Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто

  • 30% recurring commission
  • Выплаты в USDT
  • Вывод каждую неделю
  • Комиссия до 5 лет за каждого referral

Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов

Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов

Территория: Московская область, Орехово-Зуевский муниципальный район
Источник данных: Данные муниципальных образований

Показатели

Единицы измерения

Факт

План

Примечание

2009

2010

2011

2012

2013

I. Экономическое развитие

Дорожное хозяйство и транспорт

1.

Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный ремонт

процентов

7,10

10,57

12,78

14,28

15,79

Планируется увеличение финансовых средств в поселениях района на ремонтные работы

2.

Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт

процентов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Планируется увеличение финансовых средств на расходы по ремонты автомобильных дорог общего пользования в поселениях района

3.

Доля автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием, переданных на техническое обслуживание немуниципальным и (или) не государственным предприятиям на основе долгосрочных договоров (свыше 3 лет)

процентов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Заключение долгосрочных договоров не планируется

4.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения

процентов

0,67

0,66

0,66

0,45

0,45

Снижение планируется за счет проводимых ремонтных работ

5.

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)

процентов

3,50

2,40

2,00

1,50

1,00

В 2009 году изменена численность населения с учетом переписи населения. Снижение за счет решения вопросов по введению новых маршрутов

6.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дорожное хозяйство

тыс. рублей

32 693,90

41 756,03

1 962,00

1 962,00

1 962,00

Расходы осуществляются в соответствии с бюджетным финансированием. Средства предусмотрены в бюджетах городских(сельских) поселениях. В 2011 году резкое снижение расходов связано с изменением КБК.

7.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дорожное хозяйство в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств

тыс. рублей

42,10

523,45

0,00

0,00

0,00

Расходы осуществляются в соответствии с бюджетным финансированием. Среддства предусмотрены в бюджетах городских(сельских) поселениях

8.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на транспорт

тыс. рублей

18 088,00

11 737,00

8 498,00

8 498,00

8 498,00

Расходы на транспортное обслуживание расчитываются по методике, рекомендованной Министерством транспорта МО и в соответствии с бюджетным финансированием

9.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на транспорт в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств

тыс. рублей

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Данные расходы в бюджете муниципального района не запланированы

Развитие малого и среднего предпринимательства

10.

Число субъектов малого и среднего предпринимательства

единиц на 10000 человек населения

28,53

27,89

28,64

29,29

30,09

Планируется создание новых предприятий

11.

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций

процентов

15,03

15,71

15,94

16,13

16,19

Увеличение за счет превышения темпов роста средней численности работников малых и средних предприятий над темпами роста средней численности работников всех предприятий и организаций

12.

Доля общего годового объема заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, размещение заказов на которые осуществляется у субъектов малого предпринимательства, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2006 г. № 000, размещенных путем проведения торгов, запроса котировок, участниками которых являются субъекты малого предпринимательства, в общем годовом объеме заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с указанным перечнем, размещенных путем проведения торгов, запроса котировок

процентов

5,77

10,32

10,50

10,80

11,00

В соответствии с требованиями ФЗ №94-ФЗ

13.

Доля муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, включенного в перечни муниципального имущества в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

процентов

6,31

7,14

10,29

13,73

16,09

Увеличение доли за счет снижения площади муниципального имущества

14.

Доля вновь созданных в течение года субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства

процентов

0,00

0,00

0,00

33,33

25,00

В соответствии с Программой поддержки малого предпринимательства Орехово-Зуевского муниципального района на 2012-13гг

15.

Площадь зарегистрированных на территории муниципального образования бизнес-инкубаторов, промышленных парков, технопарков, научных парков, инновационно-технологических центров и иных объектов, относящихся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в расчете на 100 малых и средних компаний

кв. метров

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

На территории муниципального района бизнес-инкубаторов, промышленных парков, технопарков, научных парков, инновационно-технологических центров не имеется

16.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства - всего

тыс. рублей

0,00

300,00

400,00

400,00

400,00

В соответствии с бюджетным финансированием в рамках программы поддержки малого и среднего предпринимательства

в том числе:

16.1.

в расчете на одно малое и среднее предприятие муниципального образования

рублей

0,00

879,77

1 149,43

1 129,94

1 104,97

В соответствии с бюджетным финансированием в рамках программы поддержки малого и среднего предпринимательства

16.2.

в расчете на одного жителя муниципального образования

рублей

0,00

2,45

3,29

3,31

3,32

В соответствии с бюджетным финансированием в рамках программы поддержки малого и среднего предпринимательства

Улучшение инвестиционной привлекательности

17.

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства - всего

га

31,95

73,70

51,00

40,00

40,00

В 2010г увеличение показателя за счет увеличения объемов финансирования на формиирование земельных участков для жилищного строительства, а так же увеличения площади предоставленной под строительство(кроме жилищного) в аренду.

в том числе:

17.1.

для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства

га

14,15

15,20

15,00

15,00

15,00

В 2010г возрос спрос граждан на приобретение земельных участков для жилищного (в т. ч. индивидуального), а так же за счет площади земельных участков предоставленной в аренду.

17.2.

для комплексного освоения в целях жилищного строительства

га

0,00

8,90

12,00

5,00

5,00

За счет предоставления земельных участков в аренду для комплексного освоения

17 (1).

Доля земельных участков в городском округе (муниципальном районе), предоставленных для строительства (кроме жилищного) по результатам торгов, в общей площади земельных участков в городском округе (муниципальном районе), предоставленных для строительства (кроме жилищного)

процентов

0,00

0,40

0,00

0,00

0,00

В 2010г предоставлены земельные участки по результатам торгов

17 (2).

