Доклад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления за 2010 год и их планируемых значениях на 3-летний период
Доклад Главы
закрытого административно-территориального образования городской округ Молодежный
о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления за 2010 год и
их планируемых значениях на 3-летний период
|
Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов | |||||||||
|
Территория: Московская область, городской округ Молодежный | |||||||||
|
Показатели |
Единицы измерения |
Факт |
План |
Примечание | |||||
|
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 | |||||
|
I. Экономическое развитие | |||||||||
|
Дорожное хозяйство и транспорт | |||||||||
|
1. |
Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный ремонт |
процентов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
нет автомобильных дорог общего пользования | |
|
2. |
Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт |
процентов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
нет автомобильных дорог общего пользования | |
|
3. |
Доля автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием, переданных на техническое обслуживание немуниципальным и (или) не государственным предприятиям на основе долгосрочных договоров (свыше 3 лет) |
процентов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
4. |
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
процентов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
нет автомобильных дорог общего пользования | |
|
5. |
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) |
процентов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Регулярное автобусное сообщение у 100% жителей. | |
|
6. |
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дорожное хозяйство |
тыс. рублей |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
нет дорожного хозяйства | |
|
7. |
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дорожное хозяйство в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств |
тыс. рублей |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
8. |
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на транспорт |
тыс. рублей |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
9. |
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на транспорт в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств |
тыс. рублей |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
Развитие малого и среднего предпринимательства | |||||||||
|
10. |
Число субъектов малого и среднего предпринимательства |
единиц на 10000 человек населения |
10,01 |
10,37 |
10,27 |
10,24 |
10,20 | ||
|
11. |
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций |
процентов |
7,79 |
5,11 |
5,11 |
5,11 |
5,11 |
численность работников микропредприятий до 50 человек | |
|
12. |
Доля общего годового объема заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, размещение заказов на которые осуществляется у субъектов малого предпринимательства, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2006 г. № 000, размещенных путем проведения торгов, запроса котировок, участниками которых являются субъекты малого предпринимательства, в общем годовом объеме заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с указанным перечнем, размещенных путем проведения торгов, запроса котировок |
процентов |
11,62 |
9,60 |
10,69 |
10,17 |
10,17 | ||
|
13. |
Доля муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, включенного в перечни муниципального имущества в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |
процентов |
0,00 |
21,64 |
21,64 |
21,64 |
21,64 | ||
|
14. |
Доля вновь созданных в течение года субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства |
процентов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
15. |
Площадь зарегистрированных на территории муниципального образования бизнес-инкубаторов, промышленных парков, технопарков, научных парков, инновационно-технологических центров и иных объектов, относящихся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в расчете на 100 малых и средних компаний |
кв. метров |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
16. |
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства - всего |
тыс. рублей |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
в том числе: | |||||||||
|
16.1. |
в расчете на одно малое и среднее предприятие муниципального образования |
рублей |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
16.2. |
в расчете на одного жителя муниципального образования |
рублей |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
Улучшение инвестиционной привлекательности | |||||||||
|
17. |
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства - всего |
га |
0,60 |
0,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
в том числе: | |||||||||
|
17.1. |
для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства |
га |
0,60 |
0,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
площадь предоставленная под строительство | |
|
17.2. |
для комплексного освоения в целях жилищного строительства |
га |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
17 (1). |
Доля земельных участков в городском округе (муниципальном районе), предоставленных для строительства (кроме жилищного) по результатам торгов, в общей площади земельных участков в городском округе (муниципальном районе), предоставленных для строительства (кроме жилищного) |
процентов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
17 (2). |
Доля земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, право постоянного (бессрочного) пользования которыми переоформлено в соответствии с требованиями Федерального закона "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации", в общем количестве земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, право постоянного (бессрочного) пользования на которые подлежит переоформлению |
процентов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
18. |
Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района) |
процентов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
19. |
Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на предоставление земельного участка для строительства до даты принятия решения о предоставлении земельного участка для строительства или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) |
дней |
0,00 |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
время с даты подачи заявки на строительство до принятия решения о строительстве | |
|
20. |
Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на получение разрешения на строительство до даты получения разрешения на строительство |
дней |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
21. |
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию: |
- |
- |
- |
- |
- | |||
|
21.1. |
объектов жилищного строительства - в течение 3 лет |
кв. метров |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
21.2. |
иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет |
кв. метров |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
22. |
Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального района) |
тыс. рублей |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
23. |
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя |
рублей |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
Сельское хозяйство | |||||||||
|
24. |
Число прибыльных сельскохозяйственных организаций (для муниципальных районов) |
единиц |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
нет сельскохозяйственных организаций | |
|
25. |
Общее число сельскохозяйственных организаций (для муниципальных районов) |
единиц |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
26. |
Площадь фактически используемых сельскохозяйственных угодий муниципального района |
гектар |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
нет сельскохозяйственных угодий | |
|
27. |
Общая площадь сельскохозяйственных угодий муниципального района |
гектар |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
28. |
Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни муниципального района |
процентов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
Доходы населения | |||||||||
|
29. |
Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа (муниципального района) |
процентов |
92,21 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 | ||
|
30. |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: |
- |
- |
- |
- |
- |
в 2011 году произойдёт увеличение з/платы на 6,5% работником бюджетной сферы | ||
|
30.1. |
крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа (муниципального района) |
рублей |
19 464,90 |
12 791,46 |
13 175,21 |
13 570,46 |
13 570,46 |
некоммерческой организацией является войсковая часть | |
|
30.2. |
муниципальных дошкольных образовательных учреждений |
рублей |
13 452,03 |
14 600,86 |
20 157,96 |
20 670,60 |
20 670,60 |
средняя з/плата всех работников дет. сада | |
|
30.3. |
