Форма 7
Объем затрат на реализацию федеральной целевой программы
«Модернизация транспортной системы России ( годы)» в 2005 году
Государственный заказчик - координатор - Минтранс России |
(млн. рублей, в ценах 2005 года)
Наименование расходов и источников финансирования | Финансовые затраты, предусмотренные в утвержденной программе | Финансирование мероприятий и работ в 2005 году |
| |||
На весь период | На 2005 год | Предусмотрено федеральным бюджетом и утвержденной программой (средства бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников) в 2005 году | Фактическое поступление средств | Выполнено (%) - (графа 5 : графу 4) х 100 |
| |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
Капитальные вложения, всего | 5 ,4 | ,2 | ,0 | 365 478,3 | 81,9 |
|
в т. ч. федеральный бюджет | ,9 | 89 488,4 | ,4 | ,9 | 98,9 |
|
бюджет субъектов Федерации | 1 ,3 | ,6 | 71 014,4 | 63 619,7 | 89,6 |
|
внебюджетные источники | 3 ,2 | ,2 | ,2 | ,7 | 73,2 |
|
НИОКР, всего | 32 018,1 | 3 676,5 | 3 058,9 | 2 887,2 | 94,4 |
|
в т. ч. федеральный бюджет | 4 031,4 | 404,4 | 310,4 | 310,4 | 100,0 |
|
бюджет субъектов Федерации | 108,0 | 12,1 | 0,0 | 0,0 |
| |
внебюджетные источники | 27 878,8 | 3 260,0 | 2 748,4 | 2 576,8 | 93,8 |
|
Прочие нужды, всего | 1 ,0 | ,8 | ,3 | 99 448,8 | 99,4 |
|
в т. ч. федеральный бюджет | ,5 | 51 472,0 | 30 062,6 | 30 061,3 | 100,0 |
|
бюджет субъектов Федерации | 1 ,8 | ,0 | 69 306,9 | 69 306,9 | 100,0 |
|
внебюджетные источники | 47 079,8 | 3 098,8 | 698,9 | 80,6 | 11,5 |
|
Итого по программе | 7 ,6 | ,5 | ,2 | ,2 | 84,9 |
|
в т. ч. федеральный бюджет | 1 ,7 | ,8 | ,4 | ,6 | 99,2 |
|
бюджет субъектов Федерации | 2 ,1 | ,7 | ,2 | ,6 | 94,7 |
|
внебюджетные источники | 3 ,8 | ,0 | ,6 | ,0 | 72,9 |
|
Объем затрат на реализацию федеральной целевой программы «Модернизация транспортной системы России ( годы)» в 2005 году Подпрограмма "Железнодорожный транспорт" | ||||||
Государственный заказчик - Федеральное агентство железнодорожного транспорта | ||||||
(млн. рублей, в ценах 2005 года)
Наименование расходов и источников финансирования | Финансовые затраты, предусмотренные в утвержденной программе | Финансирование мероприятий и работ в 2005 году |
| ||||||||||
На весь период | На 2005 год | Предусмотрено федеральным бюджетом и утвержденной программой (средства бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников) в 2005 году | Фактическое поступление средств | Выполнено (%) - (графа 5 : графу 4) х 100 |
| ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| |||||||
Капитальные вложения, всего | 2 ,2 | ,6 | ,2 | 145 949,8 | 99,6 |
| |||||||
в т. ч. федеральный бюджет | 1 714,9 | 155,9 | 340,0 | 340,0 | 100,0 |
| |||||||
бюджет субъектов Федерации | ,0 | 18 307,6 | 1 729,2 | 1 693,5 | 97,9 |
| |||||||
внебюджетные источники | 2 ,3 | ,1 | ,0 | ,3 | 99,7 |
| |||||||
НИОКР, всего | 25 573,7 | 2 910,2 | 2 447,8 | 2 397,4 | 97,9 |
| |||||||
в т. ч. федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||
бюджет субъектов Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||
внебюджетные источники | 25 573,7 | 2 910,2 | 2 447,8 | 2 397,4 | 97,9 |
| |||||||
Прочие нужды, всего | 337,1 | 42,1 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||
в т. ч. федеральный бюджет | 337,1 | 42,1 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||
