4. Восстановление воспроизводственной, стимулирующей и регулирующей функции заработной платы в основных видах экономической деятельности, при этом, рост заработной платы должен сопровождаться ростом производительности труда и созданием новых рабочих мест.

5. Осуществление комплекса мер по обеспечению занятости трудоспособного населения в поселении.

6. Создание поселенческой программы общественных работ, обеспечение занятости населения на объектах социальной сферы.

7. Улучшение жизненных условий пожилого и малоимущего населения путем предложения им широкого круга услуг по доступным ценам.

В области культуры:

Цель:

1. Сохранение и развитие культурного потенциала поселения, создание оптимальных материальных и организационных условий для приобщения населения к ценностям культуры.

Задача:

1. Организация и проведение массовых мероприятий, участие в районных и краевых конкурсах.

В области физической культуры и спорта:

Цель:

1. Формирование здорового образа жизни населения, создание оптимальных условий для развития массовой физической культуры и спорта.

Задача:

1. Участие в районной спартакиаде среди сельских муниципальных образований.

2. Создание условий для развития и поддержки спортивных секций.

В области муниципальных финансов:

Цели:

1. Обеспечение роста собственных доходов бюджета поселения.

2. Повышение эффективности бюджетных расходов.

Задачи:

1. Разработка и осуществление комплекса мероприятий по увеличению собираемости налогов, поступающих в бюджет поселения.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

2. Создание условий для повышения налогового потенциала территории.

3. Увеличение неналоговых доходов бюджета за счет повышения эффективности использования муниципальных земель

4. Проведение мероприятий по выявлению незарегистрированных земельных участков и объектов недвижимости, принадлежащих физическим лицам, содействие их регистрации и уплате налогов.

5. Совершенствование среднесрочного финансового планирования.

6. Разработка и выполнение плана мероприятий по реализации концепции реформирования муниципальных финансов.

7. Ориентация расходов бюджета на достижение конечных социально-экономических результатов.

8. Сокращение расходов бюджета путем расширения использования муниципального заказа.

9. Разработка проекта правового акта, устанавливающего состав бюджетов действующих и принимаемых обязательств, порядок и методику определения их объемов.

В области управления и использования муниципального имущества и земель:

Цель: повышение эффективности использования имущества и проведение мероприятий по определению и сохранению в составе муниципальной собственности имущества, необходимого для оказания социальных услуг, отнесенных к вопросам местного значения.

Задачи:

1. Проведение работы по контролю за изменением собственников жилья, выявление потенциальных бесхозяйных объектов, с целью переведения в собственность сельсовета и последующей реализации.

2. Завершение процесса разграничения земель по уровням собственности и юридическое оформление права муниципальной собственности на земельные участки.

3. Активизация работы по сбору арендной платы, погашению образовавшейся задолженности за использование земель.

В области сельского хозяйства

Цели

1. Содействие развитию сельскохозяйственных предприятий, личных подсобных, крестьянских (фермерских) хозяйств.

2. Обновление машинно-тракторного парка и технологического оборудования в сельском хозяйстве.

3. Развитие и реконструкция социальной и инженерной инфраструктуры поселения.

Задачи

1. Создание необходимых условий для возобновления сельхозпроизводства коллективными хозяйствами, оказание помощи в организации производства.

2. Увеличение производства сельскохозяйственной продукции в личных подсобных хозяйствах.

3. Оказание консультативной помощи в вопросах кредитования личных подсобных хозяйств.

4. Улучшение обеспечения коллективных хозяйств сельскохозяйственной техникой.

5. Возрождение отрасли растениеводства и животноводства.

В области ЖКХ (электро-, тепло-, газо - и водоснабжение населения)

Цели:

1.  Модернизация отрасли ЖКХ

2.  Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов.

Задачи:

1. Повышение эффективности использования средств населения и бюджетных средств за оказанные жилищно-коммунальные услуги.

2. Рационализация и снижение издержек на производство жилищно-коммунальных услуг.

3. Обеспечение постоянного участия органов местного самоуправления в контроле за качеством услуг как собственника жилого фонда и как защитника прав потребителей в этой сфере услуг.

4. Разработка в составе плана развития сельсовета разделов «Теплоснабжение», «Электроснабжение» для осуществления эффективного прогнозирования объемов потребления ТЭР и обеспечения «прозрачности» в развитии отрасли.