муниципальных общеобразовательных учреждений |
рублей |
17 828,80 |
18 565,57 |
23 008,33 |
26 930,04 |
26 930,04 | ||
|
30.4. |
учителей муниципальных общеобразовательных учреждений |
рублей |
19 996,76 |
24 458,33 |
25 370,37 |
26 032,41 |
26 032,41 |
средняя з/плата всех учителей | |
|
30.5. |
прочего персонала муниципальных общеобразовательных учреждений (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебного процесса) |
рублей |
16 945,69 |
13 262,08 |
20 882,50 |
27 737,92 |
27 737,92 |
з/плата прочего персонала общеобразовательных учрежедний | |
|
30.6. |
муниципальных учреждений здравоохранения |
рублей |
19 665,77 |
21 378,53 |
27 123,88 |
27 851,60 |
27 851,60 |
средняя з/плата работников поликлиники | |
|
30.7. |
врачей муниципальных учреждений здравоохранения |
рублей |
26 691,33 |
19 029,83 |
27 535,83 |
28 245,83 |
28 245,83 | ||
|
30.8. |
среднего медицинского персонала муниципальных учреждений здравоохранения |
рублей |
24 819,44 |
19 554,58 |
24 609,03 |
25 251,39 |
25 251,39 | ||
|
30.9. |
прочего персонала, в том числе младшего медицинского персонала, муниципальных учреждений здравоохранения |
рублей |
9 340,91 |
8 040,65 |
8 298,61 |
8 491,11 |
8 491,11 | ||
|
II. Здравоохранение и здоровье населения | |||||||||
|
31. |
Удовлетворенность населения медицинской помощью |
процентов |
56,20 |
63,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
32. |
Охват населения (17 лет и старше) профилактическими осмотрами на туберкулез |
процентов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
33. |
Охват населения (17 лет и старше) профилактическими осмотрами на злокачественные новообразования |
процентов |
105,52 |
43,63 |
45,81 |
45,81 |
45,81 | ||
|
34. |
Число амбулаторных учреждений, имеющих медицинское оборудование в соответствии с табелем оснащения |
единиц |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
одно абулаторно-поликлиническое учреждение | |
|
35. |
Общее число амбулаторных учреждений городского округа (муниципального района) |
единиц |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 | ||
|
36. |
Число муниципальных медицинских учреждений, применяющих стандарты оказания медицинской помощи |
единиц |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Одно муниципальное учреждение-поликлиника | |
|
37. |
Число муниципальных медицинских учреждений, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат |
единиц |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
Поликлиника переведена на новую систему оплаты труда в 2007 году | |
|
38. |
Число муниципальных медицинских учреждений, переведенных преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования |
единиц |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
39. |
Число муниципальных медицинских учреждений городского округа (муниципального района) |
единиц |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 | ||
|
40. |
Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет - всего |
единиц на 100000 человек |
800,00 |
666,67 |
666,67 |
666,67 |
666,67 | ||
|
40.1. |
на дому |
случаев на 100000 человек населения |
800,00 |
666,67 |
666,67 |
666,67 |
666,67 | ||
|
в том числе: | |||||||||
|
40.1.1. |
от инфаркта миокарда |
случаев на 100000 человек населения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
40.1.2. |
от инсульта |
случаев на 100000 человек населения |
0,00 |
66,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
40.2. |
в первые сутки в стационаре - всего |
случаев на 100000 человек населения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
в том числе: | |||||||||
|
40.2.1. |
от инфаркта миокарда |
случаев на 100000 человек населения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
40.2.2. |
от инсульта |
случаев на 100000 человек населения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
41. |
Число случаев смерти детей до 18 лет - всего |
случаев на 100000 человек населения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
нет смертности | |
|
в том числе: | |||||||||
|
41.1. |
на дому |
случаев на 100000 человек населения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
41.2. |
в первые сутки в стационаре |
случаев на 100000 человек населения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
42. |
Число работающих (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек населения - всего |
человек |
77,13 |
83,03 |
86,12 |
85,62 |
85,32 | ||
|
в том числе: | |||||||||
|
42.1. |
число врачей (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек населения |
единиц |
16,77 |
16,61 |
17,22 |
17,12 |
17,06 | ||
|
42.1.1. |
из них участковых врачей и врачей общей практики в расчете на 10 тыс. человек населения |
единиц |
6,64 |
6,89 |
6,85 |
6,83 |
6,80 | ||
|
42.2. |
число среднего медицинского персонала (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек населения |
единиц |
40,24 |
39,85 |
41,34 |
41,10 |
40,96 | ||
|
42.2.1. |
в том числе медицинских сестер участковых и медицинских сестер врачей общей практики в расчете на 10 тыс. человек населения |
единиц |
6,64 |
6,89 |
6,85 |
6,83 |
6,80 | ||
|
42.3. |
Число прочего персонала, в том числе младшего медицинского персонала, муниципальных учреждений здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек населения |
человек |
20,12 |
26,57 |
27,56 |
27,40 |
27,30 | ||
|
43. |
Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре муниципальных учреждений здравоохранения |
дней |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
нет круглосуточных стационара | |
|
44. |
Среднегодовая занятость койки в муниципальных учреждениях здравоохранения |
дней |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
45. |
Число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения на 10 тыс. человек населения |
штук |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
46. |
Фактическая стоимость 1 койко-дня в муниципальных учреждениях здравоохранения без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда |
рублей |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
47. |
Фактическая стоимость вызова скорой медицинской помощи без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда |
рублей |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
нет станций скорой помощи | |
|
48. |
Объем медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями здравоохранения в расчете на одного жителя: |
- |
- |
- |
- |
- | |||
|
48.1. |
стационарная медицинская помощь |
койко-день |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
нет стационара | |
|
48.2. |
амбулаторная помощь |
посещение |
8,78 |
9,96 |
9,65 |
10,27 |
10,23 | ||
|
48.3. |
дневные стационары всех типов |
пациетно-дни |
0,00 |
0,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
48.4. |
скорая медицинская помощь |
вызов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
49. |
Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи муниципальными учреждениями здравоохранения: |
- |
- |
- |
- |
- | |||
|
49.1. |
стационарная медицинская помощь |
рублей |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
49.2. |
амбулаторная помощь |
рублей |
452,93 |
346,57 |
487,43 |
491,63 |
516,21 | ||
|
49.3. |
дневные стационары всех типов |
рублей |
0,00 |
505,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
49.4. |
скорая медицинская помощь |
рублей |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
50. |
Число муниципальных учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта |
единиц |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
нет учреждений здравоохранения в аврийном состоянии | |
|
51. |
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение |
тыс. рублей |
12 382,00 |
11 395,00 |
13 648,00 |
14 739,00 |
15 476,00 | ||
|
52. |
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств |
тыс. рублей |
441,27 |
132,80 |
788,00 |
800,00 |
805,00 | ||
|
53. |
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части текущих расходов |
тыс. рублей |
11 407,89 |
11 262,00 |
12 860,00 |
13 939,00 |
14 671,00 | ||
|
54. |
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда |
тыс. рублей |
7 920,81 |
7 925,09 |
8 540,71 |
8 763,40 |
8 763,40 | ||
|
III. Дошкольное образование | |||||||||
|
55. |
Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования |
процент от числа опрошенных |
57,70 |
78,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
56. |
Численность детей в возрасте от 3 - 7 лет (от 3 до 6 лет включительно), получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях |
человек |
131,00 |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
колличество детей, посещающих детский сад | |
|
57. |
Численность детей в возрасте 3- 7 лет (от 3 до 6 лет включительно), получающих дошкольную образовательную услугу и (или) слугу по их содержанию в негосударственных (немуниципальных) дошкольных образовательных учреждениях |
человек |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
57.1. |
