2. Оборот розничной торговли и общественного питания по Барабашскому сельскому поселению за 2012 год.

3. Объем платных услуг, оказанных населению по Барабашскому сельскому поселению за 2012 год.

4. Численность работающих человек по Барабашскому сельскому поселению за 2012 год.

5. Фонд заработной платы по Барабашскому сельскому поселению за 2012 год.

6. Среднемесячная заработная плата по Барабашскому сельскому поселению за 2012 год.

7. Распределение населения относительно среднедушевого дохода.

8. Протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием общего пользования.

9. Площадь территории (кв. км.) Барабашского сельского поселения.

10. Численность населения от 0 до 17 лет (в том числе с разбивкой на возрастные категории от 0 до 6 лет и от 7 до 17 лет) по Барабашскому сельскому поселению.

11. Численность населения старше трудоспособного возраста.

12. Численность постоянного населения.

13. Численность населения, проживающего в мелких населенных пунктах (численностью менее 500 чел.)

Приложение
к постановлению Администрации Барабашского сельского поселения от «_02сентября 2013 года № 000

СВЕДЕНИЯ
предоставляемые межрайонной инспекцией Федеральной
налоговой службы №10 по Приморскому краю,
в Администрацию Барабашского сельского поселения

1. Размеры администрируемых налогов и сборов, поступающих в доход Барабашского сельского поселения, в разрезе источников: оценка 2013 года и прогноз поступлений на 2014 год, с соответствующими обоснованиями и расчетами от налоговой базы.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

2. Расчет потерь (оценка в гг.) бюджета Барабашского сельского поселения в связи с предоставляемыми налоговыми льготами в разрезе налогов и категорий налогоплательщиков, которым предоставлены льготы.

3. Суммы предоставляемых стандартных, имущественных, социальных и профессиональных вычетов, установленных статьями 218-221 части второй Налогового кодекса Российской Федерации за 2012 год.

4. Сведения о количестве плательщиков (юридических и физических лиц), осуществляющих предпринимательскую деятельность, подлежащую налогообложению единым налогом на вмененный доход в разрезе видов деятельности в соответствии с главой 26.3 Налогового кодекса Российской Федерации.

АДМИНИСТРАЦИЯ

БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 сентября 2013 года № 000

Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Барабашского сельского поселения на 2014 – 2016 годы

В соответствии со статьей 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 39нормативного правового акта от 01.01.2001 г. №38-НПА «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Барабашском сельском поселении» утвержденного Решением муниципального комитета Барабашского сельского поселения от 01.01.2001г. № 000

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить основные направления бюджетной и налоговой политики Барабашского сельского поселения на 2014 – 2016 годы согласно приложению.

2.Главному специалисту 2 разряда-главному бухгалтеру (Арнаут М. К.) обеспечить разработку проекта бюджета Барабашского сельского поселения на основе основных направлений бюджетной и налоговой политики Барабашского сельского поселения на 2014 – 2016 годы.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой

Глава Барабашского

сельского поселения

Приложение
к постановлению Администрации Барабашского сельского поселения

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
бюджетной и налоговой политики Барабашского сельского поселения на 2014 – 2016 годы

Настоящие Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2014 – 2016 годы сформированы на основе Бюджетного послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию о бюджетной политике в 2014 – 2016 годах от 13.06.2013 г., Основных направлений налоговой политики Российской Федерации на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, одобренных на заседании Правительства Российской Федерации 30 мая 2013 г.

1. Основные итоги бюджетной политики в 2012 году и I полугодии 2013 г.

Проводимая Администрацией Барабашского сельского поселения бюджетная политика, направленная на развитие налогового потенциала и концентрацию ресурсов на решение приоритетных задач социально-экономического развития, способствовала достижению позитивных результатов исполнения бюджета Барабашского сельского поселения за 2012 год.

Исполнение бюджета поселения обеспечено по предусмотренным Бюджетным кодексом Российской Федерации единым правилам организации бюджетного процесса, с соблюдением установленных им процедур и ограничений, в том числе по объему долга и дефицита бюджета.

