Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто
- 30% recurring commission
- Выплаты в USDT
- Вывод каждую неделю
- Комиссия до 5 лет за каждого referral
СОВЕТ ПАРБИГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
29.12.2010 г. с. Парбиг № 16
О бюджете МО «Парбигское сельское поселение» на 2011 год
Статья 1. Утвердить бюджет МО «Парбигское сельское поселение» (далее – бюджет сельского поселения) на 2011 год по расходам в сумме 10 035,575 тыс. руб. и доходам в сумме 10 035,575 тыс. руб.
Статья 2. Установить, что доходы бюджета поселения, поступающие в 2011 году, формируются за счет доходов от уплаты федеральных и местных налогов и сборов и неналоговых доходов по нормативам, установленным законодательными актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и зачисляются в доход поселения согласно приложения № 8
Статья 3. Учесть в бюджете на 2011 год поступления доходов по основным источникам в объеме согласно приложению №1 к настоящему Решению.
Статья 4. Установить, что средства, полученные бюджетными учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления сельского поселения и финансируемыми за счет средств бюджета сельского поселения, от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности учитываются на лицевых счетах, открытых им в Отделении по Бакчарскому району Управления Федерального казначейства по Томской области и расходуются учреждениями в соответствии с бюджетной сметой в пределах остатков средств на их лицевых счетах.
Установить, что средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, не могут направляться учреждениями на создание других организаций.
Установить, что заключение и оплата учреждениями муниципальных контрактов, иных договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств, получаемых от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, производятся в пределах доведенных им по кодам классификации расходов лимитов бюджетных обязательств и с учетом принятых и неисполненных обязательств.
Статья 5. Утвердить распределение расходов бюджета сельского поселения на 2011 год по разделам, подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению № 2 к настоящему Решению.
Статья 6. Утвердить распределение расходов бюджета сельского поселения на 2011 год по разделам, подразделам, целевым статьям расходов, видам расходов ведомственной классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению № 3 к настоящему Решению.
Статья 7. Утвердить распределение расходов бюджета сельского поселения на 2011 год по кодам экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению № 4 к настоящему Решению.
Статья 8. Утвердить в 2011году субвенции, выделяемые из бюджета сельского поселения бюджету муниципального района, и направляемые на финансирование расходов, связанных с передачей осуществления части полномочий органов местного самоуправления муниципального образования на районный уровень, в размерах согласно приложению № 5 к настоящему Решению.
Статья 9. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета МО «Парбигское сельское поселение» - органов местного самоуправления и закрепляемые за ним виды доходов на 2011 год согласно приложения № 10 и перечень главных администраторов доходов бюджета поселения – органов вышестоящих уровней государственной власти согласно приложения № 9 к настоящему решению.
Статья 10 Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета на 2011 г согласно приложению № 11 к настоящему Решению Статья 11. Утвердить перечень целевых статей классификации расходов и Перечень видов расходов по бюджету Парбигского сельского поселения на 2011год в приложениях № 6 и № 7 к настоящему Решению
Статья 12. Установить объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативныз обязательств в 2011 году в сумме 0 рублей
Статья 13. Установить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы РФ согласно приложению № 12 к настоящему Решению
Статья 14 Создать Резервный фонд Администрации Парбигского сельского поселения в размере 8 тысяч рублей
Средства резервного фонда направляются на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.
Статья 15. Установить, что предельный объем муниципального долга Парбигского сельского поселения по состоянию на 1 января 2011года в сумме 0 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 0 рублей.
Статья 16. Установить, что в 2011 году предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга Парбигского сельского поселения не может превышать 15 процентов объема расходов бюджета сельского поселения, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Статья 17. Установить, что заключение и оплата бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления сельского поселения договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения, производятся в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной, функциональной и экономической классификациями расходов местного бюджета и с учетом принятых и неисполненных обязательств.
Обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения, принятые местными учреждениями и органами местного самоуправления сельского поселения сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет средств местного бюджета на 2011 год.
Учет обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета сельского поселения бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления сельского поселения, финансируемыми из бюджета сельского поселения на основе смет доходов и расходов, обеспечивается через Финансовый отдел администрации Бакчарского района.
При нарушении бюджетным учреждением установленного финансовым органом порядка учета бюджетных обязательств санкционирование оплаты денежных обязательств бюджетного учреждения приостанавливается в соответствии с порядком, определенным
финансовым оганом
.
Статья 18. Установить, что исполнение местного бюджета обеспечивается администрацией Парбигского сельского поселения.
