<*> Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется из областного бюджета путем предоставления межбюджетных трансфертов в соответствии с бюджетным законодательством.
8. Система целевых индикаторов с методикой оценки
эффективности реализации подпрограммы
Целевые индикаторы подпрограммы определены в разделе 8 Программы, их значения - в приложении N 2 к Программе.
Эффективность подпрограммы оценивается как степень фактического достижения целевых индикаторов по формуле:
11ф
I
Э = ------ x 100%,
4 11н
I
где:
Э - эффективность реализации подпрограммы (процентов);
4
11ф
I - фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации
подпрограммы;
11н
I - значение целевого индикатора с соответствующим номером строки в
приложении N 2 к Программе.
9. Условия предоставления и методика расчета субсидий
Целью предоставления субсидий является возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным органами местного самоуправления в российских кредитных организациях на обеспечение земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой, а также софинансирование строительства коммуникаций на территории строительных площадок объектов жилищного строительства.
Общие условия предоставления и методика расчета субсидий установлены в разделе 9 Программы.
Кроме того, условием предоставления субсидий на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным органами местного самоуправления в российских кредитных организациях на обеспечение земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой, является прохождение заемщиками отбора в соответствии с критериями, установленными федеральным и областным законодательством. Состав и сроки представления заявок на участие в отборе, а также порядок его проведения утверждаются Минстроем Омской области.
Подпрограмма
"Формирование документов территориального планирования для
обеспечения устойчивого развития территории Колосовского муниципального района Омской области"
1. Сущность решаемых подпрограммой проблем
Отсутствие градостроительной документации становится препятствием для реализации программ социально-экономического развития, привлечения инвестиций в экономику региона и муниципальных образований. Процесс территориального планирования в Колосовском муниципальном районе Омской области сдерживается отсутствием качественных планово-картографических материалов и недостатком средств в местных бюджетах. В связи с этим подпрограммой предусмотрены мероприятия по завершению создания опорно-межевой сети Колосовском муниципальном районе Омской области, необходимой для подготовки планово-картографической основы для разработки градостроительной документации, а также по оказанию государственной поддержки органам местного самоуправления Колосовского муниципального района Омской области по подготовке документов территориального планирования Колосовского муниципального района Омской области - схемы территориального планирования муниципального района и генеральных планов поселений Колосовского муниципального района Омской области.
Реализация подпрограммы позволит органам местного самоуправления обеспечить исполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2. Цель и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является обеспечение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации в части подготовки документов территориального планирования.
Для достижения цели подпрограммы необходимо решение следующих задач:
- создание опорно-межевой сети по Колосовскому муниципальному району Омской области в местной региональной системе координат (МСК-55) в целях последующей подготовки органами Колосовского муниципального района Омской области топографо-геодезической основы для разработки документов территориального планирования;
- подготовка схем территориального планирования муниципальных образований Колосовского муниципального района Омской области;
- подготовка генеральных планов поселений Колосовского муниципального района Омской области.
3. Сроки реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется в течение 2годов. Выделение отдельных этапов ее реализации не предполагается.
4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Подпрограмма предполагает осуществление работ по подготовке документов территориального планирования муниципальных образований Колосовского муниципального района Омской области органами исполнительной власти Омской области и органами Колосовского муниципального района Омской области. Для указанных целей, помимо средств областного бюджета, предполагается привлечение средств местных бюджетов в соответствии с законодательством.
5. Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы в 2годах составит 9075,0 тыс. рублей, в том числе:
- в 2011 году – 3245,0 тыс. рублей;
- в 2012 году – 1870,0 тыс. рублей;
- в 2013 году – 1320,0 тыс. рублей;
- в 2014 году – 1320,0 тыс. рублей;
- в 2015 году – 1320,0 тыс. рублей.
Из них:
-средства областного бюджета - 8250,0 тыс. рублей;
-средства местного бюджета - 825,0 тыс. рублей.
6. Прогноз ожидаемых результатов реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы позволит обеспечить:
- завершение подготовки современной опорно-межевой сети на территории Колосовского муниципального района Омской области;
- плановое и рациональное управление развитием территорий муниципальных образований Колосовского муниципального района Омской области на основе утвержденной градостроительной документации;
- подготовку проектов планировки территорий для комплексного освоения и строительства объектов муниципального значения;
- формирование эффективных механизмов регулирования градостроительной деятельности, установление границ муниципальных образований Колосовского муниципального района Омской области;
- привлечение дополнительных ресурсов в целях комплексного жилищного строительства.