По итогам 2012 года обеспечена положительная динамика основных показателей бюджета поселения по отношению к 2011 году.

Исполнение бюджета поселения за 2012 год составило по доходам в сумме 17 892,2 тыс. рублей с уменьшением к уровню 2011 года на 1 983,5 тыс. рублей или на 11,0 процента и по расходам – в сумме 17 030,4 тыс. рублей с уменьшением к уровню 2011 года на 1 282,1 тыс. рублей или на 11,0 процента.

Уменьшение доходов бюджета поселения к уровню 2011 года связано с уменьшением в 2012 году суммы дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 3 100,0 тыс. руб.

Собственные налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения исполнены в сумме 12 054,5 тыс. рублей или на 155,0 процента к плану.

Наблюдается увеличение поступлений собственных доходов к уровню 2011 года на 1 856,8 тыс. рублей или на 18,0 процента. Положительное влияние на доходную часть бюджета оказало более эффективное использование имущества физических лиц. Органы местного самоуправления поселения проводят разъяснительную работу среди населения с целью государственной регистрации недвижимости и земельных участков, по привлечению граждан к уплате начисленных платежей.

Среднедушевой бюджетный доход на жителя поселения составил

1,8 тыс. рублей, что выше показагода на 0,3 тыс. рублей.

Бюджетная политика в сфере расходов бюджета поселения была направлена на решение социальных и экономических задач. Приоритетом являлось обеспечение населения бюджетными услугами отраслей социальной сферы.

На инвестиционные расходы (реконструкция, капитальный ремонт и приобретение основных средств) в 2012 году направлено 247,6 тыс. рублей. Удельный вес расходов капитального характера составил 1,5 процента всех расходов бюджета поселения.

Просроченная задолженность по бюджетным и долговым обязательствам бюджета поселения отсутствует.

По итогам I полугодия текущего года достигнута позитивная динамика основных показателей бюджета поселения.

Доходы бюджета поселения поступили в объеме 9 963,3 тыс. рублей, с ростом к аналогичному периоду прошлого года на 2 689,3 тыс. рублей или 36,9 процента. Расходы бюджета исполнены в объеме 6 056,3 тыс. рублей с ростом на 1 426,3 тыс. рублей или 30,8 процента.

Среди положительных итогов бюджетной и налоговой политики Барабашского сельского поселения необходимо отметить следующее:

- в Барабашском сельском поселении в соответствии с требованиями БК РФ и Министерства Финансов РФ формируется реестр расходных обязательств, который является источником информации обо всех действующих обязательствах Барабашского сельского поселения.

- проводятся мероприятия по повышению собираемости налогов на территории поселения. На собраниях с населением проводилась разъяснительная работа о важности поступления налогов для бюджета поселения, о необходимости погашения задолженности по налогам.

- проводится работа по идентификации правообладателей земельных участков и предоставлению данных сведений налоговым органам.

- проводится работа по выявлению объектов недвижимости, не зарегистрированных в органах осуществляющих технический учет и государственную регистрацию прав на недвижимость.

-ведется совместная работа с налоговыми органами. Налоговой инспекцией № 10 по Приморскому краю, поселению предоставляются сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по земельному налогу, согласно соглашения (по согласованному сторонами перечню).

- специалисты администрации принимали участие в заседании межведомственной комиссии по укреплению налоговой дисциплины и легализации налоговой базы, созданной при администрации Хасанского муниципального района. На заседании комиссии обсуждались вопросы по задолженности по федеральным, региональным и местным налогам налогоплательщиками (юридическими лицами, физическими лицами, ИП) находящимися на территории Барабашского сельского поселения.

Несмотря на меры, принимаемые органами местного самоуправления поселения в области бюджетной и налоговой политики, остаются нерешенными следующие проблемы:

- по-прежнему имеются случаи выплаты з/платы в конвертах, что приводит к недополучению бюджетом налога на доходы физических лиц.

