сохранение имеющихся природных ресурсов, природных ландшафтов и биоразнообразия;

охрана и защита природных ресурсов и окружающей среды от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

развитие сети особо охраняемых природных территорий для использования в просветительских, научных и культурных целях, а также для экологического туризма;

защита и сохранение лесов и водных объектов;

уменьшение вреда и материального ущерба окружающей среде и природным ресурсам;

создание стимулов для хозяйствующих субъектов и товаропроизводителей, внедряющих безотходные и экологически безопасные технологии и соблюдающих требования в области охраны окружающей среды;

сохранение существующих и создание новых рабочих мест;

сокращение заболеваемости населения путем внедрения экологически безопасных технологий;

совершенствование нормативно-правовых и экономических механизмов регулирования в сфере изучения, использования и воспроизводства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

В соответствии с Законом Республики Башкортостан "Об отходах производства и потребления", а также в целях оптимизации управления отходами производства и потребления в муниципальном районе Альшеевский район, реализации приоритетных задач в сфере обращения с отходами и во исполнение Постановления Правительства Республики Башкортостан от 01.01.01 года N 120 "О Концепции обращения с отходами производства и потребления в Республике Башкортостан на период до 2012 года" решением Совета муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан от 01.01.2001 г. № 6-20, утверждена районная целевая программа «Управление твердыми бытовыми и производственными отходами и развитие малого предпринимательства в сфере утилизации отходов муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан на период до 2012 года».

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Реализация мероприятий программы будет иметь следующие результаты:

Социальный эффект:

- обеспечение благополучного экологического, санитарно-гигиенического состояния территории и здоровья населения района;

- повышение культурного уровня населения;

- создание дополнительных рабочих мест.

Общий экономический эффект:

- сокращение прямых и косвенных потерь общества, связанных с загрязнением окружающей среды;

создание экономически более выгодной, эффективно действующей системы хозяйствования.

Природоохранный эффект:

- снижение уровня загрязнения окружающей природной среды и негативного воздействия природопользователей на экосистему и здоровье населения района;

- сокращение объемов выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду;

- сокращение образования отходов производства в расчете на единицу производимой продукции;

- создание эффективно действующей системы хозяйствования, обеспечивающей сбор и переработку вторичного сырья в бытовом секторе, безопасное размещение, захоронение и обезвреживание отходов производства и потребления;

- предупреждение чрезвычайных ситуаций с экологическими последствиями;

- сохранение биологического разнообразия, рациональное использование природных ресурсов и т. п.

В целом программа позволит объединить усилия заинтересованных организаций для решения приоритетных проблем экологической безопасности, привлечь необходимые финансовые ресурсы и повысить отдачу инвестируемых в экологическую безопасность средств.

I.XIII. Демографическая ситуация

Среднегодовая численность населения по отчетным данным органов статистики за 2008 год составила 43691 человек, за 2009 – 44136 человек. Численность трудовых ресурсов составила на 1 января:

- 2009 года 21600 человек, в том числе занятых в экономике 16050 человек;

- 2010 года 21750 человек, в том числе занятых в экономике 16010 человек;

По итогам 2009 года численность занятых в сфере материального производства составляет 60 % или 9665 человек от общего числа занятых в экономике, численность работников непроизводственной сферы составляет 40 % или 6435 человек.

По данным Госкомстата среднегодовая численность работников предприятий и организаций за 2009 год сложилась в количестве 7979 человек, что меньше уровня 2008 года на 773 человека, из них занятых:

- в сельском хозяйстве - 1015 человек;

- в обрабатывающем производстве (производство пищевых продуктов, включая напитки, и табакачеловек;

- при производстве и распределении электроэнергии, газа и воды – 183 человек;

- в строительстве – 86 человек;

- в оптовой и розничной торговле – 466 человек;

- в гостиницах и ресторанах – 36 человек;

- в транспорте и связи – 955 человек;

- в финансовой деятельности – 73 человека;

- операциями с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг – 11 человек;

- государственным управлением и обеспечением военной безопасности; обязательным социальным обеспечением – 565 человек;

- в сфере образования – 1977 человек;

- в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг – 1341 человек;

- в сфере предоставления прочих коммунальных, социальных и персональных услуг – 263 человека.

Уровень безработицы по итогам 2009 года составил 2,68 % от всего трудоспособного населения района.

На ситуацию с занятостью населения продолжают влиять процессы, происходящие в отраслях экономики района. Объемы выбытия рабочей силы превышают число принятых на работу. Была вынужденная неполная занятость на предприятиях района.

Высвобождение работников произошли на предприятиях района ( в лице РСП-36; в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях; Железнодорожная торговая компания»; филиал »; «Эко-Агро» филиал , ПМС – 148).

В течение 9 месяцев в в отпусках с частичным сохранением заработной платы находилось 292 человек, без сохранения заработной платы 170 человек.

В течение 9 месяцев 2010 года в центр занятости в поисках работы обратилось 822 человека, в том числе 112 человек уволенных по сокращению или ликвидации организации. В 2009 году обратилось 1505 человек, в том числе 374 человек, уволенных по ликвидации организации или сокращению численности работников. В 2008 году обратилось 854 человека, из них 80 человек по сокращению численности или ликвидации организации.

Трудоустроены на существующие вакансии за 9 месяцев 2010 года 192 безработных граждан, в 2009 году – 208 безработных граждан, в 2008 году – 195 безработных граждан.

Средняя продолжительность периода безработицы составило 7,11 месяцев (в 2009 году – 4,63 месяца, в 2008 году – 3,04 месяца).

На одно вакантное рабочее место приходится 7 человек,( в 2009 году – 15 человек на одно рабочее место, в 2008 году – 11 человек на одно рабочее место).

В составе безработных ведущее место занимают граждане, имеющие среднее профессиональное образование 30,5 %, , (в 2008 году – 23,1%; в 2009 году – 31,08 % );

начальное профессиональное образование 29,3%, ( в 2008 году – 27,7 %; в 2009 году – 32,6 % ); имеющие среднее ( полное) общее образование 15,3%,( в 2008 – 25,3% , в 2009 – 10,47% ); имеющие высшее профессиональное образование 13,4%, (в 2008 – 3,3% , в 2009 – 13,3 %) ; имеющие основное общее образование 11,03% , (в 2008 – 19,4 %, в 2008 – 12,6%).

В мероприятиях по содействию занятости населения за текущий период приняли участие 635 человек, ( в 2009 году - 1200 человек, в 2008 году – 828 чел.) , в том числе в общественных работах 34 человека ( 2009г – 137 чел., в 2008 г. – 114 чел.), 312 несовершеннолетних граждан были заняты во временных работах в свободное от учебы время (2009 г. -275 чел., в 2008 г. -284 чел.); 90 человек направлены на переобучение в учебные заведения РБ

(2чел., 2008 г. – 39 чел.); 6 человек из числа граждан, испытывающих трудности в поиске работы были трудоустроены на предприятия и организации района ( 2009г. – 10 чел, в 2008 г. – 9 чел.);

6 человек направлены на досрочную пенсию ( 2009г. – 23 чел., 2008 г. – 8 чел.).

Оказано содействие в организации предпринимательской деятельности 36 безработным гражданам в виде консультации, информации и оказание финансовой помощи ( 2009г. – 32 чел., в 2008 г. – 30 чел.). Проводились акции – «Работу молодым».

Уровень безработицы на 01.10.2010 года составил 1,95 %.

По Республиканской программе дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда РБ в 2010 году организованы общественные работы для работников, находящихся под риском увольнения.

(, ГУП БХП «Агидель», РСУ , ГУП «Баштопсбыт») Было задействовано 403 человека.

Семь выпускников учреждений профессионального образования приняли участие в стажировке.

17 безработных граждан организовали предпринимательскую деятельность, из них 5 предпринимателей создали по одному рабочему месту.

I.XIV. Развитие социальной сферы

Образование. Система образования района осуществляет дошкольное (25 учреждений), общее (1лицей, 1гимназия, 16 средних, 11 основных, 3 начальных, 1 открытая (сменная) общеобразовательная школа), дополнительное образование (2 учреждения).

На 01.09.2010 года в школах района обучается 5238 учащихся, в дошкольных учреждениях – 1293 воспитанника. Всего в школах района трудятся 1116 человек, из них учителей 613 человек, прочего персонала 503 человека.