5. Анализ потребления энергоресурсов организациями, финансируемыми из бюджета сельсовета, выявление и устранение очагов нерационального использования энергоресурсов.

6. Модернизация и замена отслужившего срок технологического оборудования муниципальной системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения:

В области транспорта, связи и дорожного хозяйства

Цель:

1. Повышение доступности транспортных услуг.

2. Удовлетворение потребности населения и организаций в различных видах связи.

Задачи:

1. Поддержание в рабочем состоянии дорожной сети.

2. Развитие сети телефонной связи, замена аналоговых телефонных станций на цифровые.

3. Телефонизация квартир ветеранов войны.

В области потребительского рынка

Цель:

1. Удовлетворение покупательского спроса населения в качественных товарах и услугах.

Задачи:

1. Развитие стационарной торговли за счет открытия новых магазинов, павильонов.

2. Оснащение имеющихся торговых площадей дополнительными точками по обеспечению населения основными продуктами питания, товарами первой необходимости, предоставлению услуг бытового характера и услуг общественного питания.

3. Использование предприятий системы потребкооперации для оказания социально-значимых бытовых услуг жителям села.

4. Обеспечение населения бытовыми услугами по заявкам жителей через сельский Совет. Привлечение районных специалистов по оказанию бытовых услуг на выездной основе.

В области благоустройства и озеленения территории, охраны окружающей среды

Цель:

1. Создание комфортных условий проживания жителям поселения.

Задачи:

1. Достижение уровня благоустройства и озеленения территории сельсовета в соответствии с установленными нормативами.

2. Достижение уровня освещенности всей территории поселения.

3. Проведение капитального ремонта и реконструкции систем уличного освещения.

Достижение целей социально-экономического развития муниципального образования и решение поставленных задач в рамках полномочий органов местного самоуправления будет достигаться путем реализации Системы программных мероприятий.

Y. Реализуемые программы

Всего на территории Ключевского сельсовета реализуются 55 целевых программ, из них 4 федеральных, 17 региональных и 24 муниципальных программ, 4 приоритетных национальных проекта.

.

5.1. Федеральные целевые программы

1. «Жилище».

Подпрограмма: «Обеспечение жильем молодых семей», «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством»

2. «Социальное развитие села до 2012 года».

Подпрограммы: «Жилищное строительство (приобретение жилья) в сельской местности», «Строительство (приобретение) жилья для молодых специалистов, проживающих и работающих на селе».

3. «Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера». Подпрограммы: «Вакцинопрофилактика», «Сахарный диабет», «Туберкулез», «ВИЧ-инфекция».

4. «Дети России». Подпрограмма «Здоровый ребенок».

5. «Реформирование ЖКХ» по 185-ФЗ ().

5.2. Региональные целевые программы

1. «О поддержке лизинговой деятельности в агропромышленном комплексе Алтайского края».

2. КЦП «Развитие личных подсобных хозяйств Алтайского края».

3. КЦП «Техническое перевооружение сельского хозяйства Алтайского края».

4. КЦП «Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса Алтайского края».

5. КЦП «Дети-Алтая». Подпрограмма «Дети-сироты», «Одаренные дети».

6. КЦП «Развития образования: Приобретение учебников для категории социально-незащищенных детей, Организация и проведение детской оздоровительной компании, Развитие материально-технической базы школ, Развитие сельского спорта, Повышение квалификации педагогических работников, Единый государственный экзамен, Школьный автобус.

7. «Повышение уровня пожарной безопасности ОУ Алтайского края».

8. «Развитие единой образовательной информационной среды».

9. «Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера». Подпрограммы: «Вакцинопрофилактика», «Сахарный диабет», «Профилактика, лечение и реабилитация больных алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией», «Неотложные меры борьбы с туберкулезом», «Меры по предупреждению дальнейшего распространения заболеваний, передаваемых половым путем».

10. «Важнейшие направления развития специализированной и квалифицированной медицинской помощи». Подпрограмма: «Пульмонология».

11. «Повышение квалификации медицинских кадров».

12. «Организация сервисного обслуживания и приобретение дорогостоящей медицинской техники».

13. «Улучшение демографической ситуации в Алтайском крае» - Охрана материнства и детства. Семья. Женщины. Дети.

