Тема семинара: «Взаимоотношения с контрагентами. Оптимизация и минимизация налоговых рисков, пути снижения расходов и необоснованных вычетов»
Дата и время проведения: 25.01.2012г. (с 10:00-16:00)
Лектор: – эксперт - преподаватель по налогообложению, Советник налоговой службы 2 ранга, аттестованный налоговый консультант, член Палаты налоговых консультантов России. Имеет большой практический опыт проведения налоговых проверок и налогового контроля, консультирования налогоплательщиков.
Целевая аудитория: главный бухгалтер, юрист, работники бухгалтерской и финансовой службы, финансовый директор и специалисты в области налогообложения
Содержание:
Анонс:
Налоговое планирование – важный элемент финансово-хозяйственной деятельности организаций. Это оптимизация и минимизация налоговых рисков, это определение методов снижения расходов. При этом необходимо соблюдать грань между действительной оптимизацией и уходом от уплаты налогов.
Комментарии:
Посвящен основным элементам налогового планированя отдельных видов налогов, организации процесса налогового планирования, рассмотрению вопросов по снижению налоговых рисков при выборе контрагентов, при заключении различного вида сделок с учетом подходов чиновников.
На семинаре будут рассмотрены разъяснения чиновников и позиции арбитражных судов, а также изменения, вступающие в силу с 1 октября 2011 года и внесенные в Налоговый кодекс РФ с учетом Федеральных законов -ФЗ и -ФЗ, которые необходимо учесть при планировании налогов и заключении договоров (Новое!!! Новый порядок проверки соответствия цен рыночным, контролируемые сделки, новые правила определения взаимозависимости лиц и др..)
Все вопросы рассматриваются с учетом позиции официальных органов и судебной практики.
1. Налоговое планирование – оптимизация или минимизация?
2. Офшоры – для кого и для чего?
3. Отдельные рекомендации по заключению договора. Мероприятия, проводимые до, в процессе заключения
договоров и непосредственно после совершения операций
4. Налоговый due diligence: снижение налоговых рисков при выборе контрагента, как оптимизировать
работу по проверке и отбору постащиков, как выбрать и определить методы проверки контрагента.
5. Должная осмотрительность и должная осторожность (Постановление Пленума ВАС РФ от 01.01.2001
№ 53)
6. Налоговый контроль. Методы и приемы налоговых органов по проверке условий договора, проверке
договора для целей налогообложения (Приказ ФНС России от 01.01.2001 № ММ-3-06/333@)
7. Планирование отдельных видов налогов и минимизация рисков при осуществлении расходов,
компенсационных выплатах, использовании личного имущества в служебных целях и др.) :
- Зарплатные тонкости. Общие положения и отдельные вопросы (выплаты, компенсации, доплаты,
премии и др.)
- НДС и прибыль
- УСН и ЕНВД
- Транспортный налог и налог на имущество (влияние перехода права собственности, как
обезопасить себя от претензий налоговых органов по счету 08)
8. Планирование налогов при отдельных видах сделок (купли-продажи, аренды, поставки, дарения,
возмездного оказания услуг, посреднических, лицензионных и др.)
Практические примеры. Ответы на вопросы и рекомендации.
В стоимость программы входит:
- Специально оборудованная аудитория
- Само проведение семинара
- Работа профессионального лектора
- Работа с раздаточным материалом (с передачей в личное пользование, для продления эффекта обучения)
- Интерактивная часть (практические занятия)
- Кофе-брейк
- Выдача документа о прослушивание семинара
Место проведения: на территории УЦ «Внешаудит»
Стоимость:7500,00 руб
При участии 2 - х человек от одной организации, скидка - 5% со второго слушателя;
При участии 5-ти человек и более, скидка - 10% на всю группу слушателей
Куратор: Рясская Валентина
vv.ryasskaya@vneshaudit.ru


