Бухгалтерский баланс
Отчетный период (код) 34
Открытое акционерное общество «Уфимкабель»
Код вида экономической деятельности по классификатору
Код по
Форма собствености (по ОКФС) 32
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 47
Единица измерения: (тыс. руб./млн. руб. – код по ОКЕИ) 384
На 6 страницах с приложением документов или их копий на ____ листах
Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю: Руководитель Петров Юрий АндреевичПодпись___________ Дата _____._____._______ Главный бухгалтер ГоловинаСветланаВладимировна Подпись ____________________ | Заполняется работником налогового органа Сведения о предоставлении документа Данный документ предоставлен (код) на ______ страницах с приложением документов или их копий на _____ листах Дата предоставления документа ___.___._____________ Дата предоставления документа ___.___._____________ Зарегистрирован за № _______________________ ____________________ _________________ подпись |
Местонахождение (адрес)
Почтовый индекс 450057
Объект Российской Федерации (код) 02
Район _____________________________________________________________________________
Город г. Уфа
Населенный пункт____________________________________________________________________
(село, поселок и т. п.)
Улица (проспект, переулок и т. п.) ул. Цюруры
Номер дома 12
(владения)
Номер корпуса (строения) _____________
Номер офиса _________________________
АКТИВ
Наименование | Код по- | На начало | На конец отчет- |
казателя | отчетного года | ного периода | |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | 40 | 28 | |
Нематериальные активы | 110 | ||
Основные средства | 120 | 37965 | 82452 |
Незавершенное строительство | 130 | – | – |
Доходные вложения в материальные ценности | 135 | – | – |
Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 2501 | 938 |
Отложенные налоговые активы | 145 | 69 | 127 |
Прочие внеоборотные активы | 150 | 990 | 535 |
– | 151 | – | – |
Итого по разделу I | 190 | 41565 | 84080 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | 51956 | 54800 | |
Запасы | 210 | ||
в том числе: | 20888 | 21497 | |
сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | ||
животные на выращивании и откорме | 212 | – | – |
затраты в незавершенном производстве | 213 | 9865 | 12781 |
готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 20278 | 19936 |
товары отгруженные | 215 | – | – |
расходы будущих периодов | 216 | 925 | 586 |
прочие запасы и затраты | 217 | – | – |
– | 218 | – | – |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным | 77 | 60 | |
ценностям | 220 | ||
Дебиторская задолженность (платежи по которой | – | – | |
ожидаются более чем через 12 месяцев после | |||
отчетной даты) | 230 | ||
в том числе покупатели и заказчики | 231 | – | – |
Дебиторская задолженность (платежи по которой | 26797 | 23462 | |
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной | |||
даты) | 240 | ||
в том числе покупатели и заказчики | 241 | 8501 | 8842 |
Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 0 | 20352 |
Денежные средства | 260 | 25535 | 5781 |
Прочие оборотные активы | 270 | 85 | 0 |
– | 271 | – | – |
Итого по разделу II | 290 | 104450 | 104455 |
БАЛАНС | 300 | 146015 | 188535 |
ПАССИВ
Наименование | Код по- | На начало | На конец отчет- | ||||
казателя | отчетного периода | ного периода | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | 33556 | 33556 | |||||
Уставный капитал | 410 | ||||||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | ||||||
Добавочный капитал | 420 | – | – | ||||
Резервный капитал | 430 | 1678 | 1678 | ||||
в том числе: | 1678 | 1678 | |||||
резервы, образованные в соответствии | |||||||
с законодательством | 431 | ||||||
резервы, образованные в соответствии | – | – | |||||
432 | |||||||
– | 433 | – | – | ||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 76586 | 98279 | ||||
Итого по разделу III | 490 | 111820 | 133513 | ||||
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 11065 | 35145 | |||||
Займы и кредиты | 510 | ||||||
Отложенные налоговые обязательства | 515 | 2265 | 2726 | ||||
Прочие долгосрочные обязательства | 520 | – | – | ||||
– | 521 | – | – | ||||
Итого по разделу IV | 590 | 13330 | 37871 | ||||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | - | – | |||||
Займы и кредиты | 610 | ||||||
Кредиторская задолженность | 620 | 16925 | 13388 | ||||
в том числе: | 2920 | 3670 | |||||
поставщики и подрядчики | 621 | ||||||
задолженность перед персоналом организации | 622 | 1119 | 1204 | ||||
задолженность перед государственными | 1090 | 972 | |||||
внебюджетными фондами | 623 | ||||||
задолженность по налогам и сборам | 624 | 972 | 950 | ||||
прочие кредиторы | 625 | 5221 | 6825 | ||||
Задолженность перед участниками (учредителями) | – | – | |||||
по выплате доходов | 630 | ||||||
Доходы будущих периодов | 640 | 3908 | 3763 | ||||
Резервы предстоящих расходов | 650 | – | – | ||||
Прочие краткосрочные обязательства | 660 | 32 | 0 | ||||
– | 661 | – | – | ||||
Итого по разделу V | 690 | 20865 | 17151 | ||||
БАЛАНС | 700 | 146015 | 188535 | ||||
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах
Наименование | Код | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
Арендованные основные средства | 910 | – | – |
в том числе по лизингу | 911 | – | – |
Товарно-материальные ценности, принятые на | 0 | 15 | |
ответственное хранение | 920 | ||
Товары, принятые на комиссию | 930 | – | – |
Списанная в убыток задолженность | 2013 | 2154 | |
неплатежеспособных дебиторов | 940 | ||
Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | – | – |
Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | – | – |
Износ жилищного фонда | 970 | – | – |
Износ объектов внешнего благоустройства и других | – | – | |
аналогичных объектов | 980 | ||
Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 | – | – |
– | 995 | – | – |


