ТИПОВАЯ ФОРМА ДОКЛАДА

__________________________________________________________________________________________________________________
– ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ АТЯШЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
__________________________________________________________________________________________________________________
АТЯШЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления

городских округов и муниципальных районов
за 2010 год и их планируемых значениях на 3-летний период

Подпись _______________

Дата __ ______ 2011 г.

Показатели эффективности деятельности органов
местного самоуправления городского округа (муниципального района)
___________________________________________________________________________________________________________________________
Атяшевский муниципальный район

Единица измерения

Отчетная информация

Примечание

2009

2010

2011

2012

2013

I. Экономическое развитие

Дорожное хозяйство и транспорт

1.

Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный ремонт

процентов

2.

Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт

-"-

3.

Доля автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием, переданных на техническое обслуживание немуниципальным и (или) негосударственным предприятиям на основе долгосрочных договоров (свыше 3 лет)

-"-

4.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения

процентов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

В собственности Атяшевского муниципального района дорог общего пользования не имеется

5.

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)

-"-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Во всех населенных пунктах имеется регулярное автобусное сообщение

6.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дорожное хозяйство

тыс. рублей

0,0

14478,3

180,0

0,0

0,0

Реконструировано дорог - 2,464 км., строительство - 469 м.

7.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дорожное хозяйство в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств

-"-

0,0

14478,3

180,0

0,0

0,0

8.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на транспорт

-"-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на транспорт в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств

тыс. рублей

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Развитие малого и среднего предпринимательства

Развитие малого и среднего предпринимательства

10.

Число субъектов малого и среднего предпринимательства

единиц

на 10 тыс. человек населения

11.

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций

процентов

12.

Доля общего годового объема заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, размещение заказов на которые осуществляется у субъектов малого предпринимательства, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2006 г. № 000, размещенных путем проведения торгов, запроса котировок, участниками которых являются субъекты малого предпринимательства, в общем годовом объеме заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с указанным перечнем, размещенных путем проведения торгов, запроса котировок

процентов

значение по 2009 году не заполняеться

0,0

10,0

10,0

10,0

В целях соблюдения Российского законодательства планируется на 2011г провести торги на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, размещение заказов на которые осуществляется у субъектов малого предпринимательства не менее 10%

13.

Доля муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, включенного в перечни муниципального имущества в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

процентов

0,0

0,0

1,0

2,0

2,5

Планируется составить перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства

14.

Доля вновь созданных в течение года субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства

процентов

2,4

5,7

8,0

11,5

11,9

В 2,4 раза к уровню 2010г возросла поддержка вновь созданным субъектам малого и среднего предпринимательства за счет общерайонных мероприятий

15.

Площадь зарегистрированных на территории муниципального образования бизнес-инкубаторов, промышленных парков, технопарков, научных парков, инновационно-технологических центров и иных объектов, относящихся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в расчете на 100 малых и средних компаний

кв. метров

18

18

18

18

18

Также в сфере информационных технологий оказывают услуги индивидуальные предприниматели открывшие свое дело по линии Центра Занятости населения (в 2010 году 1 человек, в 1 кв. 2011г-2). Ими арендуется 28кв. м. площади

16.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства – всего

тыс. рублей

32,1

0,0

200,0

0,0

0,0

В районе действует муниципальная программа развития малого и среднего предпринимательства гг., разрабатывается новая программа на гг, в которой предусматривается объем финансирования на поддержку малого и среднего предпринимательства ежегодно не менее 200 тыс. руб.

в том числе:

в расчете на одно малое и среднее предприятие муниципального образования

рублей

75,7

0,0

277,8

0,0

0,0

в расчете на одного жителя муниципального образования

рублей

1,6

0,0

9,9

0,0

0,0

Улучшение инвестиционной привлекательности

Улучшение инвестиционной привлекательности

17.

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства - всего

га

в том числе:

для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства

-"-

для комплексного освоения в целях жилищного строительства

-"-

17.1.

Доля земельных участков в городском округе (муниципальном районе), предоставленных для строительства (кроме жилищного) по результатам торгов, в общей площади земельных участков в городском округе (муниципальном районе), предоставленных для строительства (кроме жилищного)

процентов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

17.2.

Доля земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, право постоянного (бессрочного) пользования которыми переоформлено в соответствии с требованиями Федерального законавведении в действие Земельного кодекса Российской Федерации", в общем количестве земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, право постоянного (бессрочного) пользования на которые подлежит переоформлению

процентов

66,97

68,80

100

100

100

Проводится работа по переоформлению права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками в соответствии с Федеральным законом от 01.01.2001 г. . В 2011 году работа по переоформлению прав будет завершена

18.

Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района)

процентов

19.

Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на предоставление земельного участка для строительства до даты принятия решения о предоставлении земельного участка для строительства или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов)

дней

20.

Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на получение разрешения на строительство до даты получения разрешения на строительство

-"-

21.

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию:

объектов жилищного строительства - в течение 3 лет

кв. метров

иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет

-"-

22.

Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального района)

тыс. рублей

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Объемов незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета района не имеется

23.

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя

рублей

4375,7

3176,0

15608,0

5584,7

10256,4

На 2011 год планируется увеличение показателя в 4,9р. в связи с введением в эксплуатацию животноводческой фермы КФХ в с. Козловка, стоимость проекта 100 млн. руб. и свиноводческого комплекса в с. Козловка, проект на 210,6 млн. руб.

Сельское хозяйство

Сельское хозяйство

24.

Число прибыльных сельскохозяйственных организаций (для муниципальных районов)

единиц

13

12

14

14

14

2010г. двенадцать хозяйств завершили с прибылью, 2 с убытками и уровень убыточности – 60,7%

25.

Общее число сельскохозяйственных организаций (для муниципальных районов)

единиц

14

14

14

14

14

26.

Площадь фактически используемых сельскохозяйственных угодий муниципального района

га

78548

78548

78548

88279

88279

27.

Общая площадь сельскохозяйственных угодий муниципального района

-"-

88279

88279

88279

88279

88279

28.

Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни муниципального района

процентов

96

96

100

100

100

Планируется увеличение в 2011 году до 100% за счет ввода в структуру площадей ранее неиспользуемых земель

Доходы населения

Доходы населения

29.

Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа (муниципального района)

процентов

80,6

81,6

83,2

85

85

30.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников:

крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа (муниципального района)

рублей

8802,5

9325,1

10444

12010

13812

Рост в 2010г к 2009г всего на 5,9%, природно-климатические условия 2010 года не дали осуществить намеченные планы в производстве сельскохозяйственной продукции района, что явилось основной причиной уменьшения фонда заработной платы предприятий

муниципальных дошкольных образовательных учреждений

-"-

5930,2

5934,3

6207,3

6517,7

6713,2

В 2010 году з/п осталась на уровне, с 1 июня 2011 года планируется увеличение на 6,5%

муниципальных общеобразовательных учреждений:

-"-

6991,39

7473,00

7542,7

7643,9

7807,4

Возросла в связи с оптимизацией штатов, с 1 июня 2011 года планируется увеличение на 6,5%

учителей муниципальных общеобразовательных учреждений

-"-

8129,8

9023,2

9205,5

9286,9

9564,2

Возросла в связи с оптимизацией штатов, с 1 июня 2011 года планируется увеличение на 6,5%

прочего персонала муниципальных общеобразовательных учреждений (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебного процесса)

рублей

4923,3

5009,12

5022,5

5076,1

5099,4

Возросла в связи с оптимизацией штатов, с 1 июня 2011 года планируется увеличение на 6,5%

муниципальных учреждений здравоохранения:

рублей

8672

8992

10485

12000,7

12377,0

Оплата труда работников здравоохранения увеличилась, прежде всего, с внедрением и реализацией национального проекта «Здоровье» и применением новой системы оплаты труда, ориентированной на конечный результат

врачей муниципальных учреждений здравоохранения

-"-

18439

20408

22214

25916,3

26297,3

Заработная плата врачей увеличилась на 10,7 %, на 2011 год планируется увеличение на 8,8%

среднего медицинского персонала муниципальных учреждений здравоохранения

-"-

8321

8199

8984

10480,9

10838,8

Заработная плата среднего медперсонала в 2010 году уменьшилась на 1,5%, это произошло за счет сокращения 6 ставок в связи с оптимизацией коечного фонда, в 2011 году планируется увеличить их заработную плату на 9,6%

прочего персонала, в том числе младшего медицинского персонала, муниципальных учреждений здравоохранения

рублей

6345,2

6524,0

6671,0

6818,1

6968,1

За счет увеличения на 5,5 ставок прочего персонала, в том числе младшего медицинского персонала их заработная плата в 2010 году увеличилась на 2,8%, на 2011 год планируется прирост на 2,3%. Увеличение роста заработной платы предусмотрено в соответствии с программой по модернизации на гг по Республике Мордовия

II. Здравоохранение и здоровье населения

II. Здравоохранение и здоровье населения

31.

Удовлетворенность населения медицинской помощью

процентов от числа опрошенных

32.

