Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто

  • 30% recurring commission
  • Выплаты в USDT
  • Вывод каждую неделю
  • Комиссия до 5 лет за каждого referral

к Подпрограмме 1

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1 ПО РЕМОНТУ

В 2009 ГОДУ МОСТОВ, ПУТЕПРОВОДОВ И ЛИНИЙ ЛИВНЕВОЙ

КАНАЛИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПЕРЕДАЧЕ В СОБСТВЕННОСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В СООТВЕТСТВИИ

С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 23.04.2009 N 314/14

N
п/п

Наименования
муниципальных
образований

Стоимость работ
по ремонту мостов
и путепроводов

Планируемый ввод в
эксплуатацию мостов и
путепроводов после
ремонта

Стоимость
ремонта линий
ливневой
канализации

Планируемый ввод
в эксплуатацию
линий ливневой
канализации после
ремонта

тыс. рублей

шт.

тыс. кв. м

тыс. рублей

км

1

2

3

4

5

6

7

Городские округа

1.

Долгопрудный

5000,0

2.

Орехово-Зуево

68559,0

1

4,350

Муниципальные районы

1.

Пушкинский

10000,0

2.

Сергиево-Посадский

37800,0

2

0,271

3.

Чеховский

3432,0

1,4

Итого

0

3

4,621

3432,0

1,4


Приложение N 11

к Подпрограмме 1

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1 ПО РЕМОНТУ

В 2009 ГОДУ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПЕРЕДАЧЕ

В СОБСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 23.04.2009 N 314/14

N
п/п

Наименования
муниципальных
образований

Стоимость работ
по ремонту
автомобильных
дорог

Планируемый ввод
в эксплуатацию
автомобильных
дорог после
ремонта

тыс. рублей

тыс. кв. м

1

2

3

4

Городские округа

1.

Балашиха

12810,8

18,7

2.

Долгопрудный

460,7

0,4

3.

Дубна

6537,7

2,1

4.

Железнодорожный

514,7

0,6

5.

Ивантеевка

4500,0

4,2

6.

Климовск

3215,4

6,1

7.

Коломна

2100,0

2,7

8.

Пущино

1009,1

1,6

9.

Рошаль

9959,2

6,4

10.

Серпухов

2846,6

5,7

11.

Электрогорск

1451,1

7,8

12.

Электросталь

490,7

2,4

Муниципальные районы

1.

Волоколамский

2.

Егорьевский

10687,4

11,8

3.

Зарайский

4261,5

3,1

4.

Истринский

913,7

2,0

5.

Клинский

9671,6

5,6

6.

Люберецкий

18703,9

73,0

7.

Ногинский

30659,8

69,6

8.

Пушкинский

1034,6

1,6

9.

Раменский

10455,1

10,3

10.

Сергиево-Посадский

9827,8

9,3

11.

Солнечногорский

14731,2

21,1

12.

Чеховский

11236,9

30,4

13.

Шатурский

588,5

0,3

14.

Щелковский

4077,9

7,3

Итого

0

304,0

Приложение N 12

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

к Подпрограмме 1

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1 ПО РЕКОНСТРУКЦИИ

И СТРОИТЕЛЬСТВУ В 2009 ГОДУ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ,

ПОДЛЕЖАЩИХ ПЕРЕДАЧЕ В СОБСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАНИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В СООТВЕТСТВИИ

С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 23.04.2009 N 314/14

N
п/п

Наименования
муниципальных
образований

Стоимость работ
по реконструкции
и строительству
автомобильных
дорог

Планируемый ввод
в эксплуатацию
автомобильных
дорог

тыс. рублей

км

1

2

3

4

Городские округа

1.

Бронницы

34134,0

2.

Железнодорожный

9898,0

Итого

44032,0

Приложение N 13

к Подпрограмме 1

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 1 ПО РЕКОНСТРУКЦИИ

В 2009 ГОДУ МОСТА, ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ В СОБСТВЕННОСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ ОТ 23.04.2009 N 314/14

N
п/п

Наименование
муниципального
образования

Стоимость работ
по реконструкции
и строительству
моста

Планируемый ввод
моста в
эксплуатацию

тыс. рублей

шт.

тыс. кв. м

1

2

3

4

5

Городской округ

1.

Орехово-Зуево

69607,0

1,0

1,810

Итого

69607,0

1,0

1,810

Приложение N 2

к Программе

ПОДПРОГРАММА 2

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ, РЕМОНТА И РАЗВИТИЯ СЕТИ

СВЕТОФОРНЫХ ОБЪЕКТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, В ГОДАХ"

Паспорт

Подпрограммы 2 "Обеспечение содержания, ремонта и развития

сети светофорных объектов, находящихся в собственности

Московской области, в годах"

Наименование
Подпрограммы 2

Обеспечение содержания, ремонта и развития сети
светофорных объектов, находящихся в собственности
Московской области, в годах (далее -
Подпрограмма 2)

Государственный
заказчик
Подпрограммы 2

Государственное учреждение Московской области
"Управление автомобильных дорог Московской области
"Мосавтодор" (далее - Управление "Мосавтодор")

Разработчик
Подпрограммы 2

Управление "Мосавтодор"

Цель
Подпрограммы 2

Развитие и обеспечение бесперебойного функционирования
светофорного хозяйства, находящегося в собственности
Московской области

Задачи
Подпрограммы 2

Выполнение мероприятий по содержанию, ремонту,
установке светофорных объектов и развитию
производственной базы светофорного хозяйства
Московской области

Сроки реализации
Подпрограммы 2

годы

Исполнители
Подпрограммы 2

Организации, осуществляющие деятельность в сфере
светофорного хозяйства и привлекаемые для реализации
Подпрограммы 2 государственным заказчиком Программы -
Управлением "Мосавтодор"

Объемы и
источники
финансирования
Подпрограммы 2

Источниками финансирования Подпрограммы 2 являются
средства бюджета Московской области.
Общий объем средств, направляемый для финансирования
мероприятий Подпрограммы 2, составляет 516,520 млн.
рублей, в том числе по годам:
2009 год - 70,800 млн. рублей;
2010 год - 215,560 млн. рублей;
2011 год - 230,160 млн. рублей

Планируемые
результаты
реализации
Подпрограммы 2

По светофорному хозяйству Московской области
планируется:
увеличить количество светофорных объектов на 18 шт.;
обеспечить бесперебойную работу сети светофорных
объектов;
выполнить установленные задания по ремонту 48
светофорных объектов и по установке 38 новых
светофорных объектов

1. Характеристика проблем в сфере дорожного хозяйства

Московской области и прогноз развития ситуации с учетом

реализации Подпрограммы 2

Светофорное хозяйство Московской области насчитывает 720 светофорных объектов, расположенных на автомобильных дорогах в Московской области.

В условиях постоянного увеличения количества транспортных средств на автомобильных дорогах Московской области значительно возрастает роль средств технического регулирования дорожного движения для обеспечения безопасных условий движения транспортных средств и пешеходов.

Светофорные объекты устанавливаются в местах пересечения транспортных потоков, у пешеходных переходов, на опасных участках автомобильных дорог в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий и в других местах в соответствии с ГОСТ Р "Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств".

Для содержания светофорных объектов в надлежащем состоянии Подпрограммой 2 предусмотрены проведение их регулярных профилактических осмотров, наладка, очистка, проверка оборудования, замена электроламп, линз, поврежденных электрокабелей.

В соответствии с выделяемыми средствами предусмотрено выполнение работ по ремонту и реконструкции светофорных объектов, установке дополнительных светофорных секций для регулирования левых и правых поворотов транспортных средств, выносных пультов управления светофорным объектом, вызывных устройств для пешеходов, табло обратного отсчета времени до включения разрешающего сигнала светофора.

Для обеспечения безопасности движения на пешеходных переходах, которыми регулярно пользуются пешеходы с ограниченным зрением, предусматривается оборудование светофорных объектов звуковыми устройствами, работающими в согласованном режиме со световой сигнализацией.

Всего за годы Подпрограммой 2 предусматривается отремонтировать 48 и установить 38 светофорных объектов.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2, планируемые результаты реализации Подпрограммы 2 и планируемые показатели работ по содержанию светофорных объектов в муниципальных образованиях Московской области в 2009 году приведены в приложениях N 1-3 к Подпрограмме 2.