Доля земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, право постоянного (бессрочного) пользования которыми переоформлено в соответствии с требованиями Федерального закона "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации", в общем количестве земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, право постоянного (бессрочного) пользования на которые подлежит переоформлению

процентов

1,17

1,59

0,00

0,00

0,00

В 2010г увеличение показателя за счет увеличения объемов финансирования на переоформление права постоянного (бессрочного) пользования

18.

Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района)

процентов

20,70

21,11

21,54

21,97

22,41

Увеличение за счет работы с налогоплательщиками по оформлению земель в соответствии с действующим законодательством

19.

Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на предоставление земельного участка для строительства до даты принятия решения о предоставлении земельного участка для строительства или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов)

дней

100,00

234,00

234,00

234,00

234,00

Увеличение срока в 2010 году связано с необходимостью проведения:
- публичных слушаний по установлению разрешенного вида использования;
- постановки земельных участков на государственный кадастровый учет;
- проведением процедуры размещения заказа на проведение работ по установлению границ и отводу земельных участков;
- проведением процедуры размещения заказа на оказание услуг проведения независимой оценки.

20.

Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на получение разрешения на строительство до даты получения разрешения на строительство

дней

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

В соответствии с действующим законодательством

21.

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию:

-

-

-

-

-

21.1.

объектов жилищного строительства - в течение 3 лет

кв. метров

25 000,00

25 000,00

0,00

0,00

0,00

В 2011г планируется введение в эксплуатацию объектов жилищного строительства

21.2.

иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет

кв. метров

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Такие объекты отсутствуют

22.

Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального района)

тыс. рублей

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Такие объекты отсутствуют

23.

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя

рублей

7 149,44

3 257,12

3 682,65

3 962,76

4 260,29

Увеличение объема инвестиций средних и крупных предприятий

Сельское хозяйство

24.

Число прибыльных сельскохозяйственных организаций (для муниципальных районов)

единиц

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Натерритории района одно крупное предприятие с/х ЗАО"Аграрное", которое работает с прибылью

25.

Общее число сельскохозяйственных организаций (для муниципальных районов)

единиц

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Натерритории района одно крупное предприятие с/х ЗАО"Аграрное" в 2010 году

26.

Площадь фактически используемых сельскохозяйственных угодий муниципального района

гектар

11 941,70

19 555,00

19 572,00

19 625,00

19 682,00

За счет возобнавления деятельности с/х организаций ООО"СТОО Ильинское", ЗАО"Аграрное"(использование всех площадей), и сдача в аренду части земель СТОО"Титовское" и ЗАО"Белавинская птицефабрика"

27.

Общая площадь сельскохозяйственных угодий муниципального района

гектар

34 094,00

40 467,00

40 467,00

40 467,00

40 467,00

За счет изменения методики расчетов в 2010г (прибавились земли садоводов)

28.

Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни муниципального района

процентов

53,50

59,12

59,14

59,16

59,19

За счет возобновления деятельности с/х организаций ООО"СТОО Ильинское", ЗАО "Аграрное" (использование всех площадей), и сдача в аренду части земель СТОО"Титовское" и ЗАО "Белавинская птицефабрика"

Доходы населения

29.

Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа (муниципального района)

процентов

92,65

77,86

70,81

70,27

65,40

Снижение показателя связано с превышением темпов роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников крупных и средних предприятий над темпами роста среднемесячной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений

30.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников:

-

-

-

-

-

30.1.

крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа (муниципального района)

рублей

19 605,60

21 394,12

23 851,10

26 946,71

30 980,63

Рост заработной платы в соответствии с трехсторонним соглашением

30.2.

муниципальных дошкольных образовательных учреждений

рублей

11 768,97

10 870,56

11 096,39

13 141,12

14 353,95

Зарплата в пределах нормативной бюджетной обеспеченности в соответствии с действующим законодательством и трехсторонним соглашением

30.3.

муниципальных общеобразовательных учреждений

рублей

17 757,79

15 719,13

15 127,77

19 653,54

23 166,39

Зарплата в пределах нормативной бюджетной обеспеченности в соответствии с действующим законодательством и трехсторонним соглашением

30.4.

учителей муниципальных общеобразовательных учреждений

рублей

18 798,62

20 312,08

21 644,94

24 446,99

26 869,12

Зарплата в пределах нормативной бюджетной обеспеченности в соответствии с действующим законодательством и трехсторонним соглашением

30.5.

прочего персонала муниципальных общеобразовательных учреждений (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебного процесса)

рублей

10 753,30

12 346,16

8 267,68

13 675,29

17 293,19

Зарплата в пределах нормативной бюджетной обеспеченности в соответствии с действующим законодательством и трехсторонним соглашением

30.6.

муниципальных учреждений здравоохранения

рублей

23 357,58

21 870,31

22 629,24

22 587,20

22 517,49

Оптимизация затрат бюджетных средств на медицинские услуги

30.7.

врачей муниципальных учреждений здравоохранения

рублей

43 369,48

38 172,38

39 256,50

39 256,50

39 256,50

Оптимизация затрат бюджетных средств на медицинские услуги

30.8.

среднего медицинского персонала муниципальных учреждений здравоохранения

рублей

22 142,94

20 517,57

21 295,52

21 200,59

20 982,35

Оптимизация затрат бюджетных средств на медицинские услуги

30.9.

прочего персонала, в том числе младшего медицинского персонала, муниципальных учреждений здравоохранения

рублей

15 225,57

15 397,51

15 928,06

15 928,06

15 928,06

Оптимизация затрат бюджетных средств на медицинские услуги

II. Здравоохранение и здоровье населения

31.

Удовлетворенность населения медицинской помощью

процентов

0,00

41,10

0,00

0,00

0,00

32.

Охват населения (17 лет и старше) профилактическими осмотрами на туберкулез

процентов

24,51

25,60

27,91

28,12

28,30

Увеличение кол-ва детей от15-17 лет, уменьшение кол-ва детей от0-14 лет, приекрепленных на обслуживание в МУЗ района. идет естественная убыль населения. Уменьшился план периодических медицинских осмотров.

