Приложение 3 к постановлению

администрации города

РАЗДЕЛ 5.

ОБЪЕМ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

№п/п

Наименование

показателя

Ед. изм.

Текущий год, оценка 2009 г.

Очередной финансовый год

Плановый период

2010 г. всего

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

2011 г.

2012 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Объем расходов на выполнение муниципального задания по оказанию муниципальной услуги

тыс. руб.

7 716,1

12 554,2

2 213,0

3 658,1

4 499,1

2 184,0

9 960,2

9 960,2

2.

Расходы на мероприятия

тыс. руб.

0

890,0

56,5

375,5

221,0

237,0

733

733

3.

Итого расходы на реализацию Программы (стр. 1 + стр. 2), в том числе по источникам финансирования:

тыс. руб.

7 716,1

13 444,2

2 269,5

4 033,6

4 720,1

2 421,0

10693,2

10693,2

за счет бюджетных ассигнований

тыс. руб.

7 416,1

13 080,4

2 159,6

3 910,2

4 670,7

2 339,9

10 343,2

10 343,2

за счет платы получателей муниципальной услуги

тыс. руб.

300

348,8

109,9

108,4

49,4

81,1

350

350

за счет прочих внебюджетных источников

тыс. руб.

15

0,0

15,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.

Объем расходов на реализацию Программы в расчете на единицу объема муниципальной услуги

руб.

324

560,2

442

442