Приложение 1
к постановлению
администрации
от 15.05.2013 № 000
7.Ресурсное обеспечение программы
№ п/п | Наименование | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | |||||||
Задача Программы | Средства местного бюджета | Привлеченные средства | Средства местного бюджета | Переходящий остаток | Привлеченные средства | Средства местного бюджета | Переходящий остаток | Привлеченные средства | Средства местного бюджета | Привлеченные средства | Средства местного бюджета | Привлеченные средства | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1. | Сохранение и укрепление здоровья детей, подростков и молодежи в каникулярный период | 4171,41 | 14509,60 | 4171,41 | 14474,6 | 4171,41 | 14474,6 | 4171,41 | 14474,6 | 4171,41 | 14474,6 | ||
2. | Организация развивающей культурно-досуговой деятельности детей, подростков и молодежи | 1248,70 | 815,00 | 1248,70 | 815,00 | 1501,00 | 815,00 | 1248,70 | 815,00 | 1248,70 | 815,00 | ||
3. | Создание социально - правовых и реабилитационных механизмов предоставления услуг в сфере отдыха, оздоровления и трудоустройства детей, подростков и молодежи | 9314,89 | 8894,11 | 9314,89 | 8520,98 | 9062,59 | 8520,98 | 9314,89 | 8520,98 | 9314,89 | 8520,98 | ||
4. | Обеспечение сохранения и развития инфраструктуры детского отдыха и оздоровления в городе Березники | 13765,00 | 0,00 | 17092,2 | 5251,5 | 17827,40 | 6608,30 | 6765,00 | 5765,00 | ||||
5. | ИТОГО | 28500,00 | 24218,71 | 31827,2 | 5251,5 | 23810,58 | 32562,40 | 6608,30 | 23810,58 | 21500,00 | 23810,58 | 20500,00 | 23810,58 |
* средства на 2011 – 2015 годы без учета коэффициента инфляции