Отдельные функции по исполнению бюджета МО «Парбигское сельское поселение» возлагаются на финансовый отдел Администрации Бакчарского района на основании заключенного соглашения о передаче части полномочий за счет субвенции, предоставляемой из бюджета поселения в бюджет МО «Бакчарский район».
Кассовое обслуживание исполнения бюджета осуществляется территориальным органом Федерального казначейства.
Статья 19. Нормативные и иные правовые акты органов местного самоуправления сельского поселения, влекущие дополнительные расходы за счет средств бюджета сельского поселения на 2011 год, а также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет сельского поселения или при сокращении расходов по конкретным статьям бюджета сельского поселения на 2011 год, а также после внесения соответствующих изменений в настоящее Решение.
В случае если реализация правового акта частично обеспечена источниками финансирования в бюджете сельского поселения, такой правовой акт реализуется и применяется в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете сельского поселения на 2011 год.
Статья 20. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2011 года.
Статья 21. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.
Глава Парбигского сельского
поселения
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение к Решению Совета Парбигского сельского поселения |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
№16 от 01.01.2001 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уточненный объём поступления доходов |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
бюджета МО "Парбигское сельское поселение" на 2011г |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коды бюджетной классификации РФ | Наименование показателей | План тыс. руб.. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
ДОХОДЫ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 000 | ДОХОДЫ | 1150,00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 000 | налоговые доходы | 688,20 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 110 | Налог на доходы физических лиц | 540,00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 000 | Налоги на имущество | 146,20 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 110 | Налог на имущество физических лиц |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 110 | Земельный налог | 146,20 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами администрации поселения, уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий | 1,00 | 341 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 1,00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
неналоговые доходы | 461,80 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или от деятельности государственных или муниципальных организаций | 461,80 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 120 | Доходы, полученные в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселения, а так же средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 80,00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий и муниципальных унитарных предприятий | 381,80 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 120 | доходы от сдачи в аренду имущества | 112,,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 120 | плата за наем жилых помещений муниципального жилищного фонда | 269,80 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных поселениями |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 140 | Прочие поступления от денежных взысканий(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 000 | Прочие неналоговые доходы | 0,00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
020 000 | Безвозмездные перечисления | 8885,575 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
20 151 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 7534,60 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе за счет субвенций из областного бюджета |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 151 | Субенция на осуществление первичного воинского учета | 207,50 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 151 | Средства, передаваемые бюджету поселения для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых оганами власти другого уровня | 1143,475 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе :субсидия на обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | 170,875 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
иные межбюджетные трансферты на сбалансированность бюджетов сельских поселений | 160,20 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
субсидия на оплату труда руководителям и специалистам муниципальных учреждений культуры в части выплаты надбавок и доплат к тарифной ставке | 175,900 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
межбюджетный трансферт на комплектование книжных фондов |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
иные межбюджетные трансферты на содержание дорог сельского поселения | 636,50 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
иные межбюджетные трансферты на сбалансированность бюджетов сельских поселений |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВСЕГО доходов | 10 035,575 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВСЕГО расходов | 10 035,575 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
к решению Совета Парбигского сельского поселения №16 от 29.г |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Распределение расходов бюджета |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
по разделам и подразделам функциональной |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
классификации расходов бюджета |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
МО "Парбигское сельское поселение" на 2011 год |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коды бюджетной классификации РФ | Наименование показателей | Сумма (тыс. руб.) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0100 | Общегосударственные вопросы | 3370,100 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
0104 | Функционирование органов исполнительной власти местных администраций в т. числе: | 3237,100 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
0102 | Глава администрации | 577,900 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
0104 | Центральный аппарат | 2659,200 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
0103 | Функционирование органов представительной власти местного органа самоуправления | 5,000 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
0111 | Резервные фонды | 8,000 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
0113 | Другие общегосударственные вопросы | 120,000 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
ремонт памятника погибшим | 100,000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
обеспечение противопожарной безопасности | 20,000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1100 | Физкультурно-оздоровительная работа | 170,875 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
1003 | Социальная политика | 41,500 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
оказание других видов социальной помощи | 41,500 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Осуществление полномочий по воинскому учету | 207,500 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
1105 | Мероприятия в области спорта и физической культуры | 26,000 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 419,800 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
0501 | Жилищное хозяйство | 269,800 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе кап. ремонт | 269,800 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0502 | Коммунальное хозяйство | 150,000 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
0503 | Благоустройство | 1866,700 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
0503 | содержание дорог | 1281,700 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
0503 | уличное освещение | 320,000 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
