Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий аварий, катастроф,

стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, обусловленных террористическими актами, совершенствованию городского звена территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и по совершенствованию гражданской обороны

(тыс. руб.)

п/п

Наименование мероприятий

Исполнители

Сроки

исполнения

(годы)

Источники финансирования

Объемы финансирования

по годам

Всего

2006

2007

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Создание эффективной системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера в границах городского округа

1.1.

Создание и поддержание информационно-аналитической системы «Чрезвычайные ситуации на территории городского округа»

Управление по делам ГОиЧС города, комитет по природопользованию и экологии,

Бюджет города

800

150

150

1100

1.2.

Разработка электронной карты зон возможных затоплений и подтоплений

Управление по делам ГОиЧС города, комитет по природопользованию и экологии,

Бюджет города

1400

100

100

1600

1.3.

Совершенствование системы контроля за радиационной обстановкой на территории города:

- оснащение имеющихся стационарных постов наблюдений автоматизированными датчиками измерения мощности эквивалентной дозы с радиоканалом и системой приема, обработки и передачи сигнала в автоматическом режиме

Управление по делам ГОиЧС города, комитет по природопользованию и экологии

Бюджет города

530

1260

526,6

2316,6

1.4.

Уточнение местоположения динамически напряженных зон и разработка комплекса предупредительных мероприятий по защите инженерных сетей (канализационных и ливневых сетей, теплотрасс) от возможных разрушений

Управление по делам ГОиЧС города,

2006

Бюджет города

1810

-

-

1810

1.5.

Разработка системы защиты территорий от загрязнения при разливах нефтепродуктов:

- разработка электронной карты прогнозирования и производства расчетов возможных ЧС и схемы защиты, предусматривающей распространение нефтепродуктов по ручьям и речкам

Управление по делам ГОиЧС города,

Бюджет города

-

5000

250

5250

ИТОГО

4540

6510

1026,6

12076,6

2. Организация выполнения на территории городского округа превентивных инженерно-технических мероприятий, направленных на ликвидацию выявленных причин возможных чрезвычайных ситуаций

2.1.

Проведение конкретных предупредительных инженерно-технических мероприятий, мер защиты и других профилактических работ в зонах ежегодного подтопления

Департамент жилищно-коммунального хозяйства,

управление по делам ГОиЧС города

Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности согласно решению комиссии ЧСПБ

ИТОГО

-

-

-

-

3. Повышение устойчивости системы энергообеспечения объектов города

3.1.

Совершенствование (повышение) надежности энергоснабжения объектов жизнеобеспечения:

- приобретение автономных источников электроснабжения

Департамент жилищно-коммунального хозяйства

Бюджет города

7026,51

10657,56

10785,42

28469,49

3.2.

Совершенствование (повышение) надежности энергоснабжения лечебно-профилактических учреждений, подведомственных комитету по здравоохранению:

- приобретение автономных источников электроснабжения

Комитет по здравоохранению

Бюджет города

3280,08

1787,13

2279,61

7346,82

ИТОГО

10306,59

12444,69

13065,03

35816,31

4. Подготовка и поддержание в готовности органов управления,

сил и средств городского звена территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного

округа–Югры РСЧС и гражданской обороны

4.1.

Учебно-методический сбор руководящего состава гражданской обороны и городского звена территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа–Югры РСЧС по подведению итогов за год и постановке задач на следующий год, проводимый под руководством Главы города

Управление по делам ГОиЧС города

Бюджет города

21,492

12,232

12,232

45,956

4.2.

Комплексные специальные и тактико-специальные учения с аварийно-спасательными службами и формированиями, силами и средствами городского звена РСЧС, органами управления по делам ГОиЧС города

Управление по делам ГОиЧС города

Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности

4.3.

Штабные и практические тренировки сил и средств городского звена территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа–Югры РСЧС

Управление по делам ГОиЧС города

Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности

4.4.

