ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению Правительства
Республики Бурятия
Таблица 5.1
Сводные результаты распределения финансовых средств по
разделам Программы
№ | Наименование мероприятия | Объем финансирования, млн, рублей | ||||
Всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет <*> | Муниципальный бюджет | Внебюджетные источники | ||
1 | Выполнение научно исследовательских и опытно конструкторских работ в области энергосбережения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | Организация системы коммерческого учета потребления коммунальных ресурсов в Республике Бурятия | 103,96 | 0,00 | 23,96 | 80,00 | 0,00 |
3 | Энергосбережение в организациях бюджетной сферы | 408,01 | 10,37 | 90,10 | 197,88 | 109,66 |
4 | Энергосбережение в ТЭК | 2462,98 | 0,00 | 0,00 | 38,10 | 2424,88 |
5 | Энергосбережение в Территориальных сетевых организациях | 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,00 |
6 | Энергосбережение в промышленности | 251,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251,22 |
7 | Энергосбережение в хозяйствующих субъектах среднего и малого предпринимательства | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 |
8 | Энергосбережение на предприятиях ЖКХ г. Улан-Удэ | 119,34 | 0,00 | 0,00 | 5,98 | 113,36 |
9 | Энергосбережение на транспорте | 8,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,30 |
10 | Энергосбережение в муниципальных образованиях | 1500,37 | 0,00 | 33,27 | 742,47 | 724,63 |
11 | Энергосбережение в особой экономической зоне | 185,64 | 177,34 | 0,00 | 0,00 | 8,30 |
12 | Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии | 1022,82 | 0,00 | 6,10 | 72,33 | 944,39 |
13 | Пилотные проекты | 12,10 | 0,00 | 0,00 | 4,73 | 7,37 |
14 | Зоны высокой энергетической эффективности | 14,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,94 |
15 | Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 0,24 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
16 | Предоставление субсидий отдельным категориям граждан на возмещение расходов, связанных с установкой приборов учета энергоресурсов | 22,27 | 0,00 | 22,27 | 0,00 | 0,00 |
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ | 6369,16 | 187,95 | 175,69 | 1141,49 | 4864,03 |
Примечания:
<*> Предполагаемое финансирование из республиканского бюджета, при наличии дополнительных доходов
Таблица 6.1
Ресурсное обеспечение Программы
Источники и направления финансирования | Общий объем финансирования, предусмотренный по Программе на весь период реализации | В том числе по годам реализации Программы: | ||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |||
Всего | 6369,16 | 368,63 | 1266,10 | 2250,73 | 294,81 | 253,27 | 234,58 | 1701,04 |
Республиканский бюджет <*> | 175,69 | 0,00 | 16,31 | 50,23 | 21,01 | 9,62 | 0,00 | 78,53 |
в том числе: | ||||||||
государственные капитальные вложения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
текущие расходы | 175,69 | 0,00 | 16,31 | 50,23 | 21,01 | 9,62 | 0,00 | 78,53 |
прочие нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Федеральный бюджет | 187,95 | 46,67 | 87,51 | 53,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
в том числе: | ||||||||
государственные капитальные вложения | 127,77 | 31,27 | 67,58 | 28,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
текущие расходы | 11,95 | 0,70 | 0,00 | 11,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
прочие нужды | 48,23 | 14,70 | 19,93 | 13,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Местный бюджет | 1141,49 | 0,00 | 69,00 | 580,62 | 19,10 | 19,00 | 0,00 | 453,77 |
в том числе: | ||||||||
капитальные вложения | 764,80 | 0,00 | 46,23 | 389,02 | 12,80 | 12,73 | 0,00 | 304,03 |
текущие расходы | 17,12 | 0,00 | 1,04 | 8,71 | 0,29 | 0,29 | 0,00 | 6,81 |
прочие нужды | 359,57 | 0,00 | 21,74 | 182,90 | 6,02 | 5,99 | 0,00 | 142,94 |
Внебюджетные источники | 4864,03 | 321,96 | 1093,28 | 1566,11 | 254,70 | 224,65 | 234,58 | 1168,74 |
в том числе: | ||||||||
капитальные вложения | 3255,24 | 215,71 | 728,85 | 1049,29 | 170,65 | 150,52 | 157,17 | 783,06 |
текущие расходы | 73,58 | 4,83 | 17,01 | 23,50 | 3,82 | 3,37 | 3,52 | 17,53 |
прочие нужды | 1535,20 | 101,42 | 347,42 | 493,32 | 80,23 | 70,77 | 73,89 | 368,15 |
Примечания:
<*> Предполагаемое финансирование из республиканского бюджета, при наличии дополнительных доходов