В общеобразовательных учреждениях школьники обучаются как по традиционным программам, так и по вариативным. Вариативность общего образования представлена общеобразовательными классами, классами с углубленным изучением отдельных предметов, классами развивающего обучения по программам -, профильными классами, классами компенсирующего обучения. В инновационном режиме работают МБОУ башкирский лицей им. М.Бурангулова с. Раевский, МБОУ гимназия с. Раевский, МА ДОУ Центр развития – детский сад № 6 с. Раевский. Эти инновационные учреждения тесно сотрудничают с БГУ, БГПУ, БГАУ, СГПА, Салаватским педколледжем. На базе МБОУ СОШ № 4 с. Раевский открыта экспериментальная площадка БИРО «Эффективность функционирования электронно- сетевой версии авторской диагностико-коррекционной системы управления качеством предметного обучения в условиях сельской общеобразовательной школы».

Успешно реализуется Закон «О языках народов РБ». В каждом образовательном учреждении созданы все условия для обучения родному языку, для привития любви к родной культуре. Во всех образовательных учреждениях башкирский язык изучается как государственный.

Создана и успешно функционирует система коррекционно-развивающего обучения, которая обеспечивает разнообразие организационных форм обучения детей с проблемами здоровья в:

- логопедических группах в детских садах (35 детей) и логопедических кабинетах школ (95 учащихся);

- классах компенсирующего обучения;

Общеобразовательные учреждения района реализуют программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования. Вариативность общего образования представлена:

- общеобразовательными классами;

- профильными классами;

- классами с углубленным изучением отдельных предметов;

- классами развивающего обучения;

- классами компенсирующего обучения.

Составной первоначальной ступенью муниципальной системы образования является дошкольное образование. В районе сложилась стабильная система дошкольного образования, способная организовать воспитание и обучение на уровне современных требований. Дошкольные образовательные учреждения представляют широкий спектр образовательных услуг с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, потребностей семьи. Начата работа по развитию сети автономных детских садов. Так, в режиме автономных ДОУ функционируют 5 детских садов: детские сады № 2, 4, 5, 6 и в с. Шафраново.

В целях развития новых форм и обеспечения доступности дошкольного образования и поддержки многодетных семей решением Совета муниципального района Альшеевский район от 24 марта 2010 года № 18-4 принято Положение «Об организации работы групп семейного воспитания при муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан». Запланировано открытие группы семейного воспитания в дошкольном образовательном учреждении д. Зеленый Клин.

Для детей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения, в МБДОУ созданы консультативные пункты для родителей, имеющих проблемы в воспитании детей.

Дошкольные образовательные учреждения района принимают участие в решении проблемы выравнивания стартовых возможностей детей старшего дошкольного возраста при поступлении в школу в форме привлечения неорганизованных детей старшего дошкольного возраста к посещению занятий и других режимных моментов в группах детских садов.

Доступность общего образования в районе обеспечивается:

- достаточным количеством мест в общеобразовательных учреждениях. Имеющаяся сеть образовательных учреждений дает возможность получить общее образование всем детям в возрасте от 6,5 до 18 лет с учетом их индивидуальных возможностей и способностей;

- функционированием общеобразовательных учреждений следующих видов: начальная общеобразовательная школа, основная общеобразовательная школа, средняя общеобразовательная школа, лицей, гимназия;

- реализацией общеобразовательной программы начального и основного общего образования для детей с задержкой психического развития;

- различными формами обучения (очная, заочная, экстернат, индивидуальное обучение на дому).

- организацией подвоза учащихся в базовые общеобразовательные учреждения (в учебном году 229 учащихся пользовались услугами подвоза - школьными автобусами - от места проживания до школы и обратно по 10 школьным маршрутам; подвоз осуществляется по специально утвержденному графику в сопровождении педагогов).

В районе создана необходимая инфраструктура для использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе:

- компьютерный парк ОУ составляет 284 компьютера;

- показатель оснащенности общеобразовательных учреждений компьютерами составляет 17 обучающихся на один компьютер, среднереспубликанский показатель составляет 18 учащихся на один компьютер. По этому показателю мы находимся во второй десятке в республиканском рейтинге. Согласно стратегии развития информационного общества на 2012 год это количество необходимо уменьшить до 16 человек на 1 компьютер. А в ОУ часть компьютеров устарели и требует замены.

- выход в Интернет имеют все общеобразовательные школы района;

- 100% ОУ имеют свои сайты;

- программное обеспечение установлено во всех школах;

- все школы используют в учебно-образовательном процессе компьютерные обучающие программы и электронные образовательные ресурсы по основным предметам;

- функционирует образовательный портал; все учителя зарегистрированы на общеобразовательном портале Республики Башкортостан; на примере нашего района презентация портала была продемонстрирована Председателю Правительства РФ ;

- доля учителей, прошедших повышение квалификации и переподготовку в сфере использования информационно-коммуникационных технологий, составляет 65%, что позволяет им в достаточной степени использовать электронные образовательные ресурсы на своих уроках.

Учителя работают над созданием учебно-методических комплексов с использованием ИКТ, обмениваются знаниями по их применению с педагогами других образовательных учреждений в рамках районных и республиканских мастер-классов, семинаров и конференций, обладают мощным творческим потенциалом, систематически повышают свое мастерство в области использования ИКТ, активно и успешно участвуют в различных проектах.

В районе сформирована целостная система работы по стимулированию внедрения передовых технологий в образование. Год за годом конкурсное движение открывает новые имена, сплачивает педагогов-единомышленников.

Деятельность наших образовательных учреждений направлена на успешную реализацию действующих воспитательных программ разных уровней. Большую роль в сбережении и продолжении лучших традиций военно-патриотического воспитания учащихся играют 30 школьных музеев, где периодически обновляются экспонаты, организуются встречи с интересными людьми, экскурсии.

Уделяется должное внимание спортивно - оздоровительной работе. На

XII Спартакиаде школьников Башкортостана наши учащиеся заняли почетное 2 место среди 42 сельских районов.

В целом по району культивируется 36 видов спорта. Работники образования также принимают активное участие на спартакиаде трудовых коллективов района.

Много позитивных изменений происходит в системе образования района, но многое еще предстоит сделать по выполнению мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для успешного обучения и воспитания детей. Успех дела будет зависеть от нашего желания и стремления неуклонно выполнять задачу формирования всесторонне образованного и нравственно здорового поколения в рамках национальной образовательной стратегии «Наша новая школа». Время выдвигает свои требования, свои задачи. В учебном году усилия педагогических коллективов должны быть направлены на решение следующих задач:

- дальнейшее совершенствование структуры и содержания системы образования, укрепление ее материально-технического, научно-методического и кадрового потенциала;

- обеспечение реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», приоритетного национального проекта «Образование»;

- обеспечение выполнения задач, поставленных на Х съезде учителей и на Президентском Совете Республики Башкортостан, посвященном модернизации системы образования, плана мероприятий, посвященных Году учителя;

- продолжение работы по подготовке к внедрению новых федеральных государственных образовательных стандартов;

- модернизация системы подготовки, повышения квалификации педагогических кадров, усиление их поддержки;

- повышение охвата детей дошкольным образованием;

- обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений;

- создание равных стартовых возможностей обучающимся для получения доступного и качественного образования;

- повышение уровня информатизации системы образования;

- сохранение и дальнейшее развитие национального образования, повышение его качества;

- совершенствование системы выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи;

- активизация инновационной и экспериментальной деятельности на всех уровнях образования;

- повышение привлекательности и доступности услуг учреждений дополнительного образования детей;

- дальнейшее внедрение в систему образования современных образовательных, информационных и здоровье сберегающих технологий;

- дальнейшее развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- проведение оптимизации сети образовательных учреждений с учетом местности, специфики, традиций, перспективности населенных пунктов, а также близлежащих сел и деревень;

- совершенствование финансово-экономических механизмов в системе образования;

- развитие современных организационно-правовых форм в образовании. национального образования, расширения хозяйственной самостоятельности учреждений и т. д.

Районная программа «Развитие системы дошкольного образования в Альшеевском районе на годы» принята решением Совета муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан от 01.01.2001 г. № 000.

