Согласовано: Утверждено:
Глава Вурнарского городского Директор
поселения Владимиров Р. Ш.
____________________ _____________________
«____»_________201__г «_____»____________201___г
Программа в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности
,
осуществляющее регулируемую деятельность
в сфере передачи электрической энергии
на годы
п. Вурнары
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование | - Программа энергосбережения на годы | |||||||||||||||||||||
Основания для разработки Программы | - Федеральный закон от 01.01.2001 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. № 000 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности»; - Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 01.01.2001 г. № 27 «О Республиканской целевой программе энергосбережения в Чувашской Республике на годы и на период до 2020 года»; - Приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 01.01.2001 г. № 01/06-573 | |||||||||||||||||||||
Исполнитель Программы | ||||||||||||||||||||||
Цель Программы | - повышение эффективности использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий и снижения энергоёмкости валового продукта | |||||||||||||||||||||
Задачи Программы | - проведение энергетического обследования и составление энергетического паспорта предприятия; - снижение потерь электроэнергии в электрических сетях; - снижение потребления энергетических ресурсов административно-хозяйственными и производственными объектами; - восстановление учета энергоресурсов на объектах предприятия с применением автоматизированных систем коммерческого учета; - оптимизация расхода моторного топлива; -утверждение нормативных потерь электрической энергии | |||||||||||||||||||||
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) | Общие целевые показатели: 1. Производство, передача, сбыт электрической энергии – доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) организацией (%); – динамика изменения объема потерь электрической энергии (тыс. кВтч,%):
| |||||||||||||||||||||
Объемы и источники финансирования Программы | предполагаемый общий объем финансирования Программы составляет 45583,91тыс. руб., в том числе: -собственные средства-36583,91 ,–амортизация –9000,00 тыс. руб., | |||||||||||||||||||||
Система организации контроля за исполнением | Министерством строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашской Республики и Администрацией Вурнарского городского поселения | |||||||||||||||||||||
Срок реализации | г. |
1. Введение.
.
В последние годы стало отчетливо проявляться снижение эффективности работы электроэнергетики, в виде роста коммерческих потерь энергии, ухудшение загрузки оборудования, падение конкурентоспособности предприятий энергетики. В перспективе имеется тенденция на углубление проблемы, чему будет способствовать старение оборудования, снижение объемов и эффективности инвестиций в электроэнергетику, проблема неплатежей, непрозрачный механизм формирования цены на электрическую энергию на оптовом рынке. В этих условиях важнейшей задачей является существенное повышение эффективности электроэнергетики при минимизации затрат на ее функционирование и развитие.
Повышение энергоэффективности электроэнергетики требует комплекса решения экономических, организационных и технических задач.
Стратегическими экономическими и организационными задачами являются:
- решение проблемы неплатежей, обеспечение соответствия тарифов реальным затратам на производство и транспорт энергии;
- обеспечение прозрачности в ценообразовании в энергетике;
- создание механизмов стимулирования энергоэффективности;
- расширение использования возможностей управления спросов.
Стратегическими задачами в области энергосберегающей технической политики в производстве и транспорте электрической энергии являются:
- повышение технического уровня предприятия;
- развитие электрических сетей для оптимальной загрузки, снижение потерь на транспортировку электрической энергии;
- снижения расхода энергии на технологические нужды;
- повышения экономичности действующего оборудования.
2. Характеристика и анализ состояния объекта.
Характеристика и анализ состояния объектов системы электроснабжения пгт. Вурнары
№ п/п | Наименование и месторасположение объектов | Ед. изм. | Технические характеристики | Остаточная стоимость объектов на, тыс. руб. | Физический износ объектов, % | |
мощность | протяженность сетей | |||||
Основные средства, введенные в действие до 2005 года | ||||||
1. | Воздушные линии электропередач 10 кВ | км | 24,37 | 21 | 92 | |
2. | Воздушные линии электропередач 0,4 кВ | км | 97,4 | 10 | 98 | |
3 | Кабельные линии электропередач 10 кВ | км | 7,9 | 11 | 96 | |
4 | Кабельные линии электропередач 0,4 кВ | км | 18 | 100 | ||
5 | Трансформаторные подстанции | кВА | 15058 | 42 | 98 | |
Основные средства, введенные в действие после 2005 года | ||||||
6. | Воздушные линии электропередач 10 кВ | км | 0,933 | 4780 | 2 | |
7. | Воздушные линии электропередач 0,4 кВ(магистральные сети) Линия уличного освещения | км | 11,556 11,556 | 5140 | 8 | |
8 | Кабельные линии электропередач 10 кВ | км | 0,484 | 323 | 6 | |
9 | Трансформаторные подстанции | кВА | 3293 | 3338 | 6 |
(в дальнейшем - предприятие) осуществляет следующую регулируемую деятельность:
- передача электрической энергии в пгт. Вурнары.