бюджет субъектов Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||
Итого по подпрограмме | 2 ,9 | ,9 | ,0 | ,2 | 99,6 |
| |||||||
в т. ч. федеральный бюджет | 2 051,9 | 198,0 | 340,0 | 340,0 | 100,0 |
| |||||||
бюджет субъектов Федерации | ,0 | 18 307,6 | 1 729,2 | 1 693,5 | 97,9 |
| |||||||
внебюджетные источники | 2 ,0 | ,3 | ,8 | ,7 | 99,6 |
| |||||||
Объем затрат на реализацию федеральной целевой программы «Модернизация транспортной системы России ( годы)» в 2005 году Подпрограмма "Автомобильные дороги" | |||||||||||||
Государственный заказчик - Федеральное дорожное агентство (млн. рублей, в ценах 2005 года) | |||||||||||||
Наименование расходов и источников финансирования | Финансовые затраты, предусмотренные в утвержденной программе | Финансирование мероприятий и работ в 2005 году |
| ||||||||||
На весь период | На 2005 год | Предусмотрено федеральным бюджетом и утвержденной программой (средства бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников) в 2005 году | Фактическое поступление средств | Выполнено (%) - (графа 5 : графу 4) х 100 |
| ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| |||||||
Капитальные вложения, всего | 1 ,4 | ,8 | ,2 | ,0 | 99,2 |
| |||||||
в т. ч. федеральный бюджет* | ,0 | 85 430,8 | 87 716,6 | 86 595,4 | 98,7 |
| |||||||
бюджет субъектов Федерации | ,1 | 93 381,5 | 45 706,6 | 45 706,6 | 100,0 |
| |||||||
внебюджетные источники | 16 990,3 | 2 182,5 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||
НИОКР, всего | 2 527,9 | 262,9 | 282,5 | 282,5 | 100,0 |
| |||||||
в т. ч. федеральный бюджет | 2 527,9 | 262,9 | 282,5 | 282,5 | 100,0 |
| |||||||
бюджет субъектов Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||
Прочие нужды, всего | 1 ,8 | ,3 | 99 334,6 | 99 333,4 | 100,0 |
| |||||||
в т. ч. федеральный бюджет** | ,9 | 50 440,6 | 30 027,7 | 30 026,5 | 100,0 |
| |||||||
бюджет субъектов Федерации | 1 ,3 | ,3 | 69 306,9 | 69 306,9 | 100,0 |
| |||||||
внебюджетные источники | 33 199,6 | 2 359,4 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||
Итого по подпрограмме | 3 ,2 | ,1 | ,2 | ,8 | 99,5 |
| |||||||
в т. ч. федеральный бюджет | 1 ,9 | ,3 | ,8 | ,3 | 99,0 |
| |||||||
бюджет субъектов Федерации | 1 ,4 | ,8 | ,5 | ,5 | 100,0 |
| |||||||
внебюджетные источники | 50 189,9 | 4 541,9 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||
* - с учетом средств кредита ЕБРР, направленных на строительство объектов подпрограммы (автодорога Чита-Хабаровск и КАД вокруг Санкт-Петербурга. ** - с учетом капитального ремонта федеральных автодорог. Объем затрат на реализацию федеральной целевой программы «Модернизация транспортной системы России ( годы)» в 2005 году
(млн. рублей, в ценах 2005 года) | |||||||||||||
Наименование расходов и источников финансирования | Финансовые затраты, предусмотренные в утвержденной программе | Финансирование мероприятий и работ в 2005 году |
| ||||||||||
На весь период | На 2005 год | Предусмотрено федеральным бюджетом и утвержденной программой (средства бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников) в 2005 году | Фактическое поступление средств | Выполнено (%) - (графа 5 : графу 4) х 100 |
| ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| |||||||