Целью программы является обеспечение доступности и повышение качества системы дошкольного образования в Альшеевском районе. Для этого необходимо решить задачи:

- сохранение и развитие системы дошкольного образования, обеспечение доступности услуг и регулярного функционирования дошкольных образовательных учреждений с учетом потребностей населения;

- увеличение количества мест в дошкольных образовательных учреждениях;

- усиление воспитательной направленности образовательного процесса;

- введение и реализация федерального и национально-регионального компонентов содержания дошкольного образования;

- развитие учебно-методической базы, ориентированной на использование инновационных педагогических технологий, развитие экспериментальной деятельности дошкольных образовательных учреждений;

- повышение уровня педагогического просвещения родителей;

- создание необходимых условий труда и решение социальных проблем работников ДОУ;

- создание условий для всестороннего развития детей дошкольного возраста, формирование у детей дошкольного возраста навыков здорового образа жизни;

- организация мониторинга качества дошкольного образования.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее социально- экономической эффективности:

- Сохранение и расширение сети дошкольных образовательных учреждений при обеспечении повышения охвата детей услугами дошкольного образования на 40%;

- расширение разнообразия видов дошкольных образовательных учреждений;

- совершенствование экономических механизмов функционирования дошкольных образовательных учреждений, укрепление их материально-технической базы;

- создание условий в дошкольных образовательных учреждениях для обучения детей родным языкам и ознакомления с национальными культурами, традициями, обычаями;

- улучшение обеспечения дошкольных образовательных учреждений квалифицированными кадрами, повышение социального статуса и профессионального уровня работников дошкольных образовательных учреждений;

- повышение уровня педагогического просвещения родителей путем создания консультативных пунктов, организации передач на телевидении, публикации печатных изданий;

- усиление взаимодействия дошкольных образовательных учреждений с родителями и общественностью по проблемам дошкольного образования;

- повышение качества услуг, предоставляемых дошкольным образованием. Советом муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан утверждена Районная программа развития образования на 2009 – 2013 годы.

Цель программы: создание инновационных механизмов развития системы образования как основы формирования человеческого потенциала района ;

повышение доступности качественного образования;

формирование конкурентоспособной, социально и профессионально мобильной личности со значительным интеллектуальным и нравственным потенциалом

Задачи программы: обеспечение динамичного развития системы образования в соответствии с запросами личности и общества;

Обеспечение продолжения реализации в районе приоритетного национального проекта «Образование»;

Обеспечение равных условий обучающимся для получения качественного непрерывного образования;

Внедрение в системе образования новых государственных образовательных стандартов;

Формирование здоровьесберегающей образовательной среды, обеспечивающей сохранение здоровья обучающихся;

Развитие инновационной и опытно – экспериментальной деятельности образовательных учреждений;

Развитие районной системы оценки качества образования;

Создание эффективных механизмов финансирования и ресурсного обеспечения системы образования;

Внедрение механизмов оценки качества в систему стимулирования оплаты труда педагогов;

Внедрение индикативного управления районной системой образования;

Развитие механизма общественно – государственного управления образованием как фактора обеспечения качества образования, его открытости и инвестиционной привлекательности.

Ожидаемые результаты реализации Программы:

Усиление инновационной направленности развития дошкольного образования на основе гибкости и многообразия форм предоставления услуг, поддержки и более полного использования образовательного потенциала семей;

Увеличение к 2013 году до 50% показателя охвата детей в возрасте от 1 года до 6,5 лет разными формами дошкольного образования;

Увеличение удельного веса воспитателей дошкольных образовательных учреждений с высшим образованием с 45 до 65%;

Обеспечение реализации в системе общего образования компетентностного подхода, профильного обучения, новых образовательных технологий и учебных материалов;

Формирование сети базовых школ, школ старшей ступени;

Обеспечение преемственности всех уровней образования;

Увеличение до 40% доли обучающихся образовательных учреждений, участвующих в конкурсном и олимпиадном движении;

Вовлечение до 25% образовательных учреждений в инновационную и опытно – экспериментальную деятельность;

Внедрение эффективных механизмов оценки качества и востребованности образовательных услуг;

Обеспечение образовательных учреждений компьютерным, сетевым, мультимедийным оборудованием, программным обеспечением;

Обеспечение наличия в 70% общеобразовательных учреждений учителей, обладающих информационно – коммуникационной компетентностью по всем направлениям образовательного процесса;

Модернизация профессионального образования в соответствии с потребностями развивающейся экономики;

Развитие инновационных программ, решающих кадровые и исследовательские задачи инновационной экономики на основе интеграции образовательной, научной и производственной деятельности;

Внедрение эффективных механизмов организации непрерывного образования, подготовки и переподготовки профессиональных кадров, в том числе по дистанционной форме,

до 10 %;

перевод 100% образовательных учреждений на нормативный принцип финансирования и новую систему оплаты труда.

В новом учебном году также предстоит уделить особое внимание реализации пяти направлений государственной поддержки и развития образования, положенных в основу национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», а именно разработать систему моральных и материальных стимулов для сохранения в школах лучших педагогов, создать новый облик школ, где ученикам будет комфортно, интересно и безопасно, выстроить систему поиска и поддержки талантливых детей.

Здравоохранение. В структуру ЦРБ входят амбулаторно- поликлиническая сеть - 935 посещений в смену, из них поликлиника при ЦРБ 500 посещений, 435 при 7 сельских врачебных амбулаториях, 40 ФАПов. Кроме того, при амбулаторно - поликлинических учреждениях функционируют дневные стационары на 78 пациентов - мест.

Для оказания круглосуточной стационарной помощи жителям района развернуто 256 коек.

Для предоставления пожилым людям жизненно - важных медицинских и медико- социальных услуг в районе открыты 2 отделения сестринского ухода на 35 коек. Также для улучшения медицинской помощи больным с психиатрическими заболеваниями открыто психиатрическое отделение - 25 коек.

Стационарное лечение получают ежегодно около 6700 человек, проводится более 1000 хирургических операций.

Первичная медицинская помощь оказывается по участковому принципу.

В поликлинике ЦРБ прием ведется по 27 специалистам.

В ЦРБ имеется хорошо оснащенная клиническая лаборатория, кабинет функциональной диагностики, физиотерапевтическое, рентгенологическое, стерилизационное отделения, стоматологическое отделение с зубопротезным кабинетами.

Связующим звеном в работе амбулаторно - поликлинических и стационарных отделений является служба скорой неотложной медицинской помощи.

Для своевременной диагностики и улучшения лечения постоянно внедряются новые медицинские технологии и методики. Повседневной практикой стало использование хирургами малоинвазивного метода оперативного вмешательства. С приобретением нового УЗИ – аппарата внедрены ультразвуковые методы исследования- трансвагинальное исследование органов малого таза, проведение нейро- сонографии новорожденным, ультрозвуковое6 исследование тазобедренных суставов, доплерография сосудов, эхокардиография. Внедряется метод колоноскопии, гистроскопии. В отделении переливания крови используются новые технологии по заготовке и переработке крови.

В системе здравоохранения работают 848 сотрудников, из них 79 врачей, 431 средних медицинских работников.

Обеспеченность врачами составляет 17,7 на 10 тысяч населения. Обеспеченность средними медицинскими работниками 99,8 на 10 тысяч населения.

Одной из основных задачей здравоохранения Альшеевского района за последние 4 года была реализация приоритетного национального проекта «Здоровье».

На реализацию данного проекта за 4 года из федерального бюджета поступили финансовые средства и материальные ценности на сумму 90995,4 тысяч рублей, софинансирование из муниципального бюджета составило 675,18 тыс. руб.

Реализация проекта «Здоровье» в Альшеевском районе дала положительные результаты.

Подготовку и переподготовку прошли 32 врача участкового звена.

Результатом повышения оплаты труда стал приток кадров в первичное звено здравоохранения, в основном за счет молодых специалистов.

На сегодня участковая служба укомплектована 100% (терапевтами, педиатрами, врачами общей практики).

Уровень заработной платы врачей вырос за счет дополнительных выплат в 3,1 раза, среднего медперсонала в 3,4 раза ( по сравнению с 2005 годом).

Уровень оплаты труда «узких» специалистов поликлиники также повысился за счет средств, поступивших за проведение дополнительной диспансеризации работающего населения и углубленных медицинских осмотров.

Реализация проекта «Здоровье» позволила серьезно укрепить материально-техническую базу амбулаторно - поликлинического звена и скорой медицинской помощи. В гг. получено 16 единиц диагностического оборудования на сумму 7864,7 тыс. руб.

