БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
Коды | ||||
Форма № 1 по ОКУД | 0710001 | |||
на 31 декабря 2007г. | Дата (год, месяц, число) | 2007 | 12 | 31 |
Организация: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КЛЕНОВСКОЕ» | по ОКПО |
| ||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН |
| ||
Вид деятельности: ВЫРАЩИВАНИЕ ЗЕРНОВЫХ И ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР | по ОКВЭД | 01.11.1 | ||
Организационно-правовая форма / форма собственности: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО/ ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ | по ОКОПФ/ОКФС | 47 16 | ||
Единица измерения: тыс. руб. Местонахождение (адрес) 643,34, ЖИРНОВСКИЙ РАЙОН, С. КЛЕНОВКА, УЛ. ПРОДОЛЬНАЯ, Д. 2 | по ОКЕИ | 384 | ||
АКТИВ | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
Нематериальные активы (04, 05) | 110 | 0 | 0 |
Основные средства (01,02,03) | 120 | 47919 | 27414 |
Незавершенное строительство (07,08) | 130 | 4354 | 2207 |
Доходные вложения в материальные ценности (02,03) | 135 | 30010 | 30010 |
Долгосрочные финансовые вложения (58,59) | 140 | 0 | 0 |
Отложенные налоговые активы (09) | 145 | 0 | 0 |
Прочие внеоборотные активы | 150 | 0 | 0 |
ИТОГО по разделу I | 190 | 82283 | 59631 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
Запасы (стр.211+212+213+214+215+216+217) | 210 | 89643 | 18904 |
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10,14,16) | 211 | 12139 | 6674 |
животные на выращивании и откорме (11) | 212 | 0 | 0 |
затраты в незавершенном производстве (14,20,21,23,29,44,46) | 213 | 23461 | 0 |
готовая продукция и товары для перепродажи (14,41,42,43) | 214 | 28321 | 1442 |
товары отгруженные (45) | 215 | 0 | 0 |
расходы будущих периодов (97) | 216 | 25722 | 10788 |
прочие запасы и затраты | 217 | 0 | 0 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) | 220 | 9044 | 8047 |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | 0 | 0 |
в том числе покупатели и заказчики (62,63,76) | 231 | 0 | 0 |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 47399 | 88137 |
в том числе покупатели и заказчики (62,63,76) | 241 | 15036 | 70387 |
учредителей по взносам в уставный капитал (75) | 242 | 0 | 0 |
Краткосрочные финансовые вложения (58,59) | 250 | 547 | 14130 |
Денежные средства (50,51,52,55,57) | 260 | 23518 | 1086 |
Прочие оборотные активы | 270 | 1316 | 1574 |
ИТОГО по разделу II (стр.210,220,230,240,250,260,270) | 290 | 171467 | 131878 |
БАЛАНС (стр. 190 + 290) | 300 | 253750 | 191509 |
ПАССИВ | Код стр. | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||
Уставный капитал (80) | 410 | 24026 | 24026 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров (81) | 411 | 0 | 0 |
Добавочный капитал (83) | 420 | 437 | 428 |
Резервный капитал (стр. 431+432) | 430 | 0 | 0 |
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством (82) | 431 | 0 | 0 |
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами (82) | 432 | 0 | 0 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (84) | 470 | (69108) | (102768) |
ИТОГО по разделу III (стр. 410+411+420+430+470) | 490 | (44645) | (78314) |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Займы и кредиты (67) | 510 | 0 | 94064 |
Отложенные налоговые обязательства (77) | 515 | 0 | 0 |
Прочие долгосрочные обязательства | 520 | 0 | 0 |
ИТОГО по разделу IV (стр. 510+515+520) | 590 | 0 | 94064 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Займы и кредиты (66) | 610 | 155729 | 18000 |
Кредиторская задолженность ( стр. 621+622+623+624+625) | 620 | 140886 | 157147 |
в том числе: поставщики и подрядчики (60,76) | 621 | 16634 | 130416 |
задолженность перед персоналом организации (70) | 622 | 556 | 889 |
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69) | 623 | 21 | 333 |
задолженность по налогам и сборам (68) | 624 | 385 | 332 |
прочие кредиторы (71,73,76,62) | 625 | 123290 | 25177 |
Задолженность перед участникам (учредителям) по выплате доходов (75) | 630 | 0 | 0 |
Доходы будущих периодов (86,98) | 640 | 1780 | 612 |
Резервы предстоящих расходов (96) | 650 | 0 | 0 |
Прочие краткосрочные обязательства | 660 | 0 | 0 |
ИТОГО по разделу V (стр. 610+620+630+640+650+660) | 690 | 298395 | 175759 |
БАЛАНС (стр. 490 + 590 + 690) | 700 | 253750 | 191509 |
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах Арендованные основные средства (001) | 910 | 21259 | 13537 |
в том числе по лизингу | 911 | 21259 | 13537 |
Товарно – материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002) | 920 | 8743 | 14008 |
Товары, принятые на комиссию (004) | 930 | 0 | 0 |
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007) | 940 | 0 | 0 |
Обеспечения обязательств и платежей полученные (008) | 950 | 3020 | 0 |
Обеспечения обязательств и платежей выданные (009) | 960 | 960 | 112064 |
Износ жилищного фонда | 970 | 0 | 0 |
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 | 0 | 0 |
Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 | 0 | 0 |
Основные средства, сданные в аренду (011) | 1000 | ||
Земельные угодья, (012) (га, код по ОКЕИ – 059) | 1010 |
м. п
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 |