из них численность детей в возрасте 3 - 7 лет (от 3 до 6 лет включительно), получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в негосударственных (немуниципальных) дошкольных образовательных учреждениях за счет средств бюджета городского округа (муниципального района) |
человек |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
58. |
Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет (от 3 до 6 лет включительно) в муниципальном образовании |
человек |
161,00 |
165,00 |
165,00 |
165,00 |
165,00 |
колличество детей от 3 до 7 лет в городском округе | |
|
59. |
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет (от 1 до 6 лет включительно), состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет (от 1 до 6 лет включительно) |
процентов |
8,40 |
22,44 |
22,35 |
20,47 |
20,80 | ||
|
60. |
Коэффициент посещаемости муниципальных дошкольных образовательных учреждений |
единиц |
0,55 |
0,55 |
0,54 |
0,57 |
0,58 | ||
|
61. |
Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений |
единиц |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 | ||
|
62. |
Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта |
единиц |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
63. |
Доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений |
процентов |
40,00 |
43,75 |
43,75 |
43,75 |
43,75 | ||
|
64. |
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование |
тыс. рублей |
13 063,39 |
12 507,96 |
13 773,00 |
14 874,80 |
15 618,60 | ||
|
65. |
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств |
тыс. рублей |
194,11 |
142,95 |
0,00 |
200,00 |
250,00 | ||
|
66. |
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда |
тыс. рублей |
8 286,40 |
7 198,10 |
8 709,00 |
8 930,00 |
8 930,00 | ||
|
IV. Общее и дополнительное образование | |||||||||
|
67. |
Удовлетворенность населения качеством общего образования |
процентов от числа опрошенных |
57,70 |
79,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
68. |
Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования детей |
процентов от числа опрошенных |
54,80 |
68,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
69. |
Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам |
процентов |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
211,11 | ||
|
70. |
Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по русскому языку |
человек |
10,00 |
23,00 |
0,00 |
19,00 |
9,00 | ||
|
71. |
Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку |
человек |
10,00 |
23,00 |
0,00 |
19,00 |
9,00 | ||
|
72. |
Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по математике |
человек |
10,00 |
23,00 |
0,00 |
19,00 |
9,00 | ||
|
73. |
Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по математике |
человек |
10,00 |
23,00 |
0,00 |
19,00 |
9,00 | ||
|
74. |
Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании |
человек |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
75. |
Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений |
человек |
10,00 |
24,00 |
0,00 |
19,00 |
9,00 | ||
|
76. |
Доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений |
процентов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
77. |
Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности |
единиц |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 | ||
|
78. |
Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности |
единиц |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
79. |
Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта |
единиц |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
80. |
Численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской местности (среднегодовая) |
человек |
259,00 |
271,00 |
275,00 |
275,00 |
280,00 | ||
|
81. |
Численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности (среднегодовая) |
человек |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
82. |
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях |
процентов |
82,15 |
80,27 |
82,76 |
83,45 |
84,14 | ||
|
83. |
Численность работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая) |
человек |
42,00 |
38,00 |
38,00 |
38,00 |
38,00 | ||
|
84. |
Численность работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая) |
человек |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
85. |
Численность учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая) |
человек |
18,00 |
18,00 |
18,00 |
18,00 |
18,00 | ||
|
86. |
Численность учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая) |
человек |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
87. |
Численность прочего персонала (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебного процесса) муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая) |
человек |
24,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 | ||
|
88. |
Численность прочего персонала (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебного процесса) муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая) |
человек |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
89. |
Количество классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской местности (среднегодовое) |
единиц |
11,00 |
11,00 |
11,00 |
11,00 |
11,00 | ||
|
90. |
Количество классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности (среднегодовое) |
единиц |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
91. |
Средняя стоимость содержания одного класса в муниципальных общеобразовательных учреждениях в городском округе (муниципальном районе) |
рублей |
,82 |
,36 |
,00 |
,00 |
,00 | ||
|
92. |
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование |
тыс. рублей |
24 173,10 |
23 471,41 |
24 580,00 |
26 540,00 |
27 874,00 | ||
|
93. |
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств |
тыс. рублей |
945,70 |
399,20 |
555,10 |
599,50 |
600,00 | ||
|
94. |
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части текущих расходов |
тыс. рублей |
23 227,40 |
23 072,21 |
24 024,90 |
25 940,50 |
27 274,00 | ||
|
95. |
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда |
тыс. рублей |
17 243,59 |
16 869,30 |
17 463,30 |
19 360,00 |
19 360,00 | ||
|
96. |
Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на нормативное подушевое финансирование |
единиц |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
одно общеобразовательное учреждение | |
|
97. |
Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат |
единиц |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 | ||
|
98. |
Численность детей в возрасте 5-18 (от 5 до 17 лет включительно), получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности |
человек |
379,00 |
363,00 |
370,00 |
370,00 |
370,00 |
численность детей, обучающихся в кружках | |
|
99. |
Численность детей в возрасте лет (от 5 до 17 лет включительно) в городском округе (муниципальном районе) на 1 января отчетного года |
человек |
426,00 |
420,00 |
425,00 |
430,00 |
426,00 | ||
|
100. |
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование |
тыс. рублей |
6 534,70 |
7 029,10 |
8 189,00 |
8 844,10 |
9 286,29 | ||
|
101. |
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств |
тыс. рублей |
200,00 |
127,50 |
151,30 |
163,40 |
171,50 | ||
|
102. |
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда |
тыс. рублей |
5 790,60 |
6 240,30 |
6 915,00 |
7 080,00 |
7 080,00 | ||
|
V. Физическая культура и спорт | |||||||||
|
103. |
Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом |
человек |
650,00 |
620,00 |
730,00 |
760,00 |
800,00 |
численность людей, систематически занимающихся спортом | |
|
104. |
Уровень фактической обеспеченности учреждениями физической культуры и спорта в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности: |
- |
- |
- |
- |
- | |||
|
104.1. |
спортивными залами |
процентов |
14,42 |
15,38 |
15,38 |
15,38 |
15,38 | ||
|
104.2. |
плоскостными спортивными сооружениями |
процентов |
58,35 |
58,35 |
58,35 |
58,35 |
58,35 | ||
|
104.3. |
плавательными бассейнами |
процентов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
нет бассейна | |
|
105. |
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на физическую культуру и спорт |
тыс. рублей |
150,69 |
143,30 |
160,00 |
173,00 |
181,40 | ||
|
VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем | |||||||||
|
106. |
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего |
кв. метров |
14,02 |
14,54 |
14,46 |
15,90 |
15,85 | ||
|
в том числе: | |||||||||
|
106.1. |
введенная в действие за год |
кв. метров |
0,00 |
0,00 |
1,51 |
0,00 |
0,00 | ||
|
Общая площадь жилых помещений в городском округе (муниципальном районе), введенная в действие за год |
тыс. кв. метров |
0,00 |
0,00 |
4,40 |
0,00 |
0,00 | |||
|
107. |
Число жилых квартир в расчете на 1 тыс. человек населения - всего |
единиц |
320,16 |
332,07 |
330,14 |
356,31 |
355,10 | ||
|
в том числе: | |||||||||
|
107.1. |
введенных в действие за год |
единиц |
0,00 |
0,00 |
27,40 |
0,00 |
0,00 | ||
|
108. |
Объем жилищного строительства, предусмотренный в соответствии с выданными разрешениями на строительство жилых зданий: |