Кроме того, получено три санитарных автомобиля повышенной проходимости на сумму 2400,4 тыс. руб.

Повысился охват обследованиями и удельный вес выявленных заболеваний. На 50% обновился автопарк скорой медицинской помощи, что дало возможность сократить средние сроки ожидания больными бригады скорой помощи с 25 до 16 минут.

На средства, полученные по родовым сертификатам, приобретено необходимое оборудование в акушерское отделение, женскую консультацию на суму 5946,15 тыс. руб., медикаменты на сумму 1602,15 тыс. рублей. С 2009 года введено дополнительное питание для беременных женщин и кормящих матерей за счет средств родового сертификата, питание закуплено на сумму 31,5 тыс. рублей.

Положительным результатом внедрения родовых сертификатов является снижение младенческой смертности на 8,3% и увеличение6 рождаемости на 39,1% по сравнению с 2005 годом. В течение последних 15 лет в районе отсутствует материнская смертность. Повысился охват беременных, вставших на учет по беременности до 12 недель до 91,0%, число посещений женской консультации за время беременности выросло в 2,3%.

В программу родового сертификата включена детская служба наблюдавшие ребенка в течение первого года жизни с 2008 года. За два года осмотрены 1896 детей.

За счет родовых сертификатов приобретено медицинское оборудование, лекарство, питание беременным на общую сумму 7579,80 тысяч рублей.

Организовано обследование новорожденных на галактоземию, муковисцидоз и адреногенитальный синдром. За 4 года обследовано – 1628 детей. Больных не выявлено.

Проведена диспансеризация детей сирот находящихся в трудной жизненной ситуации, всего осмотрены 146 детей.

Дополнительно иммунизировано 41679 человек: против вирусного гепатита В, краснухи, гриппа, полиомиелита, кори. Отмечается снижение заболеваемости гепатитом В в 2 раза по сравнению с 2005 годом. В 2009 году больных первичных гепатитом В не зарегистрировано.

Вакцинация против гриппа позволяет уменьшить заболеваемость гриппом в период эпидемического подъема и сократить число осложнений и летальных исходов.

В рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» проводится работа по профилактике ВИЧ - инфекции, гепатитов В и С, выявлено и лечению больных ВИЧ инфекцией.

За счет стабильного обеспечения тест - системами и дорогостоящими лекарственными средствами:

- обследование населения с целью выявления ВИЧ - инфекцией увеличилось на 17,4%;

- охват ВИЧ – инфицированных высокоактивной антиретровирусной терапией выполнен на 18,3%

За гг. прошли дополнительную диспансеризацию 6794 работающих граждан.

По результатам осмотров 17,7% лиц оказались практически здоровыми, остальные 82,3% распределились по группам состояния здоровья.

В период с 2006 по 2009 гг. высокотехнологическую медицинскую помощь получили 57 больных, из них 34 детей.

В районе приняты и реализуются 12 целевых программ в области здравоохранения:

1. «Сахарный диабет» на 20годы

2. Районная программа развития и реформирования системы здравоохранения» на 20годы и на период до 2010 г.

3. «Укрепление материально-технической базы систем здравоохранения на 20годы».

4. «Анти-ВИЧ СПИД на годы»

5. «Мать и дитя на годы».

6. «Здоровье пожилых» на годы.

7. «Неотложные меры борьбы с туберкулезом» на 20годы.

8. «О мерах по снижению предотвратимой смертности, травматизма, а также показателей заболеваемости населения района болезнями системы кровообращения» на годы.

- Принят план мероприятий по Раевской ЦРБ по реализации долгосрочной демографической политики РБ на период до 2015 года.

9. «Артериальная гипертония» на годы.

10. «Профилактика и лечение заболеваний, передающихся половым путем» на гг.

11. «Программа по противодействию злоупотреблению наркотиков и их незаконному обороту на 20гг.»

12. «Формирование здорового образа жизни у района, включая сокращение потребления алкоголя» на 2годы.

В 2011 году предстоит принятие плана по улучшению состояния здоровья детского населения района» на 20годы.

Культура. На территории района действует Районный дом культуры, 49 сельских домов и клубных клубных учреждений, 31 сельская, 1 взрослая, 1 детская библиотека. Работает 380 разнопрофильных кружков, в которых занимается 3430 человек, в том числе 1916 детей.

I.XV. Уровень и качество жизни населения

Одним из важных показателей, характеризующих уровень жизни населения, является показатель реальных располагаемых денежных доходов населения. За 2009 год реальные располагаемые денежные доходы населения сложились в размере 100,7 %, что в денежном выражении составило 55900 рублей в год.

За 2009 год денежные доходы населения муниципального района составили 2466,7 млн. руб., в том числе:

- от предпринимательской деятельности – 440,0 млн. руб.;

- оплата труда – 979,0 млн. руб.;

- социальные трансферты – 889,1 млн. руб.;

- доходы от собственности – 15,6 млн. руб.;

- другие доходы – 143,0 млн. руб.

Расходы и сбережения населения в 2009 году составили всего 2456,9 млн. руб., в том числе:

- на покупку товаров и оплату услуг население района потратили 2093,9 млн. руб.;

- обязательных платежей и разнообразных взносов населением уплачено 218,0 млн. руб.;

- другие расходы составили 145,0 млн. руб.

Превышение расходов над расходами по итогам 2009 года составили 9,8 млн. рублей.

Среднемесячные денежные доходы на душу населения составили:

- в 2008 году 4267,1 рублей;

- в 2009 году 4657,4 рублей.

Среднемесячная заработная плата по данным статистики за 2009 год составила 10346,9 рублей.

В соответствие с Законом Республики Башкортостан «Об органах социального партнерства в Республике Башкортостан» в районе создана территориальная трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений. Заключено территориальное соглашение между администрацией муниципального района Альшеевский район, объединением работодателей Альшеевского района и объединением организаций профсоюзов района на годы. В стадии разработки и согласования территориальное соглашение на годы.

Приоритетными целями территориального соглашения являются проведение социально-экономической политики, направленной на обеспечение прав граждан на достойный труд, повышение уровня жизни работников и членов их семей на основе устойчивого развития экономики, роста производительности труда, стабильной занятости, безопасности рабочих мест.

Решением районного Совета создана территориальная трехсторонняя комиссия по регулированию социально - трудовых отношений. На заседаниях территориальной комиссии рассматриваются вопросы заключения коллективных договоров в организациях и предприятиях района, включением в них параметров повышения заработной платы работников внебюджетной сектора экономики на основе отраслевых стандартов оплаты труда, роста эффективности производства и с учетом обязательств республиканского Генерального соглашения.

Районным территориальным соглашением предусмотрено работникам отраслей строительства, транспорта, дорожного хозяйства, почты, железнодорожного транспорта, энергетики, малого и среднего бизнеса обеспечить заработную плату не ниже прожиточного минимума трудоспособного человека. Работникам агропромышленного комплекса, жилищно-коммунального хозяйства от минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума.

По состоянию на 1 октября 2010 года заключено 117 коллективных договоров.

В целях постоянного контроля по вопросам легализации и повышения уровня заработной платы в районе создана Межведомственная комиссия по вопросам легализации и повышения уровня заработной платы, повышения уровня поступлений налоговых и неналоговых доходов, сокращении недоимки по платежам в бюджет и внебюджетные фонды.

II. Система программных мероприятий

Система программных мероприятий является совокупностью институциональных и правовых преобразований, конкретных инвестиционных проектов и некоммерческих (социальных, экологических, других) мероприятий, выполнение которых обеспечивает осуществление программы в целом.

В целом, в соответствии с обозначенными целями и задачами система мероприятий состоит из 3 разделов:

I. Краткосрочные мероприятия, которые планируется осуществить в течение года;

II. Среднесрочные мероприятия, которые будут реализованы от 1 года до 3 лет;

III. Долгосрочные мероприятия со сроком реализации от 3 до 10 лет.

Планом программных мероприятий социально-экономического развития муниципального района до 2015 года предусмотрено выполнение 32 мероприятий в различных сферах деятельности.

I. Краткосрочные мероприятия:

- программа содействия занятости населения района, в которой предусмотрены мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда. Объем финансирования мероприятий 8600,0 тыс. руб. средств республиканского бюджета.

- на развитие системы дополнительного образования детей в районе будет направлено средств из местного бюджета в сумме 200,0 тыс. руб., и 150,0 тыс. руб. из внебюджетных источников.

