общеобразовательных учреждений и сокращением количества учащихся в школах района |
|
|
91. |
Средняя стоимость содержания одного класса в муниципальных общеобразовательных учреждениях в городском округе (муниципальном районе) |
рублей |
56372,92 |
60830,81 |
62066,9 |
69655,7 |
79510,8 |
Средняя стоимость увеличилась в связи с сокращением количества учащихся |
|
|
92. |
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование |
тыс. рублей |
88327,1 |
80865,7 |
4 |
77415,2 |
77506,4 |
В 2010 году все общеобразовательные учреждения работали по нормативному подушевому финансированию и в последующие годы их количество уменьшается за счет оптимизации сети учреждений |
|
|
93. |
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств |
-"- |
9079,8 |
1427,2 |
403,2 |
333,0 |
349,4 |
В 2010 году все общеобразовательные учреждения переведены на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат |
|
|
94. |
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части текущих расходов |
тыс. рублей |
79247,3 |
79438,5 |
2 |
77082,2 |
77157,0 |
| |
|
95. |
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда |
тыс. рублей |
56764,0 |
55748,7 |
58670,3 |
56848,8 |
55984,7 |
| |
|
96. |
Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на нормативное подушевое финансирование |
единиц |
25 |
24 |
22 |
20 |
20 |
Все общеобразовательные учреждения переведены на нормативное подушевое финансирование |
|
|
97. |
Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат |
-"- |
25 |
24 |
22 |
20 |
20 |
Все общеобразовательные учреждения переведены на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат |
|
|
98. |
Численность детей в возрасте лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности |
человек |
1292 |
1355 |
1369 |
1383 |
1397 |
Рост к уровню 2009 года на 4,8%, за счет улучшения качества предоставляемых услуг по дополнительному образованию |
|
|
99. |
Численность детей в возрасте лет в городском округе (муниципальном районе) |
-"- |
2609 |
2609 |
2300 |
2500 |
2550 |
| |
|
100. |
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование |
тыс. рублей |
9679,2 |
8756,7 |
8144,5 |
8228,1 |
8321,9 |
Расходы по учреждениям дополнительного образования в 2009 году больше по сравнению с отчетным 2010 годом на 922,5 тыс. руб., в т. ч. расходы в части инвестиций на увеличение стоимости основных средств на 253,0 т. р. |
|
|
101. |
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств |
тыс. рублей |
585,5 |
232,5 |
38,9 |
39,0 |
39,0 |
| |
|
102. |
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда |
-"- |
6475,9 |
6223,3 |
6990,4 |
7020,6 |
7020,6 |
| |
V. Физическая культура и спорт |
V. Физическая культура и спорт | ||||||||
|
103. |
Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом |
человек |
5600 |
5860 |
5925 |
6120 |
6140 |
Численность возросла в 2010г. на 1,1% в связи со строительством новых спортивных сооружений, пропаганды здорового образа жизни |
|
|
104. |
Уровень фактической обеспеченности учреждениями физической культуры и спорта в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности: |
процентов |
| ||||||
|
спортивными залами |
-"- |
60 |
60 |
63 |
70 |
70 |
| ||
|
плоскостными спортивными сооружениями |
-"- |
123 |
127 |
128 |
135 |
140 |
Возрос на 3,3%, за счет роста плоскостных спортивных сооружений |
| |
|
плавательными бассейнами |
-"- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ||
|
105. |
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на физическую культуру и спорт |
тыс. рублей |
117,9 |
126,8 |
118,2 |
113,7 |
119,4 |
Расходы запланированы по методике на население по нормативам. К уровню 2009г возросли на 7,5%, или 8,9 т. р. |
|
VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем |
VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем | ||||||||
|
106. |
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя - всего |
кв. метров |
29,2 |
30,3 |
30,7 |
31,2 |
31,8 |
Увеличение произошло за счет ввода новых жилых домов |
|
|
в том числе введенная в действие за год |
-"- |
0,30 |
0,30 |
0,30 |
0,32 |
0,34 |
Увеличение произошло за счет ввода новых жилых домов |
