Показатель | За отчетный год | За предыдущий год | |
Наименование | Код | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
Материальные затраты | 710 | 618287 | 459217 |
Затраты на оплату труда | 720 | 60384 | 47063 |
Отчисления на социальные нужды | 730 | 15175 | 11974 |
Амортизация | 740 | 9640 | 7180 |
Прочие затраты | 750 | 18730 | 9223 |
Итого по элементам затрат | 760 | 722216 | 534657 |
Изменение остатков (прирост +, уменьшение - : Расходов будущих периодов | 766 | (1) | 766 |
Форма 0с. 6
Обеспечения
Показатель | Остаток на начало отчетного года | Остаток на конец отчетного периода | |
Наименование | Код | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
Имущество, переданное в залог | 840 | 68189 | 243405 |
Из него: Объекты основных средств | 841 | 12223 | 28354 |
Прочее | 843 | 55966 | 215051 |
Государственная помощь
Показатель | Отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | |
Наименование | Код | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
Получено в отчетном году бюджетных средств – всего | 910 | 10629 | 5554 |
В том числе | 911 | 7664 | 5408 |
912 | 2965 | 146 | |
913 | - | - |
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
Коды | ||||
Форма № 1 по ОКУД | 0710001 | |||
на 31 декабря 2007 г. | Дата (год, месяц, число) | 2007 | 12 | 31 |
Организация: Закрытое акционерное общество "Мелеузовский молочноконсервный комбинат" | по ОКПО | |||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | / | ||
Вид деятельности: Промышленность | по ОКВЭД | 15.51.5 | ||
Организационно-правовая форма / форма собственности: Акционерное общество | по ОКОПФ/ОКФС | 67/49 | ||
Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 | ||
Местонахождение (адрес) г. Мелеуз, ул. Ленина, 35
__________________________________________________________________________________________________________________
Дата утверждения
Дата отправки/принятия
АКТИВ | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
Нематериальные активы | 110 | 10 | 8 |
Основные средства | 120 | 63445 | 85250 |
Незавершенное строительство | 130 | 1271 | 8368 |
Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 7129 | 7 159 |
ИТОГО по разделу I | 190 | 71 855 |
|
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
Запасы | 210 | 91 590 | 43 732 |
В том числе : Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 21 531 | 20 706 |
Готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 69 659 | 21 860 |
Расходы будущих периодов | 216 | 400 | 1 166 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 1 998 | 2 605 |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 47 843 | 93 108 |
В том числе: | |||
Покупатели и заказчики | 241 | 29 181 | 13 237 |
Краткосрочные финансовые вложения | 250 | - | 250 |
Денежные средства | 260 | 99 | 1 156 |
ИТОГО по разделу II | 290 |
|
|
БАЛАНС | 300 |
|
|
ПАССИВ | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||
Уставный капитал | 410 | 42 500 | 42 500 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | (153) | - |
Добавочный капитал | 420 | 12 905 | 12 905 |
Резервный капитал | 430 | 2 125 | 2 125 |
В том числе: | |||
Резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством | 431 | 2 125 | 2 125 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 1156 | 1 404 |
ИТОГО по разделу III | 490 | 58 533 | 58 934 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Займы и кредиты | 510 | - | 5223 |
Отложенные налоговые обязательства | 515 | 2 240 | 626 |
ИТОГО по разделу IV | 590 | 2 240 | 5 849 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Займы и кредиты | 610 | 89 800 | 62 966 |
Кредиторская задолженность | 620 | 62 812 | |
В том числе: | |||
Поставщики и подрядчики | 621 | 16 409 | 11 445 |
Задолженность перед персоналом организации | 622 | 2 105 | 2 153 |
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 3 236 | 1 296 |
Задолженность по налогам и сборам | 624 | 9 638 | 2 466 |
Прочие кредиторы | 625 | 31 424 | 96 527 |
ИТОГО по разделу V | 690 |
|
|
БАЛАНС | 700 |
|
|
СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
Арендованные основные средства | 910 | 6 780 | 27 771 |
В том числе по лизингу | 911 | - | 19 296 |
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | 1 170 | 6 |
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940 | 97 | 503 |
Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | 89 800 | 68 189 |
Износ жилищного фонда | 970 | 71 | 60 |
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 |