Соотношение величин поступления в сеть и потерь электрической энергии приведены в таблице:
Отпуск в сеть, МВт·ч | Полезный отпуск, МВт·ч | Потери, МВт·ч | Потери, % | |
2013 | 19,02 | 16,51 | 2,51 | 13,2 |
Главным критерием оценки энергоэффективности транспортировки электрической энергии является уровень фактических потерь.
Рфакт=Ртех+Рком=Vпокупки(поступл. в сеть)-Vреализация (полезный оптуск)
- Ртех - (типовая величина 5-15%) технические потери в сети, оптимизируются диспетчерской службой путем производства оперативных переключений, а также плановыми работами по модернизации (реконструкции) сети. В технологические потери входят потери, обусловленные погрешностями приборов учета (4-15%) Рком – (величина 10-30%) коммерческие потери обычно превышают технические. Величина данных потерь зависит в основном от двух фактроров:
- объема хищений электрической энергии потребителями
- организация работы персонала сетевой и сбытовой компаний
- Vпокупки(поступл. в сеть)-объем поступления в сеть от смежной сетевой организации, величина которой обычно наиболее точно определена по показаниям небольшого числа узлов учета, частично оснащеных системой АСКУЭ. Для такого количества узлов учета легко организовать контроль снятия показаний. Vреализация (полезный оптуск)-объем реализации (полезный отпуск)-величина складывающаяся из объемов отпуска нескольких тысяч потребителей, распределенных по всей протяженности электрических сетей.
Несмотря на то, что в настоящее время предприятие проводит энергосберегающие мероприятия, самостоятельно ведет расчет полезного отпуска потребителям электрической энергии, фактические потери не снижаются. Частично это вызвано тем, что из-за большого количества потребителей энергосбытовая компания ведет расчет полезного отпуска по бытовым потребителям не по показаниям счетчиков, а «по оплате». Складывается ситуация, когда энергосбытовая компания не заинтересована в уменьшении потерь и потери существенно возрастают. В этих условиях перед сетевой организацией просматривается задача-формирование полезного отпуска на основании достоверных данных.
3. Мероприятия по снижению коммерческих потерь.
В настоящее время почти на всех административно-хозяйственных и производственных объектах, многоквартирных жилых домах установлены приборы учета потребляемой электроэнергии (99,75%).
Однако необходимо:
- восстановить приборы учета в трансформаторных подстанциях;
- установить систему АСКУЭ собственных объектов, ТП, юридических и бытовых потребителей;
- технический учет на ТП пофидерно.
В данной программе предполагается создание системы АСКУЭ в многоквартирых жилых домах, трансформаторных подстанциях, тепловых узлах п. Вурнары согласно нижеприведенной таблице:
№ п. п | Наименование объекта, виды работ | Единица измерения | Финан- совые потреб- ности на | Этапы реализации и объемы финансовой потребности на соответствующий год (тыс. руб.) | Источники финансирования, тыс. руб. | ||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | прибыль | ||||
1 | Организация АИИС КУЭ в многоквартирных жилых домах пгт. Вурнары | Руб. | 4950,36 | 2515,18 | 2434,89 |
Основой снижения коммерческих потерь является внедрение систем АСКУЭ в электрических сетях, которая обеспечит получение детальной и достоверной информации о состоянии и эффективности распределительных сетей, производственного оборудования, административно-хозяйственных и производственных зданий и сооружений, а также обеспечит возможность планирования программы энергосбережения предприятия на долгосрочный период превышающий срок реализации настоящей Программы.
4.Мероприятия по снижению технических потерь.
1. реконструкция воздушных линий электропередач с заменой неизолированных проводов на самонесущие изолированные провода (СИП).
2. снижение плотности тока на реконструируемых линиях за счет увеличения сечения проводов.
3. замена существующих силовых трансформаторов с большими потерями электрической энергии на трансформаторы с меньшими потерями холостого хода.