- неполнота сведений о владельцах и правообладателях земельных участков негативно отражаются на начислении и поступлении земельного налога в местный бюджет, в тоже время часть земель сельскохозяйственного назначения в настоящее время выделено дольщикам, земельные паи которыми не оформлены, а следовательно нет начисления земельного налога на эти участки.

- налогообложение имущества граждан по инвентаризационной стоимости устарело и зачастую приводит к серьезным диспропорциям в налогообложении, а также подрывает доходную базу местного бюджета.

2. Основные задачи бюджетной и налоговой политики на 2014 год
и дальнейшую перспективу до 2016 года

В целях реализации задач, поставленных Бюджетным посланием Президента Российской Федерации, продолжится проведение эффективной бюджетной политики, направленной на наращивание собственной доходной базы, обеспечение сбалансированности бюджета и проведение взвешенной долговой политики.

Достижению данных целей будут способствовать опережающие темпы социально-экономического развития сельского поселения, снижение недоимки, повышение эффективности бюджетных расходов.

Приоритетом бюджетной и налоговой политики по-прежнему будет являться улучшение условий жизни населения Барабашского сельского поселения, предоставление качественных муниципальных услуг населению Барабашского сельского поселения.

В целях сбалансированности бюджета сельского поселения необходимо обеспечить соответствие объема действующих расходных обязательств реальным доходным источникам и источникам покрытия дефицита бюджета, а также взвешенный подход при рассмотрении возможности принятия новых бюджетных обязательств.

Для обеспечения необходимой доходной базы необходимо дальнейшее наращивание налогового потенциала Барабашского сельского поселения.

В этих условиях местная налоговая политика должна в первую очередь ориентироваться на увеличение налоговых доходов поселения за счет экономического роста и развития внутреннего налогового потенциала.

Прежде всего, необходимо продолжить работу по расширению налоговой базы за счет привлечения инвестиций и развития экономики поселения. Обеспечение благоприятных условий для реализации долгосрочных инвестиционных и инновационных проектов должны стать приоритетным направлением деятельности администрации поселения. Предоставления налоговых льгот в годах должны быть взвешенным.

Представляется необходимым разумное расширение градации ставок налога на имущество физических лиц.

Учитывая, что не изжита практика выплаты заработной платы «в конвертах», ведущая к занижению поступлений налога на доходы физических лиц, в предстоящем году не теряет своей важности задача реализации мероприятий по выводу «из тени» доходов индивидуальных предпринимателей, легализации заработной платы наемных работников и повышения официальных доходов работающего населения.

Актуальной остается задача по поддержке малого и среднего бизнеса, а также устранению административных барьеров для предпринимательской деятельности. Работа с сектором малого и среднего бизнеса должна стать устойчивой основой роста собственной доходной базы поселения, одним из рычагов снижения безработицы и сокращения уровня бедности населения.

Следует обратить внимание на меры по сокращению задолженности по налогам и сборам в местный бюджет. Работу с должниками бюджета необходимо проводить также более активно.

Целесообразно также разрабатывать ряд мер по повышению собираемости отдельных налогов. Вызывает опасение собираемость земельного налога по кадастровой оценке, поскольку механизмы применения нового законодательства пока не отработаны, а права собственности, владения и распоряжения земельными участками по подавляющему большинству земель не определены и не оформлены. Необходимо продолжить работу по сбору сведений, идентифицирующих правообладателей земельных участков, а также по корректировке ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки, пересмотру перечня льготных категорий налогоплательщиков. Органам местного самоуправления следует осуществлять свою текущую деятельность в тесном сотрудничестве с налоговыми органами. Продолжать вести разъяснительную работу с населением по оформлению и государственной регистрации земельных паев и прочих земель, находящихся в собственности.

В 2014 году планируется разработка Программы повышения эффективности управления муниципальными финансами до 2016 года.

В рамках формирования бюджета программно-целевым методом продолжится реализация и принятие муниципальных программ. В связи с этим особое внимание будет уделено обеспечению надлежащей оценки бюджетной эффективности этих программ.