0503 | содержание мест захоронения | 10,000 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
0503 | прочее благоустройство | 255,000 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0800 | Культура, кинематография и средства массовой информации | 3208,000 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
0801 | Дом культуры | 2347,600 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе м/б трансферты | 141,000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0801 | Библиотека | 860,400 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе м/б трансферты | 34,900 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1403 | Межбюджетные трансферты | 725,100 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
1403 | Субвенции бюджетам других уровней | 725,100 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого расходов | 10035,575 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
к решению Совета Парбигского сельского поселения № | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16от 01.01.2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ведомственная структура бюджета МО "Парбигское сельское поселение" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на 2011 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование получателей средств из бюджета поселения | Код ведомст-ва | Раздел | Целевая статья | Вид расхода | Сумма тыс. руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||
МО "Парбигское сельское поселение" | 10 035,575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Глава муниципального образования | 902 | 0102 |
| 500 | 577,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Местная администрация | 902 | 0104 |
| 500 | 2 659,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Физкультурно-оздоровительная работа | 902 | 1100 | 5129700 | 013 | 170,875 | |||||||||||||||||||||||||||||||
физическая культура | 902 | 1101 | 5129700 | 013 | 170,875 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Функционирование органов представительной власти органов мсу | 902 | 0103 |
| 500 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Другие общегосударственные вопросы | 902 | 0113 | 0920300 | 500 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||
резервные фонды | 902 | 0111 | 0 | 013 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Социальная политика | 902 | 1003 | 5058600 | 500 | 41,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
оказание других видов социальной помощи | 902 | 1003 | 5058600 | 500 | 41,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Осуществление полномочий по воинскому учету | 902 | 0203 |
| 500 | 207,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе за счет субвенций из обл. бюджета |
|
|
| 207,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятия в области спорта и физической культуры | 902 | 1105 |
| 500 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Жилищное хозяйство | 902 | 0501 | 3900000 | 500 | 269,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | 902 | 0501 | 3900200 | 500 | 269,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ЖКХ (уличное освещение) | 902 | 0503 |
| 500 | 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Дорожное хозяйство | 902 | 0503 |
| 500 | 1281,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе иные межбюджетные трансферты на содержание дорог | 636,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе иные межбюджетные трансферты на сбалансированность бюджета сельского поселения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
содержание мест захоронения | 902 | 0503 | 6000500 | 500 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ЖКХ (прочие расходы по благоустройству) | 902 | 0503 |
| 500 | 255 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ЖКХ (коммунальное хозяйство) | 902 | 0502 | 3910100 | 500 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||
мероприятия в области коммунального хозяйства | 902 | 0502 | 3910500 | 500 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||
902 | 0801 |
| 001 | 2 347,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе иные межбюджетные трансферты на оплату труда руководителям и специалистам учреждений культуры | 141,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Библиотека, в том числе: | 902 | 0801 |
| 001 | 860,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
иные межбюджетные трансферты на оплату труда руководителям и специалистам учреждений культуры | 34,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
субсидия на комплектование книжных фондов |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Межбюджетные трансферты | 992 | 1403 |
| 017 | 725,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО | 10 035,575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Секретарь заседания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
к решениюСовета Парбигского сельского поселения |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ 16 от 01.01.2001 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экономическая структура расходов бюджета |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
МО "Парбигское сельское поселение" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
на 2011 год |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование экономических статей расходов | Код бюджетной классификации | Сумма |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВСЕГО РАСХОДОВ | 10 035,575 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Оплата труда и начисления на оплату труда | 210 | 5 337,65 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Заработная плата | 211 | 3 983,38 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Прочие выплаты | 212 | 3 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
3.Начисления на ФОТ | 213 | 1 351,27 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
II. Приобретение услуг | 220 | 3 264,47 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Услуги связи | 221 | 87,7 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Транспортные услуги | 222 | 3 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Коммунальные услуги | 223 | 542,5 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
4.Арендная плата за пользование имуществом | 224 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Услуги по содержанию имущества | 225 | 1716,5 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Прочие услуги | 226 | 914,77 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
III. Обслуживание долговых обязательств | 230 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Обслуживание внутренних долговых обязательств | 231 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Безвозмездные и безвозвратные перечисления | 240 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям | 241 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
2.Безвозмездные и безвозвратные перечисления негосударственным организациям | 242 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
V. Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам | 250 | 725,1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
1.Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 251 | 725,1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Пособия по социальной помощи населению | 262 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
VII. Прочие расходы | 290 | 114,93 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
VIII. Поступление нефинансовых активов | 300 | 593,425 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Увеличение стоимости основных фондов | 310 | 50,675 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 542,75 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
IX. Увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам | 540 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Х. Уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам | 640 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 |