| |
|
107. |
Число жилых квартир в расчете на 1 тыс. человек населения - всего |
единиц |
429 |
442,7 |
450 |
457 |
466 |
Увеличение произошло за счет ввода новых жилых домов |
|
|
в том числе введенных в действие за год |
-"- |
3,9 |
3,5 |
4,3 |
4,5 |
4,8 |
| ||
|
108. |
Объем жилищного строительства, предусмотренный в соответствии с выданными разрешениями на строительство жилых зданий: |
| |||||||
|
общая площадь жилых помещений |
кв. метров |
| |||||||
|
число жилых квартир |
единиц |
| |||||||
|
109. |
Год утверждения или внесения последних изменений: |
| |||||||
|
в генеральный план городского округа (схему территориального планирования муниципального района) |
год |
| |||||||
|
в правила землепользования и застройки городского округа (административного центра муниципального района) |
-"- |
| |||||||
|
в комплексную программу развития коммунальной инфраструктуры |
-"- |
| |||||||
|
VII. Жилищно-коммунальное хозяйство |
VII. Жилищно-коммунальное хозяйство | ||||||||
|
110. |
Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами |
процентов от числа опрошенных |
| ||||||
|
111. |
Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами: |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
| ||
|
непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме |
процентов |
38,3 |
9,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Для более эффективного управления многоквартирных домов предполагается выбор способов управления: управляющая компания и товарищество собственников жилья |
| |
|
управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом |
-"- |
10,8 |
10,8 |
10,8 |
10,8 |
10,8 |
В связи с участием в программе капремонта многоквартирных домов в 2011г. управление товариществом собственников жилья планируется не менее 10,8 %. |
| |
|
управление муниципальным или государственным учреждением либо предприятием |
-"- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| ||
|
управление управляющей организацией частной формы собственности |
-"- |
50,9 |
80,0 |
89,2 |
89,2 |
89,2 |
| ||
|
управление хозяйственным обществом с долей участия в уставном капитале субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) не более 25 процентов |
-"- |
50,9 |
80,0 |
89,2 |
89,2 |
89,2 |
На 2011г. в соответствии с условием Фонда реформирования управления хозяйственным обществом с долей участия в уставном капитале РМ и муниципального района не более 25 %- планируется не менее 89,2 %. |
| |
|
112. |
Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района) |
процентов |
| ||||||
|
113. |
Доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и (или) оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций, осуществляющих данные виды деятельности на территории городского округа (муниципального района), кроме товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов |
процентов |
| ||||||
|
114. |
Доля энергетических ресурсов, расчеты за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых на территории городского округа, муниципального района: |
| |||||||
|
электрическая энергия |
процентов |
| |||||||
|
-"- |
| ||||||||
|
горячая вода |
-"- |
| |||||||
|
холодная вода |
-"- |
| |||||||
|
природный газ |
-"- |
| |||||||
|
115. |
Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги |
-"- |
| ||||||
|
116. |
Доля подписанных паспортов готовности (по состоянию на 15 ноября отчетного года): |
| |||||||
|
жилищного фонда |
-"- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 процентная готовность к осеннее зимнему периоду. Паспорта готовятся и подписываются во время |
| |
|
котельных |
-"- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| ||
|
117. |
Отношение тарифов для промышленных потребителей к тарифам для населения: |
| |||||||
|
единиц |
| ||||||||
|
по водоотведению |
-"- |
| |||||||
|
118. |
Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства |
процентов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
119. |
Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет |
процентов |
10,0 |
18,0 |
26,0 |
30,0 |
30,0 |
