БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 Декабря 2008г.

Коды

Форма № 1 по ОКУД

0710001

Дата (год, месяц, число)

2008

12

31

Организация: Открытое акционерное общество совхоз-завод «Подгорный»

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: Производство дистиллированных алкогольных напитков

по ОКВЭД

15.91

Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество совхоз-завод Подгорный/ Смешанно российская собственность

по ОКОПФ/ОКФС

47/42

Единица измерения: тыс. руб.

, Горно-Алтайск, ул. ,,

Дата утверждения

Дата отправки/принятия

по ОКЕИ

384

АКТИВ

Код стр.

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Основные средства

120

31108

29012

Незавершенное строительство

130

300

1007

Долгосрочные финансовые вложения

140

-

151

Отложенные налоговые активы

145

-

-

Итого по разделу I

190

31408

30170

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

28525

18123

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

8773

7285

готовая продукция и товары для перепродажи

214

16943

8966

расходы будущих периодов

216

2809

1872

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

-

-

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

2238

4998

покупатели и заказчики

241

2007

3232

Денежные средства

260

32250

40910

Итого по разделу II

290

63013

64031

БАЛАНС

300

94421

94201

ПАССИВ

Код стр.

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

10702

10702

Добавочный капитал

420

25982

25982

Резервный капитал

430

2140

2140

резервы образованные в соответствии с учредительными документами

432

2140

2140

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

45634

49144

Итого по разделу III

490

84458

87968

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

отложенные налоговые обязательства

515

2105

2167

Итого по разделу IV

590

2105

2167

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Кредиторская задолженность

620

7738

3936

поставщики и подрядчики

621

4907

1791

задолженность перед персоналом организации

622

1700

848

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

22

4

задолженность по налогам и сборам

624

1086

1293

прочие кредиторы

625

23

-

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов

630

120

130

Итого по разделу V

690

7858

4066

Баланс

700

94421

94201

СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Наименование показателя

Код стр.

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

Товарно-материальные ценности, принятие на ответственное хранение

920

70

70

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

940

72

72

Руководитель Бухарин бухгалтер .

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3