- |
- |
- |
- |
- | |||
|
108.1. |
общая площадь жилых помещений |
кв. метров |
0,00 |
7 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
108.2. |
число жилых квартир |
единиц |
0,00 |
140,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
109. |
Год утверждения или внесения последних изменений: |
- |
- |
- |
- |
- | |||
|
109.1. |
в генеральный план городского округа (схему территориального планирования муниципального района) |
год |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 012,00 |
2 012,00 | ||
|
109.2. |
в правила землепользования и застройки городского округа (административного центра муниципального района) |
год |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 012,00 |
2 012,00 | ||
|
109.3. |
в комплексную программу развития коммунальной инфраструктуры |
год |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
VII. Жилищно-коммунальное хозяйство | |||||||||
|
110. |
Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами |
процентов от числа опрошенных |
0,00 |
36,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
111. |
Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами: |
- |
- |
- |
- |
- | |||
|
111.1. |
непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме |
процентов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
111.2. |
управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом |
процентов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
111.3. |
управление муниципальным или государственным учреждением либо предприятием |
процентов |
100,00 |
100,00 |
106,67 |
106,67 |
106,67 | ||
|
111.4. |
управление управляющей организацией частной формы собственности |
процентов |
0,00 |
0,00 |
6,67 |
6,67 |
6,67 | ||
|
111.5. |
управление хозяйственным обществом с долей участия в уставном капитале Московской области и (или) городского округа (муниципального района) не более 25 процентов |
процентов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
112. |
Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-газо-, энергоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, от общего числа организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального района |
процентов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
113. |
Доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и (или) оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, участие Московской области и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, от общего числа организаций, осуществляющих данные виды деятельности на территории муниципального района, кроме товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов |
процентов |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
Управляющей организацией является МУП"ЖКБС-Молодёжный" | |
|
114. |
Доля энергетических ресурсов, расчеты за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых на территории городского округа, муниципального района: |
- |
- |
- |
- |
- | |||
|
114.1. |
электрическая энергия |
% |
17,14 |
17,14 |
17,14 |
17,14 |
17,14 |
поставщиком электроэнергии является ОАО"Мосэнергосбыт" | |
|
114.2. |
% |
36,05 |
42,36 |
44,23 |
44,23 |
44,23 | |||
|
114.3. |
горячая вода |
% |
22,44 |
21,28 |
25,92 |
25,92 |
25,92 | ||
|
114.4. |
холодная вода |
% |
5,00 |
6,83 |
63,65 |
64,10 |
64,10 | ||
|
114.5. |
природный газ |
% |
0,00 |
2,55 |
2,55 |
2,55 |
2,55 | ||
|
115. |
Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги |
процентов |
95,94 |
99,96 |
90,77 |
90,77 |
90,77 | ||
|
116. |
Доля подписанных паспортов готовности (по состоянию на 15 ноября отчетного года): |
- |
- |
- |
- |
- | |||
|
116.1. |
жилищного фонда |
процентов |
100,00 |
100,00 |
93,75 |
100,00 |
100,00 | ||
|
116.2. |
котельных |
процентов |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 | ||
|
117. |
Отношение тарифов для промышленных потребителей к тарифам для населения: |
- |
- |
- |
- |
- | |||
|
117.1. |
процентов |
155,65 |
134,70 |
114,30 |
114,52 |
114,55 | |||
|
117.2. |
по водоотведению |
процентов |
134,62 |
116,57 |
100,00 |
100,00 |
100,00 | ||
|
118. |
Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства |
процентов |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 | ||
|
119. |
Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет |
процентов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
120. |
Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными |
процентов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
121. |
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на жилищно-коммунальное хозяйство - всего |
тыс. рублей |
23 292,00 |
11 667,90 |
13 052,00 |
13 100,00 |
13 200,00 | ||
|
в том числе: | |||||||||
|
121.1. |
объем бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств |
тыс. рублей |
18 748,00 |
7 827,00 |
7 143,00 |
7 200,00 |
7 300,00 | ||
|
121.2. |
расходы на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения |
тыс. рублей |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
121.3. |
расходы на покрытие убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги |
тыс. рублей |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
VIII. Организация муниципального управления | |||||||||
|
122. |
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района), в том числе их информационной открытостью |
процентов |
62,30 |
46,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
123. |
Доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений (бюджетных и автономных) в городском округе (муниципальном районе) |
процентов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
нет автономных учреждений | |
|
124. |
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) |
процентов |
12,13 |
17,27 |
15,12 |
23,20 |
22,84 | ||
|
125. |
Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов |
процентов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
126. |
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности: |
- |
- |
- |
- |
- | |||
|
126.1. |
клубами и учреждениями клубного типа |
процентов |
134,23 |
134,23 |
134,23 |
134,23 |
134,23 | ||
|
126.2. |
библиотеками |
процентов |
33,33 |
33,33 |
33,33 |
33,33 |
33,33 |
одна библиотека | |
|
126.3. |
парками культуры и отдыха |
процентов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
нет парков культуры и отдыха | |
|
127. |
Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) |
процентов от числа опрошенных |
47,70 |
44,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
128. |
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру |
тыс. рублей |
980,00 |
975,50 |
1 077,00 |
1 163,20 |
1 221,30 | ||
|
129. |
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств |
тыс. рублей |
89,00 |
93,50 |
90,00 |
92,00 |
95,00 | ||
|
130. |
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда |
тыс. рублей |
606,00 |
566,60 |
649,00 |
663,40 |
663,40 | ||
|
131. |
Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости) |
процентов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
132. |
Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений |
процентов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
133. |
Доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в государственные службы занятости населения с целью поиска подходящей работы |
процентов |
66,95 |
68,18 |
65,00 |
69,33 |
74,29 | ||
|
134. |
Утверждение бюджета на 3 года (данный показатель оценивается в случае, если Московская область перешла на 3-летний бюджет) |
да - 1 / нет - 0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
бюджет утверждается на год | |
|
135. |
Среднегодовая численность постоянного населения |
человек |
2 996,00 |
2 894,00 |
2 920,00 |
2 930,00 |
2 940,00 | ||
|
136. |
Численность населения на начало года (на 1 января) |
человек |
2 982,00 |
3 011,00 |
2 903,00 |
2 920,00 |
2 930,00 | ||
|
137. |
Численность населения на конец года |
человек |
3 011,00 |
2 903,00 |
2 920,00 |
2 930,00 |
2 940,00 | ||
|
138. |
Общий объем расходов бюджета муниципального образования - всего |
тыс. Рублей |
,00 |
87 202,00 |
91 529,00 |
98 851,00 |
,00 | ||
|
в том числе: | |||||||||
|
138.1. |
в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств |
тыс. рублей |
20 753,11 |
8 961,15 |
8 829,70 |
9 536,00 |
10 012,00 | ||
|
138(1). |
Общий объем расходов консолидированного бюджета муниципального района |
тыс. рублей |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
в том числе: | |||||||||
|
138(1).1. |
Общий объем расходов консолидированного бюджета муниципального района в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств |
тыс. рублей |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
139. |
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления - всего |
тыс. рублей |
9 563,00 |
8 448,00 |
9 762,00 |
9 860,00 |
9 958,00 | ||
|
в том числе: | |||||||||
|
139.1. |
в расчете на одного жителя муниципального образования |
рублей |
3 191,92 |
2 919,14 |
3 343,15 |
3 365,19 |
3 387,07 | ||
|