- на поддержку малого и среднего предпринимательства планируется выделить средства из местного бюджета всего в сумме 200,0 тыс. руб.

II. Среднесрочные мероприятия:

На годы хозяйствами района планируется направить 0 тыс. руб. на проведение реконструкции имеющихся животноводческих ферм за счет собственных средств.

Самым весомым мероприятием в нашем районе (якорный инвестиционный проект) является строительство птицефабрики «Башкирский бройлер» на 3,5 млн. кур родительского стада, с объемом инвестиций в сумме 8180,0 млн. руб. объемом производства в размере 25000 тонн мяса бройлера.

На развитие системы дошкольного образования в районе планируется финансировать средств из местного бюджета в сумме 1500,0 тыс. руб.

II. Долгосрочные мероприятия со сроком реализации от 3 до 10 лет:

В целях дальнейшего развития отрасли животноводства разработана «Программа развития мясного животноводства до 2020 года».

Учет и оценка всех факторов развития мясного животноводства даст возможность определить пути решения и выработать комплекс мер, направленных на повышение эффективности производства продукции животноводства.

При этом основными задачами являются:

-дальнейшее развитие отраслей мясного животноводства;

-увеличение объемов и ассортимента конкурентоспособной продукции животноводства;

-привлечение инвестиций в животноводство;

- внедрение в производство ресурсосберегающих технологий.

В целях решения вышеуказанных задач в районе разработан план мероприятий, обеспечивающих выполнение программы.

Согласно плана мероприятий до 2020 года по району планируется:

- в скотоводстве - создание специализированных мясных товарных ферм по системе «корова-теленок» в количестве 19 ед. с общим поголовьем 3500 гол;

- скрещивание выбракованных коров молочного стада и сверх ремонтных телок быками мясных пород (940 коров + 900 сверхремонтных телок);

- организация откорма и нагула бычков (2200 голов);

- откорм выбракованного молочного скота (1000 голов);

- в коневодстве - увеличение численности мясных табунных лошадей;

- модернизация животноводческих ферм в количестве 14 ед. на 2800 скотомест;

- приобретение оборудования для животноводства на сумму 47,8 млн. руб;

- покупка племенного скота КРС 2160 голов, в т. ч. мясных пород 750 голов на сумму 123 млн. руб.

К 2020 году по всем категориям хозяйств планируется увеличение поголовья крупного рогатого скота по сравнению 2009 годом на 15 %, в том числе мясных пород 1,8 раза, лошадей на 30 %. Проведение программных мероприятий обеспечит увеличение производства мяса в 4 раза.

В целях повышения энергетической эффективности в сельскохозяйственных предприятиях муниципального района Альшеевский район разработана программа энергосбережения на 2годы. Годовая экономия энергоресурсов по программе суммарно по всем видам в тоннах условного топлива составляет 100.т. у.т.

Градообразующим предприятием за счет собственных источников планируется приобретение нового оборудования для замены изношенного. Объем инвестиций за период с 2011 по 2015 годы составит 240,5 млн. руб.

Альшеевским райпо для улучшения обслуживания населения планируется проведение капитального ремонта и модернизация объектов торговли, приобретение современного оборудования. Предварительная сумма затрат составит 29,8 млн. руб.

В сфере здравоохранения на проведение мероприятий, направленных на улучшение качества и увеличение объема оказываемых медицинских услуг планируется выделить из бюджетов различных уровней в сумме 235,7 млн. руб.

На совершенствование сети и укрепление материально-технической базы учреждений культуры планируется выделить из местного бюджета 17,5 млн. руб.

В соответствии с мероприятиями, разработанными Программой «Энергосбережение МР Альшеевский район до 2014 года» и направленными на снижение потребления энергоресурсов предприятиями и организациями района, а также бюджетными учреждениями и населением, планируется направить 34,7 млн. руб. из различных источников финансирования.

Всего планируется инвестировать в развитие экономики района 10249,0 млн. руб.

III. Механизм реализации программы

Механизм реализации Программы представляет совокупность организационных, экономических, административных, правовых инструментов и рычагов воздействия на процесс формирования бюджета района и его социально-экономическое развитие.

Для повышения эффективности муниципального управления, совершенствования межбюджетных отношений, рационального использования бюджетных средств направленных на реализацию комплексной инвестиционной программы социально-экономического развития района необходимо:

1. Разработать схемы территориального планирования района, генеральный план сельских поселений с. Раевский, с. Шафраново, с. Аксеново;

2. Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере поддержки инвестиционной и инновационной деятельности, трудовых и земельных отношений, социальной сферы, сферы жилищно-коммунального хозяйства;

3. Совершенствование инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;

4. Совершенствование системы муниципальной службы в рамках полномочий муниципального района, повышение квалификации, подготовка и переподготовка муниципальных служащих;

5. Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и бюджетными учреждениями;

6. Развитие муниципальной статистики, обеспечивающей эффективное функционирование систем информационного и аналитического сопровождения деятельности органов местного самоуправления.

IV.Ресурсное обеспечение программы

Ресурсное обеспечение программы осуществляется за счет средств бюджетов всех уровней, собственных средств предприятий всех форм собственности, внебюджетных источников и привлеченных средств. Всего планируется затратить средств на реализацию программных мероприятий за период с 2011 по 2015 годы в сумме ,0 тыс. руб., в том числе:

Федеральный бюджет

Республи-

канский бюджет

Местный бюджет

Собственные средства

Привлеченные средства, внебюджетные источники

Всего

2011

0

0

30559,0

12

18774,0

12

2012

0

0

23317,0

13

50

73

2013

500,0

0

9009,0

3

3

2014

500,0

0

9765,0

2

2

2015

500,0

0

10731,0

0

0

ИТОГО

0

0

83381,0

40

50

,0

V. Индикаторы социально-экономического развития

В целях обеспечения преемственности проводимой в республике работы по реализации Указа Президента Российской Федерации от 01.01.01 года № 000 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов", а также с учетом распоряжения Правительства Российской Федерации от 15мая 2010года , которым вносятся изменения в распоряжение Правительства Российской Федерации от 11сентября 2008года , использованы индикаторы, сгруппированные по разделам следующим образом:

Наименование индикатора

Единица измере-ния

Показатели

2009 год отчет

2010 (ожидае-мые данные)

2011

2012

2013

2014

2015

I. Экономическое развитие

1

Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный ремонт

процентов

0

0

0

0

0

0

0

2

Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт

процентов

16

16,9

24

26,7

29,3

32

34,7

3

Доля автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием, переданных на техническое обслуживание немуниципальным и (или) негосударственным предприятиям на основе долгосрочных договоров
(свыше 3 лет)

процентов

0

0

0

0

0

0

0

4

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения

процентов

0

0

0

0

0

0

0

5

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром МР, в общей численности населения муниципального района

процентов

-

-

-

-

-

-

-

6

Доля расходов на транспорт в общем объеме расходов бюджета МР

процентов

0

0

0

0

0

0

0

7

Доля расходов на транспорт в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов бюджета МР на транспорт

процентов

0

0

0

0

0

0

0

8

Доля расходов бюджета МР на дорожное хозяйство в общем объеме расходов бюджета МР

процентов

0,07

0,04

0,05

0,05

0,06

0,06

0,07

9

Доля расходов на дорожное хозяйство в части бюджетных инвес-тиций на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов бюджета МР на дорожное хозяйство

процентов

0

0

0

0

0

0

0

10

Число субъектов малого и среднего предпринима-тельства в расчете на 10 тыс. человек населения

единиц

208,4

209,2

210,4

211

211,5

212,2

213

11

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совмести-телей) малых и средних предприятий в средне-списочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций

процентов

19,8

20,1

20,6

21,2

22

22,5

23,1

12

Доля общего годового объема заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, размещение заказов на которые осуществляется у СМП, утвержденным постановлением Правительства РФ от 4 ноября 2006 г. № 000, размещенных путем проведения торгов, запроса котировок, участниками которых являются СМП, в общем годовом объеме заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд в соответствии с указанным перечнем, размещенных путем проведения торгов, запроса котировок

процентов

10,5

12

13,5

15

16,5

18

20

13

Доля муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, включенного в перечни государственного имущества в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

процентов

14

Доля вновь созданных в течение года субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства

процентов

0

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

15

Площадь зарегистрированных на территории МР бизнес-инкубаторов, промышленных парков, технопарков, научных парков, инновационно-технологических центров и иных объектов, относящихся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в расчете на 100 малых и средних компаний

кв. м.

