Бухгалтерская отчетность за 2008 год
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
Коды | ||||
Форма № 1 по ОКУД | 0710001 | |||
на 31 декабря 2008 г. | Дата (год, месяц, число) | 2009 | 04 | 08 |
Организация: Открытое акционерное общество "Усть-Пристанское ХПП" | по ОКПО | |||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | |||
Вид деятельности: | по ОКВЭД | 51.2 | ||
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество / частная | по ОКОПФ/ОКФС | 47 / | ||
Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384/385 | ||
АКТИВ | Код стр. | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
Нематериальные активы (04, 05) | 110 | - | - |
Основные средства (01, 02, 03) | 120 | 807 | 797 |
Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61) | 130 | - | - |
Доходные вложения в материальные ценности (03) | 135 | - | - |
Долгосрочные финансовые вложения (06,82) | 140 | - | - |
Отложенные налоговые активы (09) | 145 | 1250 | 1250 |
Прочие внеоборотные активы | 150 | - | - |
ИТОГО по разделу I | 190 | 2057 | 2057 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
Запасы | 210 | - | - |
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13, 16) | 211 | - | - |
животные на выращивании и откорме (11) | 212 | - | - |
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44) | 213 | - | - |
готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41) | 214 | - | - |
товары отгруженные (45) | 215 | - | - |
расходы будущих периодов (31) | 216 | - | - |
прочие запасы и затраты | 217 | - | - |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) | 220 | 277 | 277 |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | 8039 | 7775 |
покупатели и заказчики (62, 76, 82) | 231 | 8039 | 7775 |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | - | - |
покупатели и заказчики (62, 76, 82) | 241 | - | - |
учредителей по взносам в уставной капитал (75) | 242 | - | - |
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82) | 250 | 52 | 52 |
Денежные средства | 260 | - | - |
Прочие оборотные активы | 270 | - | - |
ИТОГО по разделу II | 290 | 8368 | 8104 |
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) | 300 | 10425 | 10151 |
ПАССИВ | Код стр. | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||
Уставный капитал (85) | 410 | 44 | 34 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров (81) | 411 | - | - |
Добавочный капитал (87) | 420 | 7048 | 7048 |
Резервный капитал (86) | 430 | 477 | 1004 |
резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | - | - |
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | - | - |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)(84) | 470 | (8945) | 36779 |
ИТОГО по разделу III | 490 | -1853 | -1863 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Займы и кредиты (92, 95) | 510 | - | - |
Отложенные налоговые обязательства (77) | 515 | - | - |
Прочие долгосрочные обязательства | 520 | - | - |
ИТОГО по разделу IV | 590 | - | - |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Займы и кредиты (90, 94) | 610 | 3912 | 3912 |
Кредиторская задолженность | 620 | 8366 | 8102 |
поставщики и подрядчики (60, 76) | 621 | 8153 | 7955 |
задолженность перед персоналом организации (70) | 622 | - | - |
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69) | 623 | 2 | 2 |
задолженность по налогам и сборам (68) | 624 | 211 | 145 |
прочие кредиторы | 625 | - | - |
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75) | 630 | - | - |
Доходы будущих периодов (83) | 640 | - | - |
Резервы предстоящих расходов (89) | 650 | - | - |
Прочие краткосрочные обязательства | 660 | - | - |
ИТОГО по разделу V | 690 | 12278 | 12014 |
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) | 700 | 10425 | 10151 |
СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 |