33.

Охват населения (17 лет и старше) профилактическими осмотрами на злокачественные новообразования

процентов

5,30

5,21

7,69

7,69

7,69

Уменьшение за счет естественной убыли населения

34.

Число амбулаторных учреждений, имеющих медицинское оборудование в соответствии с табелем оснащения

единиц

8,00

10,00

10,00

10,00

10,00

Дооснащение МУЗ района согласно приказа Минздрава

35.

Общее число амбулаторных учреждений городского округа (муниципального района)

единиц

9,00

10,00

10,00

10,00

10,00

Перевод Ильинской участковой больницы в статус амбулатории

36.

Число муниципальных медицинских учреждений, применяющих стандарты оказания медицинской помощи

единиц

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Не планируется

37.

Число муниципальных медицинских учреждений, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат

единиц

19,00

19,00

19,00

19,00

19,00

Все учреждения переведены с 01.05.2007 года.

38.

Число муниципальных медицинских учреждений, переведенных преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования

единиц

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Перевод преимущественно на одноканальную систему финансирования не планируется

39.

Число муниципальных медицинских учреждений городского округа (муниципального района)

единиц

19,00

19,00

19,00

19,00

19,00

Изменение численности медицинских учреждений не планируется

40.

Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет - всего

единиц на 100000 человек

363,74

269,76

260,91

249,26

237,53

Оптимизация сроков оказания СМП с использованием эффективных методов лечения

40.1.

на дому

случаев на 100000 человек населения

294,79

67,44

66,41

65,28

64,13

Оптимизация сроков оказания СМП с использованием эффективных методов лечения

в том числе:

40.1.1.

от инфаркта миокарда

случаев на 100000 человек населения

1,19

2,37

2,37

2,37

2,38

Увеличение в связи с аномальными природными явлениями лета 2010 года

40.1.2.

от инсульта

случаев на 100000 человек населения

28,53

53,24

28,46

28,49

28,50

Увеличение в связи с аномальными природными явлениями лета 2010 года

40.2.

в первые сутки в стационаре - всего

случаев на 100000 человек населения

68,94

84,00

71,16

71,22

71,26

Увеличение в связи с аномальными природными явлениями лета 2010 года

в том числе:

40.2.1.

от инфаркта миокарда

случаев на 100000 человек населения

0,00

5,92

3,56

2,37

1,19

Увеличение в связи с аномальными природными явлениями лета 2010 года 2011-13гг естественная убыль населения

40.2.2.

от инсульта

случаев на 100000 человек населения

21,40

8,28

21,35

21,36

21,38

В 2010 году увеличение числа случаев смерти на дому. 2011-13гг естественная убыль населения

41.

Число случаев смерти детей до 18 лет - всего

случаев на 100000 человек населения

30,48

15,23

5,07

5,05

5,04

Оптимизация сроков оказания скорой медицинской помощи с использованием эффективных методов лечения

в том числе:

41.1.

на дому

случаев на 100000 человек населения

30,48

15,23

5,07

5,05

5,04

Оптимизация сроков оказания скорой медицинской помощи с использованием эффективных методов лечения

41.2.

в первые сутки в стационаре

случаев на 100000 человек населения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Оптимизация сроков оказания скорой медицинской помощи с использованием эффективных методов лечения

42.

Число работающих (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек населения - всего

человек

135,57

129,63

125,88

126,77

128,32

В 2010 году оптимизация штатного расписания

в том числе:

42.1.

число врачей (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек населения

единиц

19,93

19,65

20,10

20,30

20,49

Оптимизация штатного расписания

42.1.1.

из них участковых врачей и врачей общей практики в расчете на 10 тыс. человек населения

единиц

5,63

5,25

5,45

5,56

5,75

Оптимизация штатного расписания

42.2.

число среднего медицинского персонала (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек населения

единиц

59,88

58,46

59,08

60,25

61,38

Оптимизация штатного расписания

42.2.1.

в том числе медицинских сестер участковых и медицинских сестер врачей общей практики в расчете на 10 тыс. человек населения

единиц

6,85

6,89

7,26

7,38

7,50

Оптимизация штатного расписания

42.3.

Число прочего персонала, в том числе младшего медицинского персонала, муниципальных учреждений здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек населения

человек

55,51

51,28

45,95

46,22

46,45

Оптимизация штатного расписания

43.

Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре муниципальных учреждений здравоохранения

дней

9,68

9,73

9,95

9,95

9,95

Оптимизация затрат бюджетных средств на медицинские услуги. Оптимизация сети медицинских учреждений.

44.

Среднегодовая занятость койки в муниципальных учреждениях здравоохранения

дней

343,09

345,82

336,48

331,38

331,38

Оптимизация затрат бюджетных средств на медицинские услуги. Оптимизация сети медицинских учреждений.

45.

Число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения на 10 тыс. человек населения

штук

53,48

51,12

54,16

54,47

54,74

В 2010г оптимизация затрат бюджетных средств на медицинские услуги

46.

Фактическая стоимость 1 койко-дня в муниципальных учреждениях здравоохранения без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда

рублей

575,79

279,49

367,91

319,38

360,44

Оптимизация затрат бюджетных средств на медицинские услуги. Оптимизация сети медицинских учреждений.

47.

Фактическая стоимость вызова скорой медицинской помощи без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда

рублей

250,42

211,24

136,29

146,76

220,56

2009-11 год в соответствии с бюджетным финансированием

48.

Объем медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями здравоохранения в расчете на одного жителя:

-

-

-

-

-

48.1.

стационарная медицинская помощь

койко-день

1,65

1,62

1,74

1,75

1,76

2010год сокращение коечного фонда, гг увеличение за счет доведения обеспеченности койками до нормативной потребности

48.2.