14. «Сельская культура Алтая от сохранения к устойчивому развитию».

15. «Социальное развитие села до 2012 года». Подпрограмма: «Жилище».

16. «Улучшение жилищных условий населения в Алтайском крае»

Подпрограммы: «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Алтайском крае», «Реализация основных положений Градостроительного кодекса РФ, оказывающих влияние на увеличение объемов жилищного строительства».

17. «Адресная помощь малоимущим гражданам и семьям с детьми»

5.3. Муниципальные целевые программы

1. «Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в Ключевском районе».

2. «Кадры».

3.«Гражданско-патриотическое воспитание школьников в образовательных учреждениях Ключевского район».

4. «Развитие дошкольного образования Ключевского района».

5. «О противопожарных мероприятиях в учреждениях образования Ключевского района».

6. «Основные направления развития потребительского рынка товаров и услуг в Ключевском районе».

7. «Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства Ключевского района».

8. «Адресная помощь».

9. «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

10. «Сохранение и развитие культуры Ключевского района».

11. «Система мероприятий содействия занятости населения района».

12. «Дети-района».

13. В области здравоохранения: «Программа ВИЧ-инфекция», «Вакцинопрофилактика», «Улучшение медицинского обслуживания и укрепление материально-технической базы здравоохранения», «Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения района», «Профилактика социально-обусловленных заболеваний».

14. «Борьба с преступностью».

15. В области образования: «Развитие воспитания в системе образования района», «Патриотическое воспитание детей и молодежи», «Развитие дополнительного образования детей», «Формирование и пропаганда здорового образа жизни среди населения Ключевского района», «Сохранении и развитие системы летнего отдыха, оздоровление и занятость детей и подростков».

16. «Развитие физической культуры и спорта в районе».

5.4. Приоритетные национальные проекты

1. Приоритетный национальный проект «Здоровье».

2. Приоритетный национальный проект «Образование».

3. Приоритетный национальный проект «Доступное и комфортное жилье – гражданам России».

4. Приоритетный национальный проект «Развитие АПК».

YI. Механизм реализации Программы

Программа социально-экономического развития утверждается Советом депутатов Ключевского сельсовета. После утверждения Программа становится обязательным к исполнению документом для всех должностных лиц муниципального образования. Ответственные должностные лица администрации вносят коррективы в годовые планы, учитывая цели, задачи и основные направления, принятые в программе.

Общественность района ежегодно информируется о ходе реализации программы.

YII. Оценка эффективности социально-экономических последствий реализации Программы

В соответствии с поставленными целями и задачами ежегодно, а также по окончании каждого из этапов реализации программы собираются и анализируются качественные и количественные результаты ее выполнения.

В качестве основных индикаторов изменения социально-экономического положения муниципального образования в результате реализации программных мероприятий используются следующие показатели:

Система индикаторов социально-экономического развития

сельского поселения

Индикаторы

Единица измерения

1. Среднемесячные денежные доходы на душу населения

рублей

2. Среднемесячная заработная плата

рублей

3. Покупательная способность средней заработной платы (отношение заработной платы к величине прожиточного минимума для трудоспособного населения)

%

4. Общий коэффициент естественного прироста (убыли) населения

промилле

5. Уровень общей занятости населения (отношение численности экономически активного населения за вычетом численности безработных, к численности экономически активного населения)

%

6. Обеспеченность жильем

кв. м на душу населения

7. Охват детей дошкольного возраста дошкольными учреждениями (отношение численности детей, посещающих дошкольные учреждения, к численности детей в дошкольном возрасте)

%

8. Обеспеченность телефонной связью

количество аппаратов на 100 человек

9. Бюджетная обеспеченность населения за счет налоговых и неналоговых доходов

рублей на душу населения

10. Отношение суммы налоговых и неналоговых доходов бюджета к общей сумме доходов консолидированного бюджета

%

11. Урожайность зерновых культур во всех категориях хозяйств в весе после доработки с одного гектара убранной площади

ц/га

12. Продуктивность коров во всех категориях хозяйств

кг на 1 корову

13. Количество тракторов и комбайнов

штук на 100 га пашни

14. Прирост объема продукции в промышленности

%

15. Прирост объема инвестиций в основной капитал

%

16. Прирост численности занятых в малом предпринимательстве

%

YIII. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Принятие программы, сам факт наличия среднесрочной программы у органов местного самоуправления, приносит определенные дивиденды: население понимает приоритеты и характер действий органов власти, организации находят свое место в реализации этой политики, для инвесторов упрощается работа по оценке социально-экономической ситуации и принятию ими инвестиционных решений.

