Контроль за реализацией годового плана действий и подготовка отчетов о его выполнении возлагаются на главу администрации сельского поселения.
Отчет об исполнении мероприятий плана ответственными исполнителями представляется по установленной форме главе администрации сельского поселения не реже одного раза в полугодие.
Функции представительного органа власти сельского поселения «Шоноктуйское» в системе управления Программой включают:
- утверждение Программы социально-экономического развития сельского поселения;
- утверждение объемов и источников финансирования мероприятий Программы, за исключением средств, направленных их бюджетов вышестоящих уровней посредством целевого финансирования;
- контроль за ходом реализации Программы;
- утверждение отчета об исполнении Программы.
Оперативные функции по реализации Программы осуществляют штатные сотрудники администрации сельского поселения под руководством главы администрации сельского поселения.
Администрация сельского поселения «Шоноктуйское» осуществляет следующие функции:
- подготовка проектов нормативных правовых актов по разделам Программы;
- формирование бюджетных заявок на выделение средств из муниципального бюджета;
- подготовка предложений, связанных с корректировкой сроков, исполнителей и объемов ресурсов по мероприятиям Программы;
- прием заявок предприятий и организаций, участвующих в Программе на получение поддержки для реализации разработанных ими мероприятий или инвестиционных проектов;
- предварительное рассмотрение предложений и бизнес-планов, представленных участниками Программы для получения поддержки, на предмет социальной и экономической значимости;
- осуществление текущего контроля за реализацией мероприятий программы, рациональным и целевым использованием централизованных капитальных вложений, финансовых и кредитных ресурсов, выделяемых на выполнение мероприятий Программы.
Обновление и корректировка Программы производится в случаях:
- выявления новых, необходимых к реализации мероприятий;
- при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории;
- при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии сельского поселения «Шоноктуйское», а также вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий.
По перечисленным выше основаниям Программа может быть дополнена новыми мероприятиями с обоснование объемов и источников финансирования.
Внесение изменений в Программу производится через рассмотрение на Совете сельского поселения «Шоноктуйское».
6.7. Основные индикаторы среднесрочного плана
социально-экономического развития сельского поселения «Шоноктуйское»
В результате выполнения Программных мероприятий, решения задач и достижения целей, поставленных на период до 2015 года, экономика и социальная сфера сельского поселения «Шоноктуйское» выйдет на более высокий уровень, обеспечивающий устойчивое экономическое развитие поселения и улучшение качества жизни населения.
Результатом реализации мероприятий Программы и достижением
цели её разработки является:
1. В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ:
- полное и эффективное выполнение обязательств органов местного самоуправления в рамках реализации Федерального закона от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- повышение собираемости налогов, увеличение неналоговых доходов поселения за счет эффективного использования муниципальной собственности и, как следствие, увеличение базы местного бюджета к 2015 году на 15% к уровню 2010 года.
2. В ЭКОНОМИКЕ:
- увеличение объема продукции сельского хозяйства – не менее чем на 21%
за счет расширения посевных площадей и увеличения урожайности,
улучшения материально-технической базы сельскохозяйственной
отрасли, обеспечения хозяйствующих субъектов квалифицированными
кадрами, развитии животноводства;
- реализация национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса»;
- рост инвестиций в основной капитал – не менее чем на 25 %;
- увеличение объема производства товаров и услуг организациями
малого предпринимательства – не менее чем на 40 % посредством
стимулирования развития малого предпринимательства в поселении
путем содействия субъектам малого предпринимательства в получении
кредитов, консультационной и информационной поддержки;
- рост оборота розничной торговли – не менее чем на 30,5 %;
- повышение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы
– не менее чем на 7,5 %
- повышение реальных располагаемых денежных доходов населения –не
менее чем на 15 %;
- снижение уровня общей безработицы от численности экономически
активного населения – не менее чем на 15 %.
2. В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
И ИНФРАСТРУКТУРЫ
- обеспечение устойчивого развития жилищно-коммунального
комплекса, благоустройство территории поселения;
- повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг и
создание более комфортных условий проживания населения;
- реализация национального проекта "Доступное и комфортное жилье»
- улучшение технического состояния объектов водоснабжения;
- обеспечение увеличения объемов и качества услуг связи;
- улучшение жилищных условий населения за счет ввода в эксплуатацию
жилья не менее 56 кв. м в год.
