Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто

  • 30% recurring commission
  • Выплаты в USDT
  • Вывод каждую неделю
  • Комиссия до 5 лет за каждого referral

СТО СМК 02.03-2010

Приложение А

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрой______________

___________ (__________)

«__» ________ 201 _ г.

ГРАФИК

внутренних аудитов системы менеджмента качества

кафедры на 201_ год.

Проверяемый

участок

работы

Объекты проверки:

процессы (функции)

СМК

Сроки

Ф. И.О. руководителя

группы аудиторов

Отметка о

выполнении

Ответственный по СМК ____________________ ( ____________)

11

СТО СМК 02.03-2010

Приложение Б

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТАКАЧЕСТВА

УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрой ______________

______________ (_________)

«___»_________201__ г.

П Л А Н

внутреннего аудита

1 Основание_________________________________________________________

2 Проверяемый участок работы_________________________________________

3 Дата проведения аудита _____________________________________________

4 Объекты (элементы), подлежащие

аудиту ____________________________________________________________

5 Цель и объем аудита:

5.1 Соответствие требованиям _______________________________________

5.2 Соответствие требованиям Руководства по качеству академии

5.3 Соответствие действующим НД системы менеджмента качества, процедурам, положениям, инструкциям и т. д.

5.4 Выявление несоответствий установленным требованиям системы менеджмента качества.

6 Группа по аудиту: __________________________________________________

(должность, фамилия)

____________________________________________________________________

7 Отчет о результатах аудита направляется:

____________________________________________________________________

Руководитель группы по аудиту ______________________________________

(подпись, фамилии)

12

СТО СМК 02.03-2010

Приложение Д

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрой_____________

_____________(__________)

«__»___________20 __ г.

О Т Ч Е Т

о результатах аудита

Дата___________

1.  Основание _______________________________________________________

2.  Проверяемый участок работы________________________________________

3. Группа по аудиту ________________________________________________

(должности, фамилии)

4. Объекты аудита _________________________________________________

5. Результаты аудита:

6. Предложения:

Руководитель группы по аудиту ____________________________

Члены группы _____________________________________

(подписи)

15