Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто
- 30% recurring commission
- Выплаты в USDT
- Вывод каждую неделю
- Комиссия до 5 лет за каждого referral
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
Основные направления бюджетной и налоговой политики в Тунгиро-Олёкминском районе на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов разработаны в соответствии с Бюджетным Посланием Президента РФ и обеспечивают преемственность целей и задач бюджетной и налоговой политики предыдущего планового периода.
Бюджетная и налоговая политика администрации муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район» (далее – района) на среднесрочную перспективу в первую очередь ориентирована на повышение качества жизни населения района за счет обеспечения занятости граждан и доступными и качественными бюджетными услугами.
Бюджетный процесс муниципального района включает в себя – составление проекта бюджета, рассмотрение и утверждение, исполнение бюджета. Составление проекта бюджета и организация исполнения возложены на комитет по финансам муниципального района. Рассмотрение и утверждение – Совет муниципального района. В ходе исполнения бюджета в течение финансового года могут рассмотрены и приняты изменения в бюджет с учетом фактического поступления доходов или дополнительной финансовой помощи.
При подготовке бюджета на 2013 год и плановый период гг использованы документы и материалы, представленные одновременно с проектом решения о бюджете – прогноз социально-экономического развития, основные направления бюджетной и налоговой политики, решение о бюджете на 2012 год, исполнение бюджета по состоянию на 01.11.2012года.
Решением о бюджете на 2014 год в редакции от 01.01.2001г, бюджет муниципального района утвержден :
По доходам в сумме 94 263544 рублей 57 копеек
По расходам в сумме 96 185374 рублей 40 копеек
Размер дефицита бюджета в сумме 1 рублей 43 копейки, в том числе возврат остатков субсидий, субвенций, имеющих целевое значение, прошлых лет в сумме 1 рублей 43 копейки. Источником покрытия дефицита являются остатки денежных средств по состоянию на 01.01.2013г.
Собственные доходы бюджета муниципального района планируется получить в сумме 18535 т. р.
Наименование доходов | Бюджет 2012 | План на 2013 г |
Налоговые доходы | 20240 | 18535 |
Из них НДФЛ | 15847 | 14046 |
ЕДВ | 635 | 690 |
НДПИ | 3718 | 3402 |
Неналоговые доходы | 332 | 325 |
Безвозмездные поступления планируются в объеме 75278,5 т. р., в том числе :
наименование | 2012 | 2013 |
Субсидии на реализацию краевой программы « Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов севера» | 1943 | 1117 |
Субсидии на модернизацию образования | 300 | 0 |
Прочие субсидии | 6365,3 | 3814,3 |
Субвенции на выполнение передаваемых полномочий | 15803,3 | 16188,3 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 46427 | 47506 |
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 6500 |
В 2013году в состав прочих субсидий вошли субсидии на проведение мероприятий по подготовке к зиме, субсидии за счет средств дорожного фонда Забайкальского края, субсидии на обеспечение мер по повышению заработной платы отдельным категориям работников муниципальных учреждений.
Расходы бюджета планируются в соответствие с доходами муниципального района и действующим реестром расходных обязательств в сумме 96 185,4 т. р.
В соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации в местном бюджете предусмотрены средства на исполнение расходных обязательств муниципального образования и расходных обязательств, исполняемых за счет субвенций и субсидий из краевого бюджета для осуществления отдельных государственных полномочий.
Расходы бюджета планируются с учетом действующего законодательства с выделением средств на финансовое обеспечение муниципального задания бюджетным учреждениям, сметы расходов казенным учреждениям.
Структура расходов бюджета:
Раздел | Объем денежных средств | |
Общегосударственные вопросы | 22218,2 | 23 |
Национальная безопасность | 856 | 0,8 |
Нац. Экономика | 1213 | 1,3 |
Коммунальное хозяйство | 4217 | 4,4 |
Образование | 46185,8 | 48 |
Культура | 14103,9 | 14,8 |
Социальная политика | 3405,7 | 3,5 |
физическая культура | 200 | 0,2 |
1709,5 | 1,8 | |
Межбюджетные трансферты | 2075,9 | 2,2 |
Итого расходов | 96185,4 | 100 |
Раздел 01 «Общегосударственные расходы» - в состав расходов вошли расходы на содержание органов местного самоуправления, расходы резервного фонда Главы муниципального района, расходы на имущественные отношения. Объем резервного фонда 210 т. р. или 0,3% от общего объема расходов, что не противоречит п.3 ст.81 БК РФ.
Раздел 03 «Национальная безопасность» - в состав расходов вошли расходы на содержание службы ЕДДС, на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС на территории муниципального района.
Раздел 04 «Национальная экономика» - реализация муниципальных целевых программ «Экономическое и социальное развитие малочисленных народов севера»,
Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - реализация краевой программы «Экономическое и социальное развитие малочисленных народов севера», муниципальной программы «Модернизация жилищно-коммунальной сферы.
Раздел 07 – «Образование» - содержание дошкольных образовательных учреждений, учреждений общего образования, содержание централизованных бухгалтерий и методического кабинета.
Раздел 08 «Культура» - предоставление субсидий на выполнение муниципального задания учреждениями культуры, содержание централизованной бухгалтерии.
Раздел 10 «Социальная политика» - пенсионное обеспечение, материальная помощь населению, мероприятия по охране семьи и детства.
Раздел 12 «Физическая культура и спорт» - проведение спортивных мероприятий.
Раздел 14 «Межбюджетные трансферты» в состав межбюджетных трансфертов включена дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений и субвенция на исполнение переданных полномочий по воинскому учету.
На гг учтены данные бюджета с учетом коэффициента индексации.
Муниципального долга муниципальный район не имеет.


