I. Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа «Город Великие Луки» |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ пока- зателя | Показатели | Единица измерения | Отчетная информация | Примечание |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Экономическое развитие |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дорожное хозяйство и транспорт |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен: | Пункт 1 Доклада за 2008 год не являются отчетными согласно примечания к распоря-жению Правительства РФ от 11.09.08 № 000 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
процентов | 5,0 | 1,8 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | Снижение доли отремонтированных дорог в 2008 году по сравнению с 2007 годом связано с тем, муниципальный контракт на выполнение данного Вида работ был заключен на гг. Большая доля работ (5200,0 м.) была выполнена в 2007 году. В 2008 году был выполнен окончательный объем работ –(1933 м.) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
текущий ремонт | процентов | 12,2 | 8,3 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | Снижение доли в 2008 году по сравнению с 2007 г. обусловлено тем, что в 2008 году в большей степени, чем в 2007 году, производился текущий ремонт грунтовых дорог и тротуаров. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Доля автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием, переданных на техническое обслуживание не муниципальным и (или) государственным предприятиям на основе долгосрочных договоров (свыше 3 лет) | процентов | – | – | – | – | – | Пункт 2 Доклада за 2008 год не являются отчетными согласно примечания к распоря-жению Правительства |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процентов | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Доля населения, проживаю- щего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железно- дорожного сообщения с административным центром городского округа (муници- пального района), в общей численности населения городского округа | процентов | – | – | – | – | – | Пункт к полномочиям городского округа не относится |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Развитие малого и среднего предпринимательства |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 6 | Число субъектов малого предпринимательства Доля среднесписочной численности работников малых предприятий в среднесписочной численности работников | Единиц на 1000 чел. населения процентов | Пункты 5 и 6 Доклада за 2008 год не являются отчетными согласно примечанию к распоряжению Правительства РФ от 11.09.08 № 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Улучшение инвестиционной деятельности |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства - всего в том числе: - для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства - для комплексного освоения в целях жилищного строительства | га га га | 19,85 7,97 - | 38,93 17,24 - | 7,02 1,6 - | 25,0 2,0 2,0 | 25,0 2,0 2,0 | Пункт 7 Доклада за 2008 год не является отчетным согласно примечания к распоряжению Правительства РФ от 11.09.08 № 000 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом в общей площади городского округа | процент | 73,77 | 73,8 | 73,9 | 74,0 | Пункт 8 Доклада за 2008 год не является отчетным согласно примечания к распоряжению Правительства РФ от 11.09.08 № 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Средняя продолжительность периода с даты принятия решения о предоставлении земельного участка для строительства или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) по предоставлению земельных участков до даты получения разрешения на строительство | дней | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | Пункт 9 Доклада за 2008 год не является отчетным согласно примечания к распоряжению Правительства РФ от 11.09.08 № 000 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкур-сов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию: - объектов жилищного строительства, в том числе индивидуального жилищного строительства, - в течение 3 лет - иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет | га га | 6,8 1,7 | 7,3 2,1 | – – | – – | – – | Пункт 10 Доклада за 2008 год не является отчетным согласно примечания к распоряжению Правительства РФ от 11.09.08 № 000 В связи с увеличения предоставленных земельных физическим и юридическим лицам, а также организациям любой формы собственности |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
11-12 | Пункт 11-12 не относится к городскому округу |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. Доходы населения |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних пред-приятий и некомерчнских ор-ганизаций городского округа | % | 65,9 | 65 | 65 | 65 | Показателями по 2007 году органы государственной статистики не располагают |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Среднемесячная номиналь-ная начисленная заработная плата работников: - крупных и средних предприятий и некоммер-ческих организаций городского округа - муниципальных детских дошкольных учреждений - учителей муниципальных общеобразовательных учреждений - прочих работающих в муниципальных общеобразо-вательных учреждениях (административноуправ-ленческого, учебно-вспомо-гательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляю-щих учебный процесс) - врачей муниципальных учреждений здравоохранения - среднего медицинского персонала муниципальных учреждений здравоохранения | рублей | 4096 7554 4192 12261 5881 | 12025 5300 9616 6200 15636 6950 | 12600 6567 10619 7342 17246 7932 | 13200 6995 12743 8810 17699 8218 | 14000 7345 12475 8810 18111 8530 | Показателями по 2007 году органы государственной статистики не располагают Перевод на новые условия оплаты труда Перевод на новые условия оплаты труда Перевод на новые условия оплаты труда Рост номинальной заработной платы в отчетном году обусловлен повышением окладов по Единой тарифной сетке с 01.02.2008 г. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