В целях обеспечения дополнительных ресурсов необходимо осуществить оптимизацию бюджетных расходов, проведение структурных преобразований и изменений в рамках действующего значительного объема бюджетных обязательств.

В предстоящем периоде необходимо продолжить работу по повышению качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг.

В целях повышения качества оказания муниципальных услуг планируется переход на единые нормативные затраты оказания муниципальных услуг. Это позволит повысить прозрачность муниципальных услуг для потребителей, в последующем исключить возможность формального подхода к их предоставлению.

В целях модернизации бюджетного процесса продолжится применение современных телекоммуникационных технологий, будет использоваться информационное взаимодействие с едиными государственными информационными системами.

В целях повышения инициативы и ответственности главных распорядителей средств, бюджета поселения, повышения качества организации бюджетного процесса, продолжится проведение мониторинга качества бюджетного процесса и качества управления.

3. Основные приоритеты бюджетных расходов

Важнейшими задачами бюджетной политики в области расходов в 2014 – 2016 годы являются обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы поселения, безусловное выполнение расходных обязательств местного бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов.

Основными направлениями бюджетной политики должны стать:

· обеспечение полного финансирования обязательств, принятых на себя органами местного самоуправления;

· сокращение обязательств, требующих необоснованных и малоэффективных бюджетных расходов, отмена необеспеченных достаточным уровнем финансирования расходных обязательств;

· эффективное расходование средств бюджета, направленное на оптимальное достижение конечного результата;

· следует увеличить бюджетное финансирование и стимулирование привлечения средств частного капитала для реализации программ, направленных на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры и энергоресурсосбережение;

· продолжать работу по энергосбережению и повышению энергоэффективности, стимулированию проведения энергосберегающих мероприятий во всех сферах;

· совершенствование системы муниципальных закупок, обеспечивающих рациональное использование бюджетных средств, выполнение требований законодательства и формирующих реальный конкурентный режим при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг муниципальных нужд.

При формировании бюджета приоритетными расходами должны стать расходы на улучшение условий жизни человека, повышение качества предоставляемых муниципальных услуг.

В сфере совершенствования бюджетного процесса необходимо:

- расширить самостоятельность и ответственность распорядителей за использование бюджетных средств, разработав при этом систему критериев оценки их деятельности.

- обеспечить внедрение новых механизмов оказания и финансового обеспечения государственных и муниципальных услуг, повышение их доступности и качества

4. Политика в сфере межбюджетных отношений

Политика в сфере межбюджетных отношений в предстоящей среднесрочной перспективе будет направлена на обеспечение стабильности, создание стимулов для расширения собственной доходной базы бюджета, мобилизацию доходов, оптимизацию расходных обязательств, обеспечение сбалансированности бюджетов.

На среднесрочную перспективу должны быть определены приоритеты развития территорий, расходы бюджета сконцентрированы на ключевых социально-экономических направлениях, с учетом необходимости повышения заработной платы работникам бюджетной сферы, обеспечения в полном объеме социальных обязательств, сбалансированности бюджета

В целях обеспечения качественного бюджетного процесса, экономного и рационального использования бюджетных средств необходимо:

разработать проект бюджета на 2014 – 2016 годы, исходя из необходимости принятия мер по повышению уровня собственных доходов, программно-целевого планирования расходов бюджета, экономного и рационального использования бюджетных средств, первоочередного обеспечения социально значимых расходов, повышения заработной платы работникам бюджетной сферы;

обеспечить принятие сбалансированного бюджета на 2014 –
2016 годы до конца 2013 г.;

обеспечить принятие мер по оптимизации расходов, в том числе на муниципальное управление, своевременное и в полном объеме исполнение принимаемых бюджетных обязательств, недопущению образования просроченной кредиторской задолженности по ним, усилению финансового контроля за расходованием средств бюджета всех уровней, проведению взвешенной финансовой политики при принятии новых расходных обязательств с учетом их достоверного финансово-экономического обоснования и возможностей бюджета

АДМИНИСТРАЦИЯ

БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 07» октября 2013г. № 168

Об одобрении прогноза социально-экономического развития Барабашского сельского поселения на 2014г. и плановый период гг.