Капитальные вложения, всего | ,7 | 87 273,8 | 97 088,0 | 25 372,2 | 26,1 |
| |||||||
в т. ч. федеральный бюджет | 6 210,9 | 1 005,6 | 10 819,8 | 10 819,8 | 100,0 |
| |||||||
бюджет субъектов Федерации | 22 433,4 | 4 137,5 | 4 137,5 | 1 128,8 | 27,3 |
| |||||||
внебюджетные источники | ,4 | 82 130,7 | 82 130,7 | 13 422,4 | 16,3 |
| |||||||
НИОКР, всего | 1 579,2 | 265,7 | 223,5 | 184,1 | 82,4 |
| |||||||
в т. ч. федеральный бюджет | 409,2 | 47,2 | 5,0 | 5,0 | 100,0 |
| |||||||
бюджет субъектов Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||
внебюджетные источники | 1 170,0 | 218,5 | 218,5 | 179,1 | 82,0 |
| |||||||
Прочие нужды, всего | 3 310,2 | 806,4 | 674,4 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||
в т. ч. федеральный бюджет | 1 371,5 | 132,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||
бюджет субъектов Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||
внебюджетные источники | 1 938,7 | 674,4 | 674,4 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||
Итого по подпрограмме | ,2 | 88 345,8 | 97 985,8 | 25 556,3 | 26,1 |
| |||||||
в т. ч. федеральный бюджет | 7 991,6 | 1 184,8 | 10 824,8 | 10 824,8 | 100,0 |
| |||||||
бюджет субъектов Федерации | 22 433,4 | 4 137,5 | 4 137,5 | 1 128,8 | 27,3 |
| |||||||
внебюджетные источники | ,1 | 83 023,5 | 83 023,5 | 13 602,7 | 16,4 |
| |||||||
Объем затрат на реализацию федеральной целевой программы «Модернизация транспортной системы России ( годы)» в 2005 году
(млн. рублей, в ценах 2005 года) | ||||||
Наименование расходов и источников финансирования | Финансовые затраты, предусмотренные в утвержденной программе | Финансирование мероприятий и работ в 2005 году |
| |||
На весь период | На 2005 год | Предусмотрено федеральным бюджетом и утвержденной программой (средства бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников) в 2005 году | Фактическое поступление средств | Выполнено (%) - (графа 5 : графу 4) х 100 |
| |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
Капитальные вложения, всего | 30 428,8 | 4 011,6 | 4 011,6 | 1 718,6 | 42,8 |
|
в т. ч. федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
бюджет субъектов Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
внебюджетные источники | 30 428,8 | 4 011,6 | 4 011,6 | 1 718,6 | 42,8 |
|
НИОКР, всего | 563,2 | 68,7 | 68,7 | 0,0 |
| |
в т. ч. федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
бюджет субъектов Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
внебюджетные источники | 563,2 | 68,7 | 68,7 | 0,0 |
| |
Прочие нужды, всего | 10 513,3 | 7,6 | 1239,6 | 0,0 |
| |
в т. ч. федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||
бюджет субъектов Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
внебюджетные источники | 10 513,3 | 7,6 | 1239,6 | 0,0 |
| |
Итого по программе | 41 505,2 | 4 087,8 | 5319,9 | 1 718,6 | 42,0 |
|
в т. ч. федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
бюджет субъектов Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
внебюджетные источники | 41 505,2 | 4 087,8 | 5319,9 | 1 718,6 | 42,0 |
|
Объем затрат на реализацию федеральной целевой программы «Модернизация транспортной системы России ( годы)» в 2005 году
(млн. рублей, в ценах 2005 года) | ||||||
Наименование расходов и источников финансирования | Финансовые затраты, предусмотренные в утвержденной программе | Финансирование мероприятий и работ в 2005 году |
