Приложение 3 к постановлению
администрации города
РАЗДЕЛ 5.
ОБЪЕМ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
№п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Текущий год, оценка 2009 г. | Очередной финансовый год | Плановый период | |||||
2010 г. всего | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2011 г. | 2012 г. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. | Объем расходов на выполнение муниципального задания по оказанию муниципальной услуги | тыс. руб. | 7 716,1 | 12 554,2 | 2 213,0 | 3 658,1 | 4 499,1 | 2 184,0 | 9 960,2 | 9 960,2 |
2. | Расходы на мероприятия | тыс. руб. | 0 | 890,0 | 56,5 | 375,5 | 221,0 | 237,0 | 733 | 733 |
3. | Итого расходы на реализацию Программы (стр. 1 + стр. 2), в том числе по источникам финансирования: | тыс. руб. | 7 716,1 | 13 444,2 | 2 269,5 | 4 033,6 | 4 720,1 | 2 421,0 | 10693,2 | 10693,2 |
за счет бюджетных ассигнований | тыс. руб. | 7 416,1 | 13 080,4 | 2 159,6 | 3 910,2 | 4 670,7 | 2 339,9 | 10 343,2 | 10 343,2 | |
за счет платы получателей муниципальной услуги | тыс. руб. | 300 | 348,8 | 109,9 | 108,4 | 49,4 | 81,1 | 350 | 350 | |
за счет прочих внебюджетных источников | тыс. руб. | 15 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
4. | Объем расходов на реализацию Программы в расчете на единицу объема муниципальной услуги | руб. | 324 | 560,2 | 442 | 442 |