7. Перечень мероприятий подпрограммы
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Исполнители | Объем финансирования мероприятий тыс. руб. | |||||
Всего | ||||||||
2011г | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | ||||
1. Разработка документов территориального планирования для обеспечения устойчивого развития территории Колосовского муниципального района | годы | Администрация Колосовского муниципального района | 9075 в т. ч. обл. бюдж.- 8250 мест. бюдж | 3245 вт. ч. обл. бюдж.-2950 мест. бюдж.-295 | 1870 вт. ч. обл. бюдж.-1700 мест. бюдж.-170 | 1320 вт. ч. обл. бюдж.-1200 мест. бюдж.-120 | 1320 вт. ч. обл. бюдж.-1200 мест. бюдж.-120 | 1320 вт. ч. обл. бюдж.-1200 мест. бюдж.-120 |
Итого по подпрограмме | 9075 | 3245 | 1870 | 1320 | 1320 | 1320 |
<*> Финансирование мероприятия подпрограммы осуществляется из областного бюджета путем предоставления межбюджетных трансфертов в соответствии с бюджетным законодательством.
8. Система целевых индикаторов с методикой оценки
эффективности реализации подпрограммы
Целевые индикаторы подпрограммы определены в разделе 8 Программы, их значения - в приложении N 2 к Программе.
Эффективность подпрограммы оценивается как степень фактического достижения целевых индикаторов по формуле:
12ф 13ф
I I
------ + ------
12н 13н
I I
Э = ----- х 100%,
5 N
где:
Э - эффективность реализации подпрограммы (процентов);
5
12,13ф
I - фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации
подпрограммы;
12,13н
I - значение целевого индикатора с соответствующим номером строки
в приложении N 2 к Программе;
N - количество целевых индикаторов подпрограммы.
9. Условия предоставления и методика расчета субсидий
местным бюджетам
Целью предоставления субсидий местным бюджетам является софинансирование работ по подготовке документов территориального планирования Колосовского муниципального района Омской области.
Условия предоставления и методика расчета субсидий установлены в разделе 9 Программы.
Подпрограмма
"Развитие жилищно-коммунального комплекса"
1. Сущность решаемых подпрограммой проблем
Улучшение жилищных условий и повышение комфортности проживания населения - основной показатель эффективности функционирования жилищно-коммунального комплекса Колосовского муниципального района Омской области.
Некоторые проблемы в жилищно-коммунальном комплексе остаются нерешенными. К ним, в частности, относятся: высокая степень износа основных фондов коммунальной инфраструктуры; недостаточно высокое качество жилищно-коммунальных услуг; необходимость повышения уровня обеспеченности жилищного фонда муниципальных образований отоплением и системами горячего водоснабжения; недостаточно эффективное использование местных природных ресурсов в качестве топлива; низкая эффективность системы управления в этом секторе экономики, преобладание административных методов хозяйствования над рыночными; значительное количество убыточных предприятий жилищно-коммунального комплекса.
Для решения указанных проблем необходимо дальнейшее использование программно-целевого метода, основные преимущества которого заключаются в комплексном подходе к решению проблем и эффективном планировании и мониторинге результатов реализации подпрограммы.
2. Цель и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является улучшение качества жизни населения за счет повышения эффективности функционирования жилищно-коммунального хозяйства.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
- снижение уровня износа фондов коммунальной инфраструктуры;
- повышение уровня обеспеченности и качества предоставляемых гражданам жилищно-коммунальных услуг;
- повышение эффективности управления и функционирования жилищно-коммунального комплекса, в том числе посредством реализации программ финансового оздоровления предприятий жилищно-коммунального комплекса, установления экономически обоснованных тарифов, содействия подготовке и реализации инвестиционных проектов;
- стимулирование развития имущественных отношений в жилищно-коммунальном комплексе.
3. Сроки реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется в течение 2годов. Выделение отдельных этапов ее реализации не предполагается.
4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Для реализации подпрограммы предусмотрено привлечение средств из федерального, областного, местного бюджетов, а также внебюджетных источников.
Средства федерального бюджета планируется привлекать в рамках подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" долгосрочной целевой программы Омской области "Развитие жилищного строительства на территории Омской области на 2годы», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 24 марта 2011 -2015года N 43-П
Средства местных бюджетов предполагается привлекать на долевой основе в соответствии с законодательством.
Внебюджетные средства планируется привлекать за счет использования рыночного механизма инвестирования денежных средств, основой которого является комплекс инвестиционных программ организаций жилищно-коммунального хозяйства Омской области.