140. |
Доля расходов бюджета городского округа (муниципального района), формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета городского округа (муниципального района), без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий |
процентов |
6,47 |
2,18 |
22,44 |
21,14 |
20,18 | ||
|
141. |
Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями в электронном виде |
единиц |
0,00 |
0,00 |
10,00 |
26,00 |
26,00 | ||
|
142. |
Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями |
единиц |
26,00 |
26,00 |
26,00 |
26,00 |
26,00 | ||
|
143. |
Количество первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями в электронном виде |
единиц |
0,00 |
0,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
приняты постановлением руководителя администрации №81 от21.04.2011г. | |
|
IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | |||||||||
|
144. |
Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: |
- |
- |
- |
- |
- | |||
|
144.1. |
электрическая энергия |
кВт. ч на 1 проживающего |
450,00 |
420,00 |
520,00 |
520,00 |
520,00 | ||
|
144.2. |
тепловая энергия |
Гкал на 1 кв м общей площади |
0,21 |
0,21 |
0,23 |
0,21 |
0,21 | ||
|
144.3. |
горячая вода |
куб. метров на 1 проживающего |
37,87 |
35,46 |
35,46 |
34,93 |
34,74 | ||
|
144.4. |
холодная вода |
куб. метров на 1 проживающего |
91,25 |
91,25 |
91,07 |
86,51 |
85,77 | ||
|
144.5. |
природный газ |
куб. метров на 1 прожиающего |
119,62 |
120,97 |
110,29 |
110,29 |
110,29 | ||
|
145. |
Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: |
- |
- |
- |
- |
- | |||
|
145.1. |
электрическая энергия |
кВт. ч на 1 человека населения |
80,68 |
91,92 |
113,82 |
119,12 |
118,82 | ||
|
145.2. |
тепловая энергия |
Гкал на 1 человека населения |
1,89 |
1,85 |
1,76 |
1,67 |
1,59 |
в связи с установкой приборов учёта снизился объём потребления | |
|
145.3. |
горячая вода |
куб. метров на 1 человека населения |
6,07 |
4,79 |
4,52 |
4,37 |
4,29 |
в связи с установкой приборов учёта снизился объём потребления | |
|
145.4. |
холодная вода |
куб. метров на 1 человека населения |
33,93 |
36,66 |
34,52 |
33,34 |
31,63 |
в связи с установкой приборов учёта снизился объём потребления | |
|
145.5. |
природный газ |
куб. метров на 1 человека населения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
нет газоснабжения в бюджетных учреждениях | |
|
X. Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, благоустройства территории, освещения улиц | |||||||||
|
146. |
Обеспеченность владельцев транспортных средств стоянками и гаражами |
процентов |
43,43 |
44,44 |
44,44 |
44,44 |
44,44 | ||
|
147. |
Доля освещенных улиц, проездов, набережных в их общей протяженности |
процентов |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 | ||
|
148. |
Доля отремонтированных тротуаров в общей протяженности тротуаров, требующих ремонта |
процентов |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 | ||
|
149. |
Доля садоводческих (огороднических, дачных) некоммерческих объединений граждан, собственников домовладений, не включивших договор на сбор и вывоз твердых бытовых отходов |
процентов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
XI. Неэффективные расходы бюджета городского округа (муниципального района) | |||||||||
|
Здравоохранение | |||||||||
|
150. |
Доля неэффективных расходов бюджета городского округа в сфере здравоохранения |
% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
151. |
Объем неэффективных расходов в сфере здравоохранения, всего |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
152. |
Объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
152.1. |
Объем неэффективных расходов на кадровое обеспечение в сфере здравоохранения (по числу врачей) в расчете на 10 тыс. человек населения |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
152.2. |
Объем неэффективных расходов на кадровое обеспечение в сфере здравоохранения (по числу среднего медицинского персонала) в расчете на 10 тыс. человек населения |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
152.3. |
Объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами в отношении прочего персонала, в том числе младшего медицинского персонала в расчете на 10 тыс. человек населения |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
153. |
Объем неэффективных расходов на управление объемами и стоимостью стационарной медицинской помощи |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
154. |
Объем неэффективных расходов на управление объемами и стоимостью скорой медицинской помощи |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
Образование (общее) | |||||||||
|
155. |
Доля неэффективных расходов бюджета городского округа в сфере общего образования |
% |
15,91 |
8,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
156. |
Общий объем неэффективных расходов в сфере общего образования |
тыс. руб. |
3 846,18 |
1 877,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
157. |
Объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами в общеобразовательных учреждениях |
тыс. руб. |
3 543,98 |
1 877,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
158. |
Объем неэффективных расходов в связи с низкой наполняемостью классов в общеобразовательных учреждениях в городских поселениях |
тыс. руб. |
302,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
159. |
Объем неэффективных расходов в связи с низкой наполняемостью классов в общеобразовательных учреждениях в сельской местности |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- | ||
|
Жилищно-коммунальное хозяйство | |||||||||
|
160. |
Доля неэффективных расходов бюджета городского округа в области жилищно-коммунального хозяйства |
% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
Организация муниципального управления | |||||||||
|
161. |
Доля неэффективных расходов в сфере организации муниципального управления в общем объеме расходов бюджета городского округа (муниципального района) |
% |
2,74 |
4,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
162. |
Объем неэффективных расходов в сфере организации муниципального управления |
тыс. руб. |
2 833,92 |
3 606,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
Контрольная сумма : 448 | |||||||||
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Докладу Главы закрытого административно-территориального образования городской округ
Молодежный
о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления за 2010 год и их планируемых значениях на 3-летний период
2011 г.
Доклад главы закрытого административно - территориального образования городской округ Молодежный Московской области (далее – ЗАТО городской округ Молодежный) о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления за 2010 год и их планируемых значений на 3-летний период ( далее - Доклад ) разработан в соответствии с типовой формой, установленной Постановлением Губернатора Московской области от 01.01.2001 .
Численность постоянного населения по предварительным итогам переписи населения на 01.01.2011 г. составила 2903 человека, в среднем за 2010 год -2894 человека.
1.Экономическое развитие ЗАТО городской округ Молодежный
1.1. Дорожное хозяйство и транспорт
Общая протяженность автомобильных дорог с твёрдым покрытием необщего пользования в, ЗАТО городской округ Молодежный составляет 31,5 тыс. кв. м., предназначенных для решения вопросов местного значения (внутриквартальные дороги).
Внутриквартальные дороги стоят на балансе в казне городского округа, ЗАТО Молодежный.
Обслуживание и содержание внутриквартальных дорог осуществляет МУП «Жилкомбытстрой-Молодежный» на договорной основе.
В 2010 году осуществлялся капитальный ремонт внутриквартальных дорог. Расходы бюджета городского округа составили 1069,2.тыс. руб. Отремонтирован участок дороги протяженностью 1,4 тыс. кв. м. около жилого дома № 17 и произведён ремонт по устранению возникших мелких повреждений 0,250 тыс. кв. м.
ЗАТО городской округ Молодежный имеет регулярное автобусное сообщение с Наро-Фоминиским районом.
Перевозку пассажиров осуществляет Наро-Фоминское ПАТП по одному маршруту.
1.2.Развитие малого и среднего предпринимательства
В 2010 году года на территории, ЗАТО городской округ Молодежный действовало 3 субъекта малого предпринимательства.
В 2010 году на каждые десять тысяч жителей поселка приходилось 10,37 субъекта малого предпринимательства, в 2011 году -10,37 единиц, к 2012 году предполагается -10,24 единиц.
Из общего количества микропредприятий одно - строительное, остальные осуществляют хозяйственную деятельность в сфере торговли и оказания услуг населению и юридическим лицам.
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) микропредприятий 19 человек.
Сумма налоговых поступлений в бюджет городского округа от субъектов малого бизнеса за 2010 год составила 686 тыс. руб. Запланирована сумма налоговых поступлений в бюджет городского округа за 2011 год в размере 892 тыс. руб.
Уровень регистрируемой безработицы не превышает 1 % и составляет 0,4 %.
