Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального образования

Айдырлинский поссовет

в редакции

решения Совета депутатов

муниципального образования

Айдырлинский поссовет

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2012 ГОД

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2013 И 2014 ГОДОВ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ

(тыс. рублей)

Наименование

РЗ

ПР

ЦСР

ВР

2012 год

2013 год

2014 год

Общегосударственные вопросы

01

1458,3

1445,45

1437,55

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

01

02

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

01

02

0020000

Глава муниципального образования

01

02

0020100

Фонд оплаты труда и страховые взносы

01

02

0020100

121

390,6

488,25

503,25

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

1033,5

922,6

899,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

01

04

0020000

1033,5

922,6

899,6

Центральный аппарат

01

04

0020400

1033,5

922,6

899,6

Фонд оплаты труда и страховые взносы

01

04

0020400

121

563,8

546,84

563,64

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты

01

04

0020400

122

7,0

10,0

10,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

01

04

0020400

242

45,0

155,76

155,96

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества

01

04

0020400

243

20,0

10,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

01

04

0020400

244

417,7

180,0

150,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

01

04

0020400

852

10,0

10,0

Резервные фонды

01

11

30,0

30,0

30,0

Резервный фонд

01

11

0700000

30,0

30,0

30,0

Резервные фонды Администрации Кваркенского района

01

11

0700400

30,0

30,0

30,0

Резервные фонды Администрации Кваркенского района

01

11

0700401

30,0

30,0

30,0

Резервные средства

01

11

0700401

870

30,0

30,0

30,0

Другие общегосударственные вопросы

01

13

4,2

4,6

4,7

Руководство и управление в сфере установленных функций

01

13

0010000

4,2

4,6

4,7

Государственная регистрация актов гражданского состояния

01

13

0013800

4,2

4,6

4,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

01

13

0013800

244

4,2

4,6

4,7

Национальная оборона

02

55,8

58,0

59,5

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

55,8

58,0

59,5

Руководство и управление в сфере установленных функций

02

03

0010000

55,8

58,0

59,5

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

02

03

0013600

55,8

58,0

59,5

Фонд оплаты труда и страховые взносы

02

03

0013600

121

44,3

44,3

45,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

02

03

0013600

244

11,5

13,7

13,9

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

25,0

Обеспечение пожарной безопасности

03

10

25,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

03

10

2479900

25,0

Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд

03

10

2479900

244

25,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

9308,8

741,95

710,0

Жилищное хозяйство

05

01

8765,7

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

05

01

0980102

5357,2

0,00

0,00

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа

05

01

0980102

411

5357,2

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

05

01

0980202

3146,3

0,00

0,00

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа

05

01

0980202

411

3146,3

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств местного бюджета

05

01

0980202

262,2

0,00

0,00

Бюджетные инвестиции в объекты государственной

собственности казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа

05

01

0980202

411

262,2

Благоустройство

05

03

543,1

741,95

710,0

Благоустройство

05

03

6000000

543,1

741,95

710,0

Уличное освещение

05

03

6000000

180,0

200,0

200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

05

03

6000100

244

180,0

200,0

200,0

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства

04

09

3150201

148,1

100,0

100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

04

09

3150201

244

148,1

100,0

100,0

Содержание мест захоронения

05

03

6000000

20,0

41,95

10,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

05

03

6000400

244

20,0

41,95

10,0

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений

05

03

6000000

195,0

400,0

400,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

05

03

6000500

244

195,0

400,0

400,0

Культура и кинематография

08

229,0

280,0

279,55

Культура

08

01

229,0

280,0

279,55

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии

08

01

4400000

229,0

280,0

279,55

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии

08

01

4409900

229,0

280,0

279,55

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества

08

01

4409900

243

7,0

15,0

7,19

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

08

01

4400100

244

222,0

265,0

262,36

Социальная политика

10

20,0

30,0

30,0

Социальное обеспечение населения

10

03

20,0

30,0

30,0

Обеспечение выплаты социального пособия на погребение и возмещение расходов, связанных с погребением

10

03

5052205

20,0

30,0

30,0

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам

10

03

5052205

313

20,0

30,0

30,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

267,4

268,4

278,3

Молодежная политика и оздоровление детей

07

07

4310100

13,9

14,9

16,6

Иные межбюджетные трансферты

07

07

4310100

540

13,9

14,9

16,6

Культура и кинематография

08

01

4409900

253,5

253,5

261,7

Иные межбюджетные трансферты

08

01

4409900

540

253,5

253,5

261,7

Условно утвержденные расходы

99

72,4

147,1

Условно утвержденные расходы

99

99

72,4

147,1

ИТОГО РАСХОДОВ

11364,3

2896,2

2942,0