Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто
- 30% recurring commission
- Выплаты в USDT
- Вывод каждую неделю
- Комиссия до 5 лет за каждого referral
к Нормативному правовому акту
от 01.01.2001 г.
ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита бюджета Барабашского сельского
поселения на 2008 год
Наименование | Код | Сумма, |
1 | 2 | 3 |
Администрация Барабашского сельского поселения | 1 961,87 | |
Всего источников финансирования дефицита бюджета Барабашского сельского поселения | 1 961,87 | |
в том числе: | ||
Остатки средств бюджетов | 1 961,87 | |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | 1 961,87 |
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
с. Барабаш
«12 » марта 2008 г. № 203
Барабашского сельского поселения
за 2007 год»
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Уставом Барабашского сельского поселения и Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Барабашском сельском поселении Муниципальный комитет Барабашского сельского поселения:
РЕШИЛ:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета Барабашского сельского поселения за 2007 год (Приложение 1).
2. Опубликовать данное решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Муниципального комитета
Барабашского сельского поселения
Приложение 1
к Решению Муниципального комитета
Барабашского сельского поселения
от 12 марта 2008 г. №_203
ОТЧЕТ
об исполнении бюджета Барабашского сельского поселения
за 2007 год
1. В соответствии с законодательством Российской Федерации в бюджет Барабашского сельского поселения зачисляются:
· единый налог на вмененный доход в размере 45%;
· налог на доходы с физических лиц в размере 10%;
· земельный налог в размере 100%
· налог на имущество физических лиц в размере 100%
· арендная плата за земельные участки (за исключением земельных участков, предназначенных для целей жилищного строительства), находящегося в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю, а также от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков, расположенных в границах поселений в размере 50%;
· арендная плата за земельные участки, находящиеся в государственной собственности на землю и предназначенные для целей жилищного строительства, а также от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков, расположенных в границах поселений в размере 50%;
· арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земельные участки (за исключением земельных участков, предназначенных для целей жилищного строительства) после разграничения государственной собственности на землю в размере 100%;
· арендная плата за земельные участки, предназначенные для целей жилищного строительства, после разграничения государственной собственности на землю в размере 100%
· безвозмездные и безвозвратные перечисления.
План по доходам Барабашского сельского поселения на 2007 год утвержден в сумме 7 845,93 тыс. рублей, в том числе по собственным доходам в сумме 4 464,00 тыс. рублей.
Исполнение доходной части бюджета за 2007 год составило 7 985,5 тыс. рублей (102 % к уточненному плану), в том числе по собственным доходам 5 007,7 тыс. рублей (112 % к уточненному плану).
За 2007 год в бюджет Барабашского сельского поселения поступило доходов в сумме 7 985,5 тыс. рублей, из них:
· собственные доходы – 5 007,7 тыс. рублей, что составляет 62,7% от всех доходов;
· безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации– 2 977,7 тыс. рублей, что составляет 37,3% от всех доходов.
Структура собственных доходов:
Наименование доходов | План на 2007 год тыс. руб. | Фактическое поступление за 2007год тыс. руб. | % исполнения | Доля поступлений о общем объеме собственных доходов % |
Налог на доходы физических лиц | 3 724,0 | 4 457,4 | 119,7 | 89 |
Единый налог на вмененный доход | 490,0 | 274,4 | 56 | 5,5 |
Налог на имущество физических лиц | 58,0 | 33,7 | 58 | 0,7 |
Земельный налог | 122,0 | 169,5 | 138,9 | 3,4 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 70,0 | 33,5 | 47,8 | 0,7 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений | 29,6 | 0,6 | ||
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 9,6 | 0,2 | ||
Итого | 4464,0 | 5007,7 | 112 | 100 |
Перевыполнение доходной части бюджета отмечено по следующим налогам и сборам:
Перевыполнен план по налогу на доходы физических лиц на 19,7% или на 733,4 тыс. рублей. Причиной перевыполнения плана является то, что в начале 2007 года поступают платежи за 2006 год, штрафы и пени по данному налогу.
По земельному налогу план перевыполнен на 38,9% или на 47,5 тыс. рублей. Перевыполнение плана по земельному налогу связано с тем, что поступает задолженность за 2006 год, штрафы и пени по указанному налогу и продолжается выкуп ранее арендованных земельных участков.
Невыполнение плана отмечено по следующим доходным источникам:
Не выполнен план по единому налогу на вмененный доход в сумме 215,6 тыс. рублей ( 44% от уточненного плана).
Не выполнен план по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности в сумме 36,5 тыс. рублей (52,2% от уточненного плана).
Не выполнен план по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. При плане 3 381,93 тыс. рублей выполнение безвозмездных поступлений составило 2 977,7. Неисполнение плана по безвозмездным поступлениям на сумму 404,23 тыс. рублей состоит из:
· дотации на выравнивание бюджета в сумме 311,7 тыс. рублей;
· субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 13,4 тыс. рублей;
· средства бюджетов поселений, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти в сумме 79,13 тыс. рублей.
2. Бюджет Барабашского сельского поселения за 2007 год по расходам выполнен на 74,06% от уточненного бюджета на текущий год. При уточненном бюджете 7 845,93 тыс. рублей исполнение бюджета составило 5 811,0 тыс. рублей.
Структура расходов
2.1. Общегосударственные расходы (0100).
Бюджет по расходам на содержание аппарата и другие общегосударственные расходы на 2007 год выполнен на 82,5 % (план 5160,64 тыс. рублей факт 4255,9 тыс. рублей). Отклонение составило 904,74 тыс. рублей.
Расходы | Эк. статья | План | Факт | Отклонение |
Заработная плата | 211 | 2581,74 | 2110,9 | 470,84 |
Прочие выплаты | 212 | 13,2 | 2,6 | 10,6 |
Начисления на оплату труда | 213 | 661,2 | 537,0 | 124,2 |
Услуги связи | 221 | 99,5 | 99,5 | 0 |
Транспортные услуги | 222 | 48,0 | 3,7 | 44,3 |
Коммунальные услуги | 223 | 100,0 | 93,1 | 6,9 |
Услуги по содержанию имущества | 225 | 869,8 | 774,5 | 95,3 |
Прочие услуги | 226 | 171,4 | 119,8 | 51,6 |
Прочие расходы | 290 | 155,0 | 55,6 | 99,4 |
Увеличение стоимости основных средств | 310 | 314,0 | 312,4 | 1,6 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 146,8 | 146,8 | 0 |
Итого | 5160,64 | 4255,9 | 904,74 |
2.2. Мобилизационная и вневойсковая подготовка (0202).
Бюджет по расходам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2007 год выполнен на 89,1% (план 123,8 тыс. рублей факт 110,4 тыс. рублей). Отклонение составило 13,4 тыс. рублей.
Расходы | Эк. статья | План | Факт | Отклонение |
Заработная плата | 211 | 97,6 | 87,0 | 10,6 |
Начисления на оплату труда | 213 | 26,2 | 23,4 | 2,8 |
Итого | 123,8 | 110,4 | 13,4 |
2.3. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (0309)
Бюджет по расходам на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий выполнен на 0% (план 195,75 тыс. рублей факт 0). Отклонение составило 195,75 тыс. рублей.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 |