3. В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ:
- развитие социальной инфраструктуры поселения, повышение качества и доступности социальных услуг для населения;
- улучшение основных показателей состояния здоровья населения, обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия, доступности качественной медицинской помощи;
- обеспечение сохранения и развития потенциала системы образования, повышение эффективности деятельности образовательного учреждения, внедрение новых технологий и форм обучения
- создание комфортных условий для занятий физкультурой и спортом;
- укрепление материально-технической базы и уровня технической оснащенности объектов культуры, повышение уровня проведения досуговых мероприятий, обеспечение развития самодеятельного художественного творчества;
- реализация национальных проектов "Здоровье" и "Образование";
- обеспечение правовой и экологической безопасности населения;
- улучшение условий проживания социально незащищенных слоев населения;
- улучшение демографической ситуации, рост уровня рождаемости до 15 новорожденных на 1000 человек населения;
- увеличение средней продолжительности жизни до 70 лет.
Финансовое обеспечение программы
Суммарный объем финансирования программы в 2011 – 2015 годах составит 32900 тыс. рублей.
Основные источники финансирования:
- средства федерального бюджета – 12030,0 тыс. рублей(36,56 процента);
- средства краевого бюджета — 6440,0 тыс. рублей (19,57 процента);
- средства бюджета муниципального района - 2910 тыс. рублей (8,845 %);
- средства бюджетов поселений - 456 тыс. рублей (1,38 %);
- внебюджетные источники - 11064,0 тыс. рублей (33,63 %).
- Перечень мероприятий программы комплексного социально-экономического развития поселения на среднесрочную перспективу представлен в Приложении 1.
7. ГОДОВОЙ План СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ШОНОКТУЙСКОЕ» НА 2011 ГОД
№ п/п | Наименование индикаторов | Единица измерения | 2010 (план) | 2011 (прогноз) |
| ||||
1.1 | Объем производства продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств | Тыс. руб | 21956,97 | 23800,0 |
В том числе: | ||||
растениеводство | тыс. рублей | 6534,82 | 6574,0 | |
животноводство | тыс. рублей | 15422,15 | 17226,0 | |
Из общего объема: | ||||
Продукция сельхоз. организаций | тыс. рублей | 3255,7 | 5480,0 | |
Продукция хозяйств населения | тыс. рублей | 9771,59 | 10400,0 | |
Продукция крестьянских (фермерских) хозяйств | тыс. рублей | 8929,68 | 7920,0 | |
1.2. | Индекс производства продукции сельского хозяйства (хозяйства всех категорий) в сопоставимых ценах | % | ||
2 | Инвестиционная и строительная деятельность | |||
2.1. | Инвестиции в основной капитал | тыс. рублей | 0 | 0 |
2.2. | В % к предыдущему году в сопоставимых ценах | % | ||
3 | Потребительский рынок | |||
3.1 | Оборот розничной торговли | тыс. рублей | 390,0 | 400,0 |
3.2. | В % к предыдущему году в сопоставимых ценах | % | ||
.5. | Объем платных услуг | тыс. рублей | ||
4 | Развитие малого предпринимательства | |||
4.1. | Количество малых предприятий | единиц | 2 | 2 |
4.2. | Численность работников занятых на малых предприятиях | человек | 24 | 25 |
4.3. | Инвестиции в основной капитал малых предприятий | тыс. рублей | 0 | 0 |
4.4. | Численность индивидуальных предпринимателей | человек | 2 | 2 |
5.0 | Рынок труда и заработная плата | |||
5.1. | Среднесписочная численность работников организаций | человек | 49 | 50 |
5.2. | Численность незанятых трудовой деятельностью граждан, ищущих работу и зарегистрированных в службе занятости | человек | 20 | 25 |
