БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
┌─────────┐
на 31 декабря 2007 г. │ КОДЫ │
├─────────┤
Форма N 1 по ОКУД │ 0710001 │
├──┬───┬──┤
Дата (год, месяц, число) │ │ │ │
├──┴───┴──┤
Организация по ОКПО │ │
├─────────┤
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН │
├─────────┤
Вид деятельности Междугородные перевозки по ОКВЭД │ 60.21.13│
├────┬────┤
Организационно-правовая форма/форма собственности _____│ │ │
частная_________________________________ по ОКОПФ/ОКФС │47 │16 │
├────┴────┤
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. по ОКЕИ │ 384 │
(ненужное зачеркнуть) └─────────┘
Местонахождение (адрес) __________________________________________
__________________________________________________________________
┌───────────┐
Дата утверждения │31.03.08 │
├───────────┤
Дата отправки (принятия) │ │
└───────────┘
АКТИВ | Код | На начало | На конец |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
| 13 | 9 |
Основные средства | 120 | 5170 | 24938 |
Незавершенное строительство | 130 | 13472 | - |
Доходные вложения в материальные |
| - | - |
Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 670 | 745 |
Отложенные налоговые активы | 145 | 31 | 47 |
Прочие внеоборотные активы | 150 | - | - |
ИТОГО по разделу I | 190 | 19356 | 25739 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
| 150 | 253 |
в том числе: | 211 | 2 | 77 |
животные на выращивании и откорме | 212 | - | - |
затраты в незавершенном | 213 | - | - |
готовая продукция и товары для | 214 | 148 | 176 |
товары отгруженные | 215 | - | - |
расходы будущих периодов | 216 | - | - |
прочие запасы и затраты | 217 | - | - |
Налог на добавленную стоимость по |
| - | - |
Дебиторская задолженность (платежи по |
| - | - |
в том числе покупатели и заказчики | - | - | |
Дебиторская задолженность (платежи по |
| 6382 | 5525 |
в том числе покупатели и заказчики | 241 | 895 | 2676 |
Краткосрочные финансовые вложения | 250 | - | - |
Денежные средства | 260 | 1607 | 430 |
Прочие оборотные активы | 270 | 1 | 1 |
ИТОГО по разделу II | 290 | 8140 | 6209 |
БАЛАНС | 300 | 27496 | 31948 |
ПАССИВ | Код | На начало | На конец |
1 | 2 | 3 | 4 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |
| 1 | 1 |
Собственные акции, выкупленные у | - | - | |
Добавочный капитал | 420 | 962 | 962 |
Резервный капитал | 430 | 110 | 110 |
в том числе: | 431 | 110 | 110 |
резервы, образованные в | 432 | - | - |
Нераспределенная прибыль (непокрытый |
| 11194 | 11602 |
ИТОГО по разделу III | 490 | 12267 | 12675 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
| - | - |
Отложенные налоговые обязательства | 515 | 19 | - |
Прочие долгосрочные обязательства | 520 | - | - |
ИТОГО по разделу IV | 590 | 19 | - |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
| 8063 | 10326 |
Кредиторская задолженность | 620 | 7144 | 8325 |
в том числе: | 621 | 25 | 15 |
задолженность перед персоналом | 622 | 550 | 426 |
задолженность перед | 623 | 139 | 88 |
задолженность по налогам и сборам | 624 | 245 | 307 |
прочие кредиторы | 625 | 6185 | 7489 |
Задолженность перед участниками | 630 | - | - |
Доходы будущих периодов | 640 | 3 | 622 |
Резервы предстоящих расходов | 650 | - | - |
Прочие краткосрочные обязательства | 660 | - | - |
ИТОГО по разделу V | 690 | 15210 | 19273 |
БАЛАНС | 700 | 27496 | 31948 |
СПРАВКА о наличии ценностей, | 910 | - | - |
в том числе по лизингу | 911 | - | - |
Товарно-материальные ценности, | 920 | - | - |
Товары, принятые на комиссию | 930 | - | - |
Списанная в убыток задолженность | 940 | - | - |
Обеспечения обязательств и платежей | 950 | - | - |
Обеспечения обязательств и платежей | 960 | - | - |
Износ жилищного фонда | 970 | - | - |
Износ объектов внешнего | 980 | - | - |
Нематериальные активы, полученные в | 990 | - | - |
Бланки строгой отчетности | 44753 | 148405 |
Руководитель _________ ____________ Главный бухгалтер _________ ____________
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 |