III. Здоровье |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Удовлетворенность населения медицинской помощью | % числа опрошенных |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Доля населения, охваченного профилактическими осмотрами | процент | 99,3 | 99,2 | 99,3 | 99,5 | 99,5 | В 2008 году часть населения, охваченного профилактическими осмотрами было охвачено 53% (в 2007 г. – 48%). Осмотрено всего в 2008 году 53188 человек, включая детское население, на 4691 человек больше (в 2007 году осмотрено 48497 человек). Продолжается дополнительная диспансеризация работающих граждан, работников, занятых на производствах с вредными условиями труда. Проводятся профилактические осмотры детей декретированных возрастов. Процент охвата профилактическими осмотрами от числа подлежащих из года в год выше 99% |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Доля амбулаторных учреждений, имеющих медицинское оборудование в соответствии с табелем оснащения | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | П.17 Доклада за 2008 г. не относится к отчетным согласно распоряжению Правительства РФ Амбулаторно-поликлинические учреж-дения города оснащены медицинским оборудованием согласно табеля оснащения. Однако, большая часть оборудования имеет срок эксплуата-ции больше 20 лет. Из-за недостаточного финансирования приоб-ретаемое медицинское оборудование не может полностью заменить устаревшее. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Доля муниципальных |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
применяющих медико-экономические стандарты оказания медицинской помощи | процент | - | - | - | - | 25 | В настоящее время лечебными учреждениями города применяется только медицинский стандарт. Оплата медицинских услуг осуществляется согласно поданных реестров за полеченных больных ежемесячно по тарифам, утвержденным согласительной комиссией при ГК Псковской области по здравоохранению и фармации по законченным случаям в стационарах, поликлиниках и дневных стационарах. Медико-экономические стандарты на уровне области не разработаны. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
переведенных на оплату медицинской помощи по результатам деятельности | процент | Не переведены |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
переведенных на новую систему оплаты труда, ориентированную на результат | процент | Не переведены |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
переведенных преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования | процент | Не переведены |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет: | единиц | 713 | 687 | 715 | 719 | 720 | В 2008 году отмечается снижение смертности лиц в возрасте до 65 лет на 26 случаев. Снизилась смертность от злокачественных новообразований на 20 случаев, несчастных случаев на 6. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
на дому - всего | единиц | 249 | 232 | 244 | 242 | 239 | На дому смертность снизилась в 2008 году на 17 случаев. Также за счет злокачественных новообразований и несчастных случаев. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе от инфаркта миокарда | единиц | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | Смертность на дому от инфаркта миокарда и инсульта регистрируется по данным судебно-медицинской экспертизы. Данные лица, как правило, за медицинской помощью не обращаются. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
от инсульта | 12 | 13 | 14 | 13 | 12 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в первые сутки в стационаре всего | единиц | 82 | 92 | 90 | 89 | 87 | В первые сутки в стационаре МУЗ «ЦГБ» в 2008 году выросла смертность на 2 случая от инфаркта миокарда, на 4 случая от инсульта и на 6 случаев - в следствие травм (в основном от ДТП) и отравлений. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе от инфаркта миокарда, | единиц | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
от инсульта | единиц | 7 | 11 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | Число случаев смерти детей до 18 лет: | единиц | 8 | 13 | 12 | 11 | 12 | В 2008 году детей до 18 лет умерло на 5 человек больше, чем в 2007 году. Выросла смертности за счет смерти детей в роддоме – на 2 случая и на дому на 2 случая. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
На дому | единиц | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | Из умерших на дому 5 детей умерли от несчастных случаев (3 детей – отравление окисью углерода, 1 ребенок – ДТП и 1 ребенок – механическая асфиксия) 1 ребенок умер от злокачественного новообразования. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
