Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто

  • 30% recurring commission
  • Выплаты в USDT
  • Вывод каждую неделю
  • Комиссия до 5 лет за каждого referral

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

Основные направления бюджетной и налоговой политики в Тунгиро-Олёкминском районе на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов разработаны в соответствии с Бюджетным Посланием Президента РФ и обеспечивают преемственность целей и задач бюджетной и налоговой политики предыдущего планового периода.

Бюджетная и налоговая политика администрации муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район» (далее – района) на среднесрочную перспективу в первую очередь ориентирована на повышение качества жизни населения района за счет обеспечения занятости граждан и доступными и качественными бюджетными услугами.

Бюджетный процесс муниципального района включает в себя – составление проекта бюджета, рассмотрение и утверждение, исполнение бюджета. Составление проекта бюджета и организация исполнения возложены на комитет по финансам муниципального района. Рассмотрение и утверждение – Совет муниципального района. В ходе исполнения бюджета в течение финансового года могут рассмотрены и приняты изменения в бюджет с учетом фактического поступления доходов или дополнительной финансовой помощи.

При подготовке бюджета на 2013 год и плановый период гг использованы документы и материалы, представленные одновременно с проектом решения о бюджете – прогноз социально-экономического развития, основные направления бюджетной и налоговой политики, решение о бюджете на 2012 год, исполнение бюджета по состоянию на 01.11.2012года.

Решением о бюджете на 2014 год в редакции от 01.01.2001г, бюджет муниципального района утвержден :

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

По доходам в сумме 94 263544 рублей 57 копеек

По расходам в сумме 96 185374 рублей 40 копеек

Размер дефицита бюджета в сумме 1 рублей 43 копейки, в том числе возврат остатков субсидий, субвенций, имеющих целевое значение, прошлых лет в сумме 1 рублей 43 копейки. Источником покрытия дефицита являются остатки денежных средств по состоянию на 01.01.2013г.

Собственные доходы бюджета муниципального района планируется получить в сумме 18535 т. р.

Наименование доходов

Бюджет 2012

План на 2013 г

Налоговые доходы

20240

18535

Из них НДФЛ

15847

14046

ЕДВ

635

690

НДПИ

3718

3402

Неналоговые доходы

332

325

Безвозмездные поступления планируются в объеме 75278,5 т. р., в том числе :

наименование

2012

2013

Субсидии на реализацию краевой программы « Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов севера»

1943

1117

Субсидии на модернизацию образования

300

0

Прочие субсидии

6365,3

3814,3

Субвенции на выполнение передаваемых полномочий

15803,3

16188,3

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

46427

47506

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

6500

В 2013году в состав прочих субсидий вошли субсидии на проведение мероприятий по подготовке к зиме, субсидии за счет средств дорожного фонда Забайкальского края, субсидии на обеспечение мер по повышению заработной платы отдельным категориям работников муниципальных учреждений.

Расходы бюджета планируются в соответствие с доходами муниципального района и действующим реестром расходных обязательств в сумме 96 185,4 т. р.

В соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации в местном бюджете предусмотрены средства на исполнение расходных обязательств муниципального образования и расходных обязательств, исполняемых за счет субвенций и субсидий из краевого бюджета для осуществления отдельных государственных полномочий.

Расходы бюджета планируются с учетом действующего законодательства с выделением средств на финансовое обеспечение муниципального задания бюджетным учреждениям, сметы расходов казенным учреждениям.

Структура расходов бюджета:

Раздел

 Объем денежных средств

Общегосударственные вопросы

22218,2

23

Национальная безопасность

856

0,8

Нац. Экономика

1213

1,3

Коммунальное хозяйство

4217

4,4

Образование

46185,8

48

Культура

14103,9

14,8

Социальная политика

3405,7

3,5

физическая культура

200

0,2

средства массовой информации

1709,5

1,8

Межбюджетные трансферты

2075,9

2,2

Итого расходов

96185,4

100

Раздел 01 «Общегосударственные расходы» - в состав расходов вошли расходы на содержание органов местного самоуправления, расходы резервного фонда Главы муниципального района, расходы на имущественные отношения. Объем резервного фонда 210 т. р. или 0,3% от общего объема расходов, что не противоречит п.3 ст.81 БК РФ.

Раздел 03 «Национальная безопасность» - в состав расходов вошли расходы на содержание службы ЕДДС, на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС на территории муниципального района.

Раздел 04 «Национальная экономика» - реализация муниципальных целевых программ «Экономическое и социальное развитие малочисленных народов севера»,

Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - реализация краевой программы «Экономическое и социальное развитие малочисленных народов севера», муниципальной программы «Модернизация жилищно-коммунальной сферы.

Раздел 07 – «Образование» - содержание дошкольных образовательных учреждений, учреждений общего образования, содержание централизованных бухгалтерий и методического кабинета.

Раздел 08 «Культура» - предоставление субсидий на выполнение муниципального задания учреждениями культуры, содержание централизованной бухгалтерии.

Раздел 10 «Социальная политика» - пенсионное обеспечение, материальная помощь населению, мероприятия по охране семьи и детства.

Раздел 12 «Физическая культура и спорт» - проведение спортивных мероприятий.

Раздел 14 «Межбюджетные трансферты» в состав межбюджетных трансфертов включена дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений и субвенция на исполнение переданных полномочий по воинскому учету.

На гг учтены данные бюджета с учетом коэффициента индексации.

Муниципального долга муниципальный район не имеет.