4. применение измерительных трансформаторов тока и напряжения с высоким классом точности и замена индукционных счетчиков на электронные, что позволит получать более объективную информацию о потерях в электрических сетях, снижая тем самым величину коммерческих потерь.
5. замена недогруженных (перегруженных) силовых трансформаторов.
6. выравнивание нагрузок фаз в сетях 0,4 кВ с несимметричной нагрузкой.
7. отключение трансформаторов с сезонной нагрузкой на подстанциях с двумя трансформаторами
8. внедрение устройств компенсации реактивной мощности у потребителей.
В ближайшие годы планируется установка устройств компенсации реактивной энергии, систем автоматического управления на основе частотно-регулируемых электроприводов в ЦТП и котельных потребителей.
5. Основные задачи.
Для достижения цели Программы, а также обеспечения надежности и эффективности поставки энергетических ресурсов предприятие ставит перед собой следующие задачи в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности:
1. Проведение энергетического обследования и составление энергетического паспорта предприятия.
Реализация данной задачи направлена на обеспечение соответствия деятельности Общества установленным нормам Федерального закона от 01.01.2001 г. «Об энергосбережении».
2. Снижение потерь электроэнергии в электрических сетях предприятия. Планируемые мероприятия в рамках данной задачи по выравниванию нагрузок по фазам у потребителей с несимметричной нагрузкой, оптимизации мест размыкания в кольцах распределительной сети 10 кВ, реконструкции изношенных кабельных (КЛ) и воздушных (ВЛ) линий, замене неизолированных проводов на СИП, замене трансформаторов, имеющих 100 %-ный износ, на энергоэффективные, направлены не только на снижения потерь электроэнергии, но и на обеспечение предприятием качественного и бесперебойного энергоснабжения потребителей.
Обеспечение возможности реализации настоящей задачи требует кардинальных и комплексных решений со стороны государства, направленных на создание условий для эффективного инвестирования и привлечения частного капитала, что может быть достигнуто за счет создания системы планирования развития и модернизации коммунального хозяйства в рамках программ комплексного развития городов, перехода к установлению долгосрочных экономически обоснованных тарифов на основе метода доходности на инвестированный капитал, наличия инвестиционных надбавок, субсидирования процентных ставок по привлеченным кредитным ресурсам на развитие инфраструктуры и других мер.
6. Источники финансирования.
Организация энергосбережения - задача чрезвычайно сложная как в масштабах страны, так и в рамках отдельно взятого субъекта, связанного с потреблением, распределением, передачей электрической энергии.
В то же время энергосбережение превращается в насущную необходимость. Столь масштабная проблема может эффективно решаться во взаимодействии федеральных, региональных, муниципальных образований с четким видением задач для каждого уровня, для каждого потребителя энергоресурсов.
Статус Программ энергосбережения должен стать выше, чем у Программ развития коммунальной инфраструктуры, т. к. развитие коммунальных систем может осуществляться одновременно и путем энергосбережения, и созданием новых мощностей. Снижение потребления энергоресурсов и увеличение мощности систем энергоснабжения-это взаимоувязанные процессы и должны рассматриваться при энергетическом планировании совместно.
. Источники финансирования мероприятий по энергосбережению тесно связаны с мероприятиями по развитию распределительных систем п. Вурнары и отражены в инвестиционной программе. В ходе реализации Программы объемы финансирования будут ежегодно уточняться с учетом реально выделяемых финансовых средств на инвестиционную деятельность и сложившихся возможностей организации, и объективных факторов.
Объем финансирования программных мероприятий за период с 2013 по 2017 год планируется в размере планируется в размере 45583,91 тыс. руб., в том числе за счет:
-прибыли – 36583,91 тыс. руб. от передачи эл. энергии по пгт. Вурнары
-амортизации – 9000,00 тыс. руб.
Таблица 1
Источники финансирования | Планируемые объемы финансирования, тыс. руб. | Всего | ||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||
Амортизационные отчисления | 1588,3 | 1852,93 | 1852,93 | 1852,93 | 1852,91 | 9000 |
За счет прибыли | 1561 | 9124,27 | 8692,17 | 8982,20 | 8224,27 | 36583,91 |
Итого: | 3149,3 | 10977,2 | 10545,1 | 10835,13 | 10077,18 | 45583,91 |
7. Экономическая эффективность мероприятий с указанием
сроков их выполнения и окупаемости.
Согласно приложению к Программе.