Охват населения (17 лет и старше) профилактическими осмотрами на туберкулез

процентов

84,1

77,9

85,7

88,0

89,7

Снижение на 7,4%. Планируется рост за счет организации выездов специалистов непосредственно в населенные пункты для оказания медицинской помощи населению и работы выездной флюорографической установки, что позволит охватить флюорографическим обследованием большее количество населения

33.

Охват населения (17 лет и старше) профилактическими осмотрами на злокачественные новообразования

процентов

69,0

70,4

73,7

75,8

78,9

Возрос на 2% и составил – 70,4%. Планируется на 2011 год рост на 4,7 %, за счет реализации мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями, которые включают в себя: взятие мазков на онкоцитологию, проведение обследований на онкомаркеры лиц старше 45 лет, совершенствование диагностических и лечебных мероприятий

34.

Число амбулаторных учреждений, имеющих медицинское оборудование в соответствии с табелем оснащения

единиц

35.

Общее число амбулаторных учреждений городского округа (муниципального района)

-"-

36.

Число муниципальных медицинских учреждений, применяющих стандарты оказания медицинской помощи

-"-

0

0

1

1

1

37.

Число муниципальных медицинских учреждений, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат

-"-

1

1

1

1

1

С переходом учреждения здравоохранения на новую систему оплаты труда, ориентированную на конечный результат, повысилась материальная заинтересованность медицинских работников в повышении эффективности проводимых ими профилактических и лечебных мероприятий, направленных в конечном итоге на снижение уровня заболеваемости, снижение уровня смертности

38.

Число муниципальных медицинских учреждений, переведенных преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования

единиц

0

0

1

1

1

39.

Число муниципальных медицинских учреждений городского округа (муниципального района)

единиц

1

1

1

1

1

40.

Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет - всего

случаев на 100 тыс. человек населения

812,3

818,8

811,8

805,7

797,4

Рост произошел за счет увеличения умерших лиц от онкологических новообразований, лиц не состоящих на диспансерном учете и злоупотребляющих алкоголем, а также за счет увеличения случаев смерти от травм, отравлений, несчастных случаев

в том числе:

на дому

-"-

515,8

554,4

510,4

507,3

504,1

в том числе:

от инфаркта миокарда

-"-

6,4

6,4

6,1

5,9

5,6

от инсульта

-"-

19,0

0,0

15,6

14,9

13,2

Открытие межрайонного сосудистого центра в 2010 году в п. Комсомольский, в котором получают необходимую диагностику и лечение больные с сосудистой патологией, позволило снизить смертность от инсультов и инфарктов в первые сутки в стационаре до нуля. Также снизилась смертность лиц от сердечно – сосудистых заболеваний на дому: от инсульта в 2010 году до нуля (19,0 – 2009г.), от инфаркта миокарда удержать уровень 2009 года 6,4 случаев на 100 тыс. человек населения

в первые сутки в стационаре - всего

-"-

38,7

11,6

10,6

9,5

9,2

Снижение числа случаев смерти в первые сутки в стационаре обусловлено преемственностью между амбулаторно - поликлиническим звеном, скорой медицинской помощью и стационарным звеном, применением современных лекарственных препаратов, использованием современного диагностического оборудования и регулярным повышением квалификации врачебного и среднего медицинского персонала

в том числе:

от инфаркта миокарда

случаев на 100 тыс. человек населения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

от инсульта

-"-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

41.

Число случаев смерти детей до 18 лет - всего

-"-

44,2

28,2

29,0

28,5

28,0

За отчетный год, более чем на 36%, произошло снижение случаев смерти детей до 18 лет.

В абсолютных цифрах умер один ребенок до 18 лет, в 2009 году – 3 ребенка

в том числе:

на дому

-"-

28,2

0,0

0,0

0,0

0,0

Своевременный профилактический осмотр, выявление заболеваний на ранних стадиях при помощи внедрения новых технологий и медицинского оборудования, открытие перинатальных центров в республике позволило свести до минимума случаи смертности детей до года как на дому, так и в стационаре

в первые сутки в стационаре

-"-

30,3

28,2

0,0

0,0

0,0

42.

