Приложение 1

к Постановлению

Администрации края

от 01.01.01 г. N 394

ИНДИКАТОРЫ

ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

АЛТАЙСКОГО КРАЯ НА 2ГОДЫ

N
п/п

Наименование
индикатора

Факт

План

2006
год

2007
год

2008
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Стратегическая цель: достижение высокого уровня благосостояния населения, создание
благоприятного социального климата для деятельности и здорового образа жизни

Индикаторы
достижения цели:

реальные
располагаемые доходы
населения, в % к
предыдущему году

124,8

106,7

113,6

96

100,5

106,5

109,5

удельный вес
населения с доходами
ниже величины
прожиточного
минимума, %

19,8

20,7

19,7

22

21,3

19,5

15

ожидаемая
продолжительность
жизни, лет

66,6

67,2

67,5

68

69

69

69,5

Цель 1. Повышение качества трудовых ресурсов и развитие эффективного рынка труда и
занятости

Задача 1.1. Снижение темпов естественной убыли населения, стабилизация его численности и
стимулирование положительного миграционного потока

1.1.1.

Общий коэффициент
естественного
прироста (убыли)
населения (на 1000
чел, населения)

-5,1

-3,6

-2,7

-2,4

-2,2

-2

-1,8

1.1.2.

Коэффициент
рождаемости (на 1000
чел. населения)

10,1

11,3

12,3

12,4

12,5

12,6

12,8

1.1.3.

Коэффициент
миграционного
прироста (убыли) (на
1000 чел. населения)

-2,8

-2,3

-2

-0,7

-0,6

-0,4

-0,3

Задача 1.2. Повышение качества трудовых ресурсов и развитие эффективного рынка труда и
занятости

1.2.1.

Удельный вес
выпускников
государственных
(муниципальных)
учреждений
начального и
среднего
профессионального
образования,
трудоустроившихся по
полученной профессии
в первый год, в
общей численности
выпускников таких
учреждений, из них:

начального
профессионального
образования, %

60,8

61,2

67,7

63

64

67

70

среднего
профессионального
образования, %

51

50

51

51

51

52

55

1.2.2.

Темп роста
численности занятых
в экономике, %

100

100,3

99,5

98,1

100,2

100,3

100,5

1.2.3.

Уровень безработицы
(по методологии
МОТ), %

8,8

6,5

8,4

17,6

17,1

13,8

10

1.2.4.

Уровень официально
зарегистрированной
безработицы к
трудоспособному
населению, %

4,7

3,8

2,6

3,8

3,7

3,5

3,3

Цель 2. Повышение уровня жизни населения и создание благоприятного социального климата

Задача 2.1. Обеспечение устойчивого роста заработной платы и денежных доходов населения

2.1.1.

Среднемесячная
начисленная
заработная плата
одного работника,
руб.

6147

7805

9732

10617

11764

13683

16238

2.1.2.

Реальная заработная
плата, в % к
предыдущему году

115,4

116,4

108,2

95,7

100

107

110,5

2.1.3.

Покупательная
способность средней
заработной платы,
раз

2,3

2,3

2,3

2

2,1

2,2

2,4

2.1.4.

Среднемесячные
денежные доходы на
душу населения, руб.

6256

7438

9824

10717

12000

14131

16709

2.1.5.

Реальные
располагаемые доходы
населения, в % к
предыдущему году

124,8

106,7

113,6

96

100,5

106,5

109,5

2.1.6.

Удельный вес
населения с
доходами ниже
величины
прожиточного
минимума, %

19,8

20,7

19,7

22,0

21,3

19,5

15,0

Задача 2.2. Повышение эффективности сектора социальных услуг, оказание поддержки социально
уязвимым категориям населения

2.2.1.

Удельный вес
получателей адресной
социальной поддержки
в общей численности
граждан,
зарегистрированных в
органах социальной
защиты населения

71,5

72

73

74

75

76

77

Задача 2.3. Обеспечение условий для получения всеми жителями края доступа к качественному
образованию, отвечающему требованиям современной экономики, запросам личности и общества

2.3.1.

Обеспеченность детей
в возрасте 1 - 6 лет
местами в дошкольных
учреждениях, мест на
1000 детей

477

508

533

570

600

630

650

2.3.2.