| |||
На весь период | На 2005 год | Предусмотрено федеральным бюджетом и утвержденной программой (средства бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников) в 2005 году | Фактическое поступление средств | Выполнено (%) - (графа 5 : графу 4) х 100 |
| |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
Капитальные вложения, всего | ,0 | 48 972,3 | 36 109,3 | 36 800,6 | 100,4 |
|
в т. ч. федеральный бюджет | 6 931,3 | 839,1 | 4 267,6 | 4 257,3 | 99,8 |
|
бюджет субъектов Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
внебюджетные источники | ,6 | 48 133,2 | 31 841,7 | 32 543,3 | 100,5 |
|
НИОКР, всего | 273,0 | 17,3 | 17,0 | 7,2 | 42,4 |
|
в т. ч. федеральный бюджет | 175,0 | 7,3 | 7,0 | 7,0 | 100,0 |
|
бюджет субъектов Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
внебюджетные источники | 98,0 | 10,0 | 10,0 | 0,2 | 2,1 |
|
Прочие нужды, всего | 3 940,7 | 461,3 | 0,0 | 0,0 |
| |
в т. ч. федеральный бюджет | 3 940,7 | 461,3 | 0,0 | 0,0 |
| |
бюджет субъектов Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
Итого по подпрограмме | ,7 | 49 450,9 | 36 126,3 | 36 807,8 | 100,4 |
|
в т. ч. федеральный бюджет | 11 047,1 | 1 307,7 | 4 274,6 | 4 264,3 | 99,8 |
|
бюджет субъектов Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
внебюджетные источники | ,6 | 48 143,2 | 31 851,7 | 32 543,5 | 100,5 |
|
Объем затрат на реализацию федеральной целевой программы «Модернизация транспортной системы России ( годы)» в 2005 году
(млн. рублей, в ценах 2005 года) | ||||||
Наименование расходов и источников финансирования | Финансовые затраты, предусмотренные в утвержденной программе | Финансирование мероприятий и работ в 2005 году |
| |||
На весь период | На 2005 год | Предусмотрено федеральным бюджетом и утвержденной программой (средства бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников) в 2005 году | Фактическое поступление средств | Выполнено (%) - (графа 5 : графу 4) х 100 |
| |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
Капитальные вложения, всего | 30 381,2 | 2 626,8 | 2 247,5 | 2 141,5 | 95,3 |
|
в т. ч. федеральный бюджет | 453,8 | 74,1 | 0,0 | 0,0 |
| |
бюджет субъектов Федерации | 1 728,4 | 66,8 | 30,5 | 30,5 | 100,0 |
|
внебюджетные источники | 28 199,0 | 2 485,9 | 2 217,0 | 2 111,0 | 95,2 |
|
НИОКР, всего | 113,3 | 8,6 | 5,4 | 1,8 | 34,1 |
|
в т. ч. федеральный бюджет | 50,4 | 2,2 | 1,8 | 1,8 | 100,0 |
|
бюджет субъектов Федерации | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
внебюджетные источники | 56,0 | 6,4 | 3,6 | 0,0 |
| |
Прочие нужды, всего | 2 622,2 | 74,2 | 17,0 | 80,6 | 474,1 |
|
в т. ч. федеральный бюджет | 1 311,1 | 37,1 | 0,0 | 0,0 |
| |
бюджет субъектов Федерации | 0,0 | 0,0 |
| |||
внебюджетные источники | 1 311,1 | 37,1 | 17,0 | 80,6 | 474,1 |
|
Итого по подпрограмме | 33 116,7 | 2 709,6 | 2 269,9 | 2 223,9 | 98,0 |
|
в т. ч. федеральный бюджет | 1 815,3 | 113,4 | 1,8 | 1,8 | 100,0 |
|
бюджет субъектов Федерации | 1 735,3 | 66,8 | 30,5 | 30,5 | 100,0 |
|
внебюджетные источники | 29 566,0 | 2 529,4 | 2 237,6 | 2 191,6 | 97,9 |
|
Объем затрат на реализацию федеральной целевой программы «Модернизация транспортной системы России ( годы)» в 2005 году
(млн. рублей, в ценах 2005 года) | ||||||