в первые сутки в стационаре | единиц | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | В первые сутки в стационаре МУЗ «ДГБ» умерло в 2008 году 3 детей, также как и в 2007 году. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Число работающих в муниципальных учрежде-ниях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения (на конец года) всего | человек | 204,6 | 197,1 | 185,3 | 185,9 | 185,9 | В связи с изменением численности работающих, в учреждениях здравоохранения меняется показатель числа работающих в расчете на 10000 населения |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: число врачей в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения (на конец года) | человек | 31,46 | 30,65 | 31,0 | 31,1 | 31,3 | Лечебно-профилактические учреждения города нуждаются во врачах узких специальностей: эндокринологах, неонатологах, рентгенологах, детских хирургах, врачей скорой медицинской помощи |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них участковых врачей и врачей общей практики | человек | 5,76 | 5,34 | 5,38 | 6,0 | 6,1 | Педиатрические участки укомплектованы врачами-педиатрами на 91,3%. Из 23 участков укомплектован 21. Терапевтические участки укомплектованы врачами-терапевтами на 91,3%. Из 34 участков укомплектованы 28. На текущий момент из 35 участков (1 организован дополнительно) укомплектовано 30. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
число среднего медицинского персонала в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения (на конец года) | человек | 71,51 | 93,15 | 91,11 | 92,1 | 92,31 | В связи с изменением численности среднего медицинского персонала, в учреждениях здравоохранения меняется показатель числа средних медицинских работников в расчете на 10000 населения |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них участковых медицинских сестер и медицинских сестер врачей общей практики | человек | 6,15 | 6,23 | 6,28 | 6,2 | 6,2 | Укомплектованность участковыми медицинскими сестрами составляет 100% |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Уровень госпитализации в муниципальные учреждения здравоохранения | человек на 100 человек населе-ния | 19,9 | 20,0 | 20,3 | 20,2 | 20,1 | Уровень госпитализации в 2008 и 2007 г. г. находится на одном уровне и зависит в основном от роста у населения хронических заболеваний и его старением. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре муниципальных учреждений здравоохранения | дней | 12,0 | 10,9 | 11,5 | 11,5 | 11,3 | Средняя длительность пребывания пациента на койке уменьшается за счет улучшения диагностики заболеваний и повышения качества лечения |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Среднегодовая занятость койки в муниципальных учреждениях здравоохранения | дней | 334,5 | 321,2 | 325,1 | 326,9 | 324,4 | Среднегодовая занятость койки в 2008 году несколько снизилась по сравнению с 2007 годом. Это объясняется уменьшением плановой госпитализации больных в первом полугодии 2008 года в хирургическое отделение из-за отсутствия препарата «Атропин», а также уменьшением плановой госпитализации больных детей в детскую городскую больницу в летний оздоровительный период. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения на 10000 человек населения | штук | 85 | 86 | 85 | 85 | 85 | Обеспеченность койками на 10000 населения в муниципальных учреждениях здравоохранения в 2008 году несколько увеличилась и составила 86 за счет снижения количества населения в городе. Количество коек в 2007 и 2008 г. г. не сокращалось. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Стоимость содержания одной койки в муниципальных учреждениях здравоохранения в сутки | Руб. | 195,36 | 184,3 | 164,1 | 169,8 | 173,2 | Расходы на содержание одной койки в сутки снизились в отчетном году из-за сокращения расходов на текущий ремонт и приобретение медицинского оборудования. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | Средняя стоимость койко-дня в муниципальных стационарных медицинских учреждениях | Руб. | 237,02 | 227,94 | 194,09 | 200,86 | 204,84 | Средняя стоимость койко-дня в муниципальных учреждениях в отчетном году возросла в следствие повышения тарифа по ОМС, связанного с повышением заработной платы с 01.02.2008 г. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | Объем медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями здравоохранения, в расчете на одного жителя: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
стационарная медицинская помощь | Койко-день | 2,368 | 2,354 | 2,393 | 2,393 | 2,393 | В связи с уменьшением количества населения, объем оказания стационарной медицинской помощи снизился на 0,014 на одного жителя. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
амбулаторная помощь | Посещение | 5,847 | 6,582 | 7,571 | 7,751 | 7,751 | Рост объемов оказания амбулаторной помощи в расчете на одного жителя обусловлен увеличением количества врачебных посещений на 61621 посещение. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Дневные стационары всех типов | Койко-день | 0,293 | 0,293 | 0,349 | 0,349 | 0,345 | Объемы оказания медицинской помощи в дневных стационарах на одного жителя остались на уровне 2007 года |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
скорая медицинская помощь | вызов | 0,452 | 0,445 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | Снижение количества вызовов на одного жителя связано с улучшением работы амбулаторно-поликлинических учреждений |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи муниципальными учреждениями здравоохранения: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
стационарная медицинская помощь | Руб. | 475,1 | 582,2 | 699,7 | 706,3 | 709,4 | Рост стоимости единицы объема стационарной и амбулаторной медицинской помощи обусловлен увеличением тарифа по ОМС в связи с повышением заработной платы с 01.02.2008 года и стоимости приобретаемых медикаментов и продуктов питания |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
