ПРОГРАММА

социально – экономического развития

г. Шахты на 2011 – 2016 годы
ПАСПОРТ

Программы социально-экономического развития

г. Шахты на 2011 – 2016 годы

Основание
для разработки Программы

Постановление Администрации города Шахты № 000 от 3.08.2010 «О разработке Программы социально-экономического развития г. Шахты на 2011 – 2016 годы».

Заказчик Программы

Администрация г. Шахты

Разработчик Программы

Департамент экономики Администрации г. Шахты

Основная цель Программы

Обеспечение устойчивого социально-экономического развития города и неуклонного роста качества жизни горожан на основе формирования и совершенствования городской среды, состоящей из совокупности систем жизнеобеспечения, социальных институтов и возникающих между ними связей.

Основные задачи
Программы

-  Развитие институтов, обеспечивающих эффективное привлечение инвесторов.

-  Дальнейшее формирование законодательной базы, обеспечивающей стимулирование предпринимательской деятельности и укрепление инвестиционно-привлекательного имиджа города.

-  Поддержка и развитие видов экономической деятельности, обеспечивающих прирост налогового потенциала и социальную эффективность. Рост заработной платы.

-  Дальнейшее развитие малого бизнеса.

-  Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры.

-  Повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования.

-  Переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

-  Наращивание темпов роста жилищного строительства.

-  Повышение уровня благоустройства территории.

-  Привлечение населения к повышению уровня благоустройства территории.

-  Оптимизация транспортных потоков на территории города.

-  Обеспечение экологической безопасности городской среды.

-  Увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении за счет функционирования эффективной системы здравоохранения.

-  Переориентация системы здравоохранения на предупреждение заболеваний посредством оптимизации реализуемых мер по профилактике амбулаторной и стационарной медицинской помощи, обеспечивающей сокращение уровня заболеваемости.

-  Улучшение состояния медицинских учреждений.

-  Модернизация системы здравоохранения.

-  Выравнивание демографической ситуации.

-  Расширение «профессиональных» спортивных объектов.

-  Строительство и поддержание спортивных объектов для массового спорта по месту жительства

-  Создание условий для доступности занятиями массовым спортом на спортивных объектах

-  Вовлечение широких слоев населения в массовый спорт, популяризация здорового образа жизни.

-  Расширение в муниципальных общеобразовательных учреждениях возможностей для занятия спортом.

-  Создание единого образовательного пространства на территории города.

-  Увеличение мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях.

-  Вовлечение молодежи в общественную и социально-культурную жизнь города.

-  Поддержка талантливых детей и молодежи, популяризация их достижений среди населения города.

-  Внедрение инновационных методов в административную систему управления территорией.

-  Внедрение системы электронного предоставления муниципальных услуг.

Сроки реализации
Программы

г. г.

I этап - 2гг.;

II этап - 2гг.

Структура Программы,
перечень подпрограмм,
основных направлений
и мероприятий

Программа состоит из разделов:

1 Основные тенденции социально-экономического развития города и обоснование необходимости программно-целевого подхода;

1.1 Характеристика социально – экономического развития города Шахты;

1.2 Постановка проблем, определяющих приоритетные направления развития территории;

2  Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы социально – экономического развития г. Шахты на 2011 – 2016 годы, а также целевые индикаторы и показатели;

3  Система программных мероприятий и ресурсное обеспечение Программы;

4  Нормативное обеспечение Программы;

5  Механизм реализации, организация управления и контроль за ходом реализации Программы;

6  Оценка эффективности и последствий от реализации Программы.

Выделение подпрограмм не предусматривается.

Основные направления в рамках реализации программных мероприятий соответствуют поставленным задачам и направлены:

-  на создание условий для формирования устойчивой многопрофильной экономики, привлечение инвестиций, поддержание бизнеса, рост налогового потенциала территории;

-  на формирование комфортной, безопасной среды обитания и улучшение условий проживания;

-  на создание условий для укрепления здоровья населения и выравнивания демографической ситуации;

-  на создание условий для формирования развитой, гармоничной личности, являющейся патриотом своего города и отдающей предпочтение здоровому образу жизни;

-  на улучшение условий и качества предоставляемых населению муниципальных услуг.

Исполнители Программы

Отраслевые (функциональные) органы, структурные подразделения Администрации города

Объемы и источники
финансирования Программы

Всего –,37 млн. руб.

в том числе:

местный бюджет – 5 873,53 млн. руб.

областной бюджет – 2870,99 млн. руб.

федеральный бюджет – 1 160,27 млн. руб.

внебюджетные источники – 55 633,56 млн. руб.

В общем объеме финансирования:

2011 год – 8 286,49 млн. руб.

в том числе:

местный бюджет – 1 126,63 млн. руб.

областной бюджет – 204,99 млн. руб.

федеральный бюджет – 575,15 млн. руб.

внебюджетные источники – 6 379,71 млн. руб.

2012 год – 8 787,61 млн. руб.

в том числе:

местный бюджет – 1 692,98 млн. руб.

областной бюджет – 678,17 млн. руб.

федеральный бюджет – 237,18 млн. руб.

внебюджетные источники – 6 179,27 млн. руб.

2013 год – 7 408,20 млн. руб.

в том числе:

местный бюджет – 780,79 млн. руб.

областной бюджет – 421,13 млн. руб.

федеральный бюджет – 79,29 млн. руб.

внебюджетные источники – 6 126,97 млн. руб.

2014 год –,45 млн. руб.

в том числе:

местный бюджет – 732,12 млн. руб.

областной бюджет – 578,23 млн. руб.

федеральный бюджет – 84,21 млн. руб.

внебюджетные источники –,89 млн. руб.

2015 год –,84 млн. руб.

в том числе:

местный бюджет – 775,98 млн. руб.

областной бюджет – 590,24 млн. руб.

федеральный бюджет – 89,43 млн. руб.

внебюджетные источники –,18 млн. руб.

2016 год –,75 млн. руб.

в том числе:

местный бюджет – 765,02 млн. руб.

областной бюджет – 398,21 млн. руб.

федеральный бюджет – 94,98 млн. руб.

внебюджетные источники –,52 млн. руб.

Ожидаемые конечные
результаты реализации
Программы

Реализация Программы социально – экономического развития предусматривает достижение показателей (целевых индикаторов):

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Индекс промышленного производства, %

112,5

113,0

113,5

114,0

114,5

114,5

Количество инвестиционно-активных хозяйствующих субъектов из числа крупных и средних организаций, зарегистрированных на территории города, ед.

45

47

50

52

54

57

Объем инвестиций в основной капитал, млн. руб.

2921,06

1740,0

1815,0

1885,0

1955,0

2025,0

Темпы роста среднемесячной заработной платы, %

10,6

11,5

12,0

12,5

12,8

13,0

Число субъектов малого предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, ед.

9915

10263

10713

10800

10900

11000

Аварийность системы водоснабжения, ед./км.

9,31

8,93

8,39

7,93

7,48

7,11

Аварийность системы водоотведения, ед./км.

17,02

16,31

15,63

14,96

14,56

14,17

Потери тепла, тыс. Гкал.

50,24

49,63

49,05

49,05

49,05

49,05

Охват приборами учета электрической энергии многоквартирных домов, %.

94,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Охват приборами учета тепловой энергии многоквартирных домов, %.

15

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Объем жилищного строительства, тыс. м2

68,0

75,0

82,5

90,0

100,0

110,0

Объем выполняемой ручной уборки, тыс. м2

25265

29054

33136

33202

33654

34649

Объем выполняемой механизированной уборки, тыс. м2

49716

55500

57865

57980

58270

58386

Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц города, %

31,2

38,4

49,5

53,4

61,6

69,1

Доля твердых бытовых отходов, образованных населением и размещенных на хранение, %

80,9

82,0

85,0

90,0

95,0

100,0

Доля фактической обеспеченности зелеными насаждениями от нормативной обеспеченности, %

77,2

77,2

78,0

78,5

79,0

79,5

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет

69,4

69,5

69,6

69,7

69,8

69,9

Очередь в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, чел.

450

370

250

200

100

0

Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, в числе выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, %

85

90

95

97

98

100

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %

23,5

29,1

34,7

40,3

43,2

46,0

Доля детей в возрасте от 7 до 16 лет, получающих дополнительное образование в сфере культуры в общей численности детей данной возрастной категории, %

16,5

17,0

17,8

18,5

19,3

20,0

Внедрение в деятельность Администрации г. Шахты инноваций, ед.

1

2

2

2

2

2

Система организации
контроля исполнения
Программы

Контроль реализации Программы осуществляется Администрацией города Шахты .

Контроль проводится методом анализа достижения целевых индикаторов по результатам каждого из годов реализации программы.

Администрация г. Шахты не реже одного раза в год информирует Городскую Думу г. Шахты о ходе реализации Программы на заседании Городской Думы г. Шахты.


1 Основные тенденции социально-экономического развития города и обоснование необходимости программно-целевого подхода

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5