Строка баланса
| Код строки баланса
| Как получить данные для формирования баланса
|
у коммерческих организаций
| у некоммерческих организаций
|
Уставный капитал
| 410
| Сальдо по кредиту счета 80 "Уставный капитал", а для некоммерческих организаций - сальдо по кредиту счета 86 "Целевое финансирование"
| Отсутствуют
|
Собственные акции, выкупленные у акционеров
| 411
| Сальдо по дебету счета 81 "Собственные акции (доли)". Показывается в скобках, обозначающих знак "минус"
|
Добавочный капитал
| 420
| Сальдо по кредиту счета 83 "Добавочный капитал"
|
Резервный капитал
| 430
| Сумма показателей по строкам
|
Резервы, образованные в соответствии с законодательством
| 431
| Сальдо по кредиту счета 82 "Резервный капитал", субсчет "Резервы, образованные в соответствии с законодательством"
|
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
| 432
| Сальдо по кредиту счета 82 "Резервный капитал", субсчет "Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами"
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
| 470
| В течение года - сумма сальдо счета 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)", счета 99 "Прибыли и убытки" - на величину прибыли предприятия. Или в течение года - сумма дебетовых сальдо счета 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)", счета 99 "Прибыли и убытки" по кредиту - на величину убытка предприятия. По окончании года - дебетовое (убыток) или кредитовое (прибыль) сальдо счета 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)"
|
Целевое финансирование
| | Отсутствует
| Сальдо по кредиту счета 86 "Целевое финансирование"
|
IV. Долгосрочные обязательства
V. Краткосрочные обязательства
Строка баланса
| Код строки баланса
| Как получить данные для формирования баланса
|
Займы и кредиты
| 610
| Сальдо по кредиту счета 66 "Расчеты по краткосрочным кредитам и займам"
|
Кредиторская задолженность, в т. ч.:
| 620
| Сумма показателей по строкам баланса
|
поставщики и подрядчики
| 621
| Сальдо по кредиту счета 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками"
|
задолженность перед персоналом организации
| 622
| Сальдо по кредиту счета 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда"
|
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
| 623
| Сальдо по кредиту счета 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению"
|
задолженность по налогам и сборам
| 624
| Сальдо по кредиту счета 68 "Расчеты по налогам и сборам"
|
прочие кредиторы
| 625
| Сумма сальдо по кредиту счетов: 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками", 71 "Расчеты с подотчетными лицами", 73 "Расчеты с персоналом по прочим операциям", 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами", 79 "Внутрихозяйственные расчеты"
|
Целевое финансирование
| Строка в типовой форме отсутствует
| Если в соответствии с принятой методологией учета целевые средства отражаются в балансе обособленно, то это кредитовое сальдо счета 86 "Целевое финансирование"
|
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
| 630
| Сальдо по кредиту счета 75 "Расчеты с учредителями", а если акционеры являются работниками предприятия, то и сальдо по кредиту счета 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда", субсчет "Доходы от участия в организации"
|
Доходы будущих периодов
| 640
| Сальдо по кредиту счета 98 "Доходы будущих периодов"
|
Резервы предстоящих расходов
| 650
| Сальдо по кредиту счета 96 "Резервы предстоящих расходов"
|
Прочие краткосрочные обязательства
| 660
| Прочие краткосрочные обязательства, не указанные в других строках разд. V баланса "Краткосрочные обязательства"
|
Строка баланса
| Код строки
| Как получить данные для формирования баланса
|
Арендованные основные средства
| 910
| Сальдо забалансового счета 001 "Арендованные основные средства" по дебету
|
в том числе по лизингу
| 911
| Сальдо забалансового счета 001 "Арендованные основные средства", субсчет "Основные средства, полученные по договору лизинга", по дебету
|
Товарно - материальные ценности, принятые на ответственное хранение
| 920
| Сальдо забалансового счета 002 "Товарно - материальные ценности, принятые на ответственное хранение" по дебету
|
Товары, принятые на комиссию
| 930
| Сальдо забалансового счета 004 "Товары, принятые на комиссию" по дебету
|
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
| 940
| Сальдо забалансового счета 007 "Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов" по дебету
|
Обеспечения обязательств и платежей полученные
| 950
| Сальдо забалансового счета 008 "Обеспечения обязательств и платежей полученные" по дебету
|
Обеспечения обязательств и платежей выданные
| 960
| Сальдо забалансового счета 009 "Обеспечения обязательств и платежей выданные" по дебету
|
Износ жилищного фонда
| 970
| Сальдо забалансового счета 010 "Износ основных средств", субсчет "Износ жилищного фонда", по дебету
|
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
| 980
| Сальдо забалансового счета 010 "Износ основных средств", субсчет "Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов", по дебету
|
Нематериальные активы, полученные в пользование
| 990
| Сальдо забалансового счета "Нематериальные активы, полученные в пользование" по дебету
|
Прочие ценности, учитываемые на забалансовых счетах
| | Сумма сальдо забалансовых счетов по дебету: 003 "Материалы, принятые в переработку", 005 "Оборудование, принятое для монтажа", 006 "Бланки строгой отчетности", 011 "Основные средства, сданные в аренду" и других забалансовых счетов
|