амбулаторная помощь | Руб. | 67,21 | 94,02 | 100,0 | 101,4 | 102,9 | Рост стоимости единицы объема амбулаторной медицинской помощи обусловлен увеличением тарифа по ОМС в связи с повышением заработной платы с 01.02.2008 года |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дневные стационары всех типов | Руб. | 194,8 | 145,5 | 270,9 | 270,9 | 270,9 | В 2008 году в МУЗ «Детская городская больница» произошло перевыполнение объема оказания медицинской помощи, а оплата производилась в пределах согласованных объемов, в следствие чего стоимость единицы объема уменьшилась |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорая медицинская помощь | Руб. | 891,6 | 942,7 | 1418,4 | 1320,8 | 1363,2 | Стоимость единицы объема скорой медицинской помощи возросла в связи с увеличением расходов на оплату труда, приобретением медикаментов, оплату ГСМ и коммунальных услуг |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IY. Дошкольное и дополнительное образование |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования детей | % числа опрошенных | п.31-32 Доклада за 2008 г. являются отчетным согласно примечания к распоряжению Правительства РФ от 11.09.08 № 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования детей | % числа опрошенных |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Доля детей в возрасте от 3 до7лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или)услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей от 3 до 7 лет | процентов | 76,2 | 78,4 | 77 | 77 | 77 | Увеличение в 2008 году за счет дополнительных групп в детских садах и открытия в школах групп предшкольной подготовки |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Удельный вес детей в возрасте лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно - правовой формы и формы собственности | процентов | 51 | 55 | 55 | 57 | 60 | Развитие новых направлений дополнительного образования |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Доля детских дошкольных муниципальных учреждений в общем числе организаций, в том числе субъектов малого предпринимательства, оказы-вающих услуги по содержанию детей в таком учреждении, услуги по дошкольному обра-зовании и получающих средства бюджета городского округа на оказание таких услуг | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Доля детей в возрасте от 5 до 7 лет, получающих дошкольные образовательные услуги | процентов | 90 | 97,4 | 98 | 98 | 99 | За счет открытия групп предшкольной подготовки |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Y. Образование (общее) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Удовлетворенность населения качеством общего образования | процентов числа опрошенных |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, в числе выпускников общеобразовательных муниципальных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене | процентов | 80,3 | 91,7 | 93 | 94 | 97 | Создание городского центра оценки качества образования |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных: - на нормативное подушевое финансирование | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- на новую систему оплаты труда, ориентированную на результат | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Доля муниципальных обще- образовательных учреждений с числом учащихся на 3-й ступени обучения (10 - 11 классы)менее 150 человек в городской мест-ности и менее 84 человек в сельской местности в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | 81,25 | 87,5 | 93,75 | 93,8 | 87,5 | Приведение норматива в соответствии с областными нормативами в рамках КПМО |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Численность учащихся, прихо-дящихся на одного работающего в муниципальных общеобразо-вательных учреждениях - всего | человек | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: на одного учителя | человек | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
на одного прочего работающего в муниципальных общеобразовательных учреждениях (административно- управленческого, учебно - вспомо-ного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс) | человек | 15 | 13 | 13 | 14 | 14 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях: | человек | 22,2 | 23,7 | 24 | 24 | 24 | Приведение норматива в соответствии с областными нормативами в рамках КПМО |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
YI. Физическая культура и спорт |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | процентов | 8,5 | 9,9 | 10,3 | 10,7 | 11,1 | Увеличение числа занимающихся стало возможным благодаря укреплению материальной базы, построено в микрорайонах 13 спортивных площадок. На стадионе «Экспресс» уложено футбольное поле с искусственным покрытием, В школе №2 построена многофункциональная спортивная площадка с искусственным покрытием |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
YII. Жилищно-коммунальное хозяйство |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме | процен-тов | 0 | 0 | 0,5 | 1,0 | 1,5 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом | процентов | 2,2 | 9,8 | 15,0 | 20,0 | 25,0 | Рост в 2008 году связан с выполнением условия Федерального Закона (Глава5, ст14., пп.3). Создание ТСЖ с целью получения средств из фонда на проведение капитального ремонта многоквартирных домов. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
управление муниципальным или государственным учреждением либо предприятием | процентов | 0 | 40,2 | 26,2 | 0 | 0 | В 2008 году был проведен конкурс по отбору управляющих организаций. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
