Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто
- 30% recurring commission
- Выплаты в USDT
- Вывод каждую неделю
- Комиссия до 5 лет за каждого referral
ВВЕДЕНИЕ
В целях реализации Концепции приоритетного Национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», ее главного организационно-финансового механизма – Федеральной целевой программы «Жилище» на гг., подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры», а также в соответствии с Федеральным законом от 01.01.01 года «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в редакции Федерального закона от 01.01.01 года ) ППМУП «Водоканал» разработал проект инвестиционной программы «Развитие систем водоснабжения и водоотведения Первоуральского производственного муниципального унитарного предприятия «Водоканал» городского округа Первоуральск (ППМУП «Водоканал») на годы» (далее - Инвестиционная программа).
Инвестиционная программа утверждена решением Думы городского округа Первоуральск от 01.01.01 года № 000.
В настоящее время в городе Первоуральск, как впрочем и в других городах Российской Федерации, не урегулированы вопросы компенсации предприятиям коммунального комплекса затрат, понесенных ими при новом строительстве и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
Для обеспечения потребностей строящихся объектов капитального строительства, достижения баланса интересов потребителей коммунальных услуг и самих предприятий коммунального комплекса, а также для соблюдения доступности услуг и эффективности функционирования предприятия, данная Инвестиционная программа предусматривает привлечение денежных средств путем введения механизма платы за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и установления надбавок к ценам (тарифам) для потребителей городского округа (части территории).
Однако в связи с отсутствием строительства новых объектов, жилых домов для населения в годах ППМУП «Водоканал» не получал средства за счет тарифа на подключение.
На основании решения совещания от 15 марта 2010 года заместителя Главы городского округа Первоуральск рекомендовано передать ППМУП «Водоканал» в эксплуатацию 9 скважин СТУ «Новоуткинское» на праве хозяйственного ведения, а также подготовить изменения в инвестиционную программу.
В связи изменившейся экономической ситуацией в сфере строительства г. о. Первоуральск, а также с возникшей необходимостью модернизации и развития системы водоснабжения по СТУ «Новоуткинское», Управлением Жилищно-коммунального Хозяйства было выдано ППМУП «Водоканал» новое техническое задание на изменение инвестиционной программы, которым было предложено увеличить период действия Инвестпрограммы до 2020 года, а также пересмотреть источники финансирования выполнения Программы. Техническое задание на изменение инвестиционной программы утверждено главой г. о. Первоуральск.
Основания для изменения технического задания следующие:
1. Рассмотрение результатов мониторинга действующей инвестиционной программы за период 2008 — 2009 годы.
2. Изменение темпов развития строительства по сравнению с «Генеральным планом развития городского округа до 2015 года» по перспективе и объемам инженерного обеспечения.
3. Рекомендации по расчету сметной стоимости инвестиционных программ научно исследовательский институт экономики управления строительством» г. Москва.
4. Определение возникших приоритетных проблем в водоснабжении и водоотведении населения, имеющих социальную значимость.
5. Возникшая социальная напряженность в вопросе водоснабжения населения пос. Билимбай.
6. Передача ППМУП «Водоканал» в эксплуатацию скважины по СТУ «Новоуткинское» и необходимость модернизации и развития системы водоснабжения по СТУ «Новоуткинское»,
Изменение Инвестиционной программы «Развитие систем водоснабжения и водоотведения Первоуральского производственного муниципального унитарного предприятия «Водоканал» городского округа Первоуральск (ППМУП «Водоканал») на годы» выполнено для обеспечения населения городского округа Первоуральск питьевой водой, соответствующей установленным санитарно-гигиеническим требованиям, в количестве, достаточном для удовлетворения жизненных потребностей и сохранения здоровья, снижения риска загрязнения природных водных объектов сточными водами.
Необходимость реализации таких мероприятий определена распоряжением Правительства РФ от 01.01.01 года (в редакции от 01.01.01 года.) и постановлением Правительства Свердловской области от 01.01.01 года «О программе «Чистая вода» Свердловской области».
Техническое задание разработано на основании:
- Федерального закона от 01.01.01 года «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в редакции законов от 01.01.01 года , от 01.01.01 года , от 01.01.01 года , от 01.01.01 года , от 01.01.01 года ; от 01.01.01 года. );
- Распоряжения Правительства РФ от 01.01.01 года «Об утверждении Водной стратегии Российской Федерации на период до 2020 г.»;
- постановления Правительства Российской Федерации от 01.01.01 года № 000 «Об утверждении правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации» (в редакции постановлений от 01.01.01 года № 000, от 01.01.01 года № 83, от 01.01.01 года № 000);
- приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 01.01.01 года № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;
- приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 01.01.01 года № 000 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;
- решения Первоуральской городской Думы от 01.01.01 года N 369 о «Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Первоуральск на 2годы»
Предприятием выполнен расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации данной Инвестиционной программы.