5.3. | Численность официально зарегистрированных безработных | человек | 20 | 25 |
5.4. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников | рублей | 3910,25 | 4000,0 |
5.5. | Годовой фонд оплаты труда | тыс. рублей | 2299,27 | 2400,0 |
5.6. | Темп роста к предыдущему периоду | % | ||
6 | Финансы | |||
6.1. | Сальдированный финансовый результат: прибыль, убыток (-) предприятий и организаций | тыс. рублей | 0 | 0 |
6.2 | Сумма прибыли прибыльных предприятий и организаций, КФХ | тыс. рублей | 0 | 0 |
7 | Социальная сфера | |||
7.1 | Обеспеченность детей в возрасте 1-6 лет местами в дошкольных образовательных учреждениях (на 100 мест приходится детей) | мест | 0 | 0 |
7.2. | Число общеобразовательных учреждений | 1 | 1 | |
7.3. | Число фельдшерско-акушерских пунктов | единиц | 1 | 1 |
7.4. | Обеспеченность младшим медицинским персоналом на 1000 человек | человек | 1 | 1 |
7.5. | Число учреждений культурно-досугового типа | единиц | 1 | |
7.6 | Число киноустановок | единиц | 1 | 1 |
7.7 | Число мест в зрительных залах | мест | 150 | 150 |
7.8 | Число общедоступных (публичных) библиотек | единиц | 1 | 1 |
7.9 | Фонд общедоступных (публичных) библиотек | тыс. экз | 6,1 | 6,1 |
7.10. | Число пользователей общедоступных (публичных) библиотек | человек | 220 | 220 |
7.11 | Число летних оздоровительных лагерей | единиц | 1 | 1 |
7.12 | Число детей, отдохнувших в детских оздоровительных лагерях за лето | человек | 11 | 11 |
7.13. | Число спортивных сооружений | единиц | 0 | 1 |
8 | Охрана общественного порядка | - | ||
8.1 | Численность работников по охране общественного порядка | человек | 5 | 5 |
9 | Жилищно-коммунальное хозяйство и жилищное строительство | |||
9.1. | Жилищный фонд на конец года | Тыс. кв. м | 5,38 | 5,38 |
9.2. | Средняя обеспеченность населения жильем | кв. м | 17,35 | 17,35 |
9.3. | Число семей, получающих субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг | единиц | 60 | 60 |
9.4 | Общая сумма начисленных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг | тыс. рублей | ||
10 | Муниципальное имущество | |||
10.1. | Наличие основных фондов организаций, находящихся в муниципальной собственности: | |||
По полной учетной стоимости на конец года | тыс. рублей | 4476,63 | ||
По остаточной балансовой стоимости на конец года | тыс. рублей | 2101,5 | ||
11 | Территория | |||
11.1 | Общая территория | га | 18543,9 | 18543,9 |
11.2 | Территория, находящаяся в собственности муниципального образования представленная: | 1790,1 | 2390,1 | |
-во владение и безвозмездное пользование | га | |||
- в аренду | га | |||
11.3 | Площадь, предназначенная для строительства | га | ||
11.4 | Протяженность автомобильных дорог | км | 23,7 | 23,7 |
12 | Демография | |||
12.1 | Численность населения | человек | 382/ 310 | 382/ 310 |
12.2. | Численность населения моложе трудоспособного возраста | человек | /68 | / 70 |
12.3 | Численность населения в трудоспособном возрасте | человек | /190 | / 186 |
12.4 | Численность населения старше трудоспособного возраста | человек | /52 | / 54 |
12.5 | Число домохозяйств | единиц | 100 | / 100 |
12.6 | Численность родившихся | человек | 4 | 4 |
12.7 | Численность умерших | человек | 4 | 4 |
12.8 | Естественный прирост, убыль (-) | человек | -1 | 0 |
12.9 | Численность прибывших | человек | 5 | 5 |
12.10 | Численность убывших | человек | 5 | 5 |
12.11 | Миграционный прирост, убыль (-) | человек | 0 | 0 |
13 | Органы местного самоуправления | |||
13.1 | Численность работающих в органах местного самоуправления | человек | 7 | 7 |