Число работающих (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек населения -

всего

человек

165,5

162,4

161,7

160,3

159,6

Незначительно в 2010 году сократилось, в результате приведения штатов к нормативным показателям, в основном из – за сокращения численности среднего медицинского персонала

в том числе:

число врачей (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на
10 тыс. человек населения

-"-

21,5

20,5

19,7

19,6

19,5

из них участковых врачей и врачей общей практики в расчете на 10 тыс. человек населения

человек

6,0

6,0

5,6

5,1

4,7

число среднего медицинского персонала (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек населения

-"-

86,0

82,9

80,7

79,5

77,4

Уменьшилось за счет оптимизации штатного расписания

в том числе медицинских сестер участковых и медицинских сестер врачей общей практики в расчете на 10 тыс. человек населения

человек

6,0

6,0

5,6

5,1

4,7

число прочего персонала, в том числе младшего медицинского персонала, муниципальных учреждений здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек населения

человек

58,0

58,5

58,2

57,6

57,2

43.

Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре муниципальных учреждений здравоохранения

дней

11,2

11,1

11,8

12,0

12,0

44.

Среднегодовая занятость койки в муниципальных учреждениях здравоохранения

-"-

353,5

343,8

338,4

335,0

333,7

За счет реструктуризации коечного фонда, с внедрением в 2010 году стационарозамещающих видов помощи наметился положительный момент по снижению уровня среднегодовой занятости койки на 2,7% и составила 343,8 дней, произошло снижение средней продолжительности пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре на 0,9%, (и составило11,1 дней)

45.

Число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения на 10 тыс. человек населения

единиц

55,0

50,0

48,9

47,4

46,9

46.

Фактическая стоимость 1 койко-дня в муниципальных учреждениях здравоохранения без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда

рублей

321,2

493,1

549,6

583,7

583,7

Фактическая стоимость 1 койко-дня в 2010 году, без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда, возросла в связи с повышением расходов на медикаменты, коммунальные услуги на 53,5%.

47.

Фактическая стоимость вызова скорой медицинской помощи без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда

-"-

89,1

142,9

173,3

201,5

201,5

Фактическая стоимость вызова скорой помощи без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда возросла на 60,4% за счет расходов на ремонт помещения скорой помощи, увеличения стоимости ГСМ, коммунальных услуг

48.

Объем медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями здравоохранения в расчете на одного жителя:

стационарная медицинская помощь

койко-дней

1,970

1,711

1,591

1,480

1,480

В 2010 была продолжена реструктуризация коечного фонда, было сокращено 10 коек, что привело к снижении объема стационарной медицинской помощи на 13,1%

амбулаторная помощь

посещений

8,780

7,915

8,097

8,174

8,174

Снижение посещений на одного жителя на 10%. В связи с реконструкцией здания поликлиники в гг. планируется рост до 2,5%

дневные стационары всех типов

пациенто-дней

1,720

1,913

1,967

1,978

1,978

Увеличился на 11,2%, на гг. планируется дальнейшее увеличение

скорая медицинская помощь

вызовов

0,320

0,286

0,289

0,289

0,289

Оказание экстренной и неотложной медицинской помощи населению скорой помощью, при обслуживании хронических больных медицинскими работниками первичного звена, дало возможность сократить общее количество вызовов на 10,6%, что не противоречит нормативам Программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи населению Республики Мордовия

49.

Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи муниципальными учреждениями здравоохранения:

стационарная медицинская помощь

рублей

764,5

939,5

1047,1

1112,0

1330,8

Увеличение расходов на медикаменты, на ремонт помещений коммунальные услуги, покупки УЗИ аппарата привело к увеличению стоимости единицы объема стационарной помощи на 22,9%

амбулаторная помощь

-"-

130,6

164,0

174,7

186,4

233,2

Увеличение расходов на медикаменты, на ремонт помещений коммунальные услуги, покупки УЗИ аппарата привело к увеличению стоимости единицы объема амбулаторной помощи на 25,6%

дневные стационары всех типов

-"-

204,3

167,0

217,9

258,7

276,9

Увеличение объема оказания медицинской помощи дневными стационарами всех типов, при сохранении того же объема расходов, привело к уменьшению стоимости единицы оказанной дневными стационарами на 18,3% в 2010 году

скорая медицинская помощь

рублей

537,5

674,7

721,6

768,5

860,9

Увеличение расходов на медикаменты, на ремонт помещений коммунальные услуги, покупки УЗИ аппарата привело к увеличению стоимости единицы объема скорой помощи на 25,5%

50.

Число муниципальных учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта

единиц

1

1

1

1

0

51.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение

тыс. рублей

45815,0

43172,9

14765,4

14795,8

15400,3

В 2009 году МУЗ «Атяшевская ЦРБ» приобретены основные средства на сумму 1879,2 тыс. руб., в т. ч. автотранспорт 2 ед. на сумму 730,0 тыс. руб. и дорогостоящее оборудование на сумму более 1 млн. руб. В связи с сокращением 10 коек в 2010 году уменьшились расходы на текущее содержание и ФОТ. На планируемый период годы будет производится многоканальное финансирование в т. ч за счет ФОМС и бюджета.