Этот расчет не исключает использования средств бюджетов всех уровней для снижения рисков инвестирования данной программы.
Разработанный проект Инвестиционной программы предусматривает выполнение работ на сумму 1113,97 млн. руб. Эти денежные средства могут быть обеспечены за счет средств поступающих от оказания услуг по водоснабжению и водоотведению в части установленных надбавок к ценам (тарифам) для потребителей городского округа Первоуральск (части территории.) Источники финансирования ППМУП «Водоканал» были рассмотрены с учетом критериев доступности этой Инвестиционной программы для потребителей услуг водоснабжения и водоотведения, а также с учетом достижения поставленных задач в части гарантированного качества услуг, безопасности, внедрения современных технологий, снижения химической опасности и повышение объема оказываемых услуг.
Кроме того, ППМУП «Водоканал» предлагает для наибольшей доступности этой программы для потребителей и снижения рисков инвестирования, предусмотреть частичное обеспечение финансовых потребностей за счет средств местного бюджета. Это позволит предприятию рассчитывать и на государственную поддержку на условиях софинансирования в соответствии с постановлением Правительства РФ от 01.01.01 г. № 000 «Об утверждении Правил проведения отбора субъектов Российской Федерации и проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры для предоставления средств федерального бюджета в рамках подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002 — 2010 годы».
Цели разработки и реализации инвестиционной программы
Основной целью разработки и реализации инвестиционной программы является общая цель, определенная «Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Первоуральск на 2годы».
Изменения в существующую инвестиционную программу вносятся на период до 2020 года для достижения следующих целей:
- надежной эксплуатации систем водоснабжения, экологической безопасности систем канализации с применением прогрессивных технологий, материалов и оборудования;
- снижения производственных затрат путем повышения экономической эффективности производства товаров (оказания услуг), внедрения современных технологий;
- создания условий, необходимых для привлечения инвестиций в целях развития и модернизации систем водоснабжения и водоотведения;
- полного возмещения затрат организации ППМУП «Водоканал», связанных с реализацией Инвестиционной программы;
- обеспечения доступности для потребителей услуг водоснабжения и водоотведения после установления тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения и надбавок к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения для потребителей.
Задачи разработки и реализации инвестиционной программы
Инвестиционная программа разработана для решения задач, связанных с:
- активизацией процесса развития социальной инфраструктуры города путем повышения качества оказываемых услуг водоснабжения и водоотведения;
- внедрением современной технологии обработки воды и утилизации осадков;
- предотвращением ежегодного ущерба окружающей природной среде;
- расчет финансовых потребностей и определение надбавки к тарифам для потребителей и тарифов на подключение к системам инженерно-технического обеспечения.
Достижение поставленных задач в условиях развития города и повышения комфортности проживания возможно за счет использования лучших отечественных и зарубежных технологий и оборудования, используемых при строительстве и модернизации объектов хозяйственной деятельности ППМУП «Водоканал».
Цели и задачи представлены в виде целевых индикаторов, характеризующих состояние системы ППМУП «Водоканал» (Таблица № 1).