амбулаторная помощь

посещение

7,97

8,00

9,83

9,90

9,95

Увеличение за счет профилактической направленности деятельности медицинских учреждений (диспансерных и профилактических осмотров)

48.3.

дневные стационары всех типов

пациетно-дни

0,35

0,47

0,64

0,64

0,64

Приближение стационарозамещающей помощи к сельскому населению. Перенос мед помощи из круглосуточного стационара на стационарозамещающие виды

48.4.

скорая медицинская помощь

вызов

0,27

0,29

0,30

0,30

0,30

Рост обусловлен увелечением населения принятого на обслуживание (сп Верейское Малодубенское)

49.

Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи муниципальными учреждениями здравоохранения:

-

-

-

-

-

49.1.

стационарная медицинская помощь

рублей

1 363,15

1 133,18

1 200,87

1 173,13

1 214,19

В соответствии с бюджетным финансированием

49.2.

амбулаторная помощь

рублей

242,89

229,26

194,68

201,17

208,21

В соответствии с бюджетным финансированием

49.3.

дневные стационары всех типов

рублей

495,02

474,77

390,46

404,14

418,28

В соответствии с бюджетным финансированием

49.4.

скорая медицинская помощь

рублей

2 299,92

1 996,57

2 037,30

2 108,61

2 182,41

В соответствии с бюджетным финансированием

50.

Число муниципальных учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта

единиц

4,00

7,00

7,00

5,00

5,00

Снижение за счет планируемых работ по капитальному ремонту учреждений

51.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение

тыс. рублей

,10

,00

,00

,00

,00

В соответствии с бюджетным финансированием

52.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств

тыс. рублей

4 616,00

5 147,28

15 832,20

10 000,00

10 000,00

В соответствии с бюджетным финансированием

53.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части текущих расходов

тыс. рублей

,30

,00

,00

,00

,00

В соответствии с бюджетным финансированием

54.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда

тыс. рублей

,10

,00

,80

,00

,00

В соответствии с бюджетным финансированием

III. Дошкольное образование

55.

Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования

процент от числа опрошенных

0,00

40,80

0,00

0,00

0,00

56.

Численность детей в возрасте от 3 - 7 лет (от 3 до 6 лет включительно), получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях

человек

3 860,00

3 970,00

4 250,00

4 300,00

4 400,00

Реализация инвестиционной программы по увеличению мест в МДОУ

57.

Численность детей в возрасте 3- 7 лет (от 3 до 6 лет включительно), получающих дошкольную образовательную услугу и (или) слугу по их содержанию в негосударственных (немуниципальных) дошкольных образовательных учреждениях

человек

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Услуги не предоставляются

57.1.

из них численность детей в возрасте 3 - 7 лет (от 3 до 6 лет включительно), получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в негосударственных (немуниципальных) дошкольных образовательных учреждениях за счет средств бюджета городского округа (муниципального района)

человек

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

За счет средств бюджета муниципального района не финансируется

58.

Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет (от 3 до 6 лет включительно) в муниципальном образовании

человек

4 690,00

4 770,00

4 804,00

4 798,00

4 800,00

За счет увеличения рождаемости

59.

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет (от 1 до 6 лет включительно), состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет (от 1 до 6 лет включительно)

процентов

23,69

20,51

16,69

14,15

12,77

Снижение связано с реализацией инвестиционной программы по увеличению числа мест в МДОУ и демографическими особенностями

60.

Коэффициент посещаемости муниципальных дошкольных образовательных учреждений

единиц

0,63

0,68

0,69

0,69

0,69

Реализация комплекса мер по снижению заболеваемости

61.

Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений

единиц

31,00

31,00

31,00

31,00

31,00

Изменение количества МДОУ не планируется

62.

Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта

единиц

17,00

15,00

0,00

0,00

0,00

Снижение за счет планируемых работ по капитальному ремонту учреждений

63.

Доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений

процентов

33,78

34,67

33,33

33,67

34,00

Изменение связано с превышением темпов роста общей численности педагогических работников над численностью педагогических работников с высшим образованием Оптимизация штатного расписания и повышение уровня образования педагогических работников

64.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование

тыс. рублей

,00

,00

,00

,00

,00

В соответствии с бюджетным финансированием

65.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств

тыс. рублей

49,00

2 746,80

1 890,00

519,70

555,10

В соответствии с бюджетным финансированием

66.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда

тыс. рублей

,00

,00

,00

,00

,00

В соответствии с бюджетным финансированием

IV. Общее и дополнительное образование

67.

Удовлетворенность населения качеством общего образования

процентов от числа опрошенных

0,00

57,50

0,00

0,00

0,00

68.

Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования детей

процентов от числа опрошенных

0,00

41,50

0,00

0,00

0,00

69.

Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам

процентов

97,42

99,02

97,63

98,58

100,00

Число выпускников указано в соответствии со списочным составом детей в соответствующей ступени обучения и подлежащих итоговой аттестации

70.

Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по русскому языку

человек

427,00

408,00

374,00

418,00

430,00

Число выпускников указано в соответствии со списочным составом детей в соответствующей ступени обучения и подлежащих итоговой аттестации

71.

Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку

человек

421,00

402,00

374,00

418,00

430,00

Число выпускников указано в соответствии со списочным составом детей в соответствующей ступени обучения и подлежащих итоговой аттестации

72.

Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по математике

человек

427,00

409,00

374,00

418,00

430,00

Число выпускников указано в соответствии со списочным составом детей в соответствующей ступени обучения и подлежащих итоговой аттестации

73.

Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по математике

человек

423,00

405,00

371,00

417,00

430,00

Число выпускников указано в соответствии со списочным составом детей в соответствующей ступени обучения и подлежащих итоговой аттестации

74.

Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании

человек

11,00

7,00

3,00

1,00

0,00

Снижение за счет повышения уровня подготовки учащихся

75.

Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений

человек

432,00

408,00

380,00

423,00

435,00

Число выпускников указано в соответствии со списочным составом детей в соответствующей ступени обучения и подлежащих итоговой аттестации

76.

Доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений

процентов

11,03

10,49

10,40

10,84

10,70

Изменения связаны с уменьшением численности учителей имеющих стаж педагогической работы до 5 лет и общей численности учителей МОУ

77.

Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности

единиц

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

Изменение количества общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности не планируется

78.

Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности

единиц

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

Изменение количестваобщеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности не планируется

79.

Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта

единиц

16,00

15,00

1,00

1,00

1,00

Изменения за счет проведения капитальных ремонтов

80.

Численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской местности (среднегодовая)

человек

5 332,00

5 399,00

5 465,00

5 552,00

5 657,00

Изменение численности детей обусловлено демографическими особенностями

81.

Численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности (среднегодовая)

человек

3 963,00

3 964,00

3 998,00

4 031,00

4 056,00

Изменение численности детей обусловлено демографическими особенностями

82.

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях

процентов

83,15

83,33

92,47

91,19

89,60

Снижение в 2012-13гг за счет увеличения общего количества обучающихся

83.

Численность работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая)

человек

859,00

802,00

746,00

703,00

663,00

Сокращение численности обусловлено оптимизацией штатного расписания

84.

Численность работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая)

человек

1 192,00

1 073,00

1 030,00

979,00

918,00

Сокращение численности обусловлено оптимизацией штатного расписания

85.

Численность учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая)

человек

370,00

370,00

370,00

368,00

368,00

Сокращение численности обусловлено оптимизацией штатного расписания

86.

Численность учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая)

человек

483,00

451,00

450,00

449,00

448,00

Сокращение численности обусловлено оптимизацией штатного расписания

87.

Численность прочего персонала (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебного процесса) муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая)

человек

489,00

432,00

376,00

335,00

295,00

Сокращение численности обусловлено оптимизацией штатного расписания

88.

Численность прочего персонала (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебного процесса) муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая)

человек

709,00

594,00

521,00

472,00

405,00

Сокращение численности обусловлено оптимизацией штатного расписания

89.

Количество классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской местности (среднегодовое)

единиц

250,00

246,00

245,00

239,00

238,00

Сокращение за счет доведения укомплектованности классов до нормативной потребности

90.

Количество классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности (среднегодовое)

единиц

305,00

290,00

289,00

288,00

290,00

Сокращение за счет доведения укомплектованности классов до нормативной потребности

91.

Средняя стоимость содержания одного класса в муниципальных общеобразовательных учреждениях в городском округе (муниципальном районе)

рублей

,99

,88

,79

,20

,40

Рост обусловлен увеличением наполняемости классов

92.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование

тыс. рублей

,00

,80

,60

,60

,60

В соответствии с бюджетным финансированием

93.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств

тыс. рублей

,20

3 265,40

4 670,00

4 670,00

4 670,00

В соответствии с бюджетным финансированием

94.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части текущих расходов

тыс. рублей

,20

,00

,60

,60

,60

В соответствии с бюджетным финансированием

95.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда

тыс. рублей

,70

,20

,50

,50

,50

В соответствии с бюджетным финансированием

96.

Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на нормативное подушевое финансирование

единиц

37,00

37,00

37,00

37,00

37,00

Все МОУ переведены на нормативное подушевое финансирование

97.

Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат

единиц

37,00

37,00

37,00

37,00

37,00

Все МОУ переведены на новую (отраслевую) систему оплаты труда

98.

Численность детей в возрасте 5-18 (от 5 до 17 лет включительно), получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности

человек

11 581,00

11 912,00

12 100,00

12 235,00

13 540,00

Расширение числа услуг дополнительного образования

99.

Численность детей в возрасте лет (от 5 до 17 лет включительно) в городском округе (муниципальном районе) на 1 января отчетного года

человек

13 613,00

13 819,00

13 914,00

14 015,00

15 130,00

Изменение численности детей обусловлено демографическими особенностями

100.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование

тыс. рублей

,40

,50

,80

,80

,80

В соответствии с бюджетным финансированием

101.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств

тыс. рублей

173,20

59,60

10,00

10,00

10,00

В соответствии с бюджетным финансированием

102.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда

тыс. рублей

,20

,80

,10

,10

,10

В соответствии с бюджетным финансированием

V. Физическая культура и спорт

103.

Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом

человек

21 833,00

21 865,00

22 365,00

22 465,00

22 565,00

В конце 2010 года принят в муниципальную собственность спорткомплекс"Локомотив"ОАО"ДМЗ"

104.

Уровень фактической обеспеченности учреждениями физической культуры и спорта в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности:

-

-

-

-

-

104.1.

спортивными залами

процентов

24,80

25,09

25,09

25,39

25,39

Увеличение за счет принятого в муниципальную собственность спорткомплекса "Локомотив", строительства хоккейных площадок в д. д. Новая, Губино, Авсюнино, п. Верея

104.2.

плоскостными спортивными сооружениями

процентов

21,33

24,26

24,26

24,31

24,35

Увеличение за счет принятого в муниципальную собственность спорткомплекса "Локомотив", строительства хоккейных площадок в д. д. Новая, Губино, Авсюнино, п. Верея

104.3.

плавательными бассейнами

процентов

6,06

6,06

6,06

6,06

9,97

В 2013 году планируется ввод в эксплуатациюдетского бассейна в ДК п. Авсюнино и детского бассейна в д/у№49 д. Савинская

105.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на физическую культуру и спорт

тыс. рублей

37 506,00

31 115,00

51 954,00

51 954,00

51 954,00

В соответствии с бюджетным финансированием

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

106.

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего

кв. метров

25,10

25,46

25,87

26,28

26,67

Увеличение за счет прогнозируемого ежегодного ввода жилых помещений

в том числе:

106.1.