В ходе реализации Программы планируется:

1. Повысить инвестиционную привлекательность территории села за счет улучшения состояния промышленности, сельского хозяйства и инфраструктуры.

2. Улучшить ситуацию в социальной сфере села, как за счет модернизации, так и за счет проведения мероприятий по оптимизации бюджетной сферы.

3. Завершить работу, связанную с разграничением земель по уровням собственности, определением потребности в муниципальном имуществе, необходимом для решения вопросов местного значения.

4. Продолжить реализацию федеральных, региональных и муниципальных целевых программ, приоритетных национальных проектов;

5. Разработать и принять нормативно-правовые акты в рамках реализации Федерального Закона , Федерального Закона -ФЗ на территории с. Ключи.

Реализация мероприятий Программы позволит:

1) В экономике:

снизить уровень общей безработицы в 2,5 раза. К 2012 году создать порядка 250 новых рабочих мест. Повысить уровень средней заработной платы в целом по муниципальному образованию за 2008 – 2012 годы в 1,9 раза.

увеличить производство сельскохозяйственной продукции к 2012 году: зерна – в 1,5 раза, молока – на 12%, яиц – на 10%, а также повысить реализацию скота на 15% в сравнении с 2007 годом за счет интенсификации производства растениеводческой и животноводческой продукции во всех категориях хозяйств;

увеличить производство промышленной продукции в реальном выражении к 2012 году на 31% в сравнении с 2007 годом за счет внедрения инновационных технологий, развития «точек роста»;

стимулировать развитие сектора услуг на всей территории муниципального образования, заполнив пустующие ниши в сфере бытового обслуживания и платных услуг, предоставляемых населению;

2) В инфраструктурных отраслях:

улучшить техническое состояние объектов и систем жилищно-коммунального комплекса, повысить качество обслуживания населения и создать более комфортные условия его проживания;

обеспечить увеличение объемов и качества услуг транспорта и связи.

3) В муниципальных финансах:

Повысить в 2012 году налоговые поступления в бюджетную систему муниципального образования в 1,5 раза к уровню 2007 года.

4) В социальной сфере:

улучшить основные показатели состояния здоровья населения. Увеличить продолжительность жизни, сократить естественную убыль населения, обеспечить 100 % укомплектование медицинскими кадрами.

повысить эффективность деятельности учреждений образования, уровень оснащения учебно-наглядными пособиями, оборудованием и компьютерами довести до нормативного;

создать комфортные условия для занятий физической культурой и спортом;

укрепить материальную базу и техническую оснащенность объектов культуры, повысить уровень проведения культурно-досуговых мероприятий, обеспечить дальнейшее развитие самодеятельного художественного творчества, привлечь новых пользователей библиотечной сферы;

улучшить условия проживания одиноких престарелых и инвалидов, беспризорных детей. Создать временные рабочие места для подростков из малообеспеченных семей. Увеличить число обслуживаемых граждан через отделения социальной помощи.

5) В управлении:

повысить эффективность деятельности органов местного самоуправления. Ключевыми факторами, за счет которых будет повышена эффективность, являются: реформирование бюджетного процесса, переход от "управления бюджетными ресурсами (затратами)" на "управление результатами", совершенствование и расширение сферы применения программно-целевых методов бюджетного планирования.

Количественные характеристики улучшения социально-экономической ситуации муниципального образования в динамике в годах, с учетом реализации программных мероприятий определены на основе прогнозных расчетов (приложение 2).

Приложение 1

ПЛАН
мероприятий программы социально-экономического развития
Ключевского сельсовета на годы

Наименование мероприятия

Объем финансирования всего, млн. рублей

в том числе по годам:

Исполнитель

Ожидаемый результат от реализации мероприятия

2008

2009

2010

2011

2012

ЦЕЛЬ № 1 Рост уровня и качества жизни населения

Комитет по образованию, муниципальные общеобразовательные учреждения района

Оптимизация расходов, перевод в школы соц. учреждений в целях рационального использования здания, повышение качества обучения и воспитания, социализация детей из малокомплектных школ.