0

0

0

0

0

0

0

16

Доля расходов бюджета МР на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в общем объеме расходов бюджета МР

процентов

0,03

0,05

0,06

0,07

0,08

0,09

1

17

Расходы бюджета МР на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства,

рублей

в расчете на 1 малое и среднее предприятие МР

рублей

7140

8930

10300

11700

12400

12800

13500

на 1 жителя МР

рублей

4,5

5,6

6,8

7,9

9

10

11,2

18

Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе

процентов

80

80

100

100

100

100

100

19

Доля фактически используемых сельскохозяйственных угодий в общей площади сельскохозяйственных угодий МР

процентов

100

100

100

100

100

100

100

20

Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни МР

процентов

100

100

100

100

100

100

100

21

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя

рублей

12,17

12,9

13,8

14,4

15,2

16,5

17,9

22

Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории МР

процентов

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

23

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства

га

332

80

40

30

20

30

20

24

Площадь земельных участков, предоставленныхдля жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства

га

92

24

30

40

30

40

20

25

Площадь земельных участков, предоставленных для комплексного освоения в целях жилищного строительства

га

0

0

0

0

0

0

0

26

Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций МР

процентов

77,4

78

79

80

81

82

83,5

27

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию объектов жилищного строительства (кроме объектов индивидуального жилищного строительства) в течение 3лет, объектов капитального строительства - в течение 5 лет

кв. м.

0

0

0

0

0

0

0

28

Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на предоставление земельного участка для строительства до даты принятия решения опредоставлении земельного участка для строительства или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов)

дней

30

30

30

30

30

30

30

29

Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на получение разрешения на строительство до даты получения разрешения на строительство

дней

7

6

5

5

5

5

5

30

Отношение объема не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета МР, к общему объему расходов бюджета МР на увеличение стоимости основных средств

процентов

II. Здравоохранение и здоровье населения

31

Удовлетворенность населения медицинской помощью

процентов числа опрошенных

92,5

32

Охват населения (17 лет и старше) профилактическими осмотрами на туберкулез

процентов

100

100

100

100

100

100

100

33

Охват населения (17 лет и старше) профилактическими осмотрами на злокачественные новообразования

процентов

100

100

100

100

100

100

100

34

Доля амбулаторных учреждений, имеющих медицинское оборудование в соответствии с табелем оснащения, в общем числе амбулаторных учреждений

процентов

62,9

63,4

70

80

100

100

100

35

Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет на дому – всего, в том числе

от инфаркта миокарда, от инсульта (случаев на 100 тыс. человек населения)

случаев

145

31,9

143

31,8

140

31,7

140

31,5

138

31,1

138

30,9

138

30,9

36

Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет в первые сутки в стационаре - всего, в том числе

от инфаркта миокарда, от инсульта (случаев на 100 тыс. человек населения)

случаев

5,8

5,7

5,7

5,6

5,5

5,5

5,5

37

Число случаев смерти детей до 18 лет на дому (случаев на 100 тыс. человек населения)

случаев

50,1

49,0

47,8

47,4

47,2

47,1

47,0

38

Число случаев смерти детей до 18 лет в первые сутки в стационаре (случаев на 100 тыс. человек населения)

случаев

20,0

19,1

18,9

18,8

18,7

18,7

18,6

39

Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы среднего медицинского персонала муниципальных учреждений здравоохранения к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций МР

процентов

100,5

96,6

97,5

98,3

98,9

99,1

100

40

Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы врачей муниципальных учреждений здравоохранения к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций МР

процентов

207,9

210,5

212

214

216

218

220

41

Объем стационарной медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями здравоохранения, в расчете на 1 жителя

койко-дней

1,71

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

42

Объем амбулаторной медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями здравоохранения, в расчете на 1 жителя

посещений

9,4

9,2

9,2

9,2

9,2

9,2

9,2

43

Объем медицинской помощи, предоставляемой дневными стационарами муниципальных учреждений здравоохранения, в расчете на 1 жителя

пациенто-дней

0,52

0,52

0,53

0,53

0,53

0,53

0,53

44

Объем скорой медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями здравоохранения, в расчете на 1 жителя

вызовов

0,31

0,318

0,318

0,318

0,318

0,318

0,318

45

Стоимость единицы объема стационарной медицинской помощи, оказанной муниципальными учреждениями здравоохранения

рублей

847,06

850

850

850

852

852

852

46

Стоимость единицы объема оказанной амбулаторной помощи

рублей

112,95

120

120

125

125

125

125

47

Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи в дневных стационарах всех типов

рублей

205,98

140

150

150

152

152

152

48

Стоимость единицы объема оказанной скорой медицинской помощи

рублей

638,2

590

620

620

625

625

625

49

Число врачей (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете начеловек населения

человек

16,74

16,74

19

20

21

22

22

50

Число среднего медицинского персонала (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете начеловек населения

человек

87,99

87,75

89

89

89

89

89

51

Соотношение численности врачей и среднего медицинского персонала в муниципальных учреждениях здравоохранения

единиц

58,9

60,2

61

61,5

61,5

62

62

52

Число участковых врачей и врачей общей практики (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете начеловек населения

человек

6,11

6,11

6,11

6,2

6,2

6,2

6,2

53

Число медицинских сестер участковых и медицинских сестер врачей общей практики (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете начеловек населения

человек

7,24

7,46

7,46

7,46

7,46

7,46

7,46

54

Число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения начеловек населения

единиц

59,3

58

58

58

58

58

58

55

Среднегодовая занятость койки в муниципальных учреждениях здравоохранения

дней

339

335

335

335

335

335

335

56

Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре муниципальных учреждений здравоохранения

дней

12,8

12

12

12

11

11

11

57

Доля расходов на здравоохранение в общем объеме расходов бюджета МР

процентов

10,9

11,4

11,4

11,4

11,4

11,4

11,4

58

Доля расходов на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение

процентов

19,7

11,25

20

20

20

20

20

59

Доля расходов на оплату труда и начислений на оплату труда в текущих расходах бюджета МР на здравоохранение

процентов

48,2

53,8

52

52

52

52

52

60

Доля муниципальных учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных учреждений здравоохранения

процентов

61

Доля муниципальных медицинских учреждений здравоохранения, применяющих стандарты оказания медицинской помощи, в общем количестве МУЗ

процентов

100

100

100

100

100

100

100

62

Доля муниципальных медицинских учреждений, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат, в общем количестве МУЗ

процентов

100

100

100

100

100

100

100

63

Доля муниципальных медицинских учреждений, переведенных преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования, в общем количестве МУЗ

процентов

0

0

0

0

0

0

0

III. Дошкольное образование

64

Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в негосударственных (немуниципальных) ДОУ, в общей численности детей от 3 до 7 лет

процентов

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

65

Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных ДОУ, в общей численности детей от 3 до 7 лет

процентов

58,4

58,9

59

59,1

59,2

59,3

59,4

66

Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в негосударственных (немуниципальных) ДОУ за счет средств бюджета муниципального района, в общей численности детей от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в негосударственных (немуниципальных) ДОУ

процентов

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

67

Доля детей в возрасте
от 1 до 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные ДОУ, в общей численности детей в возрасте от 1-6 лет

процентов

20,6

21,6

22,8

23

23,5

24

25

68

Коэффициент посещаемости муниципальных ДОУ

единиц

0,66

0,67

0,68

0,69

0,7

0,71

0,72

69

Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования

процентов от числа опрошен-ных

98

70

Доля муниципальных ДОУ, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе МДОУ

процентов

нет

4

нет

нет

нет

нет

нет

71

Доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников МДОУ

процентов

34

32,6

35,4

36,1

38

38

38

72

Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных ДОУ к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций МР

процентов

58

58,6

59

59,5

60,1

61

62

73

Доля расходов на дошкольное образование в общем объеме расходов бюджета МР

процентов

7

7,1

7,5

7,7

7,9

8,0

8,1

74

Доля расходов на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов бюджета МР на дошкольное образование

процентов

0

0,2

0,2

0,3

0,4

0,4

0,4

75

Расходы бюджета МР на дошкольное образование в расчете на 1 воспитанника муниципальных ДОУ

