к постановлению мэрии города
о
Приложение 11
к Программе
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов городского бюджета, внебюджетных источников,
юридических лиц на реализацию целей муниципальной
программы города
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, долгосрочной целевой программы (подпрограммы долгосрочной целевой программы), ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, муниципальный заказчик-координатор | Оценка расходов (тыс. руб.), год | ||||
очередной год 2014 | первый год планового периода 2015 | второй год планового периода 2016 | 2017 | 2018 | |||
Муниципальная программа | Совершенствование муниципального управления | всего | 121 771,1 | 113 392,9 | 113 824,6 | 113 824,6 | 113 824,6 |
городской бюджет | 121 671,1 | ,9 | ,6 | 113 624,6 | 113 624,6 | ||
внебюджетные источники | 100,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | ||
юридические лица | |||||||
Подпрограмма 1 | Создание условий для обеспечения выполнения органами муниципальной власти своих полномочий | всего | 74 643,2 | 71 373,0 | 71 605,8 | 71 605,8 | 71 605,8 |
городской бюджет | 74 643,2 | 71 373,0 | 71 605,8 | 71 605,8 | 71 605,8 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
юридические лица | |||||||
Основное мероприятие 1.1. | Обеспечение работы СЭД «Летограф» | всего | 290,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
городской бюджет | 290,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
юридические лица | |||||||
Основное мероприятие 1.2. | Материально-техническое обеспечение деятельности работников местного самоуправления | всего | 74 353,2 | 71 373,0 | 71 605,8 | 71 605,8 | 71 605,8 |
городской бюджет | 74 353,2 | 71 373,0 | 71 605,8 | 71 605,8 | 71 605,8 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
юридические лица | |||||||
Подпрограмма 2 | Развитие муниципальной службы в мэрии города Череповца | всего | 13 790,0 | 13 790,0 | 13 790,0 | 13 790,0 | 13 790,0 |
городской бюджет | 13 790,0 | 13 790,0 | 13 790,0 | 13 790,0 | 13 790,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
юридические лица | |||||||
Основное мероприятие 2.2. | Совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих | всего | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 |
городской бюджет | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
юридические лица | |||||||
Основное мероприятие 2.3. | Повышение престижа муниципальной службы в городе | всего | 13 440,0 | 13 440,0 | 13 440,0 | 13 440,0 | 13 440,0 |
городской бюджет | 13 440,0 | 13 440,0 | 13 440,0 | 13 440,0 | 13 440,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
юридические лица | |||||||
Подпрограмма 4 | Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра организации предоставления государственных и муниципальных услуг | всего | 33 337,9 | 28 229,9 | 28 428,8 | 28 428,8 | 28 428,8 |
городской бюджет | 33 237,9 | 28 029,9 | 28 228,8 | 28 228,8 | 28 228,8 | ||
внебюджетные источники | 100,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | ||
юридические лица | |||||||
Основное мероприятие 4.1. | Совершенствование предоставления муниципальных услуг | всего | 5 380,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
городской бюджет | 5 380,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
юридические лица | |||||||
Основное мероприятие 4.3. | Создание и организация деятельности многофункционального центра | всего | 27 957,9 | 28 229,9 | 28 428,8 | 28 428,8 | 28 428,8 |
городской бюджет | 27 857,9 | 28 029,9 | 28 228,8 | 28 228,8 | 28 228,8 | ||
внебюджетные источники | 100,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | ||
юридические лица |
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 |