В 2009 году решением Совета депутатов поселка Молодежный от 01.01.2001 г. № 3/8 была принята муниципальная целевая программа развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в городском округе Молодежный на гг. (далее по тексту - Программа).
Проблема, препятствующая развитию бизнеса, – это закрытость территории, на которой находятся особо режимные объекты Министерства обороны Российской Федерации.
В 2010 – 2013 годах работа по поддержке малого и среднего бизнеса в городском округе Молодежный будет продолжена в соответствии с мероприятиями, предусмотренными Программой.
1.3. Улучшение инвестиционной деятельности
Общая площадь территории городского округа Молодежный составляет 591,8 га.
16.02.2010 г. получено свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок площадью 33,8 га.
В 2010 году проведены следующие мероприятия по подготовке исходных данных для разработки проекта генерального плана городского округа Молодежный:
* подготовка межевого плана по разделу земельного участка,
* подготовка схемы расположения границ;
* произведен анализ состояния территории;
* проведены работы по территориальному землеустройству;
* произведена топографическая съемка территории.
Градостроительное задание находится на согласовании в Главном управлении архитектуры и градостроительства Московской области.
В 2010 году предоставлены земельные участки общей площадью 0,60 га под строительство, в том числе 0,60 га - под жилищное строительство.
В 2010 году инвестиции составили 19,07 млн. руб., в том числе 73,8 % за счет средств из федерального бюджета:
*на строительство 60-ти квартирного жилого дома для малообеспеченного населения, инвалидов в размере 7,81 млн. руб.,
*на переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований по Постановлению Правительства Российской Федерации от 01.01.2001 г. № 000 «Об утверждении Правил компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования ( с учетом изменений от 01.01.2001 г. № 000) – 6,26 млн. руб.
за счет привлеченных средств 26,2%:
*на строительство 80-ти квартирного коммерческого жилого дома -5 млн. руб.
В настоящее время количество семей, стоящих в очереди на переселение из ЗАТО,
достигло 202 человека и имеет тенденцию к увеличению.
Основной проблей при решении вопросов, для реализации инвестиционных проектов, связанных с привлечением инвестиций, является закрытость муниципального образования.
1.4. Доходы населения
Основным фактором развития экономики и оценкой ее эффективности является рост заработной платы.
Градообразующими организациями на территории городского округа являются войсковые части Министерства обороны Российской Федерации, МУП «Жилкомбытстрой - Молодежный».
В 2010 году уровень заработной платы по крупным и средним предприятиям составил 12791 руб.( в 2011 году-13175 руб., в 2012 году-13570 руб., в 2013 году -13570 руб.)
В 2010 году среднемесячная заработная плата работников муниципальных дошкольных учреждений составила 14600 руб., в 2009 г. – 13452 руб., что составило 108 % к уровню прошлого года и является хорошим результатом.
Среднемесячная заработная плата учителей по сравнению с 2009 годом увеличилась на 22,3% и составила 24458 руб.
Среднемесячная заработная плата врачей и среднего медицинского персонала учреждения здравоохранения в 2010 году снизилась по сравнению с 2009 годом и составила по врачам -19029 руб., по среднему медицинскому персоналу -19554 руб., это связано с уменьшением процента стимулирующих выплат с 10% до 1%.
С 1 июня 2011 года планируется увеличение заработной платы работникам организаций бюджетной сферы на 6,5 %.
Кредиторской задолженности по оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений не допускалось.
При исполнении бюджета особое внимание уделялось своевременной выплате заработной платы работникам организаций бюджетной сферы.
2.Здравоохранение и здоровье населения
В 2010 году здравоохранение, ЗАТО городской округ Молодежный показывает стабильность и улучшение показателей эффективности. Удовлетворенность населения медицинской помощью за 2010 год составила 63,5%.
Медицинскую помощь населению оказывает МУЗ «Поликлиника поселка Молодежный (далее - Поликлиника).
Основная деятельность Поликлиники - сохранение здоровья и медицинское обслуживание населения в виде оказания первичной медико-санитарной и консультативно-диагностической помощи в соответствии с Законом РФ «Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан» и Уставом поликлиники.
Оснащение Поликлиники современным медицинским оборудованием, приборами, инструментами и медикаментами в соответствии с табелем оснащенности в 2010 году составило 100 %.
С 1 сентября 2007 года Поликлиника переведена на новую систему оплаты труда, ориентированного на результат.
Мощность поликлинического приема учреждения составляет 110 посещений в смену.
Объем предоставляемых населению медицинских услуг
Охват населения (17 лет и старше) профилактическими осмотрами на злокачественные новообразования в 2010 году составил 43,63 %. В 2годах планируется увеличить охват населения профилактическими осмотрами и довести до 45,81 %.
Профилактическим осмотром за 2010 год было охвачено 601 ребенок, что составляет 98,5% от числа подлежащих профилактическому осмотру.
Охвачены комплексными медицинскими осмотрами 4 участника Великой Отечественной войны, 5 инвалидов Великой Отечественной войны, 8 воинов-интернационалистов.
Получили стационарное лечение 2 участника Великой Отечественной войны.
Профилактические осмотры проводятся медицинскими работниками Поликлиники.
Уменьшилась смертность лиц в возрасте до 65 лет.
Основными мероприятиями по снижению смертности являются сохранение и укрепление здоровья населения:
*создание мотивации для здорового образа жизни;
*проведение профилактических медицинских осмотров с целью раннего выявления социально-значимых заболеваний;
*своевременное и качественное оказание медицинской помощи.
Уменьшение смертности говорит о высоком уровне профилактической работы.
На территории городского округа Молодежный отсутствует станция оказания экстренной и неотложной медицинской помощи. Данная помощь населению предоставляется по договору со станцией скорой помощи г. Наро-Фоминска. Расходы по оплате услуг скорой помощи за 2010 год составили 479 тыс. руб. Было зафиксировано 479 вызовов скорой помощи в наш поселок.
В городском округе Молодежный постановлением руководителя администрации утверждена целевая программа «Развитие системы здравоохранения в городском округе, ЗАТО Молодежный Московской области на г. г.»
Общий объем расходов бюджета на здравоохранение в части текущих расходов в 2010 году составил 11262 тыс. руб.
Общий объем расходов бюджета на здравоохранение в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда в 2010 году составил 7925 тыс. руб.
Государственное задание по оказанию медицинской помощи в соответствии с Программой государственных гарантий в 2010 году Поликлиникой выполнено в полном объеме.
3.-4. Дошкольное образование. Общее и дополнительное образование
Показатели эффективности деятельности администрации посёлка Молодёжный за 2010 год по разделу «Образование» выражаются в удовлетворенности населения качеством :
*дошкольного образования 78,50%;
*общим образованием 79,50 %;
*дополнительным образованием 68,50%.
В городском округе Молодежный функционируют:
детский сад общеразвивающего вида № 39,
средняя общеобразовательная школа,
детская школа искусств.
МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 39 посёлка Молодежный (далее по тексту – детский сад ) работает по пятидневной рабочей неделе, с 12-ти часовым пребыванием детей в этом учреждении. В детском саду функционируют 6 групп для детей дошкольного возраста от 2 до 7 лет. Количество детей, посещающих детский сад, составляет 126 человек.
Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет в городском округе Молодежный составляет 165 человек.
Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальное дошкольное образовательное учреждение, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет составляет 22,44 %.