Охват дошкольным
образованием детей
старшего дошкольного
возраста (число
детей 5 - 7 летнего
возраста, получающих
услуги дошкольного
образования, в общем
числе детей в
возрасте от 5 до 7
лет), %

68

78

83

85

87

90

93

2.3.3.

Удельный вес лиц,
сдавших единый
государственный
экзамен по 3
дисциплинам, в общем
числе выпускников,
участвовавших в
едином
государственном
экзамене, %

-

-

67,3

75,5

76

77

80

2.3.4.

Обеспеченность
учеников дневных
общеобразовательных
школ компьютерами,
учеников на 1
компьютер

36

35

25

24

23

22

22

2.3.5.

Удельный вес
общеобразовательных
учреждений,
оснащенных
оборудованием,
соответствующим
рекомендуемому
Перечню учебного и
компьютерного
оборудования для
оснащения
общеобразовательных
учреждений, в общем
числе
общеобразовательных
учреждений %

39

42

49

55

57

60

65

Задача 2.4. Предоставление медицинской помощи высокого качества и повышение ее доступности

2.4.1.

Ожидаемая
продолжительность
жизни, лет

66,6

67,2

67,5

68

69

69

69,5

2.4.2.

Обеспеченность
населения врачами,
на 10 тыс. чел.
населения

46,8

48,2

46,4

46,4

46,6

46,7

46,9

2.4.3.

Обеспеченность
населения
больничными койками,
коек на 10 тыс. чел.
населения

116,7

115,7

112,3

110,9

109,8

108,7

106,5

2.4.4.

Обеспеченность
населения
амбулаторно -
поликлиническими
учреждениями,
посещений в смену на
10 тыс. чел.
населения

285,8

287,3

283,1

290,1

295,9

298,9

301,8

2.4.5.

Уровень
удовлетворения
потребности
населения в
высокотехнологичной
медицинской помощи,
%

35,0

51,0

60,0

66,0

69,0

72,0

75,0

Задача 2.5. Создание условий для ведения гражданами здорового образа жизни

2.5.1.

Удельный вес лиц,
занимающихся в
физкультурно -
оздоровительных
клубах, секциях и
группах, в общей
численности
населения края, %

11,3

12,4

16,2

18

20

22,5

25

2.5.2.

Обеспеченность
спортивными
сооружениями, ед.

5114

5282

5473

5500

5570

5620

5800

Задача 2.6. Развитие и реализация культурного и духовного потенциала жителей Алтайского
края

2.6.1.

Удельный вес
населения -
участников клубных
формирований,
работающих на базе
учреждений
культурно-досугового
типа, в общей
численности
населения, %

4,6

4,9

4,9

4,9

5

5

5,1

2.6.2.

Количество
экземпляров
библиотечного фонда
общедоступных
библиотек на 1000
человек населения,
экз.

5911

5925

6014

6014

6050

6055

6060

Стратегическая цель: рост качества среды жизнедеятельности

Индикаторы
достижения цели:

общая площадь жилых
помещений,
приходящаяся в
среднем на одного
жителя Алтайского
края, кв. м

20

20,4

20,7

21

21,4

21,8

22,2

индекс физического
объема платных услуг
населению, %

110,9

112,3

112,8

101,2

105

107

108

Цель 3. Повышение эффективности и надежности функционирования объектов инфраструктуры

Задача 3.1. Повышение качества и обеспечение высокой пропускной способности автомобильных
дорог

3.1.1.

Удельный вес
региональных
автомобильных дорог,
соответствующих
нормативным
требованиям по
транспортно -
эксплуатационным
показателям, в общей
протяженности сети
региональных
автомобильных дорог,
%

35

35,7

36,2

36,2

36,55

37,4

38,3

3.1.2.

Протяженность
автомобильных дорог
общего пользования
федерального,
регионального и
межмуниципального
значения с твердым
покрытием, км

14524

14529

14557

14573

14590

14610

14646

Задача 3.2. Обеспечение высокого уровня обслуживания и безопасности работы автомобильного
транспорта

3.2.1.