52.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств

-"-

1879,2

438,7

167,1

100,0

100,0

53.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части текущих расходов

тыс. рублей

43935,9

42734,3

14598,3

14695,8

15300,3

54.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда

-"-

35116,4

34720,2

7028,6

6623,6

6728,6

III. Дошкольное образование

III. Дошкольное образование

55.

Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования

процентов от числа опрошенных

56.

Численность детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях

человек

356

389

430

430

430

57.

Численность детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в негосударственных (немуниципальных) дошкольных образовательных учреждениях

человек

0

0

0

0

0

из них численность детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в негосударственных (немуниципальных) дошкольных образовательных учреждениях за счет средств бюджета городского округа (муниципального района)

-"-

0

0

0

0

0

58.

Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальном образовании

человек

751

751

760

760

760

Увеличилась за счет повышения рождаемости

59.

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет

процентов

7,9

7,2

7,0

6,0

5,0

По сравнении с 2000 г. показатель увеличился на 9,7% в связи с тем, что в истекшем году был проведен капитальный ремонт здания МДОУ «Козловский детский сад», продолжена реконструкция здания МДОУ «Атяшевский детский сад №2» поселка Атяшево, в котором была дополнительно открыта третья группа

60.

Коэффициент посещаемости муниципальных дошкольных образовательных учреждений

единиц

значение по 2009 году не заполняеться

0,82

0,85

0,90

0,90

Коэффициент посещаемости муниципальных дошкольных образовательных учреждений достаточно высокий. Это еще раз подтверждает о доверии родителей дошкольным образовательным учреждениям района, планируется увеличение этого показателя на 2011 год до 0,85 единиц, 2012 – 2013 гг до 0,90 единиц, за счет повышения качества учебно-воспитательного процесса

61.

Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений

единиц

12

12

12

13

13

62.

Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта

-"-

0

0

0

0

0

Аварийных зданий не имеется

63.

Доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений

процентов

72,5

67,3

70,0

70,0

70,0

Снижение данного показателя объясняется с выходом на заслуженный отдых педагогов с высшим образованием

64.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование

тыс. рублей

22415,3

24555,4

19237,5

19856,4

20250,4

Расходы на дошкольное образование в 2010 году увеличились по сравнению с отчетным 2009 годом на 2140,1тыс. руб. с связи с открытием дополнительных групп

65.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств

-"-

1061,6

715,8

518,4

738,5

803,1

66.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда

-"-

11271,2

12054,0

14152,8

14152,6

14152,6

IV. Общее и дополнительное образование

IV. Общее и дополнительное образование

67.

Удовлетворенность населения качеством общего образования

процентов от числа опрошенных

68.

Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования детей

-"-

69.

Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам

процентов

99,4

100

100

100

100

Все выпускники 2010 года сдали ЕГЭ по русскому языку и математике, в последующие годы планируется 100 % сдача ЕГЭ по данным предметам

70.

Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по русскому языку

человек

179

136

116

133

150

71.

Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку

-"-

178

136

116

133

150

100 % выпускников 2010 года участвовали в сдаче ЕГЭ по русскому языку и планируется 100 % участие в ЕГЭ в последующие годы

72.

Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по математике

человек

179

136

116

133

150

100% выпускников 2010 года участвовали в ЕГЭ по математике и планируется 100% участие в ЕГЭ в последующие годы

73.

Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по математике

-"-

178

136

116

133

150

100% выпускников 2010 года сдали ЕГЭ по математике, в плановый период ожидается100 % сдача ЕГЭ по данному предмету

74.

Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании

-"-

1

0

0

0

0

в 2010 году 100% выпускников получили аттестат о среднем (полном) образовании, планируется 100 % выполнение данного показателя в последующие годы

75.

Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений

-"-

179

137

116

133

150

Численность выпускников на планируемый период не уменьшается

76.

Доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений

процентов

1,8

2,8

2,8

2,8

2,8

С трудоустройством молодых специалистов, возросла доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений в 2010 году по отношению к 2009 году на 55,6%

77.

Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности

единиц

2

2

2

2

2

78.

Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности

-"-

23

22

20

18

18

Сокращается в связи с оптимизацией сети

79.

Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта

-"-

13

8

8

6

5

Уменьшается в связи с улучшением материально-технической базы общеобразовательных учреждений

80.

Численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской местности (среднегодовая)

человек

694

718

739

751

747

Увеличивается в связи с увеличением численности учащихся, подвоза детей из сельских населенных пунктов

81.

Численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности (среднегодовая)

-"-

1192

1049

966

943

921

Уменьшается в связи с сокращением количества учащихся

82.

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях

процентов

79,0

84,1

84,3

84,9

85,2

83.

Численность работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая)

человек

112

109

109

109

109

Показатель приближен к нормативу и в последующие годы изменений не планируется

84.

Численность работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая)

-"-

426

383

374

360

351

Численность работников сокращается в целях доведения нагрузки до ставки

85.

Численность учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая)

-"-

73

64

64

64

64

Численность работников сокращается в целях доведения нагрузки до ставки

86.

Численность учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая)

человек

274

238

227

222

215

Сократилось в связи с оптимизацией штатов

87.

Численность прочего персонала (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебного процесса) муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая)

человек

39

45

45

45

45

Показатель на планируемый период объективно увеличился за счет организации подвоза детей, связан с введением дополнительных штатных единиц

88.

Численность прочего персонала (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебного процесса) муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая)

-"-

152

145

147

138

136

Сокращается за счет оптимизации сети общеобразовательных учреждений

89.

Количество классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской местности (среднегодовое)

единиц

34

35

35

35

34

Увеличивается за счет подвозимых детей и на планируемый период количество классов остается стабильным

90.

Количество классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности (среднегодовое)

единиц

158

137

131

123

114

Количество классов сокращается в связи с оптимизацией сети общеобразовательных учреждений и сокращением количества учащихся в школах района

91.

Средняя стоимость содержания одного класса в муниципальных общеобразовательных учреждениях в городском округе (муниципальном районе)

рублей

56372,92

60830,81

62066,9

69655,7

79510,8

Средняя стоимость увеличилась в связи с сокращением количества учащихся

92.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование

тыс. рублей

88327,1

80865,7

4

77415,2

77506,4

В 2010 году все общеобразовательные учреждения работали по нормативному подушевому финансированию и в последующие годы их количество уменьшается за счет оптимизации сети учреждений

93.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств

-"-

9079,8

1427,2

403,2

333,0

349,4

В 2010 году все общеобразовательные учреждения переведены на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат

94.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части текущих расходов

тыс. рублей

79247,3

79438,5

2

77082,2

77157,0

95.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда

тыс. рублей

56764,0

55748,7

58670,3

56848,8

55984,7

96.

Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на нормативное подушевое финансирование

единиц

25

24

22

20

20

Все общеобразовательные учреждения переведены на нормативное подушевое финансирование

97.

Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат

-"-

25

24

22

20

20

Все общеобразовательные учреждения переведены на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат

98.

Численность детей в возрасте лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности

человек

1292

1355

1369

1383

1397

Рост к уровню 2009 года на 4,8%, за счет улучшения качества предоставляемых услуг по дополнительному образованию

99.

Численность детей в возрасте лет в городском округе (муниципальном районе)

-"-

2609

2609

2300

2500

2550

100.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование

тыс. рублей

9679,2

8756,7

8144,5

8228,1

8321,9

Расходы по учреждениям дополнительного образования в 2009 году больше по сравнению с отчетным 2010 годом на 922,5 тыс. руб., в т. ч. расходы в части инвестиций на увеличение стоимости основных средств на 253,0 т. р.

101.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств

тыс. рублей

585,5

232,5

38,9

39,0

39,0

102.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда

-"-

6475,9

6223,3

6990,4

7020,6

7020,6

V. Физическая культура и спорт

V. Физическая культура и спорт

103.

Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом

человек

5600

5860

5925

6120

6140

Численность возросла в 2010г. на 1,1% в связи со строительством новых спортивных сооружений,

пропаганды здорового образа жизни

104.

Уровень фактической обеспеченности учреждениями физической культуры и спорта в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности:

процентов

спортивными залами

-"-

60

60

63

70

70

плоскостными спортивными сооружениями

-"-

123

127

128

135

140

Возрос на 3,3%, за счет роста плоскостных спортивных сооружений

плавательными бассейнами

-"-

0

0

0

0

0

105.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на физическую культуру и спорт

тыс. рублей

117,9

126,8

118,2

113,7

119,4

Расходы запланированы по методике на население по нормативам. К уровню 2009г возросли на 7,5%, или 8,9 т. р.

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

106.

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя - всего

кв. метров

29,2

30,3

30,7

31,2

31,8

Увеличение произошло за счет ввода новых жилых домов

в том числе введенная в действие за год

-"-

0,30

0,30

0,30

0,32

0,34

Увеличение произошло за счет ввода новых жилых домов

107.