Для роста доли охвата дошкольным образованием необходимо открытие дополнительной группы в детском саду с 01.09.2011 года на 25 детей.
Материальная база дошкольного учреждения обеспечена наличием спортивного зала, музыкального зала, спортивной площадки, экологической комнаты, сенсорной комнаты, русской избы. Все группы детского сада оснащены современным оборудованием: детской мебелью для занятий, игровыми уголками, игрушками, методическими пособиями, дидактическими пособиями, детской литературой.
В детском саду работает 38 сотрудников, в том числе 12 воспитателей. Все воспитатели имеют категорию: 2 воспитателя – высшая категория, 6 воспитателей – 1 категория, 4 воспитателя – 2 категория.
Дошкольное образование является первой ступенью в системе непрерывного образования, обеспечивая преемственность воспитания и обучения детей в условиях детского сада, семьи и школы. Эта ступень образования призвана обеспечить воспитание, обучение, присмотр, уход и оздоровление ребенка дошкольного возраста.
Общий объем расходов бюджета на дошкольное образование за 2010 год составил 12507 тыс. руб., в том числе:
*текущие расходы - 12365 тыс. руб.;
*бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств - 142,9 тыс. руб.
Общий объем расходов бюджета на дошкольное образование за 2010 год в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда составил 7198 тыс. руб.
Приоритетным направлением деятельности детского сада является экологическое воспитание дошкольников. Работа дошкольного учреждения направлена на охрану и укрепление физического здоровья детей, на художественно – эстетическое, музыкальное воспитание, повышение эффективности воспитательно-образовательной работы, использование инноваций.
В МОУ средняя общеобразовательная школа посёлка Молодёжный ( далее по тексту- школа) все учащиеся учатся в первую смену, численность детей на 01.09.2010 составила 270 человек. Насчитывается 11 классов-комплектов, работают 2 группы продленного дня, проводятся факультативные, клубные, кружковые занятия, прививающие детям культурные, эстетические, творческие умения и навыки. Работа школы осуществляется в следующем режиме:
для 1 класса предусмотрена 5 - дневная учебная неделя. Продолжительность урока -35 минут.
для 2-11 классов введена 6-дневная учебная неделя. Продолжительность урока - 40 минут.
Материальная база школы обеспечена наличием спортивного зала, актового зала, спортивной площадки, спортивного стадиона. Имеется 14 предметных кабинетов (в том числе кабинет информатики), оснащённых современным учебным оборудованием, мебелью, необходимыми материалами. В школьной библиотеке имеется учебная и художественная литература, а также компьютер и медиатека. Школа подключена и активно используют сеть «Интернет».
В средней общеобразовательной школе работает 38 сотрудников, из них 18 учителей (18 учителей имеют категорию).
Предоставление качественных образовательных услуг невозможно без высококвалифицированных кадров. Высокий уровень квалификации учителей - следствие работы системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров.
Повысили свою квалификацию 4 учителя по предметам, экспертизе ЕГЭ.
Количество педагогических работников, имеющих высшую квалификационную категорию, составляют 33 %, первую - 61 %.
Ежегодно увеличивается численность учащихся. В 2009 году она составила 259 человек, в 2010 г. – 270 человек, в 2011 г. планируется 275 человек.
Все 24 выпускника, допущенные до государственной (итоговой) аттестации, успешно сдали экзамены.
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся составила за 2010 год 80,27%. По сравнению с 2009 годом доля снизилась.
Средняя стоимость содержания одного класса в городском округе в 2010 году составила 36 руб., что составило 103,7% к уровню 2009 года.
В посёлке Молодёжный работает МОУ ДОД «Детская школа искусств поселка Молодежный» (далее по тексту - школа искусств).
В школе искусств работает 5 отделений:
фортепиано,
отделение народный инструмент (баян, аккордеон, гитара),
фольклорное,
изобразительное искусство.
В детской школе искусств обучается 177 учащихся.
В школе работают 16 преподавателей, которые имеют квалификационные категории, в т. ч. 10 преподавателей имеют высшее музыкальное и педагогическое образование.
Своей главной задачей преподаватели школы искусств, считают, прежде всего, помощь конкретному ребёнку в раскрытии его способностей, формировании у детей навыков творческой деятельности, так как эстетическое образование – это один из способов формирования целостной, духовно развитой, образованной личности.
Общий объем расходов бюджета на общее образование за 2010 год составил 23471,41 тыс. руб., в том числе:
*текущие расходы - 23072,21 тыс. руб.;
*бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств - 399,2 тыс. руб.
Общий объем расходов бюджета на общее образование за 2010 год в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда составил 16869,3 тыс. руб.
Общий объем расходов бюджета на дополнительное образование за 2010 год составил 7029,10 тыс. руб., в том числе:
*текущие расходы 6901,6 тыс. руб.;
*бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств - 127,5 тыс. руб.
Общий объем расходов бюджета на дополнительное образование за 2010 год в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда составил 6240,3 тыс. руб.
Задачи, стоящие перед органами местного самоуправления в сфере образования:
-обеспечение доступности образования (общего, дошкольного и дополнительного) для населения;
-укрепление материально-технической базы учреждений образования;
-внедрение современных методов управления;
-оптимизация неэффективных текущих расходов.
Решение данных задач позволит повысить удовлетворенность населения качеством предоставляемых образовательных услуг.
Образовательная система планомерно развивается, занимая достойное место в системе образования Московской области.
5. Физическая культура и спорт
Основной целью работы в области физической культуры и спорта является привлечение жителей поселка к занятиям физической культуры и спорта.
|
Показатели для оценки эффективности деятельности городского округа Молодежный за отчетный период и планируемых значениях на трехлетний период в области физической культуры и спорта | ||||||||
|
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 | ||||
|
103. |
Численность лиц, систематически занимающихся физкультурой и спортом |
человек |
650 |
620 |
730 |
760 |
800 | |
Развитие физической культуры и спорта необходимо для полноценного и активного отдыха, формирования здорового образа жизни.
Для проведения спортивных мероприятий в городском округе Молодёжный имеется спортивный зал, волейбольная площадка, баскетбольная площадка, футбольное поле (на территории общеобразовательной школы).
Работают секции общей физической подготовки по баскетболу, волейболу, лыжным гонкам, футболу, стритболу.
Ежегодно проводятся спортивные мероприятия:
- лыжная гонка;
- первенство по волейболу;
- первенство по стритболу;
- гонка по биатлону;
- первенство по мини-футболу;
- туристический слёт.
В 2010 году на мероприятия по физкультуре и спорту было направлено 143,3 тыс. руб., В 2011 году запланировано финансирование мероприятий в размере 160 тыс. руб.
В ближайшие три года предполагается дальнейший рост числа населения, занимающегося физкультурой и спортом.
6.-7. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем. Жилищно-коммунальное хозяйство.
В сфере жилищно-коммунального хозяйства функционируют:
*1 котельная установленной мощностью 21 Гкал/ч;
*5 трансформаторных подстанций (ТП);
*5 артезианских скважин;
*2 канализационные насосные станции (КНС);
*11,2 км. тепловых сетей;
*6,6 км. сетей водоснабжения;
*6,3 км. канализационных сетей;
*18,9 км. электрических сетей.
На 1 января 2011 года жилищный фонд городского округа Молодежный составил 15 жилых домов, общей площадью 42,2 тыс. кв. м.