Показные практические занятия с руководителями (работниками) структурных подразделений объектов экономики, уполномоченными на решение задач в области гражданской обороны

Управление по делам ГОиЧС города

Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности

ИТОГО

21,492

12,232

12,232

45,956

5. Обучение населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях

5.1.

Совершенствование правовой базы, принятие решений по подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций

Управление по делам ГОиЧС города

Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности

5.2.

Совершенствование учебно-материальной базы по подготовке населения к действиям в чрезвычайных ситуациях:

- оснащение учебных классов наглядными пособиями и техническим имуществом;

- приобретение технических средств обучения и множительной аппаратуры;

- приобретение приборов радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля, индивидуальных средств медицинской и химической защиты

Управление по делам ГОиЧС города

Бюджет города

338,672

280,178

414,601

1033,451

5.3.

Организация подготовки неработающего населения: создание и оснащение передвижного учебно-консультацион-ного пункта (УКП) на базе управления по делам ГОиЧС города и поддержание в рабочем состоянии существующих УКП

Управление по делам ГОиЧС города, департамент жилищно-коммунального хозяйства

Бюджет города

118,098

13

13

144,098

5.4.

Проведение соревнований санитарных дружин города

Управление по делам ГОиЧС города, комитет по здравоохранению

Бюджет города

9,701

10

10

29,701

5.5.

Обеспечение пропаганды знаний в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций:

- производство и прокат информационных роликов на тему гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;

- разработка и изготовление стендов по истории гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям

Управление по делам ГОиЧС города, информационно-аналитическое управление

Бюджет города

360

410

410

1180

5.6.

Организация и проведение соревнования «Школа безопасности»

Департамент образования и науки, управление по делам ГОиЧС города

Бюджет города

337,904

66

66

469,904

ИТОГО

1164,375

779,178

913,601

2857,154

6. Осуществление сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций

6.1.

Совершенствование и поддержание в готовности автоматизированного комплекса прогнозирования и оповещения населения (далее – АКПО) об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций, расширение технических возможностей комплекса:

- замена выработавших ресурс технических средств (электросирен, блоков управления электросиренами, радиостанций, серверов программного обеспечения)

Управление по делам ГОиЧС города,

Бюджет города

319,774

132,765

506,673

959,212

6.2.

Приобретение оборудования для ремонта блоков управления сиренами, исходя из необходимости создания 5% планового резерва

Управление по делам ГОиЧС города,

Бюджет города

57,656

57,656

57,656

172,968

6.3.

Демонтаж (монтаж) оборудования АКПО при переносе его в здание Отряда государственной противопожарной службы – 1 по проспекту Набережному для создания объединенной диспетчерской единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) города

Управление по делам ГОиЧС города,

2006

Бюджет города

56

-

-

56

ИТОГО

433,43

190,421

564,329

1188,18

7. Организация проведения эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях

7.1.

Совершенствование материальной базы эвакуационных органов города:

- оснащение и поддержание в готовности 50-ти сборных эвакуационных пунктов;

- создание и оснащение 50-ти пунктов временного размещения

Управление по делам ГОиЧС города

Бюджет города

859,192

859,192

966,59

2684,974

ИТОГО

859,192

859,192

966,59

2684,974

8. Содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территории города

от чрезвычайных ситуаций

8.1.

Оснащение формирований службы медицины катастроф необходимым оборудованием для оказания медицинской помощи, средствами индивидуальной защиты и приборами радиационной и химической разведки:

- личного состава нештатных формирований;

- персонала городской станции скорой медицинской помощи (для работы в очаге с особо опасной инфекцией) и приёмных отделений инфекционных стационаров;

- трех медицинских отрядов;

- бригад скорой медицинской помощи постоянной готовности и приёмных отделений лечебно-профилактических учреждений службы медицины катастроф

Комитет по здравоохранению

Бюджет города

4078,532

5971,278

6377,1

16426,91

8.2.

