Приложение № 2
к постановлению Администрации городского округа Рошаль
от 01.01.2001 № 703
(Приложение № 3 к Программе)
Структура финансирования программы комплексного социально-экономического развития
городского округа Рошаль Московской области
на 2009–2012 годы по источникам и видам расходов
Сроки реализации и виды расходов | Общий объём финансирования | в том числе | |||
местный бюджет | планируемое привлечение средств из: | ||||
бюджета Московской области* | внебюджетных источников | ||||
Всего по Программе, тыс. рублей | 105 | 07 | 3153,0 | 97 | 101 |
2009 год (год начала реализации программы) | 23022,04 | 15402,24 | 1419,0 | 2857,8 | 3343,0 |
2010 год | 32 | 37601,88 | 1632,0 | 4960,23 | 21 |
2011 год | 8 | 44747,49 | 12483,21 | 1 | |
2012 год (год окончания реализации программы) | 89 | 76031,46 | 102,0 | 86013,73 | 7 |
в том числе по видам расходов: | |||||
Капитальные вложения, тыс. рублей | |||||
Всего | 114 | 35550,94 | 52,0 | 73701,0 | 12 |
2009 год (год начала реализации программы) | 4466,94 | 4466,94 | |||
2010 год | 0 | 5690,0 | 0 | ||
2011 год | 0 | 11350,0 | 0 | ||
2012 год (год окончания реализации программы) | 2 | 14044,0 | 52,0 | 73701,0 | 2 |
НИОКР, тыс. рублей | |||||
Всего | - | - | - | - | - |
2009 год (год начала реализации программы) | |||||
2010 год | |||||
2011 год | |||||
2012 год (год окончания реализации программы) | |||||
Прочие текущие расходы, тыс. рублей | |||||
Всего | 91 | 13 | 3101,0 | 32613,97 | 41937,81 |
2009 год (год начала реализации программы) | 18555,1 | 10935,3 | 1419,0 | 2857,8 | 3343,0 |
2010 год | 49536,32 | 31911,88 | 1632,0 | 4960,23 | 11032,21 |
2011 год | 60486,8 | 33397,49 | 12483,21 | 14606,1 | |
2012 год (год окончания реализации программы) | 87306,69 | 61987,46 | 50,0 | 12312,73 | 12956,5 |
Структура источников финансирования Программы, в процентах к итогу | |||||
Всего по Программе | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
2009 год (год начала реализации программы) | 1,6 | 8,9 | 45,0 | 2,7 | 0,3 |
2010 год | 24,2 | 21,6 | 51,8 | 4,7 | 26,3 |
2011 год | 24,7 | 25,7 | 11,7 | 25,7 | |
2012 год (год окончания реализации программы) | 49,5 | 43,8 | 3,2 | 80,9 | 47,7 |
Структура Программы по видам расходов, в процентах к итогу | |||||
Капитальные вложения |
|
|
|
|
|
Всего | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
2009 год (год начала реализации программы) | 0,4 | 12,6 | |||
2010 год | 24,5 | 16,0 | 26,3 | ||
2011 год | 24,0 | 31,9 | 25,4 | ||
2012 год (год окончания реализации программы) | 51,1 | 39,5 | 100,0 | 100,0 | 48,3 |
НИОКР | |||||
Всего | - | - | - | - | - |
2009 год (год начала реализации программы) | |||||
2010 год | |||||
2011 год | |||||
2012 год (год окончания реализации программы) | |||||
Прочие текущие расходы | |||||
Всего | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
2009 год (год начала реализации программы) | 8,6 | 7,9 | 45,8 | 8,8 | 8,0 |
2010 год | 23,0 | 23,1 | 52,6 | 15,2 | 26,3 |
2011 год | 28,0 | 24,2 | 38,3 | 34,8 | |
2012 год (год окончания реализации программы) | 40,4 | 44,8 | 1,6 | 37,7 | 30,9 |
*объёмы средств из федерального бюджета и бюджета Московской области ежегодно уточняются при разработке соответствующих бюджетов