1.1. Реструктуризация школ

1,22

0,8

0,42

собственные средства

федеральный бюджет

краевой бюджет

0,55

0,3

0,25

муниципальный бюджет

0,67

0,5

0,17

заемные средства

1.2. Лицензирование районной больницы

0,6

0,6

РЦБ

Качественное обслуживание населения

собственные средства

федеральный бюджет

краевой бюджет

0,3

0,3

муниципальный бюджет

0,3

0,3

заемные средства

Итого по разделу

в том числе

собственные средства

1,82

0,8

1,02

федеральный бюджет

краевой бюджет

муниципальный бюджет

0,85

0,3

0,55

заемные средства

0,97

0,5

0,47

Цель 2 Создание благоприятного социального климата для деятельности и здорового образа жизни на территории Ключевского района

2.1. Создание межрайонного кадетского корпуса на базе КСШ№ 1

26,5

26,5

Администрация района, Комитет по образованию.

Подготовка юношей к государственной службе, приобщение к

военному делу

собственные средства

федеральный бюджет

11

3

2

2

2

2

краевой бюджет

10,5

2,5

2

2

2

2

муниципальный бюджет

5

1

1

1

1

1

заемные средства

2.2. Организация летнего отдыха детей

2,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Администрация района, Комитет по образованию, хозяйствующие субъекты района

Обеспечение занятости детей в летний период

собственные средства

федеральный бюджет

краевой бюджет

1,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

муниципальный бюджет

1,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

заемные средства

2.3. Реконструкция бассейна межрайонного лагеря им.

0,75

0,75

Администрация района, Комитет по образованию, хозяйствующие субъекты района

Организация летнего отдыха детей

собственные средства

федеральный бюджет

краевой бюджет

муниципальный бюджет

0,75

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

заемные средства

2.4. Реконструкция здания действующей поликлиники

0,6

0,5

0,1

Администрация района, ЦРБ

Повышение качества предоставляемых услуг

собственные средства

федеральный бюджет

краевой бюджет

0,3

0,25

0,05

муниципальный бюджет

0,3

0,25

0,05

заемные средства

2.5. Реконструкция стадиона

3,2

0,6

0,7

0,6

0,7

0,6

Администрация района, комитет по образованию, муниципальные общеобразовательные учреждения района, хоз. субъекты всех форм собственности, отдел по физической культуре и спорту

Создание условий для занятия физической культурой и спортом

собственные средства

федеральный бюджет

краевой бюджет

1,3

0,35

0,3

0,35

0,3

муниципальный бюджет

1,3

0,35

0,3

0,35

0,3

заемные средства

0,6

0,6

2.6. Строительство поликлиники

40

20

20

Администрация района, ЦРБ

Повышение качества предоставляемых медицинских услуг

собственные средства

федеральный бюджет

краевой бюджет

32

16

16

муниципальный бюджет

8

4

4

заемные средства

2.7. Подготовка и переподготовка кадров медицинского персонала

0,95

0,1

0,25

0,2

0,2

0,2

ЦРБ

Повышение качества предоставляемых медицинских услуг

собственные средства

федеральный бюджет

краевой бюджет

0,475

0,05

0,125

0,1

0,1

0,1

муниципальный бюджет

0,475

0,05

0,125

0,1

0,1

0,1

заемные средства

2.8. Ремонт инфекционного отделения ЦРБ

0,25

0,25

Администрация района, ЦРБ

Повышение качества предоставляемых медицинских услуг

собственные средства

федеральный бюджет

краевой бюджет

0,125

0,125

муниципальный бюджет

0,125

0,125

заемные средства

2.9. Капитальный ремонт детского отделения

1

1

Администрация района, ЦРБ

Повышение качества предоставляемых медицинских услуг

собственные средства

федеральный бюджет

краевой бюджет

0,5

0,5

муниципальный бюджет

0,5

0,5

заемные средства

Итого по разделу

75,15

28,5

26,6

6,45

7,05

6,55

в том числе

собственные средства

федеральный бюджет

11

3

2

2

2

2

краевой бюджет

46,45

19,42

18,72

2,65

2,95

2,7

муниципальный бюджет

17,7

6,07

5,87

1,8

2,1

1,85

заемные средства

Цель 3 Рост качества среды жизнедеятельности

3.1. Реконструкции, модернизация и строительство объектов водоснабжения - замена водопроводных башен, водопроводных сетей, бурение скважин