Подвижность
населения, пасс./км
автомобильного
транспорта общего
пользования на 1
человека в год

702,1

735,2

802,5

760

790

810

820

3.2.2.

Грузооборот
автомобильного
транспорта, млн.
т/км

509,6

571,5

805

590

620

650

700

Задача 3.3. Создание региональной инфраструктуры связи, обеспечивающей гарантированный
доступ каждого жителя края к информации независимо от социального статуса и места
проживания

3.3.1.

Уровень доступности
для населения
региона базовых
услуг в сфере связи,
%

-

-

25

60

80

90

100

3.3.2.

Охват населения края
цифровым
телевизионным
вещанием, %

-

-

-

1,2

10

30

40

Задача 3.4. Повышение доступности и комфортности жилья для основной массы населения края

3.4.1.

Общая площадь жилых
помещений,
приходящаяся в
среднем на одного
жителя Алтайского
края, кв. м

20

20,4

20,7

21

21,4

21,8

22,2

3.4.2.

Уровень
благоустройства
жилищного фонда, в
том числе
оборудованного:

канализацией, %

62,4

62,6

63,2

63,3

63,5

63,7

63,9

централизованным
отоплением, %

49

49,2

49,1

49,2

49,5

50

50,6

горячим
водоснабжением, %

40,6

41

41,5

42

42,6

43,1

43,6

3.4.3.

Ввод нового жилья за
счет всех источников
финансирования, кв.
м на 1000 человек
населения

173,9

237,9

252,5

260,8

281,8

335,2

405,2

3.4.4.

Удельный вес ветхого
и аварийного жилья в
общей площади
жилищного фонда, %

2,1

2

2,3

2,03

1,6

1,5

1,3

Задача 3.5. Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального
хозяйства и систем жизнеобеспечения населения

3.5.1.

Степень износа
основных фондов
коммунального
хозяйства, %

62

60

62

61

60

59

57

3.5.2.

Удельный вес
убыточных
организаций ЖКХ, %

72

50

46

44

42

40

38

3.5.3.

Удельный вес объема
отпуска коммунальных
ресурсов, счет за
которые выставлен по
показаниям приборов
учета,

в том числе:
тепловой энергии, %

13,7

14

24,5

34

41

42

44

горячей воды, %

19

20

36,8

37

45

50

56

холодной воды %

25

26

20,7

47

60

65

74

3.5.4.

Удельный вес
сельских населенных
пунктов,
обеспеченных
питьевой водой
надлежащего
качества, %

82,0

82,0

88,8

88,9

90,2

90,3

90,5

3.5.5.

Удельный вес
многоквартирных
домов (без учета
домов блокированной
застройки),
управление которыми
осуществляется
частными
организациями, в
общем количестве
многоквартирных
домов, %

1,3

44,5

50

60

70

80

80

Задача 3.6. Улучшение потребительского обслуживания населения (предоставление качественных
товаров и услуг)

3.6.1.

Оборот розничной в
расчете на душу
населения, тыс. руб.

41,7

52,8

68,7

73,5

83,8

96,7

111,7

3.6.2.

Индекс физического
объема оборота
розничной торговли,
%

119,6

115,3

112

94,7

102,4

106

108

3.6.3.

Оборот общественного
питания в расчете на
душу населения, тыс.
руб.

1,3

1,7

2,5

1,8

2

2,3

2,6

3.6.4.

Индекс физического
объема оборота
общественного
питания, %

118,6

113,4

112,3

62,5

102

104

107

3.6.5.

Индекс физического
объема платных услуг
населению, %

110,9

112,3

112,8

101,2

105

107

108

Задача 3.7. Улучшение состояния окружающей среды и формирование имиджа экологически чистой
территории

3.7.1.

Выбросы загрязняющих
веществ в
атмосферный воздух
от стационарных
источников, тыс. т

218,6

215

212,4

210

208

205

200

3.7.2.

Сброс загрязненных
сточных вод, млн.
куб. м

26,6

26,4

22,2

23,4

25,6

26,8

28,0

3.7.3.

