1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
18.12. | Согласно квитанции сдана из кассы задолженность по вкладу в уставный капитал | 10800 | 11500 | |||
Итого | ||||||
Сальдо на 19.12 т. г. | ||||||
19.12 | Выдано по чеку № 000 | 69400 | 71200 | |||
20.12 | Перечислено по счету № 26 | 58721 | 51745 | |||
20.12 | Перечислена задолженность бюджету по НДФЛ | 8460 | 7980 | |||
Итого | ||||||
Сальдо на 21.12т. г. | ||||||
21.12 | Перечислена задолженность по счету № 52 | 10720 | 9730 | |||
21.12 | Перечислена задолженность бюджету по НДС | 12400 | 11600 | |||
Итого | ||||||
Сальдо на 22.12. т. г. | ||||||
24.12 | Согласно квитанции сдано из кассы | 10000 | 7000 | |||
Итого | ||||||
Сальдо на т. г. |
ЗАДАНИЕ 3. УЧЕТ РАСЧЕТОВ С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ
Таблица 3
Обработка авансовых отчетов подотчетных лиц организации
Дата | № ав. отчета | ФИО | Назначение аванса | Состав документов | Сумма | Кор. счет | |
Вар.1 | Вар.2 | ||||||
07.12 | 10 | , нач. цеха | Хозяйственные расходы | Копия чека, кассовый чек магазина «Формат»- канц. товары | 783 | 815 | |
14.12 | 11 | , экспедитор | Опера-цион-ные расхо-ды | Счет 12/3 от 12.12 т. г. : -перевоз материалов, приобретенных у поставщика; - погрузка и перевоз продукции, отгруженной покупателям | 300 800 | 450 550 | |
14.12 | 12 | - менеджер | Командировочные расход | Билеты, квитанции гостиниц, суточные и др | 1222 | 1320 |
ЗАДАНИЕ 4. УЧЕТ РАСЧЕТОВ С ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ
Таблица 4
Акцептованы счета поставщиков за декабрь т. г.
Рег. № | № счета | Дата | Поставщик | Виды расходов | Сумма | Кор. Счет | |
Вар.1 | Вар.2 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
48 | 28 | 05.12 | Программное устройство НДС (18%) Итого | 19068 3432 22500 | 20847 3753 24600 | ||
49 | 267 | 28.11 | Оборудование Расходы по доставке | 10000 898 1962 | 10500 805 2035 |
Продолжение таблицы 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
НДС Итого | 12860 | 13340 | |||||
50 | 388 | 25.11 | Материалы Тариф НДС Итого | 129000 3478 23846 156324 | 131000 3215 24159 158374 | ||
51 | 26 | 03.12 | Материалы Тариф НДС Итого | 44000 5764 8957 58721 | 39000 4852 7893 51745 | ||
52 | 41 | 10.12 | Перевозка готовой продукции со склада на товарную станцию НДС Итого | 2144 386 2530 | 2305 415 2720 | ||
53 | 52 | 12.12 | Перевозка материалов НДС Итого | 9085 1635 10720 | 8246 1484 9730 | ||
54 | 39 | 10.12 | Материалы Тариф НДС Итого | 60000 3559 11441 75000 | 55000 3960 10613 69573 | ||
55 | 199 | 31.12 | Электроэнергия для -освещения - производ-ственных целей НДС Итого | 3559 10000 2441 16000 | 3254 12000 2746 18000 |
Таблица 5
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |


