МЕРОПРИЯТИЯ ведомственной целевой программы "Улучшение качества вещания телевизионной сети Новосибирской области за счёт её перевода на цифровые технологии на годы" | ||||||||
(тыс. руб.) | ||||||||
Наименование мероприятия | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | |||
в том числе по годам реализации | ||||||||
2013 год | 2014 год | 2015 год | Итого | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Цель: Создание технических условий для перевода аналогового вещания областной телевещательной сети на цифровые технологии и обеспечение организационных условий для производства и распространения телевизионных программ регионального телеканала на территории Новосибирской области | ||||||||
Задача 1. Создание материально-технической базы для формирования контента и обеспечения вещания в цифровом формате | ||||||||
1.1. Модернизация телевизионных передатчиков, соответствующих частотно - территориальным планам первого программного мультиплекса (перечень населённых пунктов, в которых будет производиться замена телевизионных передатчиков, приведен в таблице 1 приложения № 4) | Количество передатчиков | шт. | 3,0 | 5,0 | 8,0 | МРП, ГУП НСО "ОТС" | Обеспечит соответствие частотно-территориального плана существующей аналоговой телевещательной сети телеканала ОТС с частотно-территориальным планом первого программного мультиплекса цифрового наземного телевизионного вещания в Российской Федерации (исключит перекрытие используемых частот) | |
Стоимость единицы | тыс. руб. | 1 465,28 | 137,37 | 635,34 | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 4 395,8 | 686,9 | 5 082,7 | ||||
тыс. руб. | ||||||||
областной бюджет | тыс. руб. | 4 395,8 | 686,9 | 5 082,7 | ||||
тыс. руб. | ||||||||
внебюджетные источники* | тыс. руб. | |||||||
1.2. Модернизация аппаратно - студийных блоков (перечень оборудования приведен в таблице 2 приложения № 4) | Количество аппаратно-студийных блоков | шт. | 1,0 | 1,0 | 2,0 | МРП, ГУП НСО "ОТС" | Обеспечит условия для увеличения объема производства телепрограмм телеканала ОТС в формате HD (в 2013 году – 21% от общего объема вещания, в 2014 году – 24%, 2015 году – 27%) | |
Стоимость единицы | тыс. руб. | 34 976,00 | 72 419,00 | 53 697,50 | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 34 976,0 | 72 419,0 | ,0 | ||||
федеральный бюджет* | тыс. руб. | |||||||
областной бюджет | тыс. руб. | 34 976,0 | 72 419,0 | ,0 | ||||
местные бюджеты* | тыс. руб. | |||||||
внебюджетные источники* | тыс. руб. | |||||||
1.3. Модернизация и приобретение новых теле - журналистских комплектов | Количество комплектов | шт. | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 12,0 | МРП, ГУП НСО "ОТС" | Обеспечит 100 % достаточность комплектов для увеличения объема производства телепрограмм телеканала ОТС в формате HD (в 2013 году – 21% от общего объема вещания, 24% в 2014 году – 24%, 2015 году – 27%) |
Стоимость единицы | тыс. руб. | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | |||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 4 800,0 | 4 800,0 | 4 800,0 | 14 400,0 | |||
федеральный бюджет* | тыс. руб. | |||||||
областной бюджет | тыс. руб. | 4 800,0 | 4 800,0 | 4 800,0 | 14 400,0 | |||
местные бюджеты* | тыс. руб. | |||||||
внебюджетные источники* | тыс. руб. | |||||||
1.4.Модернизация и приобретение новых теле - журналистских комплектов филиалам | Количество комплектов | шт. | 10,0 | 10,0 | МРП, ГУП НСО "ОТС" | Обеспечит необходимые и достаточные условия для увеличения объема производства телепрограмм телеканала ОТС в 10 районных центрах НСО формате HD | ||
Стоимость единицы | тыс. руб. | 290,00 | 290,00 | |||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 2 900,0 | 2 900,0 | |||||
федеральный бюджет* | тыс. руб. | |||||||
областной бюджет | тыс. руб. | 2 900,0 | 2 900,0 | |||||
местные бюджеты* | тыс. руб. | |||||||
внебюджетные источники* | тыс. руб. | |||||||
1.5.Приобретение системы автоматизации телепроизводства и вещания | Количество комплектов | шт. | 1,0 | 1,0 | МРП, ГУП НСО "ОТС" | Обеспечит автоматизацию процесса производства и вещания телепрограмм и стабильность цифрового потока программного продукта телеканала ОТС для передачи в цифровую сеть первого мультиплекса (в 2013 году – 21% от общего объема вещания, 24% в 2014 году – 24%, 2015 году – 27%) | ||
Стоимость единицы | тыс. руб. | 19 170,50 | 19 170,50 | |||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 19 170,5 | 19 170,5 | |||||
федеральный бюджет* | тыс. руб. | |||||||
областной бюджет | тыс. руб. | 19 170,5 | 19 170,5 | |||||
