Бухгалтерская отчетность за 2008 год

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Коды

Форма № 1 по ОКУД

0710001

на 31 декабря 2008 г.

Дата (год, месяц, число)

2009

04

08

Организация: Открытое акционерное общество "Усть-Пристанское ХПП"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности:

по ОКВЭД

51.2

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество / частная

по ОКОПФ/ОКФС

47 /

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384/385

АКТИВ

Код стр.

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы (04, 05)

110

-

-

Основные средства (01, 02, 03)

120

807

797

Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61)

130

-

-

Доходные вложения в материальные ценности (03)

135

-

-

Долгосрочные финансовые вложения (06,82)

140

-

-

Отложенные налоговые активы (09)

145

1250

1250

Прочие внеоборотные активы

150

-

-

ИТОГО по разделу I

190

2057

2057

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

-

-

сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13, 16)

211

-

-

животные на выращивании и откорме (11)

212

-

-

затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)

213

-

-

готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41)

214

-

-

товары отгруженные (45)

215

-

-

расходы будущих периодов (31)

216

-

-

прочие запасы и затраты

217

-

-

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)

220

277

277

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

8039

7775

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

231

8039

7775

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

-

-

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

241

-

-

учредителей по взносам в уставной капитал (75)

242

-

-

Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)

250

52

52

Денежные средства

260

-

-

Прочие оборотные активы

270

-

-

ИТОГО по разделу II

290

8368

8104

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

300

10425

10151

ПАССИВ

Код стр.

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (85)

410

44

34

Собственные акции, выкупленные у акционеров (81)

411

-

-

Добавочный капитал (87)

420

7048

7048

Резервный капитал (86)

430

477

1004

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

-

-

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

-

-

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)(84)

470

(8945)

36779

ИТОГО по разделу III

490

-1853

-1863

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты (92, 95)

510

-

-

Отложенные налоговые обязательства (77)

515

-

-

Прочие долгосрочные обязательства

520

-

-

ИТОГО по разделу IV

590

-

-

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты (90, 94)

610

3912

3912

Кредиторская задолженность

620

8366

8102

поставщики и подрядчики (60, 76)

621

8153

7955

задолженность перед персоналом организации (70)

622

-

-

задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)

623

2

2

задолженность по налогам и сборам (68)

624

211

145

прочие кредиторы

625

-

-

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)

630

-

-

Доходы будущих периодов (83)

640

-

-

Резервы предстоящих расходов (89)

650

-

-

Прочие краткосрочные обязательства

660

-

-

ИТОГО по разделу V

690

12278

12014

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

700

10425

10151

СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5