Наименование расходов и источников финансирования | Финансовые затраты, предусмотренные в утвержденной программе | Финансирование мероприятий и работ в 2005 году |
| |||
На весь период | На 2005 год | Предусмотрено федеральным бюджетом и утвержденной программой (средства бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников) в 2005 году | Фактическое поступление средств | Выполнено (%) - (графа 5 : графу 4) х 100 |
| |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
Капитальные вложения, всего | 16 424,7 | 2 058,5 | 2143,6 | 2143,6 | 100,0 |
|
в т. ч. федеральный бюджет | 13 426,7 | 1 916,4 | 1 916,4 | 1 916,4 | 100,0 |
|
бюджет субъектов Федерации | 306,6 | 20,6 | 60,3 | 60,3 | 100,0 |
|
внебюджетные источники | 2 691,4 | 121,5 | 166,9 | 166,9 | 100,0 |
|
НИОКР, всего | 78,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 100,0 |
|
в т. ч. федеральный бюджет | 78,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 100,0 |
|
бюджет субъектов Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
Прочие нужды, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
в т. ч. федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
бюджет субъектов Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
Итого по подпрограмме | 16 503,0 | 2 063,8 | 2148,9 | 2148,9 | 100,0 |
|
в т. ч. федеральный бюджет | 13 505,0 | 1 921,7 | 1 921,7 | 1 921,7 | 100,0 |
|
бюджет субъектов Федерации | 306,6 | 20,6 | 60,3 | 60,3 | 100,0 |
|
внебюджетные источники | 2 691,4 | 121,5 | 166,9 | 166,9 | 100,0 |
|
Объем затрат на реализацию федеральной целевой программы «Модернизация транспортной системы России ( годы)» в 2005 году
(млн. рублей, в ценах 2005 года) | ||||||
Наименование расходов и источников финансирования | Финансовые затраты, предусмотренные в утвержденной программе | Финансирование мероприятий и работ в 2005 году |
| |||
На весь период | На 2005 год | Предусмотрено федеральным бюджетом и утвержденной программой (средства бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников) в 2005 году | Фактическое поступление средств | Выполнено (%) - (графа 5 : графу 4) х 100 |
| |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
Капитальные вложения, всего | 198,7 | 24,6 | 24831,7 | 19000,0* | 76,5 |
|
в т. ч. федеральный бюджет | 0,6 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| |
бюджет субъектов Федерации | 130,3 | 19,1 | 19350,3 | 15000,0 | 77,5 |
|
внебюджетные источники | 67,8 | 5,4 | 5481,4 | 4000,0 | 73,0 |
|
НИОКР, всего | 107,9 | 16,1 | 0,0 | 0,0 |
| |
в т. ч. федеральный бюджет | 107,9 | 16,1 | 0,0 | 0,0 |
| |
бюджет субъектов Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
Прочие нужды, всего | 2950,6 | 327 | 0,0 | 0,0 |
| |
в т. ч. федеральный бюджет | 2808,6 | 304,1 | 0,0 | 0,0 |
| |
бюджет субъектов Федерации | 76,4 | 11,6 | 0,0 | 0,0 |
| |
внебюджетные источники | 65,6 | 11,3 | 0,0 | 0,0 |
| |
Итого по подпрограмме | 3257,2 | 367,7 | 24831,7 | 19000,0* | 76,5 |
|
в т. ч. федеральный бюджет | 2917,1 | 320,3 | 0,0 | 0,0 |
| |
бюджет субъектов Федерации | 206,7 | 30,7 | 19350,3 | 15000,0 | 77,5 |
|
внебюджетные источники | 133,4 | 16,7 | 5481,4 | 4000,0 | 73,0 |
|
* - в связи с завершением работ по подпрограмме, приведены данные экспертных оценок.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 |