Основные показатели и индикаторы социальной и экономической эффективности для потребителей услуг ППМУП «Водоканал»
Таблица 1
Сфера оценки | Объект нормирования | Наименование индикатора | Единица измерения индикатора | Целевой показатель индикатора | ||
2008 | 2009 | 2020 | ||||
1. Надежность оказания услуг | Обеспечение бесперебойности услуг | Гарантированная продолжительность оказания услуг в течении суток | Часов в сутки, не менее | 24 | 24 | 24 |
Аварийность на сетях водопровода | Число аварий | Число аварий на 1 км сети | 1,27 | 1,10 | 0,9 | |
Аварийность на сетях канализации | Число аварий | Число аварий на 1 км сети | 0,41 | 1,11 | 0,37 | |
2. Обеспечение инженерно-экологических требований | Качество питьевой воды, подаваемой в водопроводную сеть по нормируемым показателям | Соответствие результатов анализов нормируемых показателей установленным нормативным требованиям | Доля проб, соответствующих требованиям, % | 67 | 85 | 95 |
Качество сбрасываемых сточных вод по нормируемым показателям | Соответствие результатов анализов нормируемых показателей установленным нормативным требованиям | Доля проб, соответствующих требованиям, % | 70,04 | 76,24 | 95 | |
3. Эффективность деятельности | Размер неучтенных потерь воды | Доля потерь и неучтенных расходов воды от объема подачи в сеть | % | 36,58 | 35,0 | 15 |
Энергоэффектив-ность водоснабжения | Удельное потребление электроэнергии на производство воды | кВт. ч/м3 | 0,46 | 0,49 | 0,34 |
Сфера оценки | Объект нормирования | Наименование индикатора | Единица измерения индикатора | Целевой показатель индикатора | ||
2008 | 2009 | 2020 | ||||
Эффективность использования персонала | Численность персонала предприятия | чел./км | 1,22 | 1,22 | 1,18 | |
Производитель-ость труда | Объем реализации услуг водоснабжения на одного работающего | м3/чел. | 66779 | 60558 | 69456 | |
Объем реализации услуг водоотведения на одного работающего | м3/чел. | 83690 | 76385 | 85303 | ||
Изношенность основных производственных фондов | Износ основных фондов систем водоснабжения | % | 69,4 | 69,9 | 50 | |
Износ основных фондов систем водоотведения | % | 79,1 | 76,1 | 50 | ||
4. Эффективность для потребителя | Обеспечение объемов услуг | Удельное водопотребление населением | м3/чел. | 80,30 | 78,58 | 75 |
Удельное водоотведение | м3/чел. | 85,39 | 83,78 | 80 | ||
Доступность услуг | Среднемесячный платеж населения за услугу водоснабжения | руб./чел. | 41,6 | 47,37 | 91,24 |
Сфера оценки | Объект нормирования | Наименование индикатора | Единица измерения индикатора | Целевой показатель индикатора | ||
2008 | 2009 | 2020 | ||||
Доступность услуг | Среднемесячный платеж населения за услугу водоотведения | руб./чел. | 40,7 | 46,02 | 195,43 | |
Среднемесячный доход населения | руб./чел. | 12580 | 14381 | 33616 | ||
Доля расходов на оплату услуг водоснабжения населения | % | 0,33 | 0,33 | менее 1% | ||
Доля расходов на оплату услуг водоотведения населения | % | 0,32 | 0,32 | менее 1% | ||
Общий объем реализации услуг водоснабжения населению | тыс. м3 | 10031 | 9788 | 9800 | ||
Общий объем услуг водоотведения населению | тыс. м3 | 10250 | 10030 | 10000 |
Также к целевым индикаторам, характеризующим состояние систем коммунальной инфраструктуры, относится сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры, которые представлены в Таблице № 2.
Сбалансированность системы
Таблица 2
№ п/п | Наименование | Ед. измер. | Фактически сложившийся показатель за 2008 год | Фактически сложившийся показатель за 2009 год | Ожидаемый показагода | Изменения 2020 г. к 2008 г. в % |
Водоснабжение | ||||||
1. | Установленная производительность, в т. ч. | |||||
1.1 | - подъема воды | т. м3 в сутки | 68,26 | 68,26 | 68,26 | 0% |
1.2 | - фильтровальной станцией | т. м3 в сутки | 8,0 | 8,0 | 36,0 | рост в 4,5 раза |
1.3. | - сетей | т. м3 в сутки | 68,027 | 68,027 | 68,027 | 0% |
2. | Фактическая производительность подъема воды | |||||
2.1. | - подъема воды | т. м3 в сутки | 64,629 | 60,868 | 68,26 | рост 5,6% |
2.2 | - фильтровальной станции | т. м3 в сутки | 8,0 | 8,0 | 36,0 | рост в 4,5 раза |
2.3 | - сетей | т. м3 в сутки | 48,6 | 44,0 | 68,027 | рост в 1,4 раза |
3 | Уровень загрузки установленных мощностей | |||||
3.1 | - подъема воды | % | 95% | 89% | 100% | рост 5,2% |
3.2 | - фильтровальной станции | % | 100% | 100% | 100% | |
3.3 | - сети | % | 68% | 58% | 70% | рост 2,9% |
4. | Объем полезного отпуска | тыс куб. м. | 17713 | 16034 | 17577 | Снижение на 0,8% |
5. | Общий объем реализации услуг, в т. ч. | тыс куб. м. | 15614 | 14352 | 15877 | рост на 1,7% |
5.1 | - населению | тыс. куб. м | 10031 | 9788 | 10202 | рост на 1,7% |
Водоотведение | ||||||
1. | Установленная мощность очистных сооружений | |||||
1.1 | Оборудования и сооружений | тыс. м3 в сутки | 72,3 | 72,3 | 120 | рост в 1,6 раза |
1.2 | Очистки стоков | тыс. м3 в сутки | 68,8 | 68,8 | 120 | рост в 1,7 раза |
1.3 | Сети | тыс. м3 в сутки | 73,3 | 73,3 | 73,3 | |
2. | Фактический пропуск через очистные сооружения (средне-годовая) | тыс м3 в сутки | 71,0 | 70,5 | 120 | рост в 1,7 раза |
2.1 | Паводковая нагрузка | тыс. м3 в сутки | 82 -120 | 8 | 120 | |
Для достижения стратегической цели и решения поставленных задач необходимо выполнить следующие работы:
По водоснабжению:
1. Модернизация НФС В. Шайтанского водохранилища с целью увеличения её пропускной способности.