рублей

32600

33331

35000

37000

39000

40000

41000

IV. Общее и дополнительное образование

76

Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам

процентов

98,9

99,47

98

98

99

99

99

77

Доля выпускников МОУ, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку, в численности выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене по данному предмету

процентов

98

99,15

98

98

99

99

99

78

Доля выпускников МОУ, сдавших единый государственный экзамен по математике, в численности выпускников МОУ, участвовавших в едином государственном экзамене по данному предмету

процентов

98

99,79

98

98

99

99

99

79

Доля выпускников МОУ, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников МОУ

процентов

0,57

нет

нет

нет

нет

нет

нет

80

Удовлетворенность населения качеством общего образования

процентов от числа опрошенных

98

81

Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования

процентов от числа опрошенных

97

82

Доля МОУ, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве МОУ

процентов

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

83

Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы учителей МОУ к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций МР

процентов

8605

8778

8900

9100

9300

9350

9400

84

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в МОУ

процентов

98

100

97

96

97

98

98

85

Численность лиц, обучающихся в МОУ (среднегодовая), приходящихся на 1 работника МОУ

человек

4,5

4,7

4,8

4,9

5,0

5,1

5,1

86

Численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях (среднегодовая), приходящихся на 1 учителя МОУ

человек

8,1

8,5

8,8

9,2

9,5

9,7

10,0

87

Соотношение численности учителей МОУ (среднегодовая) и численности прочего персонала (среднегодовая) (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, педагогических работников, не осуществляющих учебного процесса)

процентов

57/43

55/45

58/42

60/40

62/38

63/37

65/35

88

Доля учителей МОУ, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей численности учителей МОУ

процентов

6,09

7,01

6,51

6,01

5,51

5,01

4,5

89

Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях (среднегодовая)

12,7

12,6

12,8

13,1

13,5

13,8

14

90

Средняя стоимость содержания одного класса в МОУ

рублей

466700

464965

470000

472000

475000

478000

480000

91

Доля расходов на общее образование в общем объеме расходов бюджета МР

процентов

32

34

34,5

35

35,5

36

36,5

92

Доля расходов на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов МР на общее образование

процентов

0,18

0,2

0,2

0,25

0,3

0,35

0,35

93

Доля расходов на оплату труда и начислений на оплату труда в текущих расходах бюджета МР на общее образование

процентов

29,6

29,9

29,9

29,9

30

30

30

94

Расходы бюджета МР на общее образование в расчете на 1 обучающегося в МОУ

рублей

36100

36678

40000

42000

44000

45000

46000

95

Доля детей в возрасте
5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы

процентов

81

82

83

84

83

84

84

96

Доля расходов на дополнительное образование в общем объеме расходов бюджета МР

процентов

2,5

2,6

2,7

2,8

2,8

2,5

2,9

97

Доля расходов на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов бюджета МР на дополнительное образование

процентов

0,02

0,03

0,03

0,03

0,04

0,04

0,05

98

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на нормативное подушевое финансирование, в общем количестве МОУ

процентов

100

100

100

100

100

100

100

99

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат, в общем количестве МОУ

процентов

100

100

100

100

100

100

100

V. Физическая культура и спорт

100

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом

процентов

34,3

34,5

34,7

35

35,1

35,3

35,5

101

Доля расходов бюджета МР на физическую культуру и спорт в общем объеме расходов бюджета МР

процентов

0,1

0,14

0,15

0,16

0,17

0,18

0,19

102

Уровень фактической обеспеченности спортивными залами в МР от нормативной потребности

процентов

42,4

42,3

42,4

42,4

42,4

42,4

42,4

103

Уровень физической обеспеченности плавательными бассейнами в МР от нормативной потребности

процентов

0

0

0

0

0

0

0

104

Уровень фактической обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями в МР от нормативной потребности

процентов

119,6

119,6

119,6

119,6

119,6

119,6

119,6

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

105

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя

кв.м.

24,1

24,4

24,5

24,6

24,7

24,8

25

106

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя, введенная в действие за год

кв.м.

0,46

0,22

0,27

0,32

0,34

0,36

0,38

107

Число жилых квартир в расчете на 1000 человек населения

единиц

414

416

419

423

427

431

435

108

Число жилых квартир в расчете на 1000 человек населения, введенных в действие за год

единиц

4,91

2,8

3,37

3,94

4,16

4,5

4,73

109

Общая площадь жилых помещений, строительство которых предусмотрено в соответствии с выданными разрешениями на строительство жилых зданий

кв.м.

25000

10000

12000

14000

15000

16000

17000

110

Число жилых квартир, строительство которых предусмотрено в соответствии с выданными разрешениями на строительство жилых зданий

единиц

290

125

150

175

185

200

210

111

Год утверждения или внесения последних изменений:

в генеральный план городского округа (схему территориального планирования муниципального района)

год

2009

в правила землепользования и застройки МР

год

2009

в комплексную программу развития коммунальной инфраструктуры

год

2009

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство

112

Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами

процентов от числа опрошен-ных

113

Доля объема отпуска холодной воды, счет за который выставлен по показаниям приборов учета

процентов

80

88

96

100

100

100

100

114

Доля объема отпуска горячей воды, счет за который выставлен по показаниям приборов учета

процентов

-

-

-

-

-

-

-

115

Доля объема отпуска газа, счет за который выставлен по показаниям приборов учета

процентов

72

73

86

100

100

100

100

116

Доля объема отпуска электрической энергии, счет за который выставлен по показаниям приборов учета

процентов

99

100

100

100

100

100

100

117

Доля объема отпуска тепловой энергии, счет за который выставлен по показаниям приборов учета

процентов

16

17

70

100

100

100

100

118

Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными

процентов

0

0

0

-

-

-

-

119

Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства

процентов

10

20

0

0

0

0

0

120

Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги

процентов

90,9

90,6

94

95

96

97

99

121

Доля расходов бюджета МР на жилищно-коммунальное хозяйство в общем объеме расходов бюджета МР

процентов

3,3

2,8

2,9

2,9

2,9

2,9

3

122

Доля расходов на увеличение стоимости основных в общем объеме расходов бюджета МР на ЖКХ

процентов

33

9,8

9,8

9,8

9,8

9,8

10

123

Доля расходов бюджета МР в части расходов на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения, в общем объеме расходов бюджета МР на ЖКХ

процентов

0

0

0

0

0

0

0

124

Доля расходов бюджета МР в части расходов на покрытие убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на ЖКХ, в общем объеме расходов бюджета МР на ЖКХ

процентов

0

0

0

0

0

0

0

125

Отношение тарифов по водоснабжению для промышленных потребителей к тарифам по водоснабжению для населения

процентов

100

100

100

100

100

100

100

126

Отношение тарифов по водоотведению для промышленных потребителей к тарифам по водоотведению для населения

процентов

100

100

100

100

100

100

100

127

Доля подписанных паспортов готовности жилищного фонда (по состоянию на 15ноября отчетного года)

процентов

100

100

100

100

100

100

100

128

Доля подписанных паспортов готовности котельных (по состоянию на 15ноября отчетного года)

процентов

100

100

100

100

100

100

100

129

Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме

процентов

34

34

32

30

30

28

27

130

Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищным кооперативом или иного специализированного потребительского кооператива

процентов

25

14

16

18

18

20

22

131

Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами посредством управляющей организации, в том числе муниципальной формы собственности в форме муниципальных учреждений, государственной формы собственности в форме государственных учреждений

процентов

-

-

-

-

-

-

-

132

Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами посредством управляющей организации частной формы собственности

процентов

41

52

52

52

52

52

51

133

Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами посредством хозяйственных обществ с долей участия в уставном капитале субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) не более 25 процентов

процентов

-

-

-

-

-

-

-

134

Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электро - снабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа

(муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района)

процентов

66

75

100

100

100

100

100

135

Доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и (или) оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций, осуществляющих данные виды деятельности на

территории городского округа (муниципального района), кроме товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов

процентов

100

100

100

100

100

100

100

136

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет

процентов

65

96

100

100

100

100

100

VIII. Организация муниципального управления

137

Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления МР, в том числе их информационной открытостью (процентов от числа опрошенных)

процентов

89,2

138

Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания)