Оснащение и содержание, а также подготовка и поддержание в готовности сил и средств муниципального учреждения «Сургутская спасательная служба»

Муниципальное учреждение «Сургутская спасательная служба»

Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности

8.3.

Оснащение и содержание, а также подготовка и поддержание в готовности сил и средств муниципального учреждения «Сургутская водолазно-спасательная служба»

Муниципальное учреждение «Сургутская водолазно-спасательная служба»

Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности

8.4.

Материальная поддержка в виде социальной доплаты военнослужащим оперативной группы управления по делам ГОиЧС города

Управление по делам ГОиЧС города

Бюджет города

1984,695

1984,695

1984,695

5954,085

ИТОГО

6063,227

7955,973

8361,795

22380,995

9. Создание и поддержание в готовности технических систем управления, пунктов управления,

систем связи и оповещения

9.1.

Оснащение подвижного узла связи:

- приобретение радиоудлинителя телефонной линии типа «Ритал-900» с радиусом действия до 15 км и телескопической мачты для антенны РРЛ

Управление по делам ГОиЧС города

2008

Бюджет города

-

-

48

48

9.2.

Переоборудование защищённого городского запасного пункта управления Главы города

9.2.1.

Проектные и изыскательские работы

Управление по делам ГОиЧС города, проектирование «Проект»

2006

Бюджет города

1012,2

-

-

1012,2

9.2.2.

Строительно-монтажные работы

Управление по делам ГОиЧС города

Бюджет города

-

3270

5377,83

8647,83

9.2.3.

Ремонт вентиляционной системы в защитном сооружении

Управление по делам ГОиЧС города

2008

Бюджет города

-

-

106,9

106,9

9.2.4.

Приобретение автономного источника

энергоснабжения

Управление по делам ГОиЧС города

2007

Бюджет города

-

720

-

720

9.3.

Совершенствование загородного пункта Администрации города:

- прокладка подземной телефонной линии связи с коммутационным оборудованием

Управление по делам ГОиЧС города

2008

Бюджет города

-

-

585,702

585,702

9.4.

Совершенствование подвижного пункта управления Главы города, Председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города:

- приобретение имущества, средств связи, индивидуальной химической защиты и приборов радиационной и химической разведки

Управление по делам ГОиЧС города

Бюджет города

102,916

27,6

-

130,516

9.5.

Оборудование рабочих помещений постоянно действующего пункта управления

Управление по делам ГОиЧС города

Бюджет города

380,59

472,403

1075,045

1928,038

9.6.

Техническое оснащение управления по делам ГОиЧС города (приобретение автомобилей взамен выработавших ресурс)

Управление по делам ГОиЧС города

Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности

-

-

-

-

ИТОГО

1495,706

4490,003

7193,477

13179,186

10. Поддержание в состоянии постоянной готовности объектов гражданской обороны

10.1.

Поддержание в готовности имеющегося фонда защитных сооружений - обслуживание и ремонт систем жизнеобеспечения в защитном стационаре для нетранспортабельных больных муниципального учреждения здравоохранения МГБ-1

Управление по делам ГОиЧС города, комитет по здравоохранению

Бюджет города

881,948

257,937

786,426

1926,311

ИТОГО

881,948

257,937

786,426

1926,311

11. Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций

11.1.

Оснащение подвижного пункта питания для обеспечения пострадавшего в ЧС населения

Управление по делам ГОиЧС города

Бюджет города

463,504

178,83

183,119

825,453

11.2.

Приобретение аварийно-спасательного оборудования и снаряжения

Управление по делам ГОиЧС города

Бюджет города

70,534

341,191

350,806

762,531

11.3.

Приобретение имущества и средств первой необходимости

Управление по делам ГОиЧС города

Бюджет города

936

823,907

1033,438

2793,345

11.4.

Приобретение средств связи

Управление по делам ГОиЧС города

Бюджет города

123,5

85,2

146,197

354,897

ИТОГО

1593,538

1429,128

1713,56

4736,226

ВСЕГО по Программе

27359,498

34928,754

34603,64

96891,892