местные бюджеты* | тыс. руб. | |||||||
внебюджетные источники* | тыс. руб. | |||||||
1.6. Модернизация передвижной телевизионной станции (ПТС) для вещания в формате HD (перечень оборудования приведен в таблице 3 приложения № 4) | Количество станций | шт. | 1,0 | 1,0 | МРП, ГУП НСО "ОТС" | Обеспечит 100% достаточность телеканалу ОТС для производства телепрограмм в формате HD | ||
Стоимость единицы | тыс. руб. | 39 077,30 | 39 077,30 | |||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 39 077,3 | 39 077,3 | |||||
федеральный бюджет* | тыс. руб. | |||||||
областной бюджет | тыс. руб. | 39 077,3 | 39 077,3 | |||||
местные бюджеты* | тыс. руб. | |||||||
внебюджетные источники* | тыс. руб. | |||||||
1.7.Приобретения комплектов оборудования для проведения натурных испытаний по врезке местных программ | Количество комплектов | шт. | 5,0 | 5,0 | 10,0 | МРП, ГУП НСО "ОТС" | На 100% обеспечит возможность осуществлять трансляцию местных телепрограмм в первом мультиплексе в 10 районных центрах НСО | |
Стоимость единицы | тыс. руб. | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | ||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 7 500,0 | 7 500,0 | 15 000,0 | ||||
федеральный бюджет* | тыс. руб. | |||||||
областной бюджет | тыс. руб. | 7 500,0 | 7 500,0 | 15 000,0 | ||||
местные бюджеты* | тыс. руб. | |||||||
внебюджетные источники* | тыс. руб. | |||||||
1.8.Демонтаж аналогового оборудования мощных ретрансляторов, антенно - фидерных устройств | Количество ретрансляторов | шт. | 24,0 | 24,0 | МРП, ГУП НСО "ОТС" | Демонтаж оборудования, эксплуатация которого прекращена, что позволит исключить возникновение технических помех, а также оптимизировать затраты на содержание оборудования | ||
Стоимость единицы | тыс. руб. | 108,98 | 108,98 | |||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 2 615,5 | 2 615,5 | |||||
федеральный бюджет* | тыс. руб. | |||||||
областной бюджет | тыс. руб. | 2 615,5 | 2 615,5 | |||||
местные бюджеты* | тыс. руб. | |||||||
внебюджетные источники* | тыс. руб. | |||||||
1.9.Демонтаж аналогового оборудования микромощных ретрансляторов, антенно - мачтовых сооружений | Количество ретрансляторов | шт. | 61,0 | 61,0 | МРП, ГУП НСО "ОТС" | Демонтаж оборудования, эксплуатация которого прекращена, что позволит исключить возникновение технических помех, а также оптимизировать затраты на содержание оборудования | ||
Стоимость единицы | тыс. руб. | 23,440 | 23,440 | |||||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 1 429,9 | 1 429,9 | |||||
федеральный бюджет* | тыс. руб. | |||||||
областной бюджет | тыс. руб. | 1 429,9 | 1 429,9 | |||||
местные бюджеты* | тыс. руб. | |||||||
внебюджетные источники* | тыс. руб. | |||||||
Итого затрат на решение задачи 1, | тыс. руб. | ,6 | 88 305,9 | 16 345,4 | ,9 | X | ||
в том числе: | ||||||||
федеральный бюджет* | тыс. руб. | X | ||||||
областной бюджет | тыс. руб. | ,6 | 88 305,9 | 16 345,4 | ,9 | X | ||
местные бюджеты* | тыс. руб. | X | ||||||
Задача 2. Обеспечение перевода телепрограмм регионального телеканала с аналогового вещания на цифровой формат | ||||||||
2.1. Оплата услуг оператору связи за распространение телепрограмм регионального телеканала в цифровом формате | Количество оплаченных цифровых станций | ед. | 28,0 | 59,0 | 101,0 | 188,0 | МРП, региональный телеканал | Создаст условия для обеспечения населения Новосибирской области цифровым вещанием телепрограмм регионального телеканала на уровне 98% в соответствии с ФЦП |
Стоимость единицы | тыс. руб. | 789,74 | 590,95 | 399,76 | 517,84 | |||
Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 22 112,8 | 34 866,1 | 40 375,7 | 97 354,6 | |||
федеральный бюджет* | тыс. руб. | |||||||
областной бюджет | тыс. руб. | 22 112,8 | 34 866,1 | 40 375,7 | 97 354,6 | |||
местные бюджеты* | тыс. руб. | |||||||
внебюджетные источники* | тыс. руб. | |||||||
Итого затрат на решение задачи 2, в том числе: | тыс. руб. | 22 112,8 | 34 866,1 | 40 375,7 | 97 354,6 | X | ||
федеральный бюджет* | тыс. руб. | X | ||||||
областной бюджет | тыс. руб. | 22 112,8 | 34 866,1 | 40 375,7 | 97 354,6 | X | ||
местные бюджеты* | тыс. руб. | X | ||||||
внебюджетные источники* | тыс. руб. | X | ||||||
Итого затрат по программе, в том числе: | ,4 | ,0 | 56 721,1 | ,5 | X | |||
федеральный бюджет* | X | |||||||
областной бюджет | ,4 | ,0 | 56 721,1 | ,5 | X | |||
местные бюджеты* | X | |||||||
внебюджетные источники* | X |
* Указываются прогнозные значения.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 |


