к решению Совета депутатов
городского округа Железнодорожный
от 01.01.2001 №02/26
Источники внутреннего финансирования дефицита (профицита)
бюджета городского округа Железнодорожный за 2011 год
руб.
Код | Наименование | Сумма |
Профицит городского бюджета | 6 600 791,93 | |
00 0 | Источники внутреннего финансирования профицита бюджета: | -6 600 791,93 |
00 0 | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 0 |
04 0 | Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городского округа в валюте Российской Федерации | 0 |
04 0 | Погашение кредитов от кредитных организаций бюджетом городского округа в валюте Российской Федерации | 0 |
00 0 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ | 0 |
04 0 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом городского округа в валюте Российской Федерации | 0 |
04 0 | Погашение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом городского округа в валюте Российской Федерации | 0 |
00 0 | Изменение остатков средств по учету средств бюджета | -6 600 791,93 |
04 0 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа | -2 ,90 |
04 0 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа | 2 691 636 303,97 |
Приложение
к решению Совета депутатов
городского округа Железнодорожный
/26
Исполнение программы муниципальных внутренних заимствований
городского округа Железнодорожный на 2011 год.
1. Привлечение заимствований.
№п/п | Виды заимствований | Объем привлечения средств в 2011 г. руб. | Срок привлечения |
1. | Кредитные договора и соглашения, заключенные от имени городского округа Железнодорожный | 0 | В течение двух лет |
2. | Бюджетные кредиты и ссуды, полученные из бюджетов других уровней | 0 | В течение текущего года |
Итого: | 0 |
2. Погашение заимствований.
№ п/п | Виды заимствований | Объем погашения в 2011 году руб. |
1. | Кредитные договора и соглашения, заключенные от имени городского округа Железнодорожный | 0 |
2. | Бюджетные кредиты и ссуды, полученные из бюджетов других уровней | 0 |
Итого: | 0 |
Приложение
к решению Совета депутатов городского округа Железнодорожный
/26
Исполнение расходов по муниципальным целевым программам
в 2011 году
руб.
№ п/п | Наименование | ЦСР | Рз | ПР | ВР | Код | Сумма |
Целевые программы муниципальных образований |
| 9 959 780,10 | |||||
1. | Долгосрочная целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Железнодорожного на годы» |
| 0,00 | ||||
Национальная экономика | 04 | 0,00 | |||||
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 0,00 | ||||
Субсидии некоммерческим организациям | 04 | 12 | 500 | 001 | 0,00 | ||
2. | Долгосрочная целевая программа «Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании, правонарушений в городе Железнодорожном на годы» |
| 1 ,19 | ||||
Образование | 07 | 1 707 127,19 | |||||
Молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 | 1 707 127,19 | ||||
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи | 07 | 07 | 447 | 131 | ,00 | ||
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи | 07 | 07 | 447 | 134 | 1 249 373,19 | ||
Здравоохранение | 09 | 99 000,00 | |||||
Стационарная медицинская помощь | 09 | 01 | 99 000,00 | ||||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 01 | 001 | 133 | 99 000,00 | ||
Физическая культура и спорт | 11 | 40 692,00 | |||||
Физическая культура | 11 | 01 | 40 692,00 | ||||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 11 | 01 | 001 | 137 | 40 692,00 | ||
3. | Целевая программа «Оздоровление детей в городе Железнодорожном на 2011 год» |
| 1 076 266,70 | ||||
Здравоохранение | 09 | 1 076 266,70 | |||||
Стационарная медицинская помощь | 09 | 01 | 1 076 266,70 | ||||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 01 | 001 | 133 | 1 076 266,70 | ||
4. | Долгосрочная целевая программа «Развитие образования в городском округе Железнодорожный на период годов» |
| 517 641,99 | ||||
Образование | 07 | 517 641,99 | |||||
Общее образование | 07 | 02 | 517 641,99 | ||||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 001 | 131 | 517 641,99 | ||
5. | Долгосрочная целевая программа кадетского образования в городском округе Железнодорожный на 2годы |
| 5 272 779,39 | ||||
Образование | 07 | 5 272 779,39 | |||||
Общее образование | 07 | 02 | 5 272 779,39 | ||||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 001 | 131 | 5 272 779,39 | ||
6. | Целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в г. Железнодорожном на 2011 год» |
| 1 161 275,33 | ||||
Физическая культура и спорт | 11 | 1 161 275,33 | |||||
Физическая культура | 11 | 01 | 1 161 275,33 | ||||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 11 | 01 | 001 | 137 | 1 161 275,33 | ||
7. | Долгосрочная целевая программа на годы «Повышение мотивации обучающихся к учебе «Путь к успеху» |
| 84 997,50 | ||||
Образование | 07 | 84 997,50 | |||||
Общее образование | 07 | 02 | 84 997,50 | ||||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 001 | 131 | 84 997,50 | ||
Приложение | |||||
к решению Совета депутатов | |||||
городского округа Железнодорожный | |||||
/26 | |||||
Исполнение расходов по приоритетным национальным проектам "Здоровье", "Образование" на территории городского округа Железнодорожный в 2011 году | |||||
руб. | |||||
№ п\п | Наименование | Направление расходов | Всего | в том числе: | |
средства бюджета Московской области | средства федерального бюджета | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Приоритетный национальный проект "Здоровье" | 1 ,7 | 1 ,7 | ||
в том числе по разделам классификации расходов бюджетов: | |||||
"Здравоохранение" | денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 1 ,7 | 1 ,7 | ||
2. | Приоритетный национальный проект "Образование" | 7 ,9 | ,8 | 7 ,1 | |
в том числе по разделам классификации расходов бюджетов: | |||||
выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Московской области | 7 ,1 | 7 ,1 | |||
внедрение современных образовательных технологий (предоставление образовательным учреждениям доступа к образовательным ресурсам через Интернет) | ,8 | ,8 | |||
3. | Всего расходов на реализацию приоритетных национальных проектов | 9 ,5 | ,8 | 8 ,7 |
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 |