Число жилых квартир в расчете на 1 тыс. человек населения - всего

единиц

429

442,7

450

457

466

Увеличение произошло за счет ввода новых жилых домов

в том числе введенных в действие за год

-"-

3,9

3,5

4,3

4,5

4,8

108.

Объем жилищного строительства, предусмотренный в соответствии с выданными разрешениями на строительство жилых зданий:

общая площадь жилых помещений

кв. метров

число жилых квартир

единиц

109.

Год утверждения или внесения последних изменений:

в генеральный план городского округа (схему территориального планирования муниципального района)

год

в правила землепользования и застройки городского округа (административного центра муниципального района)

-"-

в комплексную программу развития коммунальной инфраструктуры

-"-

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство

110.

Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами

процентов от числа опрошенных

111.

Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами:

100

100

100

100

100

непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме

процентов

38,3

9,2

0,0

0,0

0,0

Для более эффективного управления многоквартирных домов предполагается выбор способов управления: управляющая компания и товарищество собственников жилья

управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом

-"-

10,8

10,8

10,8

10,8

10,8

В связи с участием в программе капремонта многоквартирных домов в 2011г. управление товариществом собственников жилья планируется не менее 10,8 %.

управление муниципальным или государственным учреждением либо предприятием

-"-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

управление управляющей организацией частной формы собственности

-"-

50,9

80,0

89,2

89,2

89,2

управление хозяйственным обществом с долей участия в уставном капитале субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) не более 25 процентов

-"-

50,9

80,0

89,2

89,2

89,2

На 2011г. в соответствии с условием Фонда реформирования управления хозяйственным обществом с долей участия в уставном капитале РМ и муниципального района не более 25 %- планируется не менее 89,2 %.

112.

Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района)

процентов

113.

Доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и (или) оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций, осуществляющих данные виды деятельности на территории городского округа (муниципального района), кроме товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов

процентов

114.

Доля энергетических ресурсов, расчеты за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых на территории городского округа, муниципального района:

электрическая энергия

процентов

тепловая энергия

-"-

горячая вода

-"-

холодная вода

-"-

природный газ

-"-

115.

Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги

-"-

116.

Доля подписанных паспортов готовности

(по состоянию на 15 ноября отчетного года):

жилищного фонда

-"-

100

100

100

100

100

100 процентная готовность к осеннее зимнему периоду. Паспорта готовятся и подписываются во время

котельных

-"-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

117.

Отношение тарифов для промышленных потребителей к тарифам для населения:

по водоснабжению

единиц

по водоотведению

-"-

118.

Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства

процентов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

119.

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет

процентов

10,0

18,0

26,0

30,0

30,0

Все многоквартирные дома в которых был проведен кап. ремонт поставлены на государственный кадастровый учет, что позволило увеличить показатель на 80% к уровню 2009г.

120.

Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными

-"-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

На территории района нет аварийных многоквартирных домов

121.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на жилищно-коммунальное хозяйство - всего

тыс. рублей

43447,0

32120,4

7023,0

4035,8

4238,3

Основная доля многоквартирных домов(59,6%) отремонтирована в гг.

в том числе:

объем бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств

-"-

5680,2

9644,8

1201,1

0,0

0,0

расходы на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения

-"-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы на покрытие убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги

-"-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

VIII. Организация муниципального управления

VIII. Организация муниципального управления

122.

Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района)

процентов от числа опрошенных

в том числе их информационной открытостью

-"-

123.

Доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений (бюджетных и автономных) в городском округе (муниципальном районе)

процентов

0,0

0,0

1,90

3,96

6,10

На 2011 год планируется перевод в автономные 3х учреждений: 01.04.2011г зарегистрирован Устав Козловской СОШ, в стадии разработки Устав районного ДК и Дет. сада №1)

124.

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)

процентов

22,1

22,5

38,4

26,7

27,9

Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета увеличилась в 2010 году - на 1,8% или на1193,7 т. р., к уровню 2009 года планируется увеличение на плановый период в 2011 г. на 70,6%, в связи с тем, что увеличиваются налоговые поступления в связи с увеличением предприятий малого бизнеса, с увеличением производства продукции промышленных предприятий района, с увеличением объема капитальных вложений.

125.

Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов

-"-

71

91

93

93

93

126.

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности:

клубами и учреждениями клубного типа

процентов

100

100

100

100

100

библиотеками

-"-

97

97

97

97

97

парками культуры и отдыха

-"-

0

0

0

0

0

127.

Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания)

процентов от числа опрошенных

128.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру

тыс. рублей

20723,2

18690,4

15776,7

14865,5

15276,4

Расходы на культуру в 2009 году в сравнении 2010 годом больше на 2032,8 т. р. в т. ч. за счет увеличения объема бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств на 2761,3 т. р

129.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств

-"-

3614,8

853,5

75,4

5,7

5,6

За счет сверхплановых доходов районного бюджета и бюджетов поселений на 1.01.2009г. было приобретено основных средств для Домов культуры: приобретены сценические костюмы, музыкальные инструменты (гармонь, баяны)

130.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда

тыс. рублей

7909,3

8109,5

10699,4

10699,4

10699,4

Расходы на ФОТ по учреждениям культуры увеличивается, темп роста с 2009 годом в 2010 г. на 2,5%,в гг. на 35,2%

131.

Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости)

процентов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

132.

Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений

процентов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

133.

Доля трудоустроенных граждан, в общей численности граждан, обратившихся за содействием в государственные службы занятости населения с целью поиска подходящей работы

-"-

66,9

60,8

65,0

66,2

68,0

134.

Утверждение бюджета на 3 года (данный показатель оценивается, если субъект Российской Федерации перешел на 3-летний бюджет)

да/нет

да

да

да

да

да

135.

Среднегодовая численность постоянного населения

тыс. человек

19,7

20,2

19,9

19,8

19,6

136.

Численность населения на начало года

-"-

19,9

20,5

20,0

19,9

19,7

137.

Численность населения на конец года

тыс. человек

20,5

20,0

19,9

19,7

19,5

138.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования - всего

тыс. рублей

2

9

7

7

1

Объем расходов бюджета по сравнению с 2009 годом уменьшается в 2010 г. на 11,7 %, в 2011 г. на22,7%, в 2012 г. на 31,6%, в2013 г. на 28,2 %.Снижение с связи с уменьшением бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств

в том числе в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств

-"-

5517,2

2564,3

2741,1

1488,7

1573,1

138.1

Общий объем расходов консолидированного бюджета муниципального района

-"-

4

9

8

2

1

Общий объем консолидированного бюджета по сравнению с 2009 годом в 2010 году снизился на 9,7 %,в 2011 на 28,9 %.

139.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления - всего

-"-

29399,5

28174,8

24024,3

23174,5

23175,1

в том числе в расчете на одного жителя муниципального образования

рублей

1492,4

1390,9

1186,0

1144,1

1144,1

140.

Доля расходов бюджета городского округа (муниципального района), формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета городского округа (муниципального района), без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий

процентов

8,4

8,0

1,3

0,0

0,0

141.

Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями в электронном виде

единиц

0

0

34

60

80

142.

Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями

-"-

106

106

106

106

106

143.

Количество первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями в электронном виде

-"-

0

0

34

34

34

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

144.

Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах:

электрическая энергия

кВт·ч на 1 проживающего

481,2

477,5

469,0

461,0

450,0

тепловая энергия

Гкал на 1 кв. метр общей площади

0,21

0,22

0,20

0,19

0,18

горячая вода

куб. метров на 1 проживающего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

холодная вода

-"-

32,9

33,5

33,5

32,0

31,0

природный газ

-"-

990

950

950

920

910

145.

Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями

электрическая энергия

кВт·ч на

1 человека населения

59,08

58,75

57,95

57,08

56,23

тепловая энергия

Гкал на

1 кв. метр общей площади

0,0159

0,0161

0,0160

0,0157

0,0154

горячая вода

куб. метров на 1 человека населения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

холодная вода

-"-

1,76

1,74

1,72

1,68

1,65

природный газ

-"-

82,9

85,1

83,8

82,6

80,0

X. Благоустройство территории

X. Благоустройство территории

146.

Наличие площадок для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста

10,0

10,5

10,5

11,0

12,0

Запланировано строительство новых детских площадок

147.

Наличие площадок для занятия физической культурой

кв. м / чел.

2,7

2,7

2,8

2,9

2,9

148.

Доля общей протяженности освещенных частей улиц, проездов к их общей протяженности на конец отчетного года

процентов

70,0

70,0

75,0

80,0

85,0

Удельный вес освещенных улиц в населенных пунктах района увеличивается. В 2011 г доля таких улиц составит 75%

149.

Наличие на территории муниципального образования полигона для твердых бытовых отходов, соответствующего установленным санитарным правилам и нормам

единиц

0

0

0

1

1

На 2012 г запланировано строительство полигона для ТБО