5. Объемы финансирования подпрограммы
Финансирование подпрограммы предусматривается в размере 41700,0 тыс. рублей, в том числе:
- в 2011 году - 6200,0 тыс. рублей;
- в 2012 году - 9800,0 тыс. рублей;
- в 2013 году - 8900,0 тыс. рублей;
- в 2014 году - 9000,0 тыс. рублей;
- в 2015 году - 7800,0 тыс. рублей.
Из них;
-средства областного бюджета - 39615,0 тыс. рублей;
-средства местного бюджета-2085,0 тыс. рублей.
6. Прогноз ожидаемых результатов реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы позволит к 2015 году обеспечить достижение следующих основных результатов:
- повысить уровень обеспеченности жилищного фонда системами холодного водоснабжения до 23,2 процента;
- снизить уровень износа фондов коммунальной инфраструктуры до 46,7 процента;
- увеличить долю рентабельных предприятий жилищно-коммунального комплекса до 67 процентов;
- повысить уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги до 95,6 процента;
- доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способы управления многоквартирными домами, составит 100 процентов;
- увеличить долю отпуска ресурсов по показаниям приборов учета, в том числе холодной воды до 81,0 процента; газа до 21,3 процента, электрической энергии до 99,94 процента, тепловой энергии до 8,6 процента.
Осуществление мероприятий подпрограммы позволит:
- улучшить качество жилищно-коммунального обслуживания, обеспечить надежность работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения;
- минимизировать экономические потери при эксплуатации и обслуживании инженерных коммуникаций;
- стимулировать развитие имущественных отношений в жилищно-коммунальном комплексе.
7. Перечень мероприятий подпрограммы
N | Наименование мероприятия | Сроки | Исполнители | Объем финансирования мероприятий, | |
Всего | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9 | Повышение уровня Реконструкция школьной котельной в с. Колосовка Реконструкция котельной Ламановской СОШ Реконструкция Крайчиковской котельной Реконструкция котельной Талбакульской СОШ Реконструкция котельной Талбакульского Д/К Реконструкция котельной Чапаевской СОШ Реконструкция котельной Кутырлинской участковой больницы Реконструкция котельной Таскатлинской СОШ Реконструкция котельной Строкинской СОШ | 2011 - 2012 2012 2013 2013 2013 2014 2014 2015 | Администрация Колосовского муниципального района | 31900 | 4000 4000 | 7600 1600 3000 3000 | 6700 2300 2100 2300 | 7300 3000 600 | 6300 3000 |
1.10. 1.11. 2 . | Реконструкция котельной Строкинского Д/К Реконструкция котельной Кутырлинской СОШ <*> Стимулирование | 2015 2014 2011 - | Администрация Колосовского муниципального района | 9800 | 2200 | 2200 | 2200 | 3700 1700 | 3000 1500 |
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ | 41700 | 6200 | 9800 | 8900 | 9000 | 7800 |
+
<*> Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется из областного бюджета путем предоставления межбюджетных трансфертов в соответствии с бюджетным законодательством.
8. Система целевых индикаторов с методикой оценки
эффективности реализации подпрограммы
Целевые индикаторы подпрограммы определены в разделе 8 Программы, их значения - в приложении N 2 к Программе.
Эффективность подпрограммы оценивается как степень фактического достижения целевых индикаторов по формуле:
14ф 15ф 16ф 17ф 21ф
I I I I I
------ + ------ + ------ + ------ + ... + ------
14н 15н 16н 17н 21н
I I I I I
Э = ----- х 100%,
6 N
где:
Э - эффективность реализации подпрограммы (процентов);
6
14-21ф
I - фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации
подпрограммы;
14-21н
I - значение целевого индикатора с соответствующим номером строки
в приложении N 2 к Программе;
N - количество целевых индикаторов подпрограммы.
9. Условия предоставления и методика расчета субсидий
местным бюджетам
Целью предоставления субсидий местным бюджетам является софинансирование расходов муниципальных образований Омской области на осуществление бюджетных инвестиций в муниципальные объекты (строительство, реконструкция, капитальный ремонт и материально-техническое оснащение данных объектов) в целях повышения уровня обеспеченности жилищного фонда системами горячего водоснабжения, газоснабжения, отопления, снижения уровня износа основных фондов и аварийности в жилищно-коммунальном комплексе.
Условия предоставления субсидий и методика их расчета установлены в разделе 9 Программы.
