к постановлению мэрии города

о

Приложение 11

к Программе

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка

расходов городского бюджета, внебюджетных источников,

юридических лиц на реализацию целей муниципальной

программы города

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, долгосрочной целевой программы (подпрограммы долгосрочной целевой программы), ведомственной целевой программы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнитель, муниципальный заказчик-координатор

Оценка расходов (тыс. руб.), год

очередной год

2014

первый год

планового периода

2015

второй год

планового периода 2016

2017

2018

Муниципальная

программа

Совершенствование муниципального управления

всего

121 771,1

113 392,9

113 824,6

113 824,6

113 824,6

городской бюджет

121 671,1

,9

,6

113 624,6

113 624,6

внебюджетные источники

100,0

200,0

200,0

200,0

200,0

юридические лица

Подпрограмма 1

Создание условий для обеспечения выполнения органами муниципальной власти своих полномочий

всего

74 643,2

71 373,0

71 605,8

71 605,8

71 605,8

городской бюджет

74 643,2

71 373,0

71 605,8

71 605,8

71 605,8

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

Основное

мероприятие 1.1.

Обеспечение работы СЭД «Летограф»

всего

290,0

0,0

0,0

0,0

0,0

городской бюджет

290,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

Основное

мероприятие 1.2.

Материально-техническое обеспечение деятельности работников местного самоуправления

всего

74 353,2

71 373,0

71 605,8

71 605,8

71 605,8

городской бюджет

74 353,2

71 373,0

71 605,8

71 605,8

71 605,8

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

Подпрограмма 2

Развитие муниципальной службы в мэрии города Череповца

всего

13 790,0

13 790,0

13 790,0

13 790,0

13 790,0

городской бюджет

13 790,0

13 790,0

13 790,0

13 790,0

13 790,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

Основное мероприятие 2.2.

Совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих

всего

350,0

350,0

350,0

350,0

350,0

городской бюджет

350,0

350,0

350,0

350,0

350,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

Основное мероприятие 2.3.

Повышение престижа муниципальной службы в городе

всего

13 440,0

13 440,0

13 440,0

13 440,0

13 440,0

городской бюджет

13 440,0

13 440,0

13 440,0

13 440,0

13 440,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

Подпрограмма 4

Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра организации предоставления государственных и муниципальных услуг

всего

33 337,9

28 229,9

28 428,8

28 428,8

28 428,8

городской бюджет

33 237,9

28 029,9

28 228,8

28 228,8

28 228,8

внебюджетные источники

100,0

200,0

200,0

200,0

200,0

юридические лица

Основное мероприятие 4.1.

Совершенствование предоставления муниципальных услуг

всего

5 380,0

0,0

0,0

0,0

0,0

городской бюджет

5 380,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

Основное мероприятие 4.3.

Создание и организация деятельности многофункционального центра

всего

27 957,9

28 229,9

28 428,8

28 428,8

28 428,8

городской бюджет

27 857,9

28 029,9

28 228,8

28 228,8

28 228,8

внебюджетные источники

100,0

200,0

200,0

200,0

200,0

юридические лица

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2