Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2010 г.

Коды

Форма № 1 по ОКУД

0710001

Дата

31.12.2010

Организация: Открытое акционерное общество "Московский подшипник"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

29.14.1

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 115088 Россия, Москва, Шарикоподшипниковская 13

АКТИВ

Код строки

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

0

0

Основные средстава

120

Незавершенное строительство

130

1 729

2 332

Доходные вложения в материальные ценности

135

0

0

Долгосрочные финансовые вложения

140

9 838

9 813

Отложенные налоговые активы

145

30 100

49 216

Прочие внеоборотные активы

150

2 811

3 021

ИТОГО по разделу I

190

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

в т. ч. сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

животные на выращивании и откорме

212

0

0

затраты в незавершенном производстве

213

готовая продукция и товары для перепродажи

214

28 369

19 305

товары отгруженные

215

0

204

расходы будующих периодов

216

2 922

2 188

прочие запасы и затраты

217

0

0

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

16 296

16 941

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

0

0

в том числе покупатели и заказчики

231

0

0

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

94 619

89 252

в том числе покупатели и заказчики

241

63 406

45 666

авансы выданные

242

17 940

19 379

прочие дебиторы

244

13 273

24 207

Краткосрочные финансовые вложения

250

0

0

Денежные средства

260

3 347

4 444

Прочие оборотные активы

270

1 004

4 682

Итого по разделу II

290

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

300

1

1

ПАССИВ

Код строки

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

1310

Собственные акции, выкупленные у акционеров

1320

0

0

Переоценка внеоборотных активов

1340

0

0

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

Резервный капитал

1360

0

0

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1370

ИТОГО по разделу III

1300

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

1410

Отложенные налоговые обязательства

1420

0

0

Резервы под условные обязательства

1430

0

0

Прочие обязательства

1450

0

0

Итого по разделу IV

1400

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

1510

27 440

27 128

Кредиторская задолженность

1520

в т. ч. поставщики и подрядчики

задолженность перед персоналом организации

19 583

18 051

задолженность перед внебюджетными фондами

8 808

5 150

задолженность по налогам и сборам

32 749

57 110

авансы полученные

53 649

31 090

прочие кредиторы

1 020

984

Доходы будущих периодов

1530

0

0

Резервы предстоящих расходов

1540

24 995

23 318

Прочие краткосрочные обязательства

1550

715

2 276

ИТОГО по разделу V

1500

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

700

1

1

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Наименование показателя

Код строки

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

Арендованные основные средства

910

0

0

в том числе по лизингу

911

0

0

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920

29

29

Товары, принятые на комиссию

930

0

0

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

940

48 810

41 072

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

0

0

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

Износ жилищного фонда

970

325

330

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов

980

0

0

Нематериальные активы, полученные в пользование

990

0

0


Отчет о прибылях и убытках
за 2010г.

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4