Приложение N 2
к долгосрочной целевой
программе Колосовского муниципального района
"Жилище" (2годы)"
ЗНАЧЕНИЯ
целевых индикаторов долгосрочной целевой программы Колосовского муниципального района Омской
области "Жилище" (2годы)" (далее - Программа)
N | Наименование целевого | Единица | 2010 год | Динамика значений целевых индикаторов | ||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||||
Общие целевые индикаторы Программы | ||||||||
1 | Годовой объем ввода жилья в | тыс. кв. м | 4,0 | 5,7 | 5,8 | 5,9 | 5,9 | 6,0 |
2 | Общая площадь жилых | кв. м на | 0,32 | 0,34 | 0,35 | 0,36 | 0,36 | 0,37 |
3 | Общая площадь жилых | кв. м на | 21,5 | 21,3 | 21,7 | 21,9 | 22,1 | 22,2 |
4 | Количество граждан, | человек | 40 | 65 | 65 | 70 | 70 | 75 |
Целевые индикаторы подпрограммы "Развитие индивидуального жилищного строительства" | ||||||||
5 | Годовой объем ввода в | тыс. кв. м | 4,0 | 4,4 | 5,8 | 5,9 | 5,9 | 6,0 |
6 | Количество семей, | семей | 16 | 25 | 26 | 28 | 28 | 30 |
Целевые индикаторы подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" | ||||||||
7 | Количество молодых семей, | семей | 7 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 |
Целевые индикаторы подпрограммы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, проведение | ||||||||
8 | Площадь ликвидированного аврийного жилищного фонда (начиная с 2010 года нарастающим итогом) | тыс. кв. м. | 0 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 |
9 | Количество семей, переселенных из аварийного жилищного фонда | семей | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
10 | Площадь жилых домов, в отношении которых произведен капитальный ремонт (начиная с 2010 года нарастающим итогом) | тыс. кв. м. | 0 | 8,558 | 11,670 | 14,782 | 17,894 | 21,000 |
Целевые индикаторы подпрограммы "Обеспечение земельных участков объектами коммунальной | ||||||||
11 | Количество проектов по обеспечению земельных участков коммунальной инфрастуктурой в целях жилищного стрительства, получивших государственную поддержку в рамках Программы | единиц | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Целевые индикаторы подпрограммы "Формирование документов территориального планирования для | ||||||||
8 | Наличие схем | единиц | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | Уровень обеспеченности | процент | 0 | 18,2 | 27,3 | 36,4 | 45,5 | 54,5 |
Целевые индикаторы подпрограммы "Развитие жилищно-коммунального комплекса" | ||||||||
10 | Доля населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества | процент | 46,0 | 56,6 | 61,9 | 69,0 | 76,7 | 81,2 |
11 | Уровень обеспеченности | процент | 12,4 | 16,0 | 17,8 | 19,6 | 21,4 | 23,2 |
12 | Уровень износа фондов | процент | 48,8 | 48,6 | 48,3 | 47,7 | 47,2 | 46,7 |
13 | Уровень обеспеченности жилищного фонда системами водоотведения | процент | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,4 |
14 | Снижение доли уличных водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процент | 68,6 | 58,9 | 52,9 | 46,7 | 37,9 | 29,3 |
15 | Снижение удельного веса потерь воды в процессе ее производства и транспортировки до потребителей | Процент | 28,1 | 23,3 | 20,3 | 17,2 | 12,8 | 8,5 |
16 | Доля рентабельных | процент | 60,7 | 62,0 | 63,7 | 64,0 | 65,0 | 67,0 |
17 | Уровень собираемости | процент | 97,0 | 97,7 | 97,3 | 98,4 | 98,5 | 99,0 |
18 | Доля многоквартирных домов, | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
18.1 | - непосредственное | процент | 9,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.2 | - управление товариществом | процент | 13,6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
18.3 | - управление управляющей | процент | 77,1 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
19 | Доля отпуска ресурсов по | процент | 72,0 | 76,0 | 78,0 | 80,0 | 80,5 | 81,0 |
- газа | процент | 20,3 | 21,0 | 21,3 | 21,3 | 21,3 | 21,3 | |
- электрической энергии | процент | 99,6 | 99,9 | 99,91 | 99,92 | 99,93 | 99,94 | |
- тепловой энергии | процент | 7,1 | 8,0 | 8,0 | 8,2 | 8,6 | 8,6 | |
Целевые индикаторы подпрограммы "Развитие ипотечного жилищного кредитования" | ||||||||
20 | Количество ипотечных | единиц | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Приложение
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 |