Удельный вес
уловленных и
обезвреженных
выбросов
загрязняющих веществ
в общем количестве
загрязняющих
веществ, отходящих
от всех стационарных
источников, %

76,6

76,4

77,8

77,9

78

78,2

78,5

Задача 3.8. Обеспечение высокого уровня личной безопасности граждан, безопасности
дорожного движения, безопасности деятельности хозяйствующих субъектов, безопасности
территории и населенных пунктов

3.8.1.

Уровень
преступности,
количество
зарегистрированных
преступлений на 1000
жителей

31,7

28,2

24,5

22,3

20,3

20

19,9

3.8.2.

Уровень безопасности
дорожного движения,
количество ДТП в год
на 10 тыс.
автомобилей

73,3

69,3

64,2

60,7

58,9

57,1

54,9

Стратегическая цель: рост экономического потенциала края

Индикаторы достижения цели:

индекс физического
объема валового
регионального
продукта, %

110,2

109,5

104,2

96,2

103,8

104,6

106,2

удельный вес
продукции,
произведенной малыми
предприятиями, в
общем объеме ВРП, %

28,6

30,1

30,9

31,5

32

32,5

33

индекс физического
объема инвестиций в
основной капитал за
счет всех источников
финансирования, %

122,6

126,1

106,7

90,5

108,8

114,5

120

внешнеторговый
оборот на душу
населения, тыс.
долл. США

0,35

0,51

0,79

0,64

0,67

0,69

0,73

удельный вес
инновационной
продукции в общем
объеме отгруженной
продукции, %

7,2

3,6

4,4

5

6,5

8

10

Цель 4. Формирование институциональных условий и предпосылок для устойчивого
экономического роста

Задача 4.1. Улучшение инвестиционного климата

4.1.1.

Инвестиции в
основной капитал на
душу населения, тыс.
руб.

11,6

17,0

22,2

21

23,9

28,7

36,3

4.1.2.

Индекс физического
объема инвестиций в
основной капитал за
счет всех источников
финансирования, %

122,6

126,1

106,7

90,5

108,8

114,5

120

4.1.3.

Иностранные
инвестиции, тыс.
долл. США

2796

1789

4773

3500

3800

4000

4300

Задача 4.2. Развитие финансовых рынков

4.2.1.

Темпы роста объемов
кредитных вложений в
экономику, %

139,8

130

124

110

115

120

120

Задача 4.3. Создание благоприятных условий для формирования и развития бизнеса

4.3.1.

Удельный вес занятых
в малом бизнесе в
общей численности
занятых в экономике,
%

37,8

38,6

39

39,5

40

41

42

4.3.2.

Удельный вес
продукции,
произведенной малыми
предприятиями, в
общем объеме ВРП, %

28,6

30,1

30,9

31,5

32

32,5

33

4.3.3.

Темп роста
кредитования
субъектов малого и
среднего
предпринимательства,
%

110

115

131

110

110

110

110

Задача 4.4. Формирование региональной инновационной системы и создание условий для
активизации инновационной деятельности

4.4.1.

Уровень
инновационной
активности (удельный
вес организаций,
занимающихся
инновационной
деятельностью, в
общем числе
обследованных
организаций), %

9,1

8,9

7,2

7,5

8

8,5

10

4.4.2.

Удельный вес затрат
на технологические
инновации к ВРП, %

0,74

0,64

0,35

0,37

0,46

0,57

0,69

4.4.3.

Внутренние затраты
на исследования и
разработки к ВРП, %

0,38

0,37

0,31

0,37

0,41

0,47

0,55

4.4.4.

Удельный вес
инновационной
продукции в общем
объеме отгруженной
продукции, %

7,2

3,6

4,4

5

6,5

8

10

Цель 5. Повышение эффективности и конкурентоспособности промышленного и
сельскохозяйственного производства

Задача 5.1. Повышение конкурентоспособности промышленной продукции на российском и
международном рынках на основе технологического обновления производства

5.1.1.

Объем отгруженных
товаров собственного
производства,
выполненных
собственными силами
работ и
произведенных услуг
на душу населения,
тыс. руб.

46

51,8

72,6

62,4

69,5

77,6

88,1

5.1.2.

Индекс промышленного
производства, %

110,3

110,4

103,1

91,5

103,4

103,7

105,4

в том числе в
обрабатывающих
производствах, %

99,2

126,2

102,6

90,6

104,0

104,3

105,8

5.1.3.