Указанные мероприятия ежегодно уточняются в соответствии с выделяемыми средствами и с учетом оперативных данных о техническом состоянии светофорных объектов.

2. Методика определения значений показателей

эффективности реализации Подпрограммы 2

Эффективность реализации Подпрограммы 2 оценивается степенью выполнения мероприятий Подпрограммы 2 и достижением значений показателей, указанных в приложении N 2 к Подпрограмме 2.

Планируемые значения показателей по итогам года определяются следующим путем:

значение показателей количества светофорных объектов определяется на основании документов внутреннего учета имущества Московской области, находящегося в оперативном управлении Управления "Мосавтодор";

значение показателей о выполнении мероприятий по ремонту светофорных объектов определяется согласно ведомственному учету на основании актов приемки законченных работ по ремонту с приложением ведомостей выполненных работ и ведомостей контрольных измерений;

значение показателей выполнения мероприятий по установке светофорных объектов определяется на основании актов государственных комиссий о приемке объектов в эксплуатацию, актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3;

значение показателей о разработке проектно-сметной документации определяется количеством светофорных объектов, на которые в соответствующем году подготовлена проектно-сметная документация.

3. Сведения о финансовом обеспечении Подпрограммы 2

Финансирование Подпрограммы 2 осуществляется за счет средств бюджета Московской области. Всего на годы предусмотрено выделить 516,520 млн. рублей, в том числе по годам:

2009 год - 70,800 млн. рублей;

2010 год - 215,560 млн. рублей;

2011 год - 230,160 млн. рублей.

Объемы финансирования Подпрограммы 2 могут уточняться в соответствии с законами Московской области об утверждении или уточнении бюджета Московской области на соответствующий финансовый год.

4. Состав, форма и сроки представления отчетности

о ходе реализации Подпрограммы 2

Ответственность за реализацию Подпрограммы 2 и достижение установленных значений количественных и качественных показателей эффективности реализации Подпрограммы 2 несет государственный заказчик - Управление "Мосавтодор".

Исполнителями мероприятий Подпрограммы 2 являются специализированные организации, привлекаемые для реализации Подпрограммы 2 по результатам размещения государственного заказа, проводимого государственным заказчиком - Управлением "Мосавтодор".

На основании результатов размещения государственного заказа заключаются государственные контракты на проведение работ по оказанию услуг, поставки товаров для обеспечения функционирования и развития светофорного хозяйства Московской области.

Отчеты о выполнении государственных контрактов представляются исполнителями Подпрограммы 2 ежемесячно или поэтапно в соответствии с условиями контракта по формам статистической отчетности КС-2 (акт выполненных работ) и КС-3 (справка о стоимости работ).

Приложение N 1

к Подпрограмме 2

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2 "ОБЕСПЕЧЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЯ, РЕМОНТА И РАЗВИТИЯ СЕТИ СВЕТОФОРНЫХ ОБЪЕКТОВ,

НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ,

В ГОДАХ"

N
п/п

Мероприятия по реализации
Подпрограммы 2

Срок
исполнения

Источники
финансирования

Всего

Объемы финансирования по годам
(млн. рублей)

Ответственный за
выполнение мероприятий
Подпрограммы 2

(млн. рублей)

2009 год

2010 год

2011 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Содержание светофорных
объектов

гг.

Бюджет Московской
области

321,120

70,800

120,870

129,450

Управление "Мосавтодор"

2

Ремонт светофорных объектов

гг.

Бюджет Московской
области

46,540

22,470

24,070

Управление "Мосавтодор"

3

Установка светофорных
объектов

гг.

Бюджет Московской
области

119,960

53,320

66,640

Управление "Мосавтодор"

4

Проектно-изыскательские
работы

гг.