управление управляющей организацией другой организационно-правовой формы | процентов | 0 | 50,0 | 58,3 | 79,0 | 73,5 | В 2008 году был проведен конкурс по отбору управляющих организаций. ( Постановление Правительства №75 от 01.01.2001) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
управление хозяйственным обществом с долей участия в уставном капитале субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) не более 25 процентов | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо - тепло-, газо-, электро-снабжению, водоотведе-нию, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраст-руктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта РФ и (или) городского округа в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммуналь-ного комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа | процентов | 0 | 50,0 | 56,0 | 75,0 | 100,0 | Пункт 44 Доклада за 2008 год не является отчетным согласно примечания к распоряжению Правительства РФ от 11.09.08 № 000 Рост в 2008 году связан с выполне-ниием условий Федерального Закона « О фонде содействия реформированию ЖКХ» (Глава 5, ст.14, пп.1) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
45. | Доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и (или) оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций, осуществляющих данные виды деятельности на территории городского округа, кроме товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов | процентов | 0 | 50,0 | 58,3 | 79,0 | 73,5 | Пункт 45 Доклада за 2008 год не является отчетным согласно примечания к распоряжению Правительства РФ от 11.09.08 № 000 Рост в 2008 году связан с выполнением условия Федерального Закона « О фонде содействия реформированию ЖКХ» Пункт 46-47 Доклада за 2008 год не являются отчетными согласно примечания к распоряжению Правительства РФ от 11.09.08 № 000 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Доля объема отпуска коммунальных ресурсов, счета за которые выставлены по показаниям приборов учета | процент | 55,8 | 54,8 | 56,0 | 57,0 | 58,0 | Снижение доли объема в 2008 году по сравнению с 2007 годом связано с экономным потреблением коммунальных ресурсов населением, у которых установлены внутриквартирные приборы учета, в связи с увеличением тарифов. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги | процент | 102,3 | 99,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Сбор платежей за ЖКУ в 2008 году снизился по сравнению с 2007 годом в связи со снижением платежеспособности населения. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Процент подписанных паспортов готовности жилищного фонда и котельных ( по состоянию на 15 ноября отчетного года) | процентов | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Отношение тарифов для промышленных потребителей к тарифам для населения: - по водоснабжению - по водоотведению | Процен-тов | 165 155 | 163 151 | 150 138 | 1 1 | 1 1 | Пункт 49 Доклада за 2008 год не является отчетным согласно примечания к распоряжению Правительства РФ от 11.09.08 № 000 Изменение тарифов предусмотрено в соответствии с утвержденными графиками ликвидации «перекрестного» субсидирования. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя - всего | кв. метр | 20,9 | 21,4 | 21,5 | 21,6 | 21,7 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе введенная в действие за год | кв. метр | 0,08 | 0,12 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Число жилых квартир в расчете на 1000 человек населения, всего | кв. метр | 406 | 411 | 412 | 412 | 412 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе введенных в действие за год | кв. метр | 1,17 | 1,37 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Объем жилищного строительства, предусмотрен-ный в соответствии с выданными разрешениями на строительство жилых зданий: - общая площадь жилых помещений - число жилых квартир | кв. метров единиц | 4244,6 59 | 20795 294,0 | - - | 22000 300,0 | 25000 330,0 | За счет увеличения производительности строительных организаций. Расчет на освоение «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осу-ществлен государственный кадастровый учет | % | 40,3 | 46 | 64 | 82 | 100 | Работы по формированию и проведению государственного кадастрового учета земельных участков осуществляется за счет средств местного бюджета и частично за счет средств собственников помещений в многоквартирных домах. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Год утверждения или внесения последних изменений: - в генеральный план городского округа - в правила землепользования и застройки городского округа - в комплексную программу развития коммунальной инфраструктуры | год год год | 1993 2006 - | - | Пункт 54 Доклада за 2008 год не является отчетным согласно примечания к распоряжению Правительства РФ от 11.09.08 № 000 Принятие программы планируется в 2009 году |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IX. Организация муниципального управления |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Удовлетворенность населе-ния деятельностью органов местного самоуправления городского округа, в том информационной открытостью | % числа опрошен-ных | Пункт 55 Доклада за 2008 год не является отчетным согласно примечания к распоряжению Правительства РФ от 11.09.08 № 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений (бюджетных и автономных) в городском округе) | процент | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Доля собственных доходов местного бюджета (за исключ. безвозмездных поступлений, поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений и доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями) в общем