В соответствии со статьями 169 и 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 000 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Одобрить прогноз социально – экономического развития Барабашского сельского поселения на 2014г. и плановый период гг.(прилагается).

2.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Барабашского сельского поселения по адресу (http/www.barabashskoe-p.narod.ru) и Вестнике Барабашского сельского поселения.

Глава администрации

Барабашского сельского поселения

Приложение
к постановлению администрации Барабашского сельского поселения № 000 от 01.01.2001 г.

ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА гг

Основные параметры прогноза рассчитаны в соответствии с Основными направлениями социально-экономической политики Правительства Российской Федерации на долгосрочную перспективу и задачами, поставленными Президентом Российской Федерации в ежегодном Послании Федеральному Собранию Российской Федерации, по повышению качества жизни населения, а так же исходя из возможности сохранения благоприятных внешних и внутренних условиях для предпринимательской деятельности, роста денежных доходов населения, и ориентированы на ускорение развития экономики края.

1.Общие показатели

№ п/п

Показатель

Ед. изм.

2012

(отчет)

2013

(оценка)

2014

(прогноз)

2015

(прогноз)

2016

(прогноз)

1

Число населенных пунктов

ед

5

5

5

5

5

2

Территория поселения

Тыс. м кв.

988000

988000

988000

988000

988000

2.Демографические показатели

№ п/п

Показатель

Ед. изм.

2012

(отчет)

2013

(оценка)

2014

(прогноз)

2015

(прогноз)

2016

(прогноз)

1

Численность населения, всего

Чел.

6880

6880

6900

6900

6900

2

Родилось

Чел.

34

3

Умерло

Чел.

38

4

Численность экономически активного населения

Чел.

5940

3.Показатели сельского хозяйства

№ п/п

Показатель

Ед. изм.

2012

(отчет)

2013

(оценка)

2014

(прогноз)

2015

(прогноз)

2016

(прогноз)

1

Количество крестьянских (фермерских) хозяйств

Единиц

1

1

1

1

1

2

Численность работающих в крестьянских (фермерских)хозяйствах

Чел.

-

-

-

-

-

3

Численность личных подсобных хозяйств

Единиц

869

869

869

869

869

4.Показатели торговли и общественного питания

№ п/п

Показатель

Ед. изм.

2012

(отчет)

2013

(оценка)

2014

(прогноз)

2015

(прогноз)

2016

(прогноз)

1

Число предприятий розничной торговли

Ед.

39

39

39

39

39

2

Число предприятий общественного питания

Ед.

3

4

4

4

4

3

Число предприятий бытового обслуживания и услуг

Ед.

11

9

9

9

9

5.Финансовые показатели

№ п/п

Показатель

Ед. изм.

2012

(отчет)

2013

(оценка)

2014

(прогноз)

2015

(прогноз)

2016

(прогноз)

1

Налоговые доходы

Т. руб.

11 565,01

9 907,00

6 916,00

7 293,00

7 733,00

2

Неналоговые доходы

Т. руб.

686,44

940,00

431,00

464,00

499,00

3

Безвозмездные поступления

Т. руб.

5 640,73

11 796,47

6 207,03

6 207,46

6 207,46

4

Расходы бюджета

Т. руб.

17 030,37

26 998,54

13 554,03

13 964,46

14 439,46

5

Профицит (дефицит) бюджета

Т. руб.

861,81

-4 355,07

0

0

0

6.Показатели жилищного фонда

№ п/п

Показатель

Ед. изм.

2012

(отчет)

2013

(оценка)

2014

(прогноз)

2015

(прогноз)

2016

(прогноз)

1

Общая площадь жилищного фонда, всего

кв. м

93300

93300

93300

93300

93300

2

Число домов индивидуального типа

Ед.