Доля добычи полезных
ископаемых в общем
объеме промышленного
производства, %

0,8

1,7

1,8

2

2

2

2

Задача 5.2. Устойчивое развитие сельского хозяйства Алтайского края на основе роста
эффективности производства сельскохозяйственной продукции, интенсивного развития
приоритетных подотраслей

5.2.1.

Валовая продукция
сельского хозяйства
во всех категориях
хозяйств на душу
населения, тыс. руб.

19,3

23,7

28

32,7

37,9

42,1

46,2

5.2.2.

Индекс физического
объема продукции
сельского хозяйства
во всех категориях
хозяйств, %

109,5

108,5

94,7

107,7

104,8

103,4

102,8

5.2.3.

Урожайность зерновых
культур во всех
категориях хозяйств
(зерно в весе после
доработки), ц/га

10,4

13,2

11,3

12

12,6

13,25

13,6

5.2.4.

Внесение минеральных
удобрений (в
пересчете на 100
процентов
питательных веществ)
на 1 га посевов
сельскохозяйственных
культур

1,8

1,7

2,29

2,9

3,6

4,3

5

5.2.5.

Продуктивность коров
в крупных и средних
сельскохозяйственных
организациях, кг на
1 корову

3066

3188

3464

3500

3550

3600

3700

5.2.6.

Удельный вес
безубыточных
сельскохозяйственных
организаций, %

71,9

89,4

82,9

75,0

82,0

88

92

5.2.7.

Соотношение
среднемесячной
заработной платы
работников сельского
хозяйства и
среднемесячной
заработной платы в
целом по Алтайскому
краю, %

44,6

49,4

52,0

52,6

53,7

54,8

56,8

Цель 6. Формирование организационной и экономической среды для развития в крае
современного всесезонного туристско-рекреационного комплекса

Задача 6.1. Обеспечение условий для устойчивого развития туризма в крае

6.1.1.

Количество средств
размещения
(гостиниц,
пансионатов,
санаториев, баз
отдыха и др.), ед.

232

264

284

287

292

297

307

6.1.2.

Количество мест
размещения, тыс.
мест

16,2

20,3

27

27,2

27,5

28,5

29,7

6.1.3.

Количество занятых в
сфере туризма с
учетом смежных
отраслей, тыс. чел.

10,8

11

13,1

13

13,2

13,4

14,1

Задача 6.2. Продвижение туристического продукта на российский и зарубежный рынок

6.2.1.

Туристский поток -
всего, тыс. чел.

625

845

1055

985

1033

1100

1227

въездной, тыс. чел.

390

565

730

694

728

765

841

выездной, тыс. чел.

130

155

180

153

161

177

203

внутренний, тыс.
чел.

105

125

145

138

145

159

183

Цель 7. Развитие международного сотрудничества

Задача 7.1. Активизация международного и межрегионального сотрудничества Алтайского края

7.1.1.

Объем экспорта
продукции, млн.
долл. США

595,4

948,9

1335,1

1202

1263

1307

1373

7.1.2.

Внешнеторговый
оборот на душу
населения, тыс.
долл. США

0,35

0,51

0,79

0,64

0,67

0,69

0,73

Стратегическая цель: повышение эффективности системы управления регионом

Цель 8. Развитие государственного управления по результатам, внедрение механизмов
проектно-целевого управления

Задача 8.1. Повышение эффективности формирования и использования региональных финансов

8.1.1.

Доля расходов
консолидированного
бюджета края,
формируемых в рамках
программ, в общем
объеме расходов
консолидированного
бюджета Алтайского
края (без учета
субвенций на
исполнение
делегируемых
полномочий), %

7,8

15,3

21,4

24,2

26,5

28,1

28,4

8.1.2.

Бюджетная
обеспеченность за
счет доходов
консолидированного
бюджета, руб. на
душу населения

7258

9886

12430

12430

13264

14526

15745

8.1.3.

Уровень
дотационности
консолидированного
бюджета Алтайского
края, %

33

29

27

31

25

24

24

Начальник управления

документационного обеспечения

Администрации края

А. Н.СТЕПАНОВ