Бухгалтерская отчетность за 2008 год

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Коды

Форма № 1 по ОКУД

0710001

на 31 декабря 2008 г.

Дата (год, месяц, число)

2009

03

25

Организация: ОАО "Завьяловская Сельхозтехника»

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: выращивание зерновых и зернобобовых культур

по ОКВЭД

01.11.1,

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество / частная

по ОКОПФ/ОКФС

47 / 16

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

АКТИВ

Код стр.

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы (04, 05)

110

8

-

Основные средства (01, 02, 03)

120

20057

32317

Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61)

130

-

-

Доходные вложения в материальные ценности (03)

135

-

-

Долгосрочные финансовые вложения (06,82)

140

-

-

Отложенные налоговые активы (09)

145

-

-

Прочие внеоборотные активы

150

-

-

ИТОГО по разделу I

190

20065

32317

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

3546

12439

сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13, 16)

211

2494

10176

животные на выращивании и откорме (11)

212

-

-

затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)

213

-

1359

готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41)

214

-

184

товары отгруженные (45)

215

-

-

расходы будущих периодов (31)

216

582

4

прочие запасы и затраты

217

470

716

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)

220

1

1

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

1749

1749

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

231

1749

1749

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

1789

4210

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

241

1789

4210

учредителей по взносам в уставной капитал (75)

242

-

-

Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)

250

-

-

Денежные средства

260

44

80

Прочие оборотные активы

270

-

-

ИТОГО по разделу II

290

7129

18479

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

300

27194

50796

ПАССИВ

Код стр.

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (85)

410

5

5

Собственные акции, выкупленные у акционеров (81)

411

-

-

Добавочный капитал (87)

420

4005

3780

Резервный капитал (86)

430

-

-

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

-

-

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

-

-

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)(84)

470

18543

35843

ИТОГО по разделу III

490

22553

39628

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты (92, 95)

510

-

-

Отложенные налоговые обязательства (77)

515

-

-

Прочие долгосрочные обязательства

520

-

-

ИТОГО по разделу IV

590

-

-

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты (90, 94)

610

1000

5000

Кредиторская задолженность

620

3641

6168

поставщики и подрядчики (60, 76)

621

3217

5850

задолженность перед персоналом организации (70)

622

100

127

задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)

623

63

62

задолженность по налогам и сборам (68)

624

129

77

прочие кредиторы

625

132

52

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)

630

-

-

Доходы будущих периодов (83)

640

-

-

Резервы предстоящих расходов (89)

650

-

-

Прочие краткосрочные обязательства

660

-

-

ИТОГО по разделу V

690

4641

11168

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

700

27194

50796

СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7