56

13,417

13,417

13,166

8

8

Коммунальные службы всех форм собственности

Обеспечение жителей поселения качественной питьевой водой, улучшение водоснабжения, расширение сети обслуживания абонентов

собственные средства

28

6,7085

6,7085

6,583

4

4

федеральный бюджет

краевой бюджет

муниципальный бюджет

28

6,7085

6,7085

6,583

4

4

заемные средства

3.2. Реконструкция и модернизация объектов теплоснабжения, в том числе установка автономных источников теплоснабжения, работающих на газовом топливе

39,001

18,267

4,767

4,767

4,2

7

Коммунальные службы всех форм собственности

Снижение себестоимости теплоэнергии за счет уменьшения затрат, повышение устойчивости теплоснабжения, увеличение количества абонентов, экономия затрат, снижение потерь теплоэнергии.

собственные средства

19,5005

9,1335

2,3835

2,3835

2,1

3,5

федеральный бюджет

краевой бюджет

муниципальный бюджет

19,5005

9,1335

2,3835

2,3835

2,1

3,5

заемные средства

3.3. Ремонт автодороги от с. Ключи до с. Каип

48

9,6

9,6

9,6

9,6

9,6

ГУП ДХ «Ключевское ДРСУ»

Обеспечение транспортной доступности поселений

собственные средства

федеральный бюджет

48

9,6

9,6

9,6

9,6

9,6

краевой бюджет

муниципальный бюджет

заемные средства

Итого по разделу

146,001

41,28

27,78

27,53

21,8

24,6

в том числе

собственные средства

47,5005

15,84

9,09

8,96

6,1

7,5

федеральный бюджет

48

9,6

9,6

9,6

9,6

9,6

краевой бюджет

муниципальный бюджет

47,5005

15,84

9,09

8,96

6,1

7,5

заемные средства

Цель 4 Рост экономического потенциала Ключевского района

4.1. Строительство линии по фасовке растительного масла

8

8

Ключи»

Прирост объема производства масла растительного

собственные средства

8

8

федеральный бюджет

краевой бюджет

муниципальный бюджет

заемные средства

4.2. Создание производства по выработке кислорода для производственных и медицинских целей

4

4

-Алтай»

Прирост объема производства; создание 3 новых. рабочих мест; увеличение поступления налогов в местный бюджет – 300 тыс. рублей

собственные средства

1

1

федеральный бюджет

краевой бюджет

муниципальный бюджет

заемные средства

3

3

4.3. Создание производства по переработке овечьей шерсти (изготовление войлока)

1,5

1,5

– Е»

Рост объема промышленного производства, создание новых рабочих мест, рост поступлений налогов.

собственные средства

0,5

0,5

федеральный бюджет

краевой бюджет

муниципальный бюджет

заемные средства

1

1

4.4. Организация производства по переработке подсолнечника (производство халвы, казинак)

3

3

Прирост объема производства; создание 2 новых рабочих мест;

увеличение поступления налогов в местный бюджет – 200 тыс. рублей.

собственные средства

1

1

федеральный бюджет

краевой бюджет

муниципальный бюджет

заемные средства

2

2

4.5. Модернизация торговых площадей

3

3

Дополнительно около 200 тыс. руб. налогов в местный бюджет, создание 5 рабочих мест.

собственные средства

1,5

1,5

федеральный бюджет

краевой бюджет

муниципальный бюджет

заемные средства

1,5

1,5

Итого по разделу

19,5

19,5

в том числе

собственные средства

12

12

федеральный бюджет

краевой бюджет

муниципальный бюджет

заемные средства

7,5

7,5

ВСЕГО на реализацию мероприятий:

239,47

90,08

55,40

33,98

28,85

31,15

в том числе: собственные средства

59,5005

27,84

9,09

8,97

6,1

7,5

федеральный бюджет

59

12,6

11,6

11,6

11,6

11,6

краевой бюджет

47,3

19,73

19,28

2,65

2,95

2,7

муниципальный бюджет

66,17

22,42

15,44

10,77

8,2

9,35

заемные средства

7,5

7,5

Приложение 2

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11