Все многоквартирные дома в которых был проведен кап. ремонт поставлены на государственный кадастровый учет, что позволило увеличить показатель на 80% к уровню 2009г. |
|
|
120. |
Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными |
-"- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
На территории района нет аварийных многоквартирных домов |
|
|
121. |
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на жилищно-коммунальное хозяйство - всего |
тыс. рублей |
43447,0 |
32120,4 |
7023,0 |
4035,8 |
4238,3 |
Основная доля многоквартирных домов(59,6%) отремонтирована в гг. |
|
|
в том числе: |
| ||||||||
|
объем бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств |
-"- |
5680,2 |
9644,8 |
1201,1 |
0,0 |
0,0 |
| ||
|
расходы на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения |
-"- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| ||
|
расходы на покрытие убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги |
-"- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| ||
VIII. Организация муниципального управления |
VIII. Организация муниципального управления | ||||||||
|
122. |
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района) |
процентов от числа опрошенных |
| ||||||
|
в том числе их информационной открытостью |
-"- |
| |||||||
|
123. |
Доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений (бюджетных и автономных) в городском округе (муниципальном районе) |
процентов |
0,0 |
0,0 |
1,90 |
3,96 |
6,10 |
На 2011 год планируется перевод в автономные 3х учреждений: 01.04.2011г зарегистрирован Устав Козловской СОШ, в стадии разработки Устав районного ДК и Дет. сада №1) |
|
|
124. |
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) |
процентов |
22,1 |
22,5 |
38,4 |
26,7 |
27,9 |
Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета увеличилась в 2010 году - на 1,8% или на1193,7 т. р., к уровню 2009 года планируется увеличение на плановый период в 2011 г. на 70,6%, в связи с тем, что увеличиваются налоговые поступления в связи с увеличением предприятий малого бизнеса, с увеличением производства продукции промышленных предприятий района, с увеличением объема капитальных вложений. |
|
|
125. |
Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов |
-"- |
71 |
91 |
93 |
93 |
93 |
| |
|
126. |
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности: |
| |||||||
|
клубами и учреждениями клубного типа |
процентов |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
| ||
|
библиотеками |
-"- |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
| ||
|
парками культуры и отдыха |
-"- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ||
|
127. |
Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) |
процентов от числа опрошенных |
| ||||||
|
128. |
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру |
тыс. рублей |
20723,2 |
18690,4 |
15776,7 |
14865,5 |
15276,4 |
Расходы на культуру в 2009 году в сравнении 2010 годом больше на 2032,8 т. р. в т. ч. за счет увеличения объема бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств на 2761,3 т. р |
|
|
129. |
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств |
-"- |
3614,8 |
853,5 |
75,4 |
5,7 |
5,6 |
За счет сверхплановых доходов районного бюджета и бюджетов поселений на 1.01.2009г. было приобретено основных средств для Домов культуры: приобретены сценические костюмы, музыкальные инструменты (гармонь, баяны) |
|
|
130. |
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда |
тыс. рублей |
7909,3 |
8109,5 |
10699,4 |
10699,4 |
10699,4 |
Расходы на ФОТ по учреждениям культуры увеличивается, темп роста с 2009 годом в 2010 г. на 2,5%,в гг. на 35,2% |
|
|
131. |
Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости) |
процентов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
132. |
Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений |
процентов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
133. |
Доля трудоустроенных граждан, в общей численности граждан, обратившихся за содействием в государственные службы занятости населения с целью поиска подходящей работы |
-"- |
66,9 |
60,8 |
65,0 |
66,2 |
68,0 |
| |
|
134. |