объеме доходов муниципального образования | процентов | 42,71 | 48,14 | 43,43 | 46,75 | 47,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов | процентов | 726 | 911 | 860 | 860 | 860 | Увеличение показателя в 2008 году произошло в связи с увеличением количества общегородских мероприятий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) | Процент числа опрошен-ных | П.59 Доклада за 2008 год не является отчетным в соответствии с примечанием к распоряжению Правительства РФ от 11.09.08 № 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Доля кредиторской задолженности по оплате труда (включая yачисления на оплату труда) муници-пальных бюджетных учреждений | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Доля объектов капитального строительства, по которым не соблюдены нормативные или плановые сроки ввода в эксплуатацию, в общем количестве объектов капитального строительства: | процент | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- в том числе доля объектов капитального строительства муниципальной формы собственности, по которым не соблюдены нормативные или плановые сроки ввода в эксплуатацию, в общем количестве объектов капитального строительства муниципальной формы собственности | процент | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Утверждение бюджета на 3 года(данный показатель оценивается в случае, если субъект РФ перешел на 3-летний бюджет) | Да/нет | нет | да | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Среднегодовая численность населения | Тыс. чел. | 100,7 | 99,8 | 99,6 | 99,5 | 99,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Общий объем расходов бюджета муниципального образования - всего в том числе: | Тыс. руб. | 971317 | 1273155 | 1215401 | 1126658 | 1158640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
на бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств | Тыс. руб. | 106859 | 216738 | 43572 | 16848 | 16473 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на образование (общее, дошкольное) | Тыс. руб. | 373862 | 522882 | 574064 | 597522 | 596898 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них бюджетные инвестиции на увеличении стоимости основных средств | Тыс. руб. | 20233 | 32809 | 6588 | 10743 | 11072 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
расходы на оплату труда и начисления на оплату труда | Тыс. руб. | 240615 | 326218 | 386665 | 415807 | 419884 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
На здравоохранение | Тыс. руб. | 220338 | 209028 | 212343 | 215190 | 221032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них бюджетные инвестиции на увеличении стоимости основных средств | Тыс. руб. | 50897 | 13873 | 7901 | 1619 | 1665 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
расходы на оплату труда и начисления на оплату труда | Тыс. руб. | 77719 | 86535 | 112134 | 117941 | 122729 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
На культуру | Тыс. руб. | 39405 | 53042 | 79955 | 56236 | 57185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них бюджетные инвестиции на увеличении стоимости основных средств | Тыс. руб. | 2287 | 2869 | 3116 | 2164 | 1541 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
расходы на оплату труда и начисления на оплату труда | Тыс. руб. | 20658 | 27032 | 34830 | 37826 | 39721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
На физическую культуру и спорт | Тыс. руб. | 3598 | 8048 | 6531 | 7211 | 7701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них бюджетные инвестиции на увеличении стоимости основных средств | Тыс. руб. | 918 | 2433 | 2830 | 350 | 455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
расходы на оплату труда и начисления на оплату труда | Тыс. руб. | 1238 | 2187 | 2713 | 2980 | 3143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тыс. руб. | 243310 | 366865 | 174352 | 140748 | 146333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них бюджетные инвестиции на увеличении стоимости основных средств | Тыс. руб. | 29430 | 156250 | 21400 | 291 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
расходы на компенсацию разницы между экономии- чески обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
расходы на покрытие убыт- ков, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно - коммунальные услуги | Тыс. руб. | 2754 | 730 | 994 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
На содержание работников органов местного самоуправления | Тыс. руб | 31993 | 37820 | 43414 | 46218 | 47343 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них в расчете на одного жителя муниципального образования | Руб. | 194,5 | 228,7 | 269,7 | 304,8 | 313,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
На развитие и поддержку малого предпринимательства из них | Тыс. руб. | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в расчете на одно малое предприятие муниципаль-ного образования | Тыс. руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в расчете на одного жителя муниципального образования | Тыс. руб | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
На транспорт из них | Тыс. руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
бюджетные инвестиции на увеличении стоимости основных средств | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
из них | Тыс. руб. | - | 34680 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
бюджетные инвестиции на увеличении стоимости основных средств | 34680 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа «Город Великие Луки»
НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?