2. Окончание строительства комплекса артезианской скважины № 000 Н. Сергинского водозабора.
3. Строительство водовода ДУ 400мм по пр. Ильича от ул. Емлина до центрального стадиона.
4. Строительство водовода Ду=400мм по ул. Физкультурников от ул. Папанинцев до пр. Ильича.
5. Модернизация водовода на пос. Талица с увеличением диаметра до 400мм на участке от проходной ПНТЗ до ул. Цветочная со строительством повысительной насосной станции.
6. Строительство водовода ДУ 200 в пос. Шайтанка.
7. Модернизация водовода между 2 и 3 подъемами В. Шайтанского водозабора с увеличением диаметра до 500мм.
8. Оборудование повысительных насосных станций водоснабжения аппаратурой частотного регулирования.
9. Модернизация водопровода по ул. Береговой с увеличением диаметра до 400 мм.
10. Внедрение централизованной диспетчеризации насосных станций и гео-гидравлической программы сетей водоснабжения и канализации.
11. Строительство резервной артезианской скважины в поселке туристической базы Хрустальная.
12. Проектирование и строительство разводящей сети в северной части поселка Билимбай.
13. Гидрогеологические изыскания, проектирование и строительство арт. Скважины с разводящей сетью в северо-восточной части пос. Билимбай.
14. Модернизация инженерного комплекса водопроводного хозяйства частного сектора СТУ «Новоуткинский».
По водоотведению:
1. Модернизация городских очистных сооружений с увеличением пропускной способности до 120000м3/сутки (строительные работы).
2. Модернизация динасовского коллектора с увеличением пропускного диаметра с 600 мм до 1000 мм.
3. Проектирование и строительство х. ф. коллектора ДУ 250 и КНС от жилых домов пер. Кутузова до городских очистных сооружений.
4. Проектирование и строительство локальных очистных сооружений в пос. Н. Алексеевка с развитием сетей канализации.
5. Проектирование и строительство х. ф. коллектора ДУ 250 мм в пос. Талица, протяженностью 650 м от ул. Цветочная до ул. Сакко и Ванцетти.
6. Модернизация канализационных насосных станций с заменой морально и физически устаревшего оборудования.
Требования к выполнению Инвестиционной программы
Инвестиционная программа соответствует правовым, нормативным и инструктивным документам, а также основным концептуальным принципам политики в области жилищно-коммунального хозяйства и тарифного регулирования организаций коммунального комплекса.
Для достижения баланса интересов потребителей услуг и интересов самих организаций коммунального комплекса, для обеспечения доступности этих услуг для потребителей инвестиционная программа определяет количество и стоимость строительства и (или) реконструкции сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения.
В соответствии с основными направлениями развития инженерной инфраструктуры Инвестиционная программа содержит следующее:
- перечень программных мероприятий по строительству и модернизации систем водоснабжения и канализации (отдельно для каждой системы инфраструктуры) с обоснованием объемов, а также адресной и временной характеристикой;
- расчет расходов на мероприятия инвестиционной программы, связанные с увеличением мощности и (или) пропускной способности систем водоснабжения и канализации, финансируемых за счет источников, предусмотренных законодательством;
- расчет расходов на мероприятия инвестиционной программы, не связанные с увеличением мощности и (или) пропускной способности систем водоснабжения и канализации, финансируемых за счет надбавок к тарифам;
- целевые индикаторы выполнения инвестиционной программы, определенные по состоянию на момент завершения реализации программы, а также промежуточные значения, отражающие необходимость их достижения на отдельных этапах программы;
- планируемые источники финансирования;
- сроки реализации инвестиционной программы;
- возможные риски при реализации инвестиционной программы и способы их снижения.
Верно:


