Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто

  • 30% recurring commission
  • Выплаты в USDT
  • Вывод каждую неделю
  • Комиссия до 5 лет за каждого referral

Основными задачами развития малого предпринимательства являются:

- создание и обеспечение устойчивого функционирования инфраструктуры развития предпринимательства на муниципальном уровне;

- развитие Фонда поддержки малого предпринимательства г. Улан-Удэ как основного элемента инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

- создание условий для развития молодежного предпринимательства, в том числе взаимодействие с межвузовским студенческим бизнес-инкубатором,

- содействие развитию предпринимательской активности с использованием имущественно - финансовой поддержки;

- подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров для субъектов малого и среднего предпринимательства;

- информационное, консультационное обеспечение и пропаганда предпринимательской деятельности;

- развитие инновационного предпринимательства.

В рамках решения поставленных задач будет реализовываться комплекс следующих мероприятий:

- предоставление обеспечения кредитных и лизинговых договоров, займов субъектам малого и среднего предпринимательства через Фонд поддержки малого предпринимательства г. Улан-Удэ,

- субсидирование части расходов субъектов малого и среднего предпринимательства по уплате арендной платы за производственные помещения, процентов по кредитам, лизинговых платежей, за технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям, по сертификации продукции, предназначенной для реализации вне РБ, за участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях,

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

- реализация мероприятий по поддержке внешнеэкономической деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства,

- повышение уровня информационного обеспечения субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для субъектов малого и среднего предпринимательства,

- развитие инновационного предпринимательства.

Таблица 2.29.

Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в сфере малого предпринимательства**

№ п/п

Наименование проекта

срок реализации

объем предусмотренного финансирования, млн. руб.

всего

федеральный бюджет

республиканский бюджет

бюджет городского округа

собственные и привлеченные средства предприятий

1

2

3

4

5

6

7

9

Всего

216,60

0,00

33,60

25,90

157,10

2011

48,30

0,00

11,20

8,80

28,30

2012

64,80

0,00

11,20

8,60

45,00

2013

80,50

0,00

11,20

8,50

60,80

2014

11,50

0,00

0,00

0,00

11,50

2015

11,50

0,00

0,00

0,00

11,50

1.

Развитие предпринимательства, в т. ч.:

Всего

216,60

0,00

33,60

25,90

157,10

2011

48,30

0,00

11,20

8,80

28,30

2012

64,80

0,00

11,20

8,60

45,00

2013

80,50

0,00

11,20

8,50

60,80

2014

11,50

0,00

0,00

0,00

11,50

2015

11,50

0,00

0,00

0,00

11,50

1.1.

МЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства г. Улан-Удэ на годы»*

Всего

158,60

0,00

33,60

25,90

99,10

2011

36,80

0,00

11,20

8,80

16,80

2012

52,80

0,00

11,20

8,60

33,00

2013

69,00

0,00

11,20

8,50

49,30

2014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.

: производство теплых домов, дровяных котлов

Всего

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

2011

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

2012

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

2013

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

2014

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

2015

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

1.3.

: производство емкостей, резервуаров из полимерных материалов

Всего

3,00

0,00

0,00

0,00

3,00

2011

0,50

0,00

0,00

0,00

0,50

2012

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

2013

0,50

0,00

0,00

0,00

0,50

2014

0,50

0,00

0,00

0,00

0,50

2015

0,50

0,00

0,00

0,00

0,50

1.4.

: производство вентиляционного оборудования

Всего

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

2011

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

2012

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

2013

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

2014

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

2015

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

* Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов местного бюджета.

2.1.16. Рынок труда

Основная цель - создание благоприятных условий для развития рынка труда и эффективной занятости населения, оказание содействия гражданам в поиске работы, повышение качества и конкурентоспособности трудовых ресурсов.

В среднесрочной перспективе планируется достижение следующих индикаторов:

Таблица 2.30.

Индикаторы рынка труда

Индикаторы

2007

год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Уровень общей
безработицы, %

9,5

8,0

7,7

7,5

7,3

7,0

Уровень регистрируемой безработицы, %

1,04

2

1,9

1,8

1,7

1,6

Уровень трудоустройства ищущих работу граждан, %

43,6

28

29

29

30

30

Уровень трудоустройства ищущих работу граждан на общественные и временные работы, %

12,7

9

9

10

10

10

Доля безработных направленных на обучение с гарантией трудоустройства к общей численности направленных на обучение, %

17

40

40

40

41

42

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

повышение конкурентоспособности трудовых ресурсов на рынке труда;

реализация мероприятий по содействию занятости населения.