13.2 | Расходы бюджета на органы местного самоуправления | тыс. рублей | 1389,2 | 1297,2 |
14. | Бюджет муниципального образования | |||
14.1 | Доходы бюджета | тыс. рублей | 3490,0 | 3270,4 |
В том числе: | ||||
14.1.1. | Налоги на прибыль | тыс. рублей | 134,00,0 | 124,5 |
Из общей суммы налогов на прибыль: | ||||
14.1.1.1 | Налог на прибыль организаций | тыс. рублей | 0 | |
14.1.1.2 | Налог на доходы физических лиц | тыс. рублей | 107,8 | 100,0 |
14.1.2 | Единый сельскохозяйственный налог | тыс. рублей | 0,2 | 0,2 |
14.1.3 | Налоги на имущество | тыс. рублей | 7,0 | 4,3 |
Из них: | ||||
14.1.3.1 | Налог на имущество организаций | тыс. рублей | 0 | 0 |
14.1.3.2 | Земельный налог | тыс. рублей | 6,0 | 4,0 |
14.1.3.3 | Налог на имущество физических лиц | тыс. рублей | 1,0 | 0,3 |
14.1.4 | Государственная пошлина | тыс. рублей | 5,0 | 6,0 |
14.1.5 | Доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности | тыс. рублей | 14,0 | 14,0 |
Из них: | ||||
14.1.5.1 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности | тыс. рублей | 14,0 | 14,0 |
14.1.6 | Прочие доходы | тыс. рублей | 0 | 0 |
14.1.7 | Безвозмездные поступления | тыс. рублей | 3277,0 | 3145,9 |
Из них: | ||||
14.1.8.1 | Дотации от других бюджетов бюджетной системы РоссийскойФедерации | тыс. рублей | 3277,0 | 3057,0 |
Из них: | ||||
14.1.8.2 | Дотации на выравнивание бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | тыс. рублей | 3277,0 | 3057,0 |
14.1.8.2 | Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | тыс. рублей | 44,7 | 52,4 |
Из них: | ||||
14.1.8.3 | Средства, получаемые на компенсацию дополнительных расходов, возникающих в результате решений, принятых органами власти другого уровня | тыс. рублей | 0 | 0 |
14.1.8.4 | Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (трансферты) | тыс. рублей | 34,3 | 36,5 |
14.1.9 | Прочие безвозмездные поступления в местные бюджеты от федерального бюджета | тыс. рублей | 0 | 0 |
14.1.10 | Прочие безвозмездные поступления в местные бюджеты от бюджетов субъектов Российской Федерации | тыс. рублей | 0 | 0 |
14.1.11 | Доходы от рыночной продажи товаров и услуг | тыс. рублей | 0 | 0 |
14.1.12 | Из общей величины доходов — собственные доходы | тыс. рублей | 134,0 | 124,5 |
14.2 | Расходы бюджета | тыс. рублей | 3490 | 3270,4 |
Из общей суммы расходов: | ||||
14.2.1 | Расходы на общегосударственные вопросы | тыс. рублей | 1389,2 | 1684,3 |
Расходы по подготовке и проведению выборов | Тыс. руб | 0 | ||
14.2.2 | Расходы на национальную экономику | тыс. рублей | 0 | |
14.2.3 | Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство | тыс. рублей | 0 | |
Содержание дорог | тыс. рублей | 28,0 | 24,0 | |
Градостроительство | тыс. рублей | 297,0 | 97,0 | |
Благоустройство | тыс. рублей | 116,0 | 36,0 | |
Скважина | тыс. рублей | 278,89 | 0 | |
14.2.4 | Расходы на охрану окружающей среды | тыс. рублей | 0 | |
14.2.5 | Расходы на образование | тыс. рублей | 0 | |
14.2.6 | Расходы на культуру, кинематографию и средства массовой информации | тыс. рублей | 1181,1 | 1255,2 |
14.2.7. | Расходы на здравоохранение и спорт | тыс. рублей | 34,3 | 34,3 |
Строительство спорт площадки | тыс. рублей | 51,81 | 60,0 | |
14.2.8. | Расходы на социальную политику | тыс. рублей | 0 | |
14.2.9 | Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность | тыс. рублей | 50,0 | 40,0 |
Расходы по ВУС | Тыс. рублей | 44,7 | 44,7 | |
14.3 | Межбюджетные трансферты | тыс. рублей | 12,0 | 24,0 |
14.4 | Дефицит (-), профицит (+) местного бюджета, всего | тыс. рублей | 0 | 0 |
ТОЧКИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 |


