РАЗДЕЛ 3. Состав и структура финансовых источников для реализации Инвестиционной программы
Финансовые потребности, необходимые для реализации Инвестиционной программы, обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации услуг водоснабжения и водоотведения в части установленных надбавок к тарифам для потребителей городского округа Первоуральск, а также за счет платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, заемных средств, амортизационных отчислений (Таблицы № 3 и № 4).
За счет надбавок к тарифам необходимо реализовать мероприятия Инвестиционной программы на сумму 727,97 млн. руб. В том числе:
- по услуге водоснабжения – 408,15 млн. руб.;
- по услуге водоотведения – 319,82 млн. руб.
За счет платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения – 0,94 млн. руб. В том числе:
- по услуге водоснабжения – 0,06 млн. руб.;
- по услуге водоотведения – 0,88 млн. руб.
За счет амортизационных отчислений – 30,47 млн. руб. В том числе:
- по услуге водоснабжения – 21,72 млн. руб.;
- по услуге водоотведения – 8,75 млн. руб
За счет заемных средств кредитных организаций – 200,9 млн. руб. (с учетом процентов) В том числе:
- по услуге водоснабжения – 121,59 млн. руб.;
- по услуге водоотведения – 79,31 млн. руб
За счет бюджетных средств всех уровней – 497,5 млн. руб. В том числе:
- по услуге водоснабжения – 191,81 млн. руб.;
- по услуге водоотведения – 305,70 млн. руб.
Планируемые финансовые показатели Инвестиционной программы по водоснабжению
Таблица 3
№ | Наименование показателей | Ед. изм. | Период реализации Инвестиционной программы | Итого | ||||||||||||
2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | ||||
1. | Надбавка к тарифу на услугу водоснабжения | руб/м3 | 0,11 | 0,20 | 0,14 | 0,23 | 0,68 | 1,25 | 1,94 | 2,78 | 3,81 | 5,05 | 6,17 | 1,89 | 0,10 | |
2. | Индекс роста надбавки | 1,8 | 0,7 | 1,7 | 2,9 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 0,3 | 0,1 | |||
3. | Привлечение средств | |||||||||||||||
3.1. | за счет инвестиционной надбавки к тарифу | млн. руб. | 2,28 | 1,91 | 2,25 | 3,75 | 11,01 | 20,23 | 31,77 | 46,09 | 63,74 | 85,38 | 105,36 | 32,63 | 1,75 | 408,15 |
3.2. | за счет средств бюджетов всех уровней, РЕГИОНАЛЬНЫХ И ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОГРАММ | млн. руб. | 11,52 | 20,61 | 17,11 | 31,73 | 19,66 | 59,93 | 26,30 | 1,57 | 1,61 | 1,77 | 191,81 | |||
3.3. | за счет амортизационных отчислений | млн. руб. | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 21,72 | ||||||
3.4. | за счет кредитных средств | млн. руб. | 20,00 | 25,00 | 40,00 | 85,00 | ||||||||||
3.5. | на уплату процентов по кредитам | млн. руб. | 3,00 | 6,75 | 12,75 | 9,75 | 4,13 | 0,21 | 36,59 | |||||||
3.6. | за счет тарифа на подключение | млн. руб. | 0,06 | 0,06 | ||||||||||||
ВСЕГО | млн. руб. | 2,28 | 1,97 | 2,25 | 15,27 | 34,72 | 40,45 | 89,60 | 100,60 | 179,52 | 124,53 | 114,16 | 34,45 | 3,52 | ||
4. | Расходование средств | |||||||||||||||
4.1. | реализация мероприятий инвестпрограммы | млн. руб. | 2,28 | 1,97 | 2,25 | 14,52 | 32,52 | 36,40 | 80,25 | 84,63 | 154,03 | 77,71 | 51,46 | 1,61 | 1,77 | 541,40 |
4.2. | млн. руб. | 0,75 | 2,20 | 4,05 | 6,35 | 9,22 | 12,75 | 17,08 | 21,07 | 6,53 | 0,35 | 80,34 | ||||
4.3. | возврат кредита | млн. руб. | 20,00 | 37,50 | 26,10 | 1,40 | 85,00 | |||||||||
4.4. | уплата процентов | млн. руб. | 3,00 | 6,75 | 12,75 | 9,75 | 4,13 | 0,21 | 36,59 | |||||||
ВСЕГО | млн. руб. | 2,28 | 1,97 | 2,25 | 15,27 | 34,72 | 40,45 | 89,60 | 100,60 | 179,52 | 124,53 | 114,16 | 34,45 | 3,52 | ||
в том числе без учета возврата заемных средств | млн. руб. | 2,28 | 1,97 | 2,25 | 15,27 | 34,72 | 40,45 | 89,60 | 100,60 | 179,52 | 104,53 | 76,66 | 8,35 | 2,12 | ||
Планируемые финансовые показатели Инвестиционной программы по водоотведению
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 |