Утверждение бюджета на 3 года (данный показатель оценивается, если субъект Российской Федерации перешел на 3-летний бюджет) |
да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
| |
|
135. |
Среднегодовая численность постоянного населения |
тыс. человек |
19,7 |
20,2 |
19,9 |
19,8 |
19,6 |
| |
|
136. |
Численность населения на начало года |
-"- |
19,9 |
20,5 |
20,0 |
19,9 |
19,7 |
| |
|
137. |
Численность населения на конец года |
тыс. человек |
20,5 |
20,0 |
19,9 |
19,7 |
19,5 |
| |
|
138. |
Общий объем расходов бюджета муниципального образования - всего |
тыс. рублей |
2 |
9 |
7 |
7 |
1 |
Объем расходов бюджета по сравнению с 2009 годом уменьшается в 2010 г. на 11,7 %, в 2011 г. на22,7%, в 2012 г. на 31,6%, в2013 г. на 28,2 %.Снижение с связи с уменьшением бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств |
|
|
в том числе в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств |
-"- |
5517,2 |
2564,3 |
2741,1 |
1488,7 |
1573,1 |
| ||
|
138.1 |
Общий объем расходов консолидированного бюджета муниципального района |
-"- |
4 |
9 |
8 |
2 |
1 |
Общий объем консолидированного бюджета по сравнению с 2009 годом в 2010 году снизился на 9,7 %,в 2011 на 28,9 %. |
|
|
139. |
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления - всего |
-"- |
29399,5 |
28174,8 |
24024,3 |
23174,5 |
23175,1 |
| |
|
в том числе в расчете на одного жителя муниципального образования |
рублей |
1492,4 |
1390,9 |
1186,0 |
1144,1 |
1144,1 |
| ||
|
140. |
Доля расходов бюджета городского округа (муниципального района), формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета городского округа (муниципального района), без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий |
процентов |
8,4 |
8,0 |
1,3 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
141. |
Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями в электронном виде |
единиц |
0 |
0 |
34 |
60 |
80 |
| |
|
142. |
Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями |
-"- |
106 |
106 |
106 |
106 |
106 |
| |
|
143. |
Количество первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями в электронном виде |
-"- |
0 |
0 |
34 |
34 |
34 |
| |
IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | ||||||||
|
144. |
Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: |
| |||||||
|
электрическая энергия |
кВт·ч на 1 проживающего |
481,2 |
477,5 |
469,0 |
461,0 |
450,0 |
| ||
|
тепловая энергия |
Гкал на 1 кв. метр общей площади |
0,21 |
0,22 |
0,20 |
0,19 |
0,18 |
| ||
|
горячая вода |
куб. метров на 1 проживающего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| ||
|
холодная вода |
-"- |
32,9 |
33,5 |
33,5 |
32,0 |
31,0 |
| ||
|
природный газ |
-"- |
990 |
950 |
950 |
920 |
910 |
| ||
|
145. |
Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями |
| |||||||
|
электрическая энергия |
кВт·ч на 1 человека населения |
59,08 |
58,75 |
57,95 |
57,08 |
56,23 |
| ||
|
тепловая энергия |
Гкал на 1 кв. метр общей площади |
0,0159 |
0,0161 |
0,0160 |
0,0157 |
0,0154 |
| ||
|
горячая вода |
куб. метров на 1 человека населения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| ||
|
холодная вода |
-"- |
1,76 |
1,74 |
1,72 |
1,68 |
1,65 |
| ||
|
природный газ |
-"- |
82,9 |
85,1 |
83,8 |
82,6 |
80,0 |
| ||
|
X. Благоустройство территории |
X. Благоустройство территории | ||||||||
|
146. |
Наличие площадок для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста |
10,0 |
10,5 |
10,5 |
11,0 |
12,0 |
Запланировано строительство новых детских площадок |
| |
|
147. |
Наличие площадок для занятия физической культурой |
кв. м / чел. |
2,7 |
2,7 |
2,8 |
2,9 |
2,9 |
| |
|
148. |
Доля общей протяженности освещенных частей улиц, проездов к их общей протяженности на конец отчетного года |
процентов |
70,0 |
70,0 |
75,0 |
80,0 |
85,0 |
Удельный вес освещенных улиц в населенных пунктах района увеличивается. В 2011 г доля таких улиц составит 75% |
|
|
149. |
Наличие на территории муниципального образования полигона для твердых бытовых отходов, соответствующего установленным санитарным правилам и нормам |
единиц |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
На 2012 г запланировано строительство полигона для ТБО |
|