Бюджет Московской
области

28,900

18,900

10,000

Управление "Мосавтодор"

Итого

516,520

70,800

215,560

230,160

Приложение N 2

к Подпрограмме 2

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2 "ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ,

РЕМОНТА И РАЗВИТИЯ СВЕТОФОРНЫХ ОБЪЕКТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ

В СОБСТВЕННОСТИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, В ГОДАХ"

Задачи, направленные на
достижение цели

Планируемый объем финансирования,
всего (млн. рублей)

Показатели,
характеризующие
достижение цели

Единица
измерения

Базовое значение
показателя
(на 2008 год)

Планируемое значение показателя
по годам реализации

бюджет Московской
области

другие
источники

2009 год

2010 год

2011 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Развитие и обеспечение
бесперебойного
функционирования
светофорного хозяйства,
находящегося в
собственности Московской
области

516,52

Количество светофорных
объектов

шт.

720

778

778

796

Количество
отремонтированных
светофорных объектов

шт.

137

0

24

24

Доля отремонтированных
светофорных объектов
от общего количества
светофорных объектов,
находящихся в
собственности
Московской области

процентов

3

3

Количество
установленных
светофорных объектов

шт.

60

0

18

20

Доля установленных
новых светофорных
объектов от общего
количества светофорных
объектов, находящихся
в собственности
Московской области

процентов

2,3

2,5

Количество выполненных
проектов на установку
светофорных объектов

шт.

0

0

36

17


Приложение N 3

к Подпрограмме 2

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ СВЕТОФОРНЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В 2009 ГОДУ

N
п/п

Наименования
муниципальных
образований

Количество
светофорных
объектов на
01.01.2009

Показатели
стоимости работ
по обеспечению
содержания
светофорных
объектов

шт.

тыс. рублей

1

2

3

4

Городские округа

1

Балашиха

32

2912,1

2

Бронницы

7

637,0

3

Дзержинский

5

455,0

4

Долгопрудный

7

637,0

5

Домодедово

18

1638,1

6

Дубна

5

455,0

7

Железнодорожный

11

1001,0

8

Жуковский

19

1729,1

9

Звенигород

2

182,0

10

Ивантеевка

6

546,0

11

Климовск

6

546,0

12

Коломна

24

2184,1

13

Королев

24

2184,1

14

Котельники

3

273,0

15

Красноармейск

2

182,0

16

Лобня

8

728,0

17

Лосино-Петровский

2

182,0

18

Лыткарино

1

91,0

19

Орехово-Зуево

9

819,0

20

Подольск

33

3003,1

21

Протвино

5

455,0

22

Пущино

3

273,0

23

Реутов

6

546,0

24

Рошаль

2

182,0

25

Серпухов

20

1820,1

26

Троицк

4

364,0

27

Фрязино

7

637,0

28

Химки

8

728,0

29

Черноголовка

2

182,0

30

Электросталь

15

1365,0

31

Юбилейный

3

273,0

Муниципальные районы

32

Волоколамский

2

182,0

33

Воскресенский

16

1456,1

34

Дмитровский

21

1911,1

35

Егорьевский

13

1183,0

36

Зарайский

9

819,0

37

Истринский

16

1456,1

38

Каширский

5

455,0

39

Клинский

12

1092,0

40

Коломенский

1

91,0

41

Красногорский

24

2184,1

42

Ленинский

15

1365,0

43

Лотошинский

2

182,0

44

Луховицкий

5

455,0

45

Люберецкий

46

4186,1

46

Можайский

7

637,0

47

Мытищинский

44

4004,2

48

Наро-Фоминский

18

1638,1

49

Ногинский

32

2912,1

50

Одинцовский

29

2639,1

51

Озерский

4

364,0

52

Орехово-Зуевский

2

182,0

53

Павлово-Посадский

8

728,0

54

Подольский

9

819,0

55

Пушкинский

14

1274,0

56

Раменский

18

1638,1

57

Рузский

10

910,0

58

Сергиево-Посадский

24

2184,1

59

Серпуховский

1

91,0

60

Солнечногорский

21

1911,1

61

Ступинский

15

1365,0

62

Талдомский

1

91,0

63

Чеховский

11

1001,0

64

Шатурский

7

637,0

65

Шаховской

2

182,0

66

Щелковский

15

1365,0

Итого

778

70800,0

Из за большого объема эта статья размещена на нескольких страницах:
1 2 3 4