551

551

551

551

551

3

Оборудование жилищного фонда:

3.1

водопроводом

%

56

56

56

56

56

3.2

канализацией

%

61

61

61

61

61

3.3

центральным отоплением

%

49

49

49

49

49

3.4

Число приватизированных жилых помещений

%

-

-

-

-

-

3.5

Общая площадь приватизированного жилья

кв. м

-

-

-

-

-

3.6

Число семей улучшивших жилищные условия

Ед.

-

-

-

-

-

7.Показатели коммунального хозяйства

№ п/п

Показатель

Ед. изм.

2012

(отчет)

2013

(оценка)

2014

(прогноз)

2015

(прогноз)

2016

(прогноз)

1

котельные

Ед.

8

5

5

5

5

2

Протяженность водопроводной сети

км

21,163

21,163

21,163

21,163

21,163

3

Уличных водоразборов

Ед.

6

6

6

6

6

4

Водонапорные башни

Ед.

2

2

3

3

3

8.Показатели уличного освещения

№ п/п

Показатель

Ед. изм.

2012

(отчет)

2013

(оценка)

2014

(прогноз)

2015

(прогноз)

2016

(прогноз)

1

Уличных светильников

Ед.

88

105

115

125

135

9.Показатели благоустройства

№ п/п

Показатель

Ед. изм.

2012

(отчет)

2013

(оценка)

2014

(прогноз)

2015

(прогноз)

2016

(прогноз)

1

Контейнера для сбора ТБО

Ед.

15

15

15

15

15

2

Урны для мусора

Ед.

2

7

14

21

21

3

Общественные колодцы

Ед.

14

14

14

14

14

4

Количество полигонов для ТБО (свалок)

Ед.

1

0

0

0

0

5

Содержание мест захоронений

Ед.

4

4

4

4

4

10.Показатели связи

№ п/п

Показатель

Ед. изм.

2012
(отчет)

2013
(оценка)

2014
(прогноз)

2015
(прогноз)

2016
(прогноз)

1

Число телефонных аппаратов телефонной сети общего Поль­зования или имеющих на нее выход, всего:

Ед.

897

913

1000

1000

1000

2

- в т. ч.домашних

Ед.

621

636

640

640

640

3

Таксофонов поселковой телефонной сети

Ед.

-

-

-

-

-

11.Показатели образования

№ п/п

Показатель

Ед. изм.

2012

(отчет)

2013

(оценка)

2014

(прогноз)

2015

(прогноз)

2016

(прогноз)

1

Число дошкольных учреждений

Ед.

3

3

2

2

2

2

Численность детей, посещающих дошкольные учреждения

Чел.

176

176

101

101

101

3

Численность обслуживающего персонала дошкольных учреждений

Чел.

64

64

36

36

36

4

Число дневных общеобразовательных школ, всего:

Ед.

3

3

3

3

3

5

Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях

Чел.

538

553

553

500

500

6

Численность обслуживающего персонала общеобразовательных школ

Чел.

94

92

92

92

92

12.Показатели здравоохранения

№ п/п

Показатель

Ед. изм.

2012

(отчет)

2013

(оценка)

2014

(прогноз)

2015

(прогноз)

2016

(прогноз)

1

ФАП

Ед.

1

2

3

3

3

2

Численность среднего медицинского персонала

Чел.

8

8

8

8

8

13.Показатели правоохранительной деятельности

№ п/п

Показатель

Ед. изм.

2012

(отчет)

2013

(оценка)

2014

(прогноз)

2015

(прогноз)

2016

(прогноз)

1

Число опорных пунктов

Ед.

1

1

1

1

1

14.Показатели культуры

№ п/п

Показатель

Ед. изм.

2012

(отчет)

2013

(оценка)

2014

(прогноз)

2015

(прогноз)

2016

(прогноз)

1

Дома культуры, клубы

Ед.

2

2

1

1

1

2

Массовые библиотеки

Ед.

3

3

2

2

2

3

Музеи

Ед.

0

0

0

0

0

4

Кружки для взрослых и детей по интересам

Ед.

0

5

5

5

5

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21