Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального образования

Айдырлинский поссовет

в редакции

решения Совета депутатов

муниципального образования

Айдырлинский поссовет

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2012 ГОД

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2013 И 2014 ГОДОВ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ

РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ

(тыс. рублей)

Наименование

РЗ

ПР

2012 год

2013 год

2014 год

Общегосударственные вопросы

01

1418,3

1445,45

1437,55

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

01

02

390,6

488,25

503,25

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

01

03

-

-

-

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

1013,5

922,6

899,6

Резервные фонды

01

11

10,0

30,0

30,0

Резервные фонды местной администрации

01

11

10,0

30,0

30,0

Другие общегосударственные вопросы

01

13

4,2

4,6

4,7

Государственная регистрация актов гражданского состояния

01

13

4,2

4,6

4,7

Мобилизационная и вневосковая подготовка

02

03

55,8

58,0

59,5

первичный воинский учет

02

03

55,8

58,0

59,5

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

15,0

Органы внутренних дел

03

02

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

03

09

Обеспечение пожарной безопасности

03

10

15,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

100,3

100,0

100,0

Строительство и модернизация автомобильных дорог

04

09

100,3

100,0

100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

00

5523,5

741,95

710,0

Жилищное хозяйство

05

01

4818,5

-

-

Коммунальное хозяйство

05

02

Благоустройство

05

03

705,0

741,95

710,0

Культура, кинематография, средства массовой информации

08

00

194,0

280,0

279,55

Культура

08

01

194,0

280,0

279,55

Социальная политика

10

40,0

30,0

30,0

Социальное обеспечение населения

10

03

20,0

30,0

30,0

Рез. –соц. помощь населению

10

03

20,0

Межбюджетные трансферты

267,4

268,4

278,3

Иные межбюджетные трансферты

07

07

13,9

14,9

16,6

Иные межбюджетные трансферты

08

01

253,5

253,5

261,7

Условно утвержденные расходы

99

72,4

147,1

Условно утвержденные расходы

99

99

72,4

147,1

ИТОГО РАСХОДОВ

7614,3

2896,2

2942,0