Бухгалтерский баланс

Отчетный период (код) 34

Открытое акционерное общество «Уфимкабель»

Код вида экономической деятельности по классификатору

Код по

Форма собствености (по ОКФС) 32

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 47

Единица измерения: (тыс. руб./млн. руб. – код по ОКЕИ) 384

На 6 страницах с приложением документов или их копий на ____ листах

Достоверность и полноту сведений, указанных

в настоящем документе, подтверждаю:

Руководитель

Петров

Юрий

Андреевич

Подпись___________ Дата _____._____._______

Главный бухгалтер

Головина

Светлана

Владимировна

Подпись ____________________

Заполняется работником налогового органа

Сведения о предоставлении документа

Данный документ предоставлен (код)

на ______ страницах

с приложением документов

или их копий на _____ листах

Дата предоставления

документа ___.___._____________

Дата предоставления

документа ___.___._____________

Зарегистрирован

за № _______________________

____________________ _________________

подпись

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 450057

Объект Российской Федерации (код) 02

Район _____________________________________________________________________________

Город г. Уфа

Населенный пункт____________________________________________________________________

(село, поселок и т. п.)

Улица (проспект, переулок и т. п.) ул. Цюруры

Номер дома 12

(владения)

Номер корпуса (строения) _____________

Номер офиса _________________________

АКТИВ

Наименование

Код по-

На начало

На конец отчет-

казателя

отчетного года

ного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

40

28

Нематериальные активы

110

Основные средства

120

37965

82452

Незавершенное строительство

130

Доходные вложения в материальные ценности

135

Долгосрочные финансовые вложения

140

2501

938

Отложенные налоговые активы

145

69

127

Прочие внеоборотные активы

150

990

535

151

Итого по разделу I

190

41565

84080

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

51956

54800

Запасы

210

в том числе:

20888

21497

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

животные на выращивании и откорме

212

затраты в незавершенном производстве

213

9865

12781

готовая продукция и товары для перепродажи

214

20278

19936

товары отгруженные

215

расходы будущих периодов

216

925

586

прочие запасы и затраты

217

218

Налог на добавленную стоимость по приобретенным

77

60

ценностям

220

Дебиторская задолженность (платежи по которой

ожидаются более чем через 12 месяцев после

отчетной даты)

230

в том числе покупатели и заказчики

231

Дебиторская задолженность (платежи по которой

26797

23462

ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной

даты)

240

в том числе покупатели и заказчики

241

8501

8842

Краткосрочные финансовые вложения

250

0

20352

Денежные средства

260

25535

5781

Прочие оборотные активы

270

85

0

271

Итого по разделу II

290

104450

104455

БАЛАНС

300

146015

188535

ПАССИВ

Наименование

Код по-

На начало

На конец отчет-

казателя

отчетного периода

ного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

33556

33556

Уставный капитал

410

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

Добавочный капитал

420

Резервный капитал

430

1678

1678

в том числе:

1678

1678

резервы, образованные в соответствии

с законодательством

431

резервы, образованные в соответствии

с учредительными документами

432

433

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

76586

98279

Итого по разделу III

490

111820

133513

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

11065

35145

Займы и кредиты

510

Отложенные налоговые обязательства

515

2265

2726

Прочие долгосрочные обязательства

520

521

Итого по разделу IV

590

13330

37871

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

-

Займы и кредиты

610

Кредиторская задолженность

620

16925

13388

в том числе:

2920

3670

поставщики и подрядчики

621

задолженность перед персоналом организации

622

1119

1204

задолженность перед государственными

1090

972

внебюджетными фондами

623

задолженность по налогам и сборам

624

972

950

прочие кредиторы

625

5221

6825

Задолженность перед участниками (учредителями)

по выплате доходов

630

Доходы будущих периодов

640

3908

3763

Резервы предстоящих расходов

650

Прочие краткосрочные обязательства

660

32

0

661

Итого по разделу V

690

20865

17151

БАЛАНС

700

146015

188535

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Наименование

 Код

На начало отчетного периода 

На конец отчетного периода 

Арендованные основные средства

910

в том числе по лизингу

911

Товарно-материальные ценности, принятые на

0

15

ответственное хранение

920

Товары, принятые на комиссию

930

Списанная в убыток задолженность

2013

2154

неплатежеспособных дебиторов

940

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

Износ жилищного фонда

970

Износ объектов внешнего благоустройства и других

аналогичных объектов

980

Нематериальные активы, полученные в пользование

990

995