процентов

98,3

139

Доля муниципальных автономных учреждений в общем числе муниципальных учреждений (бюджетных и автономных) в МР

процентов

4,6

4,7

4,8

4,9

5

5,1

5,2

140

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета МР

процентов

15,7

16,3

16,4

16,5

16,6

16,7

16,8

141

Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления МР

процентов

1199,6

970

972

974

976

978

980

142

Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа в МР от нормативной потребности

процентов

95,5

95,5

95,5

95,5

95,5

95,5

95,5

143

Уровень фактической обеспеченности библиотеками в МР от нормативной потребности

процентов

98,33

98,33

98,4

98,4

98,4

100

100

144

Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха в МР от нормативной потребности

процентов

0

0

0

0

0

0

0

145

Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости)

процентов

1,1

1

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

146

Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений

процентов

0

0

0

0

0

0

0

147

Утверждение бюджета на 3 года (данный показатель оценивается в случае, если субъект Российской Федерации перешел на 3-летний бюджет)

да/нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

148

Доля бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов бюджета МР

процентов

2,9

3,6

3,6

3,6

3,6

3,6

3,6

149

Доля расходов бюджета МР на культуру в общем объеме расходов бюджета МР

процентов

4,6

5,2

5,3

5,4

5,5

5,6

5,7

150

Доля расходов на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов бюджета МР на культуру

процентов

7,6

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

0,9

151

Расходы бюджета МР на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на 1 жителя МР

рублей

0,92

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

152

Доля расходов бюджета МР, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета МР, без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий

процентов

153

Доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в государственные службы занятости населения с целью поиска подходящей работы

процентов

154

Доля муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями в электронном виде, в общем объеме муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, в том числе первоочередных

процентов

IX. Дополнительные показатели

155

Площадь озеленения общегородских территорий общего пользования

кв. м. на человека

156

Количество выполненных мероприятий в области охраны окружающей среды, дающих экологический эффект

единиц

6

6

7

8

9

9

8

157

Состояние пожарной безопасности МР, в том числе:

количество пожаров

единиц начеловек населения

81

67

60

58

55

52

50

количество погибших на пожарах

единиц начеловек населения

3

2

1

0

0

0

0

количество травмированных при пожарах

единиц на 10000 человек населения

5

5

3

1

0

0

0

158

Закуп молока от населения в расчете на одну корову

кг

2704

2760

2800

2800

2850

2850

2850

159

Снижение потребления электроэнергии к соответствующему периоду прошлого года

процентов

1

3

3

3

3

3

3

VI. Организация управления и контроля за ходом реализации программы

Механизм управления Программой представляет совокупность организационных, экономических, административных, правовых инструментов и рычагов воздействия на процесс формирования бюджета района и его социально-экономическое развитие.

Управление реализацией программы включает в себя: привлечение к выполнению мероприятий Программы отдельных исполнителей, в том числе учреждения и организации муниципального района, субъекты торговой деятельности.

Общий контроль за выполнением Программы в установленном порядке осуществляют: отдел прогнозирования, предпринимательства и торговли администрации муниципального района Альшеевский район, Совет муниципального района Альшеевский район.

Для повышения эффективности программ становится важным проведение регулярного мониторинга и оценки их выполнения.

Данное положение подготовлено в целях формирования системы мониторинга, необходимой для своевременного отслеживания и регулирования хода реализации программных мероприятий, оценки их эффективности и влияния на социально-экономическое развитие района.

Мониторинг комплексной инвестиционной программы социально-экономического развития района на годы (далее – программы) – это регулярный процесс сбора и анализа информации, необходимой для отслеживания хода выполнения программы и оценки результатов ее реализации.

Целью мониторинга является повышение эффективности реализации программы, ее позитивного влияния на социально-экономическое развитие района за счет систематического анализа, оценки и своевременного регулирования процессов в рамках осуществления программы.

Достижение поставленной цели требует решения следующих задач:

· отслеживание хода реализации программы;

· сопоставление достигнутых результатов с прогнозно - целевыми ориентирами программы;

· определение эффективности выполнения программы;

· оценка воздействия реализации программ на социально-экономическое развитие района и повышение качества жизни населения территории;

· разработка рекомендаций по корректировке программы.

Мониторинг программ осуществляется на двух уровнях:

1. на уровне территории – администрацией района;

2. на уровне республики – Министерством экономического развития Республики Башкортостан.

Осуществление мониторинга программы администрацией муниципального района

Мониторинг программы вводится с момента начала ее реализации, то есть с 1 января 2011 года.

Отслеживание и анализ выполнения программных мероприятий проводить два раза в год (полугодие, год) путем анализа:

v хода и стадии выполнения программных мероприятий;

v отклонения финансирования от запланированных объемов;

v влияния мероприятий программы на социально-экономическое положение и бюджет территории;

v возможности корректировки программы.

Ход реализации программы по итогам года рассматривать на заседании Совета муниципального района Альшеевский район.

Комплексную оценку реализации программы необходимо производить один раз в год на основе следующих четырех блоков информации:

1. Основные показатели реализации программы за отчетный год;

2. Результаты реализации программных мероприятий за отчетный год;

3. Новые программные мероприятия, введенные в действие в результате корректировки за отчетный год;

4. Сопоставление достигнутых результатов с прогнозно-целевыми параметрами программы.

VII. Ожидаемые результаты и ключевые показатели реализации программы

Комплексная инвестиционная программа социально-экономического развития муниципального района Альшеевский район до 2015 года разработана с целью расширения собственной экономической базы, повышения благосостояния населения района, удовлетворения их материальных потребностей и духовно-нравственных ценностей.

Для наиболее полной и эффективной реализации мероприятий КИП СЭР произведен расчет необходимых объемов финансовых ресурсов, который оценивается в 10790,4 млн. рублей за счет всех источников финансирования, в том числе:

- из бюджета РФ - 205,6 млн. рублей (1,9 %);

- из бюджета РБ - 687,9 млн. рублей (6,4 %);

- из местного бюджета – 83,4 млн. рублей (0,8 %);

- за счет собственных предприятий и организаций - 4139,5 млн. рублей (38,4 %).

- привлеченных средств предприятий и организаций - 5674,0 млн. рублей (55,6 %).

Участие федерального и республиканского бюджета в проведении программных мероприятий предусматривает реализацию федеральных и республиканских адресных инвестиционных программ, целевых программ. Это позволит, наряду с развитием промышленности, обеспечить дальнейшее становление социально-культурной инфраструктуры района, жилищно-коммунального хозяйства.

Финансовые ресурсы бюджета муниципального района будут направлены на капитальный и текущий ремонт жилого фонда района, объектов внешнего благоустройства, объектов здравоохранения, народного образования, культуры и искусства, на социальную поддержку населения и развитие малого предпринимательства.

Привлеченные средства будут направлены на строительство птицефабрики.

Реализация мероприятий Программы позволит увеличить к 2015 году рост численности населения до 45000 человек, соответственно значительно будет снижена доля работающих на градообразующем предприятии на 0,56 пункта по сравнению с 2008 годом. При этом доля, работающих на малых предприятиях увеличится почти в 3 раза по отношению к уровню 2008 года, и на 1,93 пункта по сравнению с 2010 годом.

В связи с вводом в действие птицефабрики «Башкирский бройлер» значительно снизится уровень безработицы в районе на 1 пункт по отношению к уровню 2010 года.

Объем отгруженной продукции увеличится в 3 раза и составит 2500,0 млн. руб. доля градообразующего предприятия снизится с 41,7 % в 2010 году до 24,2 % в 2015 году.

За период реализации программы будет создано дополнительно 650 новых рабочих мест на постоянной основе, также значительно увеличится среднемесячная заработная плата и достигнет уровня 18000,0 рублей.

Ожидаемые результаты реализации КИП СЭР к 2015году должны стать:

- объема отгруженных товаров собственного производства к 2015 году по отношению к уровню 2010 года достигнет – 318,1 %;

- инвестиции в основной капитал к 2015 году составят 139,3 % к уровню 2010 года;

- количество малых предприятий увеличится до 200 единиц;

- уровень безработицы снизится почти в 2 раза;

- увеличение среднемесячной заработной платы на 133,5 %;

- снижение потребления энергоресурсов на 15 %.

- увеличение общей площади жилых помещений, приходящимся на 1 жителя до 25 кв. м.

Из за большого объема эта статья размещена на нескольких страницах:
1 2 3