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса мероприятий в области содействия занятости населения:

организация общественных работ, временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования, и испытывающих трудности в поиске работы;

содействие самозанятости безработных граждан;

организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации безработных граждан по профессиям (специальностям), пользующихся спросом на рынке труда, в том числе под конкретные рабочие места;

профессиональная ориентация безработных граждан;

психологическая поддержка безработных граждан;

социальная адаптация безработных граждан на рынке труда, позволяющая получать навыки самостоятельного, активного поиска нового рабочего места;

информирование населения о положении на рынке труда способствующее эффективному функционированию рынка труда;

социальная поддержка безработных граждан в период поиска работы;

организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, с целью расширения возможностей трудоустройства населения и непосредственному общению ищущих работу граждан с работодателями;

квотирование рабочих мест для несовершеннолетних граждан и инвалидов в организациях города.

Таблица 2.31.

Реализация мероприятий в сфере занятости населения

№ п/п

Наименование проекта

срок реализации

объём предусмотренного финансирования, млн. руб.

всего

федеральный бюджет

республиканский бюджет

бюджет городского округа

собственные и привлеченные средства предприятий

Всего

29,80

8,00

0,00

4,50

17,30

2011

5,90

1,60

0,00

0,90

3,40

2012

5,90

1,60

0,00

0,90

3,40

2013

6,00

1,60

0,00

0,90

3,50

2014

6,00

1,60

0,00

0,90

3,50

2015

6,00

1,60

0,00

0,90

3,50

1

Организация общественных работ*

Всего

25,50

7,00

0,00

2,00

16,50

2011

5,10

1,40

0,00

0,40

3,30

2012

5,10

1,40

0,00

0,40

3,30

2013

5,10

1,40

0,00

0,40

3,30

2014

5,10

1,40

0,00

0,40

3,30

2015

5,10

1,40

0,00

0,40

3,30

2

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет*

Всего

4,30

1,00

0,00

2,50

0,80

2011

0,80

0,20

0,00

0,50

0,10

2012

0,80

0,20

0,00

0,50

0,10

2013

0,90

0,20

0,00

0,50

0,20

2014

0,90

0,20

0,00

0,50

0,20

2015

0,90

0,20

0,00

0,50

0,20

* Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов местного бюджета.

Таблица 2.32.

Мероприятия по созданию рабочих мест и повышению занятости

населения г. Улан-Удэ на 2годы

Наименование сектора экономики

Количество созданных рабочих мест, ед.

2011 г.

1.

Промышленность

200

2.

Строительство, производство строительных материалов

500

3.

Транспорт

200

4.

Связь

100

5.

Другие отрасли

3000

Всего:

4000

2012 г.

1.

Промышленность

250

2.

Строительство, производство строительных материалов

600

3.

Транспорт

200

4.

Связь

100

5.

Другие отрасли

3050

Всего:

4200

2013 г.

1.

Промышленность

250

2.

Строительство, производство строительных материалов

650

3.

Транспорт

250

4.

Связь

150

5.

Другие отрасли

3200

Всего:

4500

2014 г.

1.

Промышленность

250

2.

Строительство, производство строительных материалов

650

3.

Транспорт

250

4.

Связь

150

5.

Другие отрасли

3200

Всего:

4500

2015 г.

1.

Промышленность

250

2.

Строительство, производство строительных материалов

650

3.

Транспорт

250

4.

Связь

150

5.

Другие отрасли

3200

Всего:

4500

2.1.17. Рациональное использование природных ресурсов и охрана окружающей среды

Основной целью в сфере охраны окружающей среды является улучшение состояния окружающей среды.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

организация мероприятий по охране атмосферного воздуха г. Улан-Удэ;

организация мероприятий по охране водных объектов от загрязнений и защита от вредного воздействия вод;

организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;

организация мероприятий по охране, защите и воспроизводству городских лесов;

организация мероприятий по развитию системы экологической информированности, образования и воспитания населения г. Улан-Удэ;

Результат достижения цели будет определяться следующими индикаторами:

Таблица 2.33.

Индикаторы развития рационального использования

природных ресурсов и охраны окружающей среды

Наименование

2007 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Доля утилизированных и размещенных отходов потребления в общем объеме образовавшихся отходов потребления, %*

28,50

39,00

40,00

41,00

41,50

42,00

Снижение потерь от лесных пожаров (соотношение площади погибших в отчетном году лесных насаждений от верховых пожаров к общей площади лесных пожаров за отчетный год), % **

1,10

12,00

11,40

10,83

10,29

9,77

Обеспеченность полигонами твердых бытовых отходов, куб. м на 1000 населения***

174,01

1142,14

1142,14

1142,14

1142,14

1142,14

* - колебания доли утилизированных и размещенных отходов объясняется ростом использования шлаков в стройиндустрии в 2008 г. и спадом производства в 2009 г. За базовое значение индикатора принят среднеарифметический показатель

** В связи с резкими колебаниями по годам потерь от лесных пожаров, за базовое значение индикатора принят среднеарифметический показатель за 4 года.