Ведется строительство 60-ти квартирного жилого дома для малообеспеченного населения и инвалидов ( общей площадью -3,3 тыс. кв. м.). В сентябре 2011 года планируется ввод 80-ти квартирного коммерческого жилого дома (общей площадью -4,4 тыс. кв. м.).
В числе первоочередных задач в области жилищно-коммунального хозяйства являются:
*строительство новых очистных сооружений за счет федерального бюджета;
*строительство физкультурно-оздоровительного комплекса за счет федерального бюджета.
*капитальный ремонт жилищного фонда.
В настоящее время в городском округе Молодежный приватизировано 45,6 % жилого фонда (из 964 квартир по состоянию на 01.01.2011 г. приватизировано 440 квартир).
Учитывая, что значительное количество жилого фонда занято служебными квартирами для военнослужащих и членов их семей, процент приватизации жилья не превышает 41 %. Ситуацию может изменить ввод в эксплуатацию коммерческого 80-ти квартирного дома, так как все квартиры в этом доме будут собственностью жильцов и прогнозируется создание первого ТСЖ.
МУП «Жилкомбытстрой-Молодежный» является управляющей организацией многоквартирными домами. Она осуществляет их техническое обслуживание, текущий ремонт и обслуживание объектов внешнего благоустройства и наружного освещения, а также производит работы по санитарному содержанию территории и озеленению.
На территории городского округа Молодежный осуществляет свою деятельность одна организация коммунального комплекса - МУП «Жилкомбытстрой-Молодежный».
Из жилого фонда имеется один жилой дом, в котором установлены приборы учета на горячее и холодное водоснабжение, газ, электричество.
В 2011 году планируется установка общих приборов учета тепловой энергии, холодной воды, горячей воды в 14 многоквартирных жилых домах.
Оснащение многоквартирных домов приборами учета позволит исключить необоснованную плату потребителями в сетях ресурсоснабжающих организаций и проводить расчеты за коммунальные ресурсы на основе их фактического потребления.
Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги в отчетном периоде увеличился до 99,96%.
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на одного жителя за 2010 год, составила 14,54 кв. м., в 2009 году-14,02 кв. метров на одного жителя, в 2011 году-14,46 кв. метров на одного жителя., в 2012 году-15,90 кв. метров на одного жителя., в 2013 году-15,85 кв. метров на одного жителя.
Удовлетворенность населения жилищно-коммунальным хозяйством в городском округе Молодежный за 2010 год составила 36,25%.
Ключевыми направлениями развития жилищно-коммунального хозяйства являются повышение качества предоставляемых жилищных и коммунальных услуг, внедрение энергосберегающих технологий.
В 2012 году планируется утверждение генерального плана городского округа Молодежный (схема территориального планирования городского округа) и правил землепользования и застройки городского округа.
8.Организация муниципального управления
Основной деятельностью органов местного самоуправления является решение вопросов местного значения, направленных на защиту интересов населения в городском округе Молодежный на основании Конституции Российской Федерации, Законов Российской Федерации и Московской области, Устава муниципального образования.
В соответствии с социологическим опросом населения городского округа Молодежный, проводимого независимой социологической организацией, удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления в 2010 году снизилась с 62,3 % в 2009 году до 46,75 % .
10 октября 2010 года в городском округе Молодежный прошли выборы Главы городского округа Молодежный и депутатов поселка Молодежный.
Перед главой стоят большие задачи по улучшению жизни населения поселка.
О деятельности органов местного самоуправления жители городского округа Молодежный узнают из средств массовой информации - Вестника администрации поселка Молодежный «МОЛОДЕЖНЫЙ», в котором регулярно размещаются нормативно – правовые акты, принятые Советом депутатов поселка Молодежный, администрацией, касающиеся жизнедеятельности городского округа. В настоящее время создан официальный сайт городского округа Молодежный.
Показателем экономического развития городского округа Молодежный является бюджет.
За 2010 год бюджет закрытого административно-территориального образования городской округ Молодежный по доходам выполнен в сумме 79653 тыс. руб. или на 101,1%, по расходам - 87202 тыс. руб. или на 90%.
В 2011 году планируется получить собственных доходов консолидированного бюджета городского округа, ЗАТО Молодежный (за исключением безвозмездных поступлений, поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в сумме 27622 тыс. рублей.
Администрацией поселка Молодежный проводится работа по мониторингу эффективности работы органов местного самоуправления, по укреплению доходной базы местных бюджетов.
Обеспечено стабильное финансирование первоочередных обязательств бюджета: выплаты заработной платы работникам муниципальных бюджетных учреждений, своевременное финансирование первоочередных расходов в сфере образования, здравоохранения, культуры.
Обдуманная политика позволила сохранить действующую сеть учреждений образования, культуры и здравоохранения.
В общей сумме расходов расходы на содержание учреждений бюджетной сферы и социально-культурные мероприятия составили 70048,55 тыс. руб. или 80,3 %.
Несмотря на кризис, бюджет поселка не отказался от мероприятий в области молодежной политики, спорта, организации летнего отдыха детей и подростков. Расходы на эти цели составили 860,6 тыс. руб.
В бюджете городского округа Молодежный социально ориентированные расходы составляют:
- на образование – 42 %; на социальную политику – 8,7 %; на жилищно-коммунальное хозяйство – 13,4 %; на здравоохранение и спорт – 13,2 %; на культуру - 1,12 %: на другие -21,58 %.
Расходы на культуру в 2010 году составили 975,5 тыс. руб.
Основная деятельность учреждения культуры (библиотеки) - сохранение традиций духовного наследия и повышение культурного уровня молодого поколения и всего населения в целом путём библиотечного обслуживания, проведения культурно-массовых мероприятий на базе библиотеки в соответствии с Российским законодательством и Уставом библиотеки.
На территории городского округа находится МУК «Библиотека поселка Молодежный» и клуб на 400 мест Министерства обороны РФ.
На 1 января 2011 года библиотечный фонд библиотеки составил 27560 экземпляров. Библиотечный фонд увеличился на 458 экземпляров.
Число зарегистрированных читателей -1234 человека, в том числе детей до 14 лет 217 человек.
Выдано экземпляров за 2010 год-58610 экз., в том числе детям до 14 лет -12835 экз.
Общие расходы на содержание работников органов местного самоуправления составили по годам:
|
Годы |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
Объем расходов на содержание работников органа местного самоуправления (тыс. руб.) |
9563 |
8448 |
9762 |
9860 |
9958 |
В расчете на одного жителя муниципального образования расходы составили:
|
Годы |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
В расчете на одного жителя муниципального образования (тыс. руб.) |
3,01 |
2,9 |
3,34 |
3,36 |
3,38 |
Содержание органов местного самоуправления городского округа Молодежный в соответствии Постановления Правительства Московской области № 000/48 от 01.01.2001 г. «Об утверждении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих»
В целом для социально-экономического развития городского округа Молодежный за 2010 год и планируемый 3- летний период остается характерным динамичное развитие социальной сферы, позволяющей создать условия для дальнейшего повышения уровня жизни населения городского округа Молодежный.
Основной целью бюджетной и налоговой политики городского округа Молодежный на 2011 год остается сбалансированность бюджета, экономное и эффективное использование средств бюджета.
Глава ЗАТО
городской округ Заголий