введенная в действие за год

кв. метров

0,32

0,20

0,26

0,28

0,28

Увеличение в 2011-13гг за счет увеличения площади жилья вводимого за год

Общая площадь жилых помещений в городском округе (муниципальном районе), введенная в действие за год

тыс. кв. метров

39,47

23,86

31,20

33,79

34,20

Увеличение в 2011-13 гг за счет площади жилья вводимого в эксплиатацию

107.

Число жилых квартир в расчете на 1 тыс. человек населения - всего

единиц

561,93

567,23

572,61

577,74

582,46

Увеличение за счет прогнозируемого ежегодного ввода жилого фонда и снижения численности населения в муниципальном районе. В соответствии с методикой расчета

в том числе:

107.1.

введенных в действие за год

единиц

2,62

1,64

2,10

2,28

2,32

Увеличение за счет увеличения числа жилых квартир введенных за год в муниципальном районе

108.

Объем жилищного строительства, предусмотренный в соответствии с выданными разрешениями на строительство жилых зданий:

-

-

-

-

-

108.1.

общая площадь жилых помещений

кв. метров

7 834,10

4 546,10

8 012,00

8 363,00

10 500,00

Общая площадь в соответствии с факически выданными разрешениями на строительство

108.2.

число жилых квартир

единиц

126,00

36,00

162,00

120,00

180,00

Общая площадь в соответствии с факически выданными разрешениямина строительство

109.

Год утверждения или внесения последних изменений:

-

-

-

-

-

109.1.

в генеральный план городского округа (схему территориального планирования муниципального района)

год

2 008,00

2 008,00

2 008,00

2 008,00

2 008,00

Внесение изменений не планируется

109.2.

в правила землепользования и застройки городского округа (административного центра муниципального района)

год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внесение изменений не планируется

109.3.

в комплексную программу развития коммунальной инфраструктуры

год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внесение изменений не планируется

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство

110.

Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами

процентов от числа опрошенных

0,00

52,15

0,00

0,00

0,00

111.

Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами:

-

-

-

-

-

111.1.

непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме

процентов

0,00

17,62

17,12

17,11

17,08

Показатель изменяется за счет изменения выбранного собственниками помещений способа управления многоквартирными домами

111.2.

управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом

процентов

5,19

4,03

3,92

3,91

3,91

Показатель изменяется за счет изменения выбранного собственниками помещений способа управления многоквартирными домами

111.3.

управление муниципальным или государственным учреждением либо предприятием

процентов

5,28

3,97

3,86

3,86

3,85

Показатель изменяется за счет изменения выбранного собственниками помещений способа управления многоквартирными домами

111.4.

управление управляющей организацией частной формы собственности

процентов

89,53

69,03

71,65

74,18

78,48

Показатель изменяется за счет изменения выбранного собственниками помещений способа управления многоквартирными домами

111.5.

управление хозяйственным обществом с долей участия в уставном капитале Московской области и (или) городского округа (муниципального района) не более 25 процентов

процентов

89,53

69,03

71,65

74,18

78,48

Показатель изменяется за счет изменения выбранного собственниками помещений способа управления многоквартирными домами

112.

Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-газо-, энергоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, от общего числа организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального района

процентов

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

Изменение количества организаций коммунального комплекса не планируется

113.

Доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и (или) оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, участие Московской области и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, от общего числа организаций, осуществляющих данные виды деятельности на территории муниципального района, кроме товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов

процентов

87,50

87,50

88,89

100,00

100,00

Прогнозируется увеличение количества управляющих компаний участие Московской области и (или) городского окуруга (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов

114.

Доля энергетических ресурсов, расчеты за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых на территории городского округа, муниципального района:

-

-

-

-

-

114.1.

электрическая энергия

%

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Все потребление электрической энергие осуществляется с применением приборов учета

114.2.

тепловая энергия

%

6,73

7,47

12,83

23,39

44,64

Реализация мероприятий по работе с населением по установке приборов учета на коммунальные услуги

114.3.

горячая вода

%

12,96

12,75

11,97

17,78

26,32

Снижение показателя в гг за счет превышения темпов роста общего потребления горячей воды над темпами роста потребления горячей воды с использованием приборов учета

114.4.

холодная вода

%

4,34

10,21

11,12

12,58

13,58

Реализация мероприятий по работе с населением по установке приборов учета на коммунальные услуги

114.5.

природный газ

%

79,55

81,38

85,00

87,00

90,01

Реализация мероприятий по работе с населением по установке приборов учета на коммунальные услуги

115.

Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги

процентов

92,05

94,49

96,00

97,00

98,00

Выполнение мероприятий по работе с населением по своевременной уплате коммунальных платежей

116.

Доля подписанных паспортов готовности (по состоянию на 15 ноября отчетного года):

-

-

-

-

-

116.1.

жилищного фонда

процентов

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Все паспорта имеют подпись готовности жилого фонда на соответствующий период

116.2.

котельных

процентов

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Все паспорта имеют подпись готовности жилого фонда на соответствующий период

117.

Отношение тарифов для промышленных потребителей к тарифам для населения:

-

-

-

-

-

117.1.

по водоснабжению

процентов

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Выравнивание тарифов между различными группами потребителей

117.2.

по водоотведению

процентов

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Выравнивание тарифов между различными группами потребителей

118.

Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства

процентов

20,00

20,00

10,00

10,00

10,00

Показатель снижается за счет уменьшения числа организаций жилищно-коммунального хозяйства, получивших убытки по результатам отчетного года

119.

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет

процентов

4,61

4,71

4,87

4,94

5,04

Выполнение меропритьий по исполнению действующего законодательства

120.

Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными

процентов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Население, проживающие в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аврийными отсутствует

121.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на жилищно-коммунальное хозяйство - всего

тыс. рублей

,90

,13

,10

,10

,00

В соответствии с бюджетным финансированием

в том числе:

121.1.

объем бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств

тыс. рублей

22 980,70

28 492,49

15 034,10

15 034,10

15 034,10

В соответствии с бюджетным финансированием

121.2.

расходы на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения

тыс. рублей

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

В соответствии с бюджетным финансированием

121.3.

расходы на покрытие убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги

тыс. рублей

40 008,70

0,00

0,00

0,00

0,00

В соответствии с бюджетным финансированием

VIII. Организация муниципального управления

122.

Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района), в том числе их информационной открытостью

процентов

0,00

39,75

0,00

0,00

0,00

123.

Доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений (бюджетных и автономных) в городском округе (муниципальном районе)

процентов

0,48

2,17

5,03

10,84

13,58

Увеличение за счет увеличения числа зарегистрированных в едином государственном реестре юридических лиц муниципальных автономных учреждений

124.

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)

процентов

44,31

46,87

44,58

44,58

44,58

В соответствии с утвержденнывм бюджетом на соответствующий финансовый год

125.

Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов

процентов

74,56

116,82

122,06

127,27

130,59

В 2010 г. за счет принятия в муниципальную собственность ДК ОАО"ДМЗ". Далее за счет ввода в эксплуатацию ДК им. Волкова г. Дрезна, ДК п. Верея(110 мест), ДК п. Авсюнино(300 мест).

126.

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности:

-

-

-

-

-

126.1.

клубами и учреждениями клубного типа

процентов

96,77

88,08

88,08

92,83

103,37

В 2010 г. принят в муниципальную собственность ДК ОАО "ДМЗ" и закрылись на капремонт клуб п. Верея и ДК им. Волкова г. Дрезна. В г. г.открытие клуба п. Верея, ДК им. Волкова, и клуба п. Авсюнино.

126.2.

библиотеками

процентов

160,71

157,14

157,14

153,57

150,00

В 2010г. закрытие библиотеки в д. Деревищи Дороховского с/п. В закрытие библиотек в д. д.Яковлево(Белавинское с/п) и Стенино(Новинское с/п).

126.3.

парками культуры и отдыха

процентов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Строительство парков культуры не планируется

127.

Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания)

процентов от числа опрошенных

0,00

43,05

0,00

0,00

0,00

128.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру

тыс. рублей

,00

,00

,00

,00

,00

В соответствии с бюджетным финансированием

129.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств

тыс. рублей

3 190,50

1 987,64

1 334,40

1 334,40

1 334,40

В соответствии с бюджетным финансированием

130.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда

тыс. рублей

88 075,00

83 799,00

87 717,00

87 717,00

87 717,00

В соответствии с бюджетным финансированием

131.

Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости)

процентов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства нет

132.

Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений

процентов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Просроченная кредиторская задолженность по оплате труда отсутствует

133.

Доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в государственные службы занятости населения с целью поиска подходящей работы

процентов

61,61

98,73

65,00

70,00

75,00

Рост в 2010 году связан с переходом с середины года крупных предприятий на полный режим рабочего времени, увеличилось количество вакансий на предприятиях. Кроме того, реализованы программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда района. Далее наблюдается несоответствие спроса и предложений в проффесионально-квалификационном разрезе, по полу и возрасту.

134.

Утверждение бюджета на 3 года (данный показатель оценивается в случае, если Московская область перешла на 3-летний бюджет)

да - 1 / нет - 0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет формируется на соответствующий финансовый год

135.

Среднегодовая численность постоянного населения

человек

,00

,00

,00

,00

,00

Снижение численности за счет естественной убыли населения

136.

Численность населения на начало года (на 1 января)

человек

,00

,00

,00

,00

,00

Снижение численности за счет естественной убыли населения

137.

Численность населения на конец года

человек

,00

,00

,00

,00

,00

Снижение численности за счет естественной убыли населения

138.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования - всего

тыс. Рублей

2 ,00

1 ,00

1 ,00

1 ,00

1 ,00

В соответствии бюджетным финансированием на соответствующий финансовый год

в том числе:

138.1.

в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств

тыс. рублей

,03

29 024,68

43 261,20

43 261,20

43 261,20

В соответствии бюджетным финансированием на соответствующий финансовый год

138(1).

Общий объем расходов консолидированного бюджета муниципального района

тыс. рублей

2 ,00

2 ,00

2 ,00

2 ,00

2 ,00

В соответствии бюджетным финансированием на соответствующий финансовый год

в том числе:

138(1).1.

Общий объем расходов консолидированного бюджета муниципального района в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств

тыс. рублей

,87

64 799,78

62 604,00

62 604,00

62 604,00

В соответствии бюджетным финансированием на соответствующий финансовый год

139.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления - всего

тыс. рублей

,50

,80

,30

,30

,30

В соответствии бюджетным финансированием на соответствующий финансовый год

в том числе:

139.1.

в расчете на одного жителя муниципального образования

рублей

1 246,65

1 224,27

1 352,74

1 360,02

1 366,23

В соответствии бюджетным финансированием на соответствующий финансовый год

140.

Доля расходов бюджета городского округа (муниципального района), формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета городского округа (муниципального района), без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий

процентов

0,00

0,06

3,53

3,53

3,53

В соответствии с бюджетным финансированием и утвержденными программами на соответствующий финансовый год

141.

Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями в электронном виде

единиц

0,00

24,00

24,00

24,00

24,00

Муниципальные услуги оказываются в соответствии с перечнем муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде

142.

Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями

единиц

105,00

105,00

105,00

105,00

105,00

Муниципальные услуги оказываются в соответствии со сводным перечнем муниципальных услуг

143.

Количество первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями в электронном виде

единиц

0,00

24,00

24,00

24,00

24,00

Муниципальные услуги оказываются в соответствии с перечнем муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

144.

Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах:

-

-

-

-

-

144.1.

электрическая энергия

кВт. ч на 1 проживающего

746,39

754,30

768,90

781,20

795,00

Увеличение связано с увеличением потребления электрической энергии

144.2.

тепловая энергия

Гкал на 1 кв м общей площади

0,20

0,20

0,20

0,19

0,19

За счет экономии энергитического ресурса

144.3.

горячая вода

куб. метров на 1 проживающего

33,60

38,25

38,28

38,34

38,40

Увеличения показателя за счет строительства новых многоквартирных домов и модернизации существующего жилого фонда

144.4.

холодная вода

куб. метров на 1 проживающего

85,10

80,94

81,00

81,02

81,10

Увеличения показателя за счет строительства новых многоквартирных домов и модернизации существующего жилого фонда

144.5.

природный газ

куб. метров на 1 прожиающего

198,60

198,60

198,60

198,60

198,60

В соответствии с нормативным потреблением

145.

Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями:

-

-

-

-

-

145.1.

электрическая энергия

кВт. ч на 1 человека населения

113,02

109,75

110,43

111,02

111,53

В 2010 году снижение связано с реализацией программы энергосбережения. В 2011 году показатель увеличился за счет увеличения потребления электрической энергии новыми учреждениями МУК "Демиховский ДК" и МУ "Спортивный комплекс"Локомотив" , а также в 2011 году МУ "Стадион "Сокол" перешел на автономное отопление электрокотлом

145.2.

тепловая энергия

Гкал на 1 человека населения

0,19

0,18

0,18

0,18

0,18

Сокращение удельных норм потребления тепловой энергии

145.3.

горячая вода

куб. метров на 1 человека населения

0,71

0,73

0,73

0,74

0,74

Увеличение показателя за счет снижения численности населения

145.4.

холодная вода

куб. метров на 1 человека населения

2,07

2,14

2,16

2,17

2,19

Увеличение показателя за счет снижения численности населения

145.5.

природный газ

куб. метров на 1 человека населения

1,45

1,46

1,47

1,48

1,48

Увеличение показателя за счет снижения численности населения

X. Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, благоустройства территории, освещения улиц

146.

Обеспеченность владельцев транспортных средств стоянками и гаражами

процентов

31,01

40,67

39,42

39,51

40,53

В 2010 году увеличилось количество владельцев транспортных средств. В гг проведение мероприятий по приведение в соответствие действующему законодательству и регистрации существующих гаражей и строительству новых стоянок

147.

Доля освещенных улиц, проездов, набережных в их общей протяженности

процентов

92,14

94,98

94,04

95,75

96,12

Увеличение за счет ввода в эксплуатацию новых линий уличного освещения

148.

Доля отремонтированных тротуаров в общей протяженности тротуаров, требующих ремонта

процентов

38,60

14,41

24,44

27,57

45,14

В 2010 году отсутствии в городских (сельских) поселениях средств на ремонтные работы, 2011-13гг увеличение протяженности отремонтированных тротуаров

149.

Доля садоводческих (огороднических, дачных) некоммерческих объединений граждан, собственников домовладений, не включивших договор на сбор и вывоз твердых бытовых отходов

процентов

42,00

35,65

25,61

23,40

21,53

Снижение обусловлено увеличением количества заключенных договоров

XI. Неэффективные расходы бюджета городского округа (муниципального района)

Здравоохранение

150.

Доля неэффективных расходов бюджета городского округа в сфере здравоохранения

%

5,24

1,70

0,00

0,00

0,00

151.

Объем неэффективных расходов в сфере здравоохранения, всего

тыс. руб.

16 330,39

4 346,27

0,00

0,00

0,00

152.

Объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами

тыс. руб.

16 330,39

4 346,27

0,00

0,00

0,00

152.1.

Объем неэффективных расходов на кадровое обеспечение в сфере здравоохранения (по числу врачей) в расчете на 10 тыс. человек населения

тыс. руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

152.2.

Объем неэффективных расходов на кадровое обеспечение в сфере здравоохранения (по числу среднего медицинского персонала) в расчете на 10 тыс. человек населения

тыс. руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

152.3.

Объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами в отношении прочего персонала, в том числе младшего медицинского персонала в расчете на 10 тыс. человек населения

тыс. руб.

1 323,32

354,35

0,00

0,00

0,00

153.

Объем неэффективных расходов на управление объемами и стоимостью стационарной медицинской помощи

тыс. руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

154.

Объем неэффективных расходов на управление объемами и стоимостью скорой медицинской помощи

тыс. руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Образование (общее)

155.

Доля неэффективных расходов бюджета городского округа в сфере общего образования

%

14,35

16,58

0,00

0,00

0,00

156.

Общий объем неэффективных расходов в сфере общего образования

тыс. руб.

,42

,13

0,00

0,00

0,00

157.

Объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами в общеобразовательных учреждениях

тыс. руб.

,66

,76

0,00

0,00

0,00

158.

Объем неэффективных расходов в связи с низкой наполняемостью классов в общеобразовательных учреждениях в городских поселениях

тыс. руб.

3 130,76

2 855,37

0,00

0,00

0,00

159.

Объем неэффективных расходов в связи с низкой наполняемостью классов в общеобразовательных учреждениях в сельской местности

тыс. руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Жилищно-коммунальное хозяйство

160.

Доля неэффективных расходов бюджета городского округа в области жилищно-коммунального хозяйства

%

24,14

0,00

0,00

0,00

0,00

Организация муниципального управления

161.

Доля неэффективных расходов в сфере организации муниципального управления в общем объеме расходов бюджета городского округа (муниципального района)

%

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

162.

Объем неэффективных расходов в сфере организации муниципального управления

тыс. руб.

0,00

20 026,98

0,00

0,00

0,00

Контрольная сумма : 306