*** Предприятия представляют отчеты 1 раз в год до 2 февраля года, следующего за отчетным.

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов определены основные задачи:

снижение негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую природную среду;

последовательное снижение объемов загрязнения путем модернизации котельных и оснащения их современными газопылеулавливающими установками;

реализация противопаводковых мероприятий и капитальный ремонт, в том числе берегоукрепление, регулирование и расчистка русел рек, противоналедные мероприятия;

распространение природоохранных знаний и воспитание бережного отношения к окружающей среде.

Таблица 2.34.

Реализация мероприятий в сфере рационального использования

природных ресурсов и охраны окружающей среды

№ п/п

Наименование проекта

срок реализации

объём предусмотренного финансирования, млн. руб.

всего

федеральный бюджет

республиканский бюджет

бюджет городского округа

собственные и привлеченные средства предприятий

Всего

545,62

195,38

62,97

141,73

145,54

2011

97,62

0,00

0,00

14,21

83,41

2012

113,83

60,10

7,51

28,01

18,20

2013

136,28

50,20

7,88

34,28

43,93

2014

98,95

42,54

23,79

32,62

0,00

2015

98,95

42,54

23,79

32,62

0,00

1.

Охрана окружающей среды

Всего

545,62

195,38

62,97

141,73

145,54

2011

97,62

0,00

0,00

14,21

83,41

2012

113,83

60,10

7,51

28,01

18,20

2013

136,28

50,20

7,88

34,28

43,93

2014

98,95

42,54

23,79

32,62

0,00

2015

98,95

42,54

23,79

32,62

0,00

1.1.

МЦП «Экологическая безопасность г. Улан-Удэ на гг. и на период до 2017 г.», в т. ч.:

Всего

540,82

195,38

58,17

141,73

145,54

2011

97,62

0,00

0,00

14,21

83,41

2012

113,83

60,10

7,51

28,01

18,20

2013

134,68

50,20

6,28

34,28

43,93

2014

97,35

42,54

22,19

32,62

0,00

2015

97,35

42,54

22,19

32,62

0,00

1.1.1.

Разработка проекта и установка циклона на котельной п. Тальцы-19

Всего

0,26

0,00

0,00

0,00

0,26

2011

0,26

0,00

0,00

0,00

0,26

2012

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2013

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.2.

Разработка проекта и строительство пылегазоочистных сооружений для вагранок плавильного участка чугунолитейного цеха

Всего

31,45

0,00

0,00

0,00

31,45

2011

31,45

0,00

0,00

0,00

31,45

2012

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2013

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3.

Разработка проекта и строительство пылегазоочистных сооружений для сталеплавильных печей №№1,2,3 в плавильном пролете сталелитейного цеха

Всего

39,13

0,00

0,00

0,00

39,13

2011

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2012

6,70

0,00

0,00

0,00

6,70

2013

32,43

0,00

0,00

0,00

32,43

2014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4.

Разработка и реализация проектов регулирования русел р. Воровка и Байдонов Ключ*

Всего

22,00

0,00

0,00

22,00

0,00

2011

1,50

0,00

0,00

1,50

0,00

2012

3,50

0,00

0,00

3,50

0,00

2013

7,00

0,00

0,00

7,00

0,00

2014

5,00

0,00

0,00

5,00

0,00

2015

5,00

0,00

0,00

5,00

0,00

1.1.5.

Проектирование установки по обеззараживанию очищенных сточных вод правобережных очистных сооружений канализации г. Улан-Удэ

Всего

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

2011

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

2012

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2013

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.6.

Проектирование установки по обеззараживанию очищенных сточных вод левобережных очистных сооружений канализации г. Улан-Удэ*

Всего

0,21

0,00

0,00

0,21

0,00

2011

0,21

0,00

0,00

0,21

0,00

2012

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2013

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.7.

Проектирование 1 очереди ливневой канализации г. Улан-Удэ

Всего

34,85

0,00

0,00

34,85

0,00

2011

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2012

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2013

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2014

17,43

0,00

0,00

17,43

0,00

2015

17,43

0,00

0,00

17,43

0,00

1.1.8.

Проектирование и реализация мероприятий защиты г. Улан-Удэ от затопления водами рек Уда и Селенга*

Всего

181,72

145,38

18,17

18,17

0,00

2011

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2012

75,13

60,10

7,51

7,51

0,00

2013

62,75

50,20

6,28

6,28

0,00

2014

21,92

17,54

2,19

2,19

0,00

2015

21,92

17,54

2,19

2,19

0,00

1.1.9.

Разработка и реализация проекта ликвидации подпочвенного скопления нефтепродуктов в мкр. 502 км. в зоне влияния фенольного отстойника ЛВРЗ*

Всего

6,50

0,00

0,00

6,50

0,00

2011

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2012

0,50

0,00

0,00

0,50

0,00

2013

2,00

0,00

0,00

2,00

0,00

2014

2,00

0,00

0,00

2,00

0,00

2015

2,00

0,00

0,00

2,00

0,00

1.1.10.

Разработка проекта, строительство и реализация программы по сбору и обезвреживанию загрязненных фенольных вод и рекультивация отстойника-накопителя

Всего

30,70

0,00

0,00

0,00

30,70

2011

7,70

0,00

0,00

0,00

7,70

2012

11,50

0,00

0,00

0,00

11,50

2013

11,50

0,00

0,00

0,00

11,50

2014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.11.

Проектирование и строительство полигона захоронения промышленных отходов г. Улан-Удэ *

Всего

114,00

50,00

40,00

24,00

0,00

2011

3,00

0,00

0,00

3,00

0,00

2012

3,00

0,00

0,00

3,00

0,00

2013

6,00

0,00

0,00

6,00

0,00

2014

51,00

25,00

20,00

6,00

0,00

2015

51,00

25,00

20,00

6,00

0,00

1.1.12.

Разработка проекта и строительство установки по сжиганию отходов промышленного производства, ТБО и каменноугольной смолы

Всего

44,00

0,00

0,00

0,00

44,00

2011

44,00

0,00

0,00

0,00

44,00

2012

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2013

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.13.

Разработка программы по рекультивации площадки промышленных отходов в п. Матросова*

Всего

24,50

0,00

0,00

24,50

0,00

2011

8,00

0,00

0,00

8,00

0,00

2012

8,50

0,00

0,00

8,50

0,00

2013

8,00

0,00

0,00

8,00

0,00

2014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.14.

Разработка проекта и создание питомника лесных культур *

Всего

10,50

0,00

0,00

10,50

0,00

2011

0,50

0,00

0,00

0,50

0,00

2012

5,00

0,00

0,00

5,00

0,00

2013

5,00

0,00

0,00

5,00

0,00

2014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.

Разработка проектной документации и реконструкция защитной дамбы на р. Байдонов ключ в г. Улан-Удэ

Всего

4,80

0,00

4,80

0,00

0,00

2011

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2012

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2013

1,60

0,00

1,60

0,00

0,00

2014

1,60

0,00

1,60

0,00

0,00

2015

1,60

0,00

1,60

0,00

0,00

* Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов местного бюджета.

2.2. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

Основной целью развития социальной сферы на среднесрочную перспективу является повышение качества жизни населения города Улан-Удэ.

Для достижения поставленной цели определены основные задачи по развитию социальной сферы:

обеспечение качества среды проживания, повышение уровня комфорта и безопасности существования,

обеспечение доступности образования и культуры, эффективности медицинского обслуживания, стабильности среды обитания и жилища,

реализация Программы демографического развития г. Улан-Удэ,

модернизация системы здравоохранения, образования, сферы культуры и жилищно-коммунального хозяйства,

совершенствование системы оплаты труда во внебюджетном секторе экономики, легализация «теневой» заработной платы,

обеспечение доступности жилья для различных слоев населения в соответствии с платежеспособным спросом. Переход на профессиональное управление жилищным фондом.

Таблица 2.35.

Финансирование мероприятий и инвестиционных проектов по разделу «Развитие социальной сферы»

№ п/п

Наименование проекта

срок реализации

объём предусмотренного финансирования,

млн. руб.

всего

федеральный бюджет

республиканский бюджет

бюджет городского округа

собственные и привлеченные средства предприятий

Всего

21 978,15

8 839,51

2 573,94

7 860,44

2 704,26

2011

4 403,43

3 051,41

564,91

628,32

158,79

2012

5 240,36

2 632,00

456,19

1 173,73

978,44

2013

3 740,47

1 049,30

528,26

1 781,64

381,26

2014

5 265,11

1 722,80

735,48

2 239,13

567,70

2015

3 328,78

384,00

289,10

2 037,61

618,07

2.2.1. Молодежная политика

В сфере молодежной политики основной целью является формирование условий для развития личности молодых людей, их успешной социализации и эффективной самореализации в социально-экономических условиях развития городского округа «город Улан-Удэ».

Результат достижения цели будет определяться следующими индикаторами:

Таблица 2.36.

Индикаторы молодежной политики

Индикаторы

2007

год

2011

год

2012

год

2013

год

2014

год

2015

год

Количество молодых семей, получивших жилищную субсидию, ед.

215

45

50

55

61

66

Доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общем количестве молодежи, %

0,4

4

5

6

7

8

Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях научной и социально-значимой направленности, в общем количестве молодежи, %

5

14

15,5

17

18

18

Вовлечение всех категорий молодежи, в том числе находящейся в трудной жизненной ситуации в городские мероприятия, %

30

45

45

45

45,5

45,5

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов определены основные задачи по развитию молодежной политики:

- оказание поддержки молодым семьям и молодым специалистам в решении жилищных вопросов,

- формирование позитивного социального опыта и решение вопросов занятости молодежи, ее гражданское становление, развитие духовности, воспитание чувства патриотизма, создание условий для реализации интеллектуально-творческого потенциала молодежи.

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса мероприятий по:

развитию методического, информационного, нормативно-правового обеспечения молодежной политики;

развитию добровольческих инициатив, поддержке деятельности детских и молодежных общественных объединений, некоммерческих организаций, являющихся площадками для социализации и освоения общественного опыта;

формированию здорового образа жизни среди молодежи, профилактике асоциального поведения, поддержке молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации

повышению эффективности работы в области патриотического воспитания, эстетического и физического развития детей и молодежи;

формирования у молодежи активной жизненной позиции, готовности к участию в общественно-политической жизни страны и государственной деятельности, развития молодежного парламентского движения;

выявления и продвижения способной и талантливой молодежи, содействие их профессиональному росту в сфере науки и образования.

Таблица 2.37.

Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в области молодежной политики

№ п/п

Наименование проекта

срок реализации

объём предусмотренного финансирования, млн. руб.

всего

федеральный бюджет

республиканский бюджет

бюджет городского округа

собственные и привлеченные средства предприятий

Всего

11,73

0,00

0,00

11,73

0,00

2011

2,26

0,00

0,00

2,26

0,00

2012

2,33

0,00

0,00

2,33

0,00

2013

2,38

0,00

0,00

2,38

0,00

2014

2,38

0,00

0,00

2,38

0,00

2015

2,38

0,00

0,00

2,38

0,00

1

Мероприятия в области молодежной политики, в т. ч.

Всего

11,73

0,00

0,00

11,73

0,00

2011

2,26

0,00

0,00

2,26

0,00

2012

2,33

0,00

0,00

2,33

0,00

2013

2,38

0,00

0,00

2,38

0,00

2014

2,38

0,00

0,00

2,38

0,00

2015

2,38

0,00

0,00

2,38

0,00

1.1.

ВЦП «Молодежь Улан-Удэ» на годы*

Всего

6,97

0,00

0,00

6,97

0,00

2011

2,26

0,00

0,00

2,26

0,00

2012

2,33

0,00

0,00

2,33

0,00

2013

2,38

0,00

0,00

2,38

0,00

2014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

* Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов местного бюджета.

2.2.2. Культура и искусство

Основной целью развития культуры и искусства на среднесрочную перспективу является сохранение культурного наследия Республики Бурятия, сохранение и развитие культурного потенциала граждан, формирование положительного имиджа г. Улан-Удэ как культурной столицы республики и туристического центра.

Результат достижения цели будет определяться следующими индикаторами:

Таблица 2.38.

Индикаторы культуры и искусства

Индикаторы

2007 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Объем платных услуг, млн. рублей

12,9

17,0

18,4

19,8

21,4

23,0

Число посещений музеев, тыс. человек

35,5

38,0

39,0

39,2

39,4

39,6

Количество автономных учреждений культуры

0

22

22

22

22

22

Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры, %

42,0

90,0

95,0

100,0

105,0

110,0

Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения

н/д

154

158

164

172

183

В том числе муниципальные библиотеки

н/д

27

31

35

40

46

Количество общегородских мероприятий, ед.

34

34

34

34

34

34

Среднемесячная заработная плата, рублей

6785

8 700

8 860

9 090

9 870

10 511

Основными задачами развития культуры и искусства являются:

Из за